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<row _id="1"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>437</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO DE BATATA, RECHEIO DE PATÊ DIVERSOS SABORES, UN, PESO UNITÁRIO APROX 35 A 50 G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>570,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1539,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1792013000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0001-021-2022-437-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.10.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>212</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LIMÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.10.0011-212-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000421</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640733</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>76,179000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>46,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3504,23</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.10.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DA BANDA TERRA CONVEXA PARA APRESENTACAO NO EVENTO COLATINA CONECTADA Contratação, por inexigibilidade de licitação, da banda TERRA CONVEXA, para realizar show musical durante as festividades do evento COLATINA CONECTADA. O show contratad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44859550000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUIZ ROMERO DE OLIVEIRA 65373782734</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.10.0053-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="5"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>240513</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>02</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11999,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11999,16</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27230280000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000001-2022.500E2000001.01.0002-005-2022-00013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="6"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML FRASCO COM 10ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 10 ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0022-000020-2022-000175-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="7"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0186</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>210</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>468</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ENXOVAL: CAMISOLA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>612,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10171,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36824686000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LAVATEC GESTAO DE TEXTEIS SA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0186-210-2022-468-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="8"><UnidadeGestoraReferencia>023E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0500001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>REFEIÇÃO - FORNECIMENTO NO DISTRITO DE ARACÊ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7492631000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RESTAURANTE PASSOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0500001-2022.023E0500001.01.0023-000016-2022-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="9"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>130</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1107,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16617,15</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="10"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000115</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000395</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1600 LIBRAS LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600 LIBRAS (K2 KARCHER) 110 V Lavadora de alta pressão com alça que favorecem o transporte sem esforço, indicado para pequenas limpezas do dia dia. Prática e compacta, com baixo consumo d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>778,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>778,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7362564000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0023-000115-2022-000395-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="11"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000370</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>83</CodigoItem><DescricaoItem>BATEDEIRA INDUSTRIAL Batedeira industrial planetária inox  mínimo de potência 1200w  mínimo de 5 litros  com 3 batedores  mínimo de 6 velocidades - base antiderrapante - 220v</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44628308000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVATECH LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000370-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="12"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>18</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE PARA LIVROS 4 PRATELEIRAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1940,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1940,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SO CARTUCHOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.01.0005-006-2022-18-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="13"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>166</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de aparelhos sanitários</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="14"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000162-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - 1,20 X 1,50</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>426,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4264,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000162-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="15"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>205</CodigoLote><CodigoItem>205</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 24.000 A  30.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9506220000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NACIONAL AR CONDICIONADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0003-0000000000000004-2022-0000000000000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="16"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000316</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0022-000038-2022-000316-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="17"><UnidadeGestoraReferencia>049E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0500001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>FOSFATASE ALCALINA 02.02.01.042-2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17270728000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LABORATORIO REGIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0500001-2022.049E0500001.18.0001-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="18"><UnidadeGestoraReferencia>066E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0500003.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO DE PAREDES EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH 1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1.0,5.6, ESPESSURA 20MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1371,180000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50390,86</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0500003-2022.066E0500003.01.0004-000001-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="19"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312164</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL O'RING FLYGT 8281940</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>223,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="20"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0,7MM ESCRITA FINA   FABRICADA EM RESINAS TERMOPLASTICAS; ESFERA DE TUNGSTENIO; TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA; PONTA DE LATAO; TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>248,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>136,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="21"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE02808</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>135831</CodigoItem><DescricaoItem>ROLO DE LA CARNEIRO PARA PINTURA 23CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22193764000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.09.0030-2022NE02808-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="22"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>226421</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3176,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28901,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22645154000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0018-017/2022-2022-00128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="23"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM NO MÍNIMO UM PAVIMENTO PARA FINS DE AUXÍLIO MORADIA ALUGUEL SOCIAL CONTENDO NO MÍNIMO UM QUARTO DE NO MÍNIMO 8 M², SALA / COPA DE NO MÍNIMO 8 M², COZINHA COM ÁREA DE NO MÍNIMO 9 M², NO MÍNIMO UM BANHEIRO COM ÁREA DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10045270716</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Vanete Leite Garcia</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.09.0013-000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="24"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>AIPIM. AIPIM: Produto fresco e com grau de desenvolvimento completo, sem fibras, inteiros, maturação intermediária. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações ou injúrias mecânicas. Com casca de fácil soltura e sem terr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>48829498734</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDES GUARNIER DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="25"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000069</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000227</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0036-000069-2022-000227-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="26"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316285</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105641619</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3453,560000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3453,56</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="27"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,580000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>557,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5900,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="28"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>287,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0016-000006-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="29"><UnidadeGestoraReferencia>074E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>Ultrassom Odontológico, Jato De Bicarbonato Integrado Possui,Caneta / Transdutor Do Ultra-Som Autoclavável: Possui.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1399,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1399,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10567214000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0500001-2022.074E0500001.01.0005-000029-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="30"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0034</NumeroEdital><AnoEdital>2002</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1648</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; FRALDA DESCARTAVEL; TIPO: GERIATRICA; COMPOSICAO INTERNA: POLIMERO SUPERABSORVENTE; COMPOSICAO EXTERNA: FIO SINTETICO (ELASTANO); PROPRIEDADE MATERIAL: GEL, HIPOALERGICO; TAMANHO: G; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ACESSORIOS: FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ADESIVO TERMOPLASTICO, COBERTURA COM BARREIRA PROTETORAS ANTIVAZAMENTO PARA INCONTINENCIA SEVERA, DUPLA CAMADAIMPERMEÁVEL, FILME DE POLIETILENO, HIPOALERGÊNICO, POSOPERATORIO E INCONTINENCIA, USO GERIATRICO; LEGISLACAO: REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE;FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>170000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>266900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>48791685000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMERCIO E PRESENTAÇÃO LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.16.0007-0034-2002-1648-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="31"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>RELOGIO DE PONTO. O Relógio de ponto deve possuir:1.1.1. Possibilidade fixação em parede:- Deve possuir Impressora de alta resolução com opção de corte parcial e total do papel via menu do relógio. - Durabilidade mínima da impressão de 5 anos,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0035-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="32"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.10.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW DA CANTORA NANA NUNES PARA UMA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO PONTAL EM MARATAÍZES, NO DIA 12/11/2022, ÀS 20H, COM DURAÇÃO DE 2H, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 10ª FESTA DA LAGOSTA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23613559000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTIANE SANTOS SILVA 12931181846</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.10.0080-000327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="33"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>253446</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256796</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; SERVICO;TITULO: TRATAMENTOORTODONTICO PARA CORRECAO DEDEFORMIDADE DENTO FACIALCLASSE III DE ANGLE, ASSOCIADAA PROGNATISMO MANDIBULAR EEXCESSO VERTICAL DE MAXILAPARA PREPARO ORTOCIRURGICO(CIRURGIA ORTOGNATICA).INCLUINDO TODAS AS CONSULTAS,EXAMES, SERVICOS, MATERIAIS EMEDICAMENTOS UTILIZADOS PARAESTE TRATAMENTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>133300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>133300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21592511000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S &amp; S MEDICAL LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.01.0040-0021-2022-253446-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="34"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Assento almofadado Assento almofadado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8362664000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.02.0001-000001-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="35"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 50301 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>39,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>303,725761</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11966,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0004-000010-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="36"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>62</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS;  TITULO:  FUNDAMENTOS  DE COMPUTACAO GRAFICA; AUTOR: MARCIO DA SILVA GONCALVES; EDITORA: ERICA; ISBN: 8536506512</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>191,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="37"><UnidadeGestoraReferencia>028E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Taxa de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0800001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>11</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>41,85</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0800001-2022.028E0800001.09.0001-11-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="38"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE MECÂNICA - SPRINT- ONIBUS E DUCATOS SERVIÇOS DE MECÂNICA- Motor, cabeçote, caixa de marchas, sistema de arrefecimento e sistema de alimentação e serviço de regulagem eletrônica, serviços similares.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Homem/hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>850,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>265,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>225250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13067126000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0002-000010-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="39"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇAO EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO- USL/CAPS/CEFIL/CTT Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças, em equipamentos de refrigeração (bebedouros, geladeiras, freezer e outros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Homem/hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3101061000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRIAGUA IND E COM DE PRODUTOS METALICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0013-000002-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="40"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100027.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>03</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>115</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4189</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1209,460000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18141,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13573964000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Emmensa Varejista de Suprimentos e Alimentos Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100027-2022.500E0100027.01.0002-03-2022-115-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="41"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>561</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>223</CodigoLote><CodigoItem>223</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2025</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>250,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>970,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>67729178000220</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0010-16-2022-561-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="42"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.10.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOW COM BANDA MUSICAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45064452000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATHEUS DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA 16404611759
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.10.0064-180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="43"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>70</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>280</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>74,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>374,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32393498000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANDRA REGINA BUTKE- EPP (PAPELARIA MAR &amp; SOL)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0011-70-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="44"><UnidadeGestoraReferencia>018E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000076</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>205221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>SIFÃO SIMPLES PARA ESGOTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>470,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40950678000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0500001-2022.018E0500001.01.0003-000076-2022-205221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="45"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600003.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 DE MEDIO PORTE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 DE MEDIO PORTE, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>592,667000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7112,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600003-2022.011E0600003.16.0002-000001-2022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="46"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>5.4.3 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>848,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>848,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30956334000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.01.0014-000003-2022-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="47"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>COLORAU 100G Colorau - o colorífico deve ser constituído de matéria prima de boa qualidade e apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor característico do produto. Contendo no máximo 10% de sal, de acordo com as normas vigentes. Deverá conter a validade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27831925000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.09.0032-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="48"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1715</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>24</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>60,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25526122000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BERGSON RODRIGUES 08518682746
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0600001.09.0015-1715-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="49"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>ALFACE Folhas limpas, brilhantes e sem picadas de insetos. Não poderá apresentar folhas murchas, despencadas e descoloridas. Cultivadas sem uso de agrotóxicos ou similares, devendo ser prioritariamente orgânicos e/ou agroecológicos.  Deverão ser entr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>666,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11508936722</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIANA  RUBIA BICHARRA FELISBERTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.18.0001-000001-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="50"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT061/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>85,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0022-050-2022-CT061/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="51"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Reator para lâmpada de vapor de sódio 100W Reator para lâmpada de vapor de sódio 100W, tensão 220V.Galvanizado a fogo alto fator - uso externo - 60HZ fator de potência mínima 0,92 com ignitor incorporado; o reator deverá ser provido de identificaçã</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10526290000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTAL ELÉTRICA EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.16.0005-000004-2021-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="52"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000261</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>110</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>FLORES, ARBUSTOS E FOLHAGENS - ORQUÍDEA DE CHÃO FLORES, ARBUSTOS E FOLHAGENS - ORQUÍDEA DE CHÃO (SOBRALIA MACRANTHA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>437,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21664553000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGRO TD+ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0039-000074-2022-000261-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="53"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>VIDRO TEMPERADO Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura,fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>346,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>520,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40023471000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNIFICOS COMERCIO SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0009-000006-2022-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="54"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009e0600019.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>480</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2314</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>141,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9594035000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600019-2022.009e0600019.02.0002-033-2022-480-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="55"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>110263</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>114</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT IP66 50W</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12691335000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Fabrik Solução EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0035-000050-2022-110263-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="56"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001060</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000069</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>ENGENHEIRO ELETRECISTA SENIOR; COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA PROJETOS DE IMPLEMENTOS EXTERNO E PAISAGISMO, PRAÇAS E ESTÁDIOS DE FUTEBOL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9043,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMÉRICA LATINA ENGENHARIA LTDA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.16.0005-001060-2021-000069-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="57"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0052</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1635</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>8792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1240,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5954058000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600013-2022.077E0600022.09.0052-1635-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="58"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9167</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>700,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5278,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="59"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0097</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>452</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>Tapume móvel para sinalização em chapa compensada resinada esp. 12mm, dim. 2,20x1,50, fixada em peças de madeira 5x7cm, incl. pintura com tinta esmalte sintético fosco, fundo amarelo e listras de advertência cor preta</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0097-14-2022-452-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="60"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>115</CodigoItem><DescricaoItem>Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 (SINAPI 86919)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="61"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>68</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>780,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2340,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7685822000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADMILSON BELISARIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0031-68-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="62"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000236</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>DIESEL S10 Controle e aquisição de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel Comum ouDiesel S500 e Diesel S10 e Arla), utilizando cartão eletrônico (comchips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética (transmissão por meio de linha telefônica f</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>712800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0036-000036-2022-000236-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="63"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258</CodigoItem><DescricaoItem>REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT HI-WALL COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) METROS DE TUBULAÇÃO EM COBRE (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>175,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="64"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>047</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>158</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Placas: para inaugurações 50X70cm, em aço escovado (aço Inox 430  0,6 mm), com letras em baixo relevo com parafusos cromados nas extremidades  sem instalação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>790,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13078394000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J. F. DE DEUS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0001-047-2022-158-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="65"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE01038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3796,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3796,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>23484444000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>3F LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.09.0038-NE01038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="66"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>SPDA 160319 IOPESPresilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38649500000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRU HERMES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0025-000015-2022-000168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="67"><UnidadeGestoraReferencia>055E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.055E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONSULTORIA DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS CONSULTORIA DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44369497000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARQUES GESTAO DE SISTEMAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0700001-2023.055E0700001.09.0001-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="68"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE MILHO VERDE in natura,  em espiga de 1ª qualidade, tamanho medio a grande, íntegro e sem fungos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>155,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>322,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8792985700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRACI SEIBEL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.18.0002-000003-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="69"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320188</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S35-10 LEAO 87500448-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4275,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="70"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000144</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>AMORTECEDOR DE VIBRACAO DO VIRABREQUIM 07W105237E - CAM. VW 15.190, ANO/MODELO 2018/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2556,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2556,33</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1266272000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0002-000144-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="71"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>Emulsão RR-1C, fornecimento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,160000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3983,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>637,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3025807000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTRAL CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0001-010-2022-331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="72"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>793,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15871,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="73"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CALCULADORA ELETRÔNICA - COM CÉLULA 12 DÍGITOS SOLAR E BATERIA NÚMEROS GRANDES. DIMENSÕES 117 x 143 x 26 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="74"><UnidadeGestoraReferencia>030E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE EXTINTOR AP 10L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>720,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13085553000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0500001-2022.030E0500001.09.0002-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="75"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.09.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>163/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Refeição.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>86,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78215,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6726555,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39818737000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.09.0020-163/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="76"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="77"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FUNDACAO E ESTRUTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140961,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140961,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34709795000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PASQUALI CONSTRUCOES  SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0004-000001-2022-000176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="78"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000115</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>207</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.8 DER-ES 020714Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>333,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3334,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20965149000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISTA LINDA CONSTRUÇÕES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000115-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="79"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M (RL) Filme de polipropileno, com adesivo acrílico à base de água.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="80"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>S020305 - PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER IOPES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>313,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2504,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="81"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER - SINAPI - 97087 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>330,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>792,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="82"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500001.09.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>REPASSE DE RECURSO incremento de recursos financeiros destinados à Rede de Atenção às Urgências - RUE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>590134,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>590134,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3008926000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500001-2022.052E0500001.09.0029-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="83"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL: KLEIN X VALE ESTACÃO X EEEFM TEÓFILO PAULINO , código da rota 20222902104, tipo de linha tronco, turno vespertino, quilomeragem 46 km diários,  veículo com capacidade até 08 passageiros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5244,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47825,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5507219000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0049-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="84"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA INTRA ORALPERIAPICAL REGIAO DO 51 E 61</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35442290000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NUCLEO RADIOLOGIA ODONTOLOGICA VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.09.0013-0100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="85"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>TREINAMENTO (GESTÃO DE PATRIMÔNIO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1489,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1489,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E§L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.01.0019-000055-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="86"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>181</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Cones para sinalização, fornecimento e colocação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>61,159000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>917,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34323503000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A F C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0013-14-2022-181-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="87"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>160,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>49,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7984,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="88"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>25</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,047054</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,490000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>16,73</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0024-25-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="89"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,740000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,812194</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2234,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1143982000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIELL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.01.0002-000005-2022-000194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="90"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000291</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>80,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26312888000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSENEIDE DA SILVA 31624995691</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000291-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="91"><UnidadeGestoraReferencia>020E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0800001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>04</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOSCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - PRETA A Cadeira Giratória é constituída de assento, encosto e mecanismo Backita, coluna a gás e base com rodízio. A estrutura de sustentação do assento e encosto é constituída de um mecanismo denominado Backita, fixando-a por quatro (04) parafusos 1/4x3/4 sextavado ao assento, o encosto fixado ao L do mecanismo por dois parafusos 1/4x1 e uma acopla injetada. Acoplando ao pistão modelo gás juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodízios em PU. A cadeira tem dimensões aproximadas de 590mm de profundidade e 560mm de largura e possui um conjunto de apoia braços com regulagem.Assento consiste em uma estrutura de madeira com quatro porcas garra 1/4 fixadas, com dimensões de 470mm de largura, 440mm de profundidade 65mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 shor e 50 milímetros de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. A altura máxima do assento até</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>487,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4870,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45326165000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V.G COMERCIAL LTA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0800001-2022.020E0800001.16.0001-1-2022-04-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="92"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Módulo Diário Escolar  WEB *Link para acesso direto aos dados, disponibilizado no site do município;*Visualização das escolas da Rede de Ensino;*Visualização dos dados cadastrais das escolas;*Visualização dos cursos oferecidos pelas escolas;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>393,099357</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4717,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8633121000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0030-000021-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="93"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000658</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>346,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1730,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0027-000006-2022-000658-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="94"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0104</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FUBÁ DE MILHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28426914000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO SERVICO GRIFFO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0104-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="95"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e instalação de tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>129,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1441,87</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="96"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIA DE GRANITO COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COR CINZA . (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERCÍLIO CORDEIRO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,480000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>645,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15789,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11257475000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L  L CONSTRUTORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0020-000006-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="97"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT064/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0024-052-2022-CT064/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="98"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>122</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>39,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>119,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.01.0007-122-2022-199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="99"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.076E0600014.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>283</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>505380,030000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1727683000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇOES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2021.076E0600014.01.0006-003-2022-283-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="100"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>52</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4088208000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0002-52-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="101"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>26,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>785,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6957855000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZILA DA PENHA LOPES ROCON</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0033-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="102"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>348,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="103"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE OVOS DE PASCOA Contratação de empresa para serviço de locação de 01 ovo, montados de ferro 5/16 com 2,40m de altura x 1,40m de largura, forrado de tecidos e laços.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>890,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>890,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26459407000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.09.0016-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="104"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>001-2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>259724</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE SOM 2.0 CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 24W RMS (12W X 2);WOOFER DE 4;ENTRADA: MINI-JACK 3,5 MM P2;AJUSTES DE VOLUME;BI-VOLT 110V/220V AUTOMÁTICO;GARANTIA DE 12 MESES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>733,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6605,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24971121000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L2 COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.01.0015-022-2022-001-2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="105"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>85</CodigoItem><DescricaoItem>MANCHÃO PNEU EM VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>255,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19051455000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0028-000020-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="106"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Arborização para paisagismo ( mudas viveiro de espera) com altura maior que 150 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>213,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4058,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0024-077-2022-219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="107"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>73</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPTADOR DE PVC Soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro 40mm (1 1/4)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>186,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="108"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319522</CodigoItem><DescricaoItem>EST/ROT 92/463 4P 37KW ABS 63057344</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51833,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="109"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-080102-VIDROS E ESPELHOS-VIDROS PARA ESQUADRIAS viidro plano transparente liso com 4mm de espessura</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>330,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>495,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10662694000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0011-000007-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="110"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>282</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de esquadrias metálicas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,050000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="111"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000413</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS SOLDADOR MIG E MAG-HORAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="112"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Administradora e Corretora de Seguros Ltda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12/2022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3350,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25093548000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRÁFICA DOSSI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600009-2022.500E1600004.01.0026-27-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="113"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300004.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>253041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PECA COMPONENTE; NOMEMODIFICADOR: BRACADEIRACOM MANGUITO PARA MEDIDADE PNI, EM NYLON,REUTILIZAVEL, INSENTO DELATEX, COM FECHAMENTO EMVELCRO, PARA USO EMPACIENTES OBESOS COMCIRCUNFERENCIA DE MEMBROSDE 33 A 47 CM, COM SAIDA DE 1VIA COM PONTA METALICA PARAENCAIXE NO EXTENSOR DE PNIDE ENGATE RAPIDO, APLICACAO:USADO NO MONITORMULTIPARAMETRICO, MODELO:IMEC15; MARCA: MINDRAY.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300004-2022.500E2300004.09.0010-253041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="114"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>344</CodigoItem><DescricaoItem>PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA (S2), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 240X120MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="115"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3748</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>74,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>284,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="116"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>204</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>161,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>907,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="117"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço de tratamento de conservação e restauração Serviço de tratamento de conservação e restauração de um item denominado burros com bolsas  de altura aproximada de 1,60 mt.  retirada de toda tinta existente, aplicação de prime, com fibra de vi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31655315000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOÃO LUIZ CÉSAR 88411770710</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.09.0027-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="118"><UnidadeGestoraReferencia>004E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004e0100001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA 1/2 CV Prestação de serviço de manutenção, troca de peças e rebobinamento de bomba de 1/2 CV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>360,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12194479000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G.P. VASCONCELOS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0100001-2022.004e0100001.01.0003-000004-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="119"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>69</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>10.255.676 CABO INSTR. 2P CABO INSTR. 2P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17930601000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RBS MATERIAL ELETRICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0070-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="120"><UnidadeGestoraReferencia>077L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077L0200001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>61</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>FITA CREPE 48 MM X 50 M (GROSSA)                                  Fita adesiva crepe, uso geral, alta resistência, medindo 48mm x 50 metros (larga). EM UNIDADE OU ROLO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>299,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077L0200001-2022.077L0200001.01.0012-007-2022-61-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="121"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA EVA C/ GLITER 60X40CM /2MM LARANJA - PACOTE COM 05 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="122"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>430</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL - (205020097)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-430-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="123"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital e Maternidade Silvio Avidos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900006.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>958</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DESINGRIPANTE, PARA LIMPEZA, LUBRIFICACAO E PROTECAO DE METAIS CONTRA FERRUGEM, OXIDACAO, CORROSAO, EMBALAGEM LATA DE SPRAY COM 300ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34390461000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900006-2022.500E1900006.01.0023-0030-2022-958-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="124"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>442</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>139,320000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3331,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="125"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000268</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>102925</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>MONITOR DE COMPUTADOR - PADRAO INTERMEDIARIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MONITOR DE COMPUTADOR - TIPO: PADRÃO INTERMEDIÁRIO; TELA: 1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA TELA: 1.1. DEVE SUPORTAR RESOLUÇÃO DE 1920X1080 PIXELS; 1.2. DEVE TER TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1286,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5144,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72381189001001</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.16.0006-000268-2022-102925-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="126"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.005E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do artig</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2023.005E0700001.16.0001-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="127"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Suprimentos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600007.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>448</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2255</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>800,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38123317000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLOR DE LIZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600007-2022.009E0600007.02.0008-012-2022-448-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="128"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>94804885749</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCOS VINICIOS LOPES DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.09.0001-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="129"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000283</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>73471963010703</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0158-000283-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="130"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>83</CodigoLote><CodigoItem>83</CodigoItem><DescricaoItem>170304 - TORNEIRA PRESSAO CROMADA Diam. 1/2 para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>240,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0027-000007-2022-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="131"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500009.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EXECUÇÃO DE OBRAS Reforma do Muro em Bloco de Concreto nos Fundos da Antiga Creche Otilia Breda de Martins e Escola Valério, situado na Rua Cleto Birschnner, Bairro Nossa Senhora da Penha, Município de Vila Valério/ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80000,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80000,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19213619000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0500009.01.0001-000003-2022-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="132"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000345</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE ÓLEO PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEICULO CHEVROLET ONIX 20 MT LT1, PLACA SFP1l46.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0023-000345-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="133"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.09.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS AR  SPLIT 18000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11769946000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZUTION COMERCIO  E SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.09.0042-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="134"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1211</CodigoItem><DescricaoItem>MENSALIDADE DE RASTREAMENTO VEICULAR  COM GRAVAÇÃO DE VIDEOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>837,427200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3768422,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5026038000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDUCARTIC TECNOLOGIA, GESTAO E INOVACAO PARA EDUCACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0014-0000000000000002-2022-0000000000000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="135"><UnidadeGestoraReferencia>021E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0500003.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE REDE COLETORA - ESGOTAMENTO SANITARIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19575,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0500003-2022.021E0500003.16.0002-000009-2022-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="136"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000197</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>240,940000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>240,94</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000197-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="137"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>141,370000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>445,32</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="138"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>BATATA DOCE IN NATURA ; acondicionado em caixa de polipropileno; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislação c</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>357,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61603830600</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEBASTIAO ESTEVAM DA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="139"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TRAVESSEIRO Travesseiros dimensões 50x70cm Capa fixa em malha  Suporte médio Altura de 8,8cm  Indicado para fronhas de 45x65 cm  Suporte Interno com Espuma Firme.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.09.0025-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="140"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>170,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2193,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="141"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100018.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>08</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>21/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>254145</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>144,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1987,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32450694000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100018-2022.500E0100018.01.0007-08-2022-21/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="142"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-DER/ES N.P 151322 IOPESMini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>76,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>153,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0018-000012-2022-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="143"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000267</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>180,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>718,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. J. DEGASPERI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.16.0002-000267-2021-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="144"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>623</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO PACOTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>720,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0033-623-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="145"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>PATIM FREIO TRASEIRO CG 150 TITAN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34405371000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F E G MOTO PECAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="146"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000053</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CANO PVC 50MM (BOA QUALIDADE PELO INMETRO).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Vara</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2889,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30781371000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DUDARIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.16.0001-000031-2021-000053-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="147"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315084</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X95 S 603mm LEAO 87510119111A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="148"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>265</CodigoItem><DescricaoItem>CHANTILY CHANTILLY - Embalagem com 200 gramas. Para recheios e coberturas de bolos, tortas, sobremesas diversas. O produto deverá apresentar registro no órgão competente, data de fabricação/lote, não apresentar umidade, misturas inadequadas, presença</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="149"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000375</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>109</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>FERTILIZANTE ORGÂNICO FARELADO COMPOSTO BIO 40 KG Fertilizante orgânico farelado composto bioestabilizado - produto ecológico  - 100% produtos orgânicos em sua formulação (saco plástico com 40 kg) certificado por certificadora oficial com registro no</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>145,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18235,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43802682000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0005-000011-2022-000375-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="150"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale-alimentação aos Comissionados, Agentes de Saúde e de combate a endemias, demais servidores</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>330,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>693000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19207352000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.09.0037-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="151"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2), inclusive conexões</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="152"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312316</CodigoItem><DescricaoItem>PRISIONEIRO M24 FLYGT 8095960</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="153"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>Bascula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar econtramarco, exclusive vidro. 7.3.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,550000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>834,259649</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7132,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="154"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção de pavimentação poliédrica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>166,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3597,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="155"><UnidadeGestoraReferencia>500E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0800001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00507/08</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: ENGENHARIA OU CONSTRUCAO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30690,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30690,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43262513000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME CONSULTORIA DE OBRAS E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0800001-2022.500E0800001.09.0003-2022NE00507/08-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="156"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100160</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87508320-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1409,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="157"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT030/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Encarregado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Posto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5642,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>541704,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0001-018-2022-CT030/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="158"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000348</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE DO PEDRISCO - (100KM) (2) - DER-ES - 1028 (0,646XP + 0,673XR + 2,693)   SENDO XP=100KM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>190,950000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,070400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13188,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44123237000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G4 LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0019-000348-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="159"><UnidadeGestoraReferencia>073E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0600002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000112</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEDISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A 70 AMPER.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>233,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22840676000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TARGET SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0600002-2022.073E0600002.16.0001-000112-2021-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="160"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>502</CodigoItem><DescricaoItem>CABO EXTENSOR PARA PINTURA 3 METROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>151,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="161"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>86</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO DE GAS CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA Composição 14 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm. I</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>148,535000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>297,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="162"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>GRAMPO P/ PASTA MACHO E FEMEA PCT C/ 50 UNIDADES Em polipropileno injetado, para arquivar documentos em até 200 folhas de 75g/m².</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1670,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="163"><UnidadeGestoraReferencia>066E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0800001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, NECESSITANDO 05 MANUTENÇÕES NO DECORRER DO ANO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23229858000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0800001-2022.066E0800001.09.0002-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="164"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LAVAGEM COMPLETA LAVAGEM COMPLETA LAVAGEM COMPLETA / GERAL: ENTENDE-SE POR LAVAGEM COMPLETA / GERAL DO VEÍCULO, A SUA LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA, INTERNA, SECAGEM E ACABAMENTO, SOPRAGEM E ASPIRAÇÃO GERAL. INCLUI-SE NESSE PROCESSO A LAVAGEM DO MOTOR, C</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>230,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>280,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20098758000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LAVA RAPIDO JACARANDA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0008-000018-2022-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="165"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000420</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642121</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="166"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>ESPREMEDOR DE FRUTA Espremedor fruta, material jarra: aço inoxidável, potência: 120 w, voltagem: 220 v, tipo acionamento: automático</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>468,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1872,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2034324000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA MADALENA VIANA NERI DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="167"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE CARRINHO DE ALGODAO DOCE Locação de 01 (um) carrinho de algodão doce, instalado para evento de 08 horas, acompanhado de 01 monitor responsável durante todo evento e materiais necessários para confecção do algodão doce, tais como, açúcar e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14645927000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JULIANO GADIOLI SPERANDIO 10180414780</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0069-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="168"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500002.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA 01L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>223,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7007346000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO HUWER LTDA - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500002-2022.045E0500002.09.0032-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="169"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0104</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ALHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28426914000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO SERVICO GRIFFO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0104-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="170"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>430</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL - (204060060)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-430-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="171"><UnidadeGestoraReferencia>017E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0500004.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>60</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>DETERGENTE LÍQUIDO P/GORDURA 500 ML - UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>583,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10724350000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JCP COMERCIAL DESKART LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0500004-2022.017E0500004.02.0002-60-2022-1079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="172"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2698,833160</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32386,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0011-000028-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="173"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00426</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>248516</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>741,370000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>741,37</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40988068000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V D Martins Utilidades e Comercio</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0009-2022NE00426-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="174"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.02.0200</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>105</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1286</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Alfinetes Entomológicos, Fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, com cerca de 40 x 0,45 mm, nº 2. Caixa com 100 unidades</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>687,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11301724000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>QUALY COMERCIAL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.02.0200-105-2022-1286-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="175"><UnidadeGestoraReferencia>064E0500006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0500006.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7.500 A 12.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>380,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0500006-2022.064E0500006.16.0001-000002-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="176"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>PACOCA DE AMENDOIM, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; LISTA DE INGREDIENTES;DATA DE VALIDADE,UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 20G, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ACONDICIONADO EM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="177"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>265</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Barbante Colorido laranja n°6 cones com1Kg Composição:100 % algodão</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>504,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8650845000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0010-265-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="178"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL: VILA VERDE X EEEFM TEÓFILO PAULINO código da rota 20172902003, tipo de linha tronco, turno de tempo integral, quilomeragem 7 km diários,  veículo com capacidade até 41 passageiros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>798,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44209,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7018024000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0051-000036-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="179"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000037</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) 0KM 140 CV Veículo Tipo Pick-Up, 0 KM, contendo as seguintes características e especificações mínimas: contendo as seguintes características e especificações mínimas:- Capacidade de 05 (cinco) lugare</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>201400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>201400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12655933000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0500001.01.0010-000037-2022-000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="180"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ANJO Contratação de empresa para locação de 01 anjo confeccionado de ferro galvanizado com 8mm, com dimensões 2,20m x 80cm, todo revestido com 160m cordões de pisca branco quente e fio transparente blindado. Inc</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3226,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3226,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9208990000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SS LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.01.0081-000027-2022-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="181"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000310</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>80</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>120,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4996318000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000310-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="182"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0101</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000083</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ALMOFADA PARA CARIMBO COLOR PRINTER R24</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14750209000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0101-000083-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="183"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>630</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>PERNIL SUINO  Carne suína resfriada ou congelada, embalagem em filme PVC ou em saco plástico transparente, contendo identificação do produto marca do fabricante, prazo de validade marcas e carimbos oficiais , de acordo com as portarias do ministério da agricultura , dipoa n304 de 22/04/96 e n 145 de 22/04/1998, resolução da ANVISA  n 105 de 19/05/99 e da lei municipal/ vigilância sanitária.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>937,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-630-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="184"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00013</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>440,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1760,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13067126000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0008-000018-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="185"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2 PARA PIA  marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolDER-ES 01/2022170315</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>218,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>436,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0013-000003-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="186"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>101</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CREPOM LISO LARANJA (FLS) Medindo 2m x 48cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="187"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>PROTETOR ARO 20 PROTETOR ARO 20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22499910000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0007-000006-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="188"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>PLATÔ DE EMBREAGEM 039210TL TRATOR MF 4297</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1960,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471715000203</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SALES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0033-000034-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="189"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1759</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>437,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,320000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2324,84</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7783709761</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNO SUBTIL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="190"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO NAO ESTERIL 91 M Gaze em rolo tipo queijo: gaze em rolo tipo queijo 91m. Confeccionado em tecido 100% algodão, hidrófila e livre de alvejantes ópticos, com 8 camadas, medindo 91 metros, para uso hospitalar.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10696551000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOLYMED COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0005-000005-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="191"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319765</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R4IA-18 LEAO 87500115-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>822,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="192"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>779</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL CABO CURTO 3/4'- Pincel cabo curto - Cor amarela- Cerdas cor preta tam. 3/4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-779-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="193"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição de solo de jazida comercial</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3513,740000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80324,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="194"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2659</CodigoLote><CodigoItem>2659</CodigoItem><DescricaoItem>PROTETOR CAMARA DE AR ARO 20 Protetor para camara de ar aro 20, novo, protetor de borracha de camara de ar, flexivel, para pneu, referencia 1000, com certificado compulsoria Inmetro.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>174,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44545120000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AURORA E-COMERCE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0030-0000000000000026-2022-0000000000000256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="195"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>SAL MARINHO REFINADO IODADO EMBALAGEM DE 1 KG.Sal marinho refinado iodado, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, não violado, que garanta a integridade do produto. Com aspecto característico: cor, odor e sabor próprio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto, inclusive marca; nome e endereço do fabricante; lista de ingredientes; data de validade ou prazo máximo para consumo; número do lote; informação nutricional; quantidade do produto. Isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. EMBALAGEM DE 1 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1590,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14024944000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.09.0006-1188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="196"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100447</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500960-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15532,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="197"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA CIRURGICA N° 8.5 ESTERIL Confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60,formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada s/ pó bioabsorv</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>425,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35229486000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.501C2600003.02.0028-000048-2022-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="198"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>93</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>45176</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>19,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,530000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>200,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2212112000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0016-002-2022-93-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="199"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004 - CPLRodovia</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TERRAPLENAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4522024,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4522024,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1868396000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.01.0002-004 - CPLRodovia-2022-068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="200"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000224</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,100000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>224,86</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17738785000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000224-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="201"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>HEADSET STEREO MULTIDISPOSITIVOS COM MICROFONE CABO DE CONEXAO DE 3,5MM (P2); DESIGN AJUSTAVEL PARA USO SOBRE A CABECA; PROTETORES AURICULARES PASSIVEIS DE REPOSICAO; HASTE DO MICROFONE QUE PERMITA O GIRO E O USO DO FONE DE OUVIDO EM AMBOS OS OUVIDOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>139,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14065989000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONTIGO TELECOM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.02.0013-000068-2022-000199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="202"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02292022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558100421</CodigoItem><DescricaoItem>MOBILIZACAO BASE OPERACIONAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0140-CT02292022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="203"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.09.0120</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000151</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO IDENTIFICANDO ELEMENTOS EXISTENTES NO LOCAL AFETADO COM PROPOSTA DE RELOCAÇÃO E/OU COMPLEMENTAÇÃO - ÁREA RURAL E/OU URBANO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE ACESSO, COMPREENDENDO O DETALHAMENTO DE DIVISAS DE GLEBA PRIN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4040642000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MASCARENHAS TOPOGRAFIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.09.0120-000151-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="204"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>148966</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>Tarifador  INFO 360 WebServer + Mediador</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>143664,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>143664,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>67071001000360</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0007-9-2022-148966-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="205"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>PMJAG - COMPOSIÇÃO 20- CAIXA DE AREIA EM ALV. CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 100X100 CM E Hmáx=1 M, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10 cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavaç</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1272,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1272,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="206"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEÍCULO TIPO PICK-UP CAMINHONETE, ANO /MODELO 2021/2022, 04 PORTAS, 04 PASSAGEIROS, COR BRANCA, MOTOR FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 85 CV, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>108500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>651000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39606986000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0006-000007-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="207"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>534,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12986,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="208"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1893</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>70,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="209"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0100001.09.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>MANGUEIRA RADIADOR SUPERIORFIAT STRADA 1,4 FLEX 2012</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37210134000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GAMBA AUTO CENTER LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.071E0100001.09.0053-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="210"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000206</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE MANDIOCA - 1 KG. EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, TERMOSSOLDADO DE 1 KG (UM QUILO).CARACTERÍSTICAS GERAIS: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, CLASSE AMARELA. ISENTO DE MOFOS (BOLORES), DE ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0051-000077-2022-000206-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="211"><UnidadeGestoraReferencia>078E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de  Água e Esgoto de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0100001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1330,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1330,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL Produções de Software LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0100001-2022.078E0100001.01.0001-000001-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="212"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>154050</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço de instalação deacesso à Internet de altavelocidade/Conexão deBanda Larga</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>374,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>374,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8030429000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.01.0016-025-2022-00036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="213"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>263</CodigoItem><DescricaoItem>VALA PRE.PARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>466,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>341,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>159188,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="214"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA TAQUARA PRETA X BURRO FROUXO X BOM DESTINO X CABECEIR DE SÃO JOSÉ X IRUPI X EEEFM BH TURNO NOT SEM MONITOR, 15 PASSAGEIROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6895,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84259,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5694832000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSP. DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0003-000012-2022-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="215"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00214</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO TECNICO PROFISSIONAL DE CAPACITACAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1390,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34370234000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.10.0009-00214-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="216"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>296</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS HIDROSSANITARIOS CUBA LOUCA DE EMBUTIR DER ES 02/2022 170115 Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>411,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2057,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="217"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.059E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>ROTA N° 13 - TRANSPORTE ESCOLAR - 2022 - CAPACIDADE 42 PASSAGEIROS ROTA 13 - Contratação de veículo tipo ônibus, sob a forma de fretamento, com capacidade para 42 (quarenta e dois) passageiros com seu respectivo condutor, com combustível, lubrificant</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27950,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260214,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37262643000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2021.059E0700001.01.0006-000024-2021-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="218"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.10.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>604</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA EM TV EM CONFORMIDADE COM O TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27329556000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AVL PRODUCOES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.10.0067-604-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="219"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900011.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>255807</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>43042</CodigoItem><DescricaoItem>SONDA RETAL Nº 16 - DESCARTAVEL, MALEAVEL, EM PVCTRANSPARENTE, ATRAUMATICA, ESTERIL, ATOXICA, EXTREMIDADE DISTAL,COM CONECTOR UNIVERSAL,EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA ABERTA, ISENTA DE REBARBAS; SONDA SILICONADA; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTODEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23708186000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2022.500E1900011.01.0016-029-2022-255807-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="220"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320349</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S90-09 LEAO 87500530-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9964,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="221"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100012.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>01037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36277</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição de vale transporte - Viação Lírio dos Vales</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>252,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2615012000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100012-2022.500E0100012.10.0003-01037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="222"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>4.2 - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO - LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS EM CAMADAS DE 20 CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>621,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0054-000023-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="223"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>191</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1782</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>FRANJA DE LED DE TAMANHO IRREGULARCONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 3,3MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 1,00M, 0,70M E 0,35M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTES ESTÁTICOS PARA 1 BRANCO QUENTE PISCANTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13545003000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.02.0001-191-2022-1782-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="224"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>AGUA SANITARIA INCOLOR COMPOSICAO QUIMICA: HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO; TEOR CLORO ATIVO DE 2 A 2,50%; COM REGISTRO NA ANVISA; EMBALAGEM COM 02 LITROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="225"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500002.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ARROZ TIPO 1 - PACOTE 05 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>189,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7007346000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO HUWER LTDA - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500002-2022.045E0500002.09.0032-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="226"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1347,800000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12345,85</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7018024000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUA AZUL TRANSPORTE E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="227"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0500001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE DE AÇO Estante de aço  Estante de com 6 prateleirasnas dimensões 175X92X30 (AXLXP). Bandejas com chapa mínima 26. Na cor cinza. Suporta ao todo até 200kg.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>295,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2655,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31792534000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.012E0500001.01.0008-000010-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="228"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0094</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>134</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1605</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA, Tipo/Modelo: Vazada Empilhável, Sem tampa, Aplicação: Organização e Transporte para Uso Geral., Material: Polipropileno, Cor: Amarela, Capacidade [L]:50 (Variação capacidade [+/-]: 3 L, Acessórios:Pegadores Laterais, Dimensões [mm]: 550 x 360 x 310, Variação Dimensões [+/-]: 7 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39273986000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VENAGRO SGP LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0094-134-2022-1605-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="229"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>TORTA CONTRATACK COM 50 TUBOS DE 2 EFEITOS DIVERSOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>749,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2248,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15618801000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORA BEIJA FLOR COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.02.0024-000028-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="230"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>23,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>535,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12305,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="231"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>REVISÃO DE MÁQUINA Revisão de máquina</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1820,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1820,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0005-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="232"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>255427</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>518,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1555,98</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8692456000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0009-008/2022-2022-00110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="233"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Backup Seguro com Imutabilidade dos Dados:- Serviço de Backup Seguro;- 115TB (mês)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38592,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>231554,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1707536000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISH TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600019-2022.077E0600022.09.0001-137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="234"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>131</CodigoItem><DescricaoItem>Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>268,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="235"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>109</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>Banco articulado EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 14.23.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1112,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1112,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="236"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311410</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO FLYGT 6018932</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14357,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="237"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1894</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>105,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="238"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100273</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500730-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4544,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="239"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000316</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18,18</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0022-000038-2022-000316-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="240"><UnidadeGestoraReferencia>075E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.10.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PROFICIONAL E ARTISTICO TAIANA FRANÇA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32103523000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TAIANA LIMA FRANÇA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0700001-2022.075E0700001.10.0007-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="241"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>64519</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>22,060000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,263400</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>645,55</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="242"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1750</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>547,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2669,36</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7285024708</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SILVANO GAIGHER BUBACH
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="243"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PADRÃO Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2 (1 und)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>223,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1119,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27372919000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0014-000003-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="244"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA GUACHE COR AZUL TURQUESA 250 ml.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="245"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM DER - EDIFICAÇÕESCODIGO - 030201</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,910000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1369,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45252282000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G V P D CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0021-000004-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="246"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000206</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SAL REFINADO. refinado, iodado, 1ª qualidade, não deveapresentar sujidades, misturas inadequada ao produto.Deve ser composto de cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante.Embalagem: deve estar intacta, acondicionado empacotes de pol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0051-000077-2022-000206-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="247"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>227</CodigoItem><DescricaoItem>Suporte em alvenaria de bloco de concreto estrutural de 19x19x39 cm, cheios, para suporte de Evaporadora de Ar Tipo Split, com 2 bases de 1m cada e 0,2m de altura. Inclusive chapisco, reboco e pintura.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="248"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>162</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>763,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="249"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>181</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE Tomate: cor: vermelho; apresentação: in natura; acondicionamento: caixa plástica; grau de evolução: bem desenvolvida; qualidade: de primeira qualidade; características físicas: tamanho médio, coloração uniforme, firme e intacto; Higiênico Sani</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>590,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5404,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="250"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000307-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Compressa cirúrgica de gaze hidrófila Confeccionada com 13 fios/cm² em tamanho 7,5cm x 7,5cm, com 05 dobras e 8 camadas, não estéril. Cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro, que evitam solturas de fios, isenta de quaisquer efeitos prejud</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8990,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3595984000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0023-000018-2022-000307-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="251"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>FUBA DE MILHO FUBÁ DE MILHO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO PELA MOAGEM DE GRÃOS DE MILHO SÃOS E MADUROS, ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS EM SUA COMPOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>134,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="252"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>Recuperação de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com escova de aço, aplicação de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposição dos locais danificados com SIKAGROUT/equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="253"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>361</CodigoLote><CodigoItem>555</CodigoItem><DescricaoItem>TELHA TROPICAL 5MM 2,44 X 1,10 MT.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="254"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO A TURMA DO FREDERICO LIVRO: A TURMA DO FREDERICO EM: AMIGOS DA NATUREZAREGISTRO ISBN: 978-85- 68491-01-0AUTOR: CLEYTON PASSOSQUANTIDADE DE PÁGINAS: 52 INCLUINDO CAPAFORMATO FECHADO: 22 x 20FORMATO ABERTO: 44x 20PAPEL CAPA: COUCHÉ F</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2688,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12711995000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MILLENNIUM BOOKS EDITORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0006-000030-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="255"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500003.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL Locação de imóvel comercial por um período de 12 meses, destinado ao funcionamento doCentro de Referência Especializado de Assistência Social  CREAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>371542731</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDNA ROSSIM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500003-2022.013E0500003.09.0004-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="256"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>82</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ponto instalado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>106,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>961,11</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0018-000005-2022-000270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="257"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1545</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>414</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11193814000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.E.PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.10.0031-1545-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="258"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>115</CodigoItem><DescricaoItem>Análise da qualidade de amostras de água a serem coletadas na captação de agua bruta. MERCADO, .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1338,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2676,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="259"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>482</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2993</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>99,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,020000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>298,98</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1792013000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.02.0001-016-2022-482-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="260"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>400,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8081090738</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JANINE DE OLIVEIRA SILVA GOBBO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.09.0006-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="261"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5390</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>36,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>477,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="262"><UnidadeGestoraReferencia>055E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 40231 Fornecimento, preparo eaplicação de concreto magrocom consumo mínimo decimento de 250 kg/m3 (brita 1 e2) - (5% de perdas já incluídono custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>752,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2536,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0700001-2022.055E0700001.01.0015-000011-2022-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="263"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE VEICULO PESADO CAMINHAO ESPECIAL (PIPA) POR HORA Veículo pesado para prestação de serviços por hora, com motorista qualificado, combustível e manutenção por conta da contratada, mínimo de 04 (quatro) cilindros, com potência mínima de 160 C</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>163,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>489000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17330993000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.16.0001-000028-2021-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="264"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>543,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10861,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="265"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0047</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO IOPES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>254,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2032,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38287142000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0047-000019-2022-000146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="266"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras.CÓDIGO 40312 DER-ESCOMUNIDADE VARJÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3109,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33160345000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Construtora Rocha e Serviços Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.09.0021-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="267"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AÇUCAR CRISTAL 5KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>999,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>486022000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADOS ZAMPIROLLI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0006-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="268"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM GUANDU</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600008.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>13</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,790000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6,79</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36004034000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL GLICIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600008-2022.501C2600008.09.0004-13-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="269"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>81</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C  (6KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVCFOTOLUMINESCENTE-.-</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>329,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1317,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0014-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="270"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600004.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ALGODÃO DOCE NO PALITO DE MADEIRA LEVE ATÓXICA SEM PONTA AFIADA, CORES E SABORES DIVERSOS, NO TAMANHO MÍNIMO DE 15CM DE LARGURA X 20CM DE ALTURA, DEVENDO SER FORNECIDOS UM TOTAL DE, NO MÍNIMO, 8.000 UNDS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36506924000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENATO FRANCISCO COUTINHO 03927412708</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600004-2022.011E0600004.09.0002-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="271"><UnidadeGestoraReferencia>048E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014699</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>DISCIPLINADOR DE PUBLICO DISCIPLINADOR DE PUBLICO Especificação: Em estrutura de tubo galvanizado 2(polegadas) com altura de 1,20m e comprimento de3,00m. (sendo metro linear por diária)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1080,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23039262000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0700001-2022.048E0700001.16.0001-014699-2021-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="272"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDAULICAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77279,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>77279,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34709795000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PASQUALI CONSTRUCOES  SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0004-000001-2022-000176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="273"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>CAP-50/70, fornecimento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>227,720000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5051,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1150238,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="274"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>246</CodigoLote><CodigoItem>246</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL ATOMICO AZUL PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE GROSSO AZUL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="275"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0500003.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>OFICINA DE CAPOEIRA: VISA PROPORCIONAR DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA O DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE, AGILIDADE, COORDENAÇÃO MOTORA, LATERALIDADE, CONHECIMENTO SOBRE O PRÓPRIO CORPO, RACIOCÍNIO, NOÇÃO DE ESPAÇO TEMPORAL, CONCENTRAÇÃO, TRABALHO EM G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17467,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30311303000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GILSON APARECIDO LIBAINO 03455062784</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0500003.01.0004-000050-2022-000111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="276"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,780000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>45,36</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="277"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF, exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte de tubo.CÓDIGO 40452 DER-ESLOCALIDADE FAZENDA SANTA CRUZ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>867,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5207,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33160345000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Construtora Rocha e Serviços Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.09.0021-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="278"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LAVANDERIA COLETES DE FUTEBOL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19253701000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DANIEL LIMA AMORIM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.09.0035-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="279"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1163</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="280"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CRONOMETRAGEM Serviço de cronometragem para evento de bike estimado para 300 competidores</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20718843000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADRIANA GONCALVES FERRAZ VALENTE ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0034-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="281"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA (82) ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA - Com as seguintes especificações mínimas: roçadeira profissional à gasolina, motor 02 tempos, com potência de 0,8/ 1,1 (kW/hp), 27 cilindradas cm³, rotação de 8.000 RPM, tanque de combus</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>950,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39273986000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VENAGRO SGP LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0013-000014-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="282"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0111</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>153</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BALANÇA, Tipo: Eletrônica Antropométrica, Capacidade [Kg]: 200, Complemento: Aplicação: para pesagem e medição de pessoas. Medição através da régua antropométrica acoplada à coluna da balança, Divisão em Fração [G]: 50 ou 100, Régua antropométrica: medindo até 2m com graduação de 0,5cm, Estadiômetro: Sim, Dimensão plataforma [mm]: 400 x 400 [variação de 30mm +/-], Piso da plataforma: tapete emborrachado anti-derrapante, Pés [Tipo]: anti-derrapante e regulável, Tensão de Alimentação [volts]: 110 / 220 v, Visor [Tipo]: Digital</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>960,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9251627000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0111-153-2022-2042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="283"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.01.0003-000007-2022-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="284"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>6</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Inscrição na XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>703157000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0006-6-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="285"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>084</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1322</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7657</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6552,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500018-2022.077E0600022.02.0031-084-2022-1322-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="286"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>18</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO MENSAL DE USO DO SITE E HOSPEDAGEM DE DADOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2548735000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0017-18-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="287"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>BETERRABA DE 1ª QUALIDADE SEM RÉSTIA. SECA, NOVA, FIRME SEM FOLHAS. SEM SINAIS DE MURCHA. COR VERMELHA INTESO.TAMANHO MÉDIOO. SEM RUPTURAS. ISENTO DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES. LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>988,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>82195307749</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELCI SANCHES DA ROCHA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.18.0001-000001-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="288"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Capa, material plástico, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor preta, aplicação encadernação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5075962000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0020-PE052-2022-ARP066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="289"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>79,615000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>70,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5573,05</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30224509000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.01.0003-000004-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="290"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>347,780000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4868,92</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="291"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>834,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6274,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="292"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>33,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,340000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>737,22</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="293"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>SUPERESTRUTURA- CREAS - SINAPI 92785ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG EM. AF_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>211,410000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3938,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29178633000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIL CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0027-000017-2022-000171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="294"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO 17 X 21 GALVANIZADO COM  CABEÇA PACOTE DE 1KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>516,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22812264000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="295"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24608</CodigoItem><DescricaoItem>SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA;CAPACIDADE: 100 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 1050 MM;LARGURA: 750 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20050624000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M M COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0005-250108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="296"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>100</CodigoItem><DescricaoItem>Argamassa para revestimentos SikaTop®-100 , semi-flexível, impermeabilizante e protetor, bicomponente, à base de cimento, areias selecionadas e resina acrílica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>121,080000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1816,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="297"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>187</CodigoLote><CodigoItem>850</CodigoItem><DescricaoItem>TÁBUA DE PLÁSTICO para corte de alimentos. Tamanho aproximado de 42x29cm. Cor branca.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>956,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000042-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="298"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>COLA FIXA CUBA - 380 GRAMAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000157-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="299"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>146</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>TNT - COR AMARELA - ROLO Tnt rolo 1,40x50mt - gramatura: 40. Composição: 100% prolipropileno. Cor  amarela.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34887481000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICIMAIS COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0010-000007-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="300"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316135</CodigoItem><DescricaoItem>PROPULSOR - 7 GRAUS FLYGT 7012607</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3158,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="301"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.10.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>212</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>MARACUJA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>112,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.10.0011-212-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="302"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7220150005</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO FOFO K9 ESG PB JE NBR15420 DN 80MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>295,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9470,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="303"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600012.02.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0533</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café: novo; com tambor cilíndrico rotativo confeccionado em chapa metálica de aço carbono 1020, ou classe superior de maior resistência, conforme ABNT NBR NM 87/2000</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>56000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>56000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>54224423000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600012-2022.500E0600012.02.0044-051-2022-0533-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="304"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA - 60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>195,720000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2646,13</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0015-000007-2022-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="305"><UnidadeGestoraReferencia>069L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069L0200001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>51</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Fita de Impressão Colo (YMCKY) para Datacard SD360  500 impressões, totalmente compatível com a impressora de Cartões (Datacard SD360).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>598,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>598,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8018118000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA - ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069L0200001-2022.069L0200001.09.0009-51-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="306"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>163</CodigoItem><DescricaoItem>Com envelopamento de concreto (300mm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>210,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="307"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>107</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO FLEXIVEL  CORRUGADO DER ES 151132 Eletroduto flexível corrugado 3/4 , marca de referência TIGRE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>358,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,424300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3381,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="308"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>604</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS  PONTO  PADRAO Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (6,0m), fio isolado PVC de 4,0mm2 ;(21,6m) e caixa estampada 4x2 (1 und). DER 02/2022 151806</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>387,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>387,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="309"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320914</CodigoItem><DescricaoItem>AUTO TRAFO 50HZ 20CV LEAO 87520678100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1549,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="310"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE00641</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2799,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5598,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35625405000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MUNZER COMERCIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.09.0017-NE00641-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="311"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CHAMADA DE GUINCHO). - SETOR LIMPEZA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>569,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27144294000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MECANICA KENNEDY LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.01.0003-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="312"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319834</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R5IB-20 LEAO 87500181-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1757,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="313"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1551</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CLOREXIDINE GLICONATO SOLUÇÃO DEGERMANTE  2 %  ALMOTOLIA 100 ML REGISTRO NA ANVISA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0033-019-2022-1551-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="314"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600004.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CESTA BASICA DE ALIMENTO CESTA BÁSICA DE ALIMENTO, CONTENDO: 05 KG DE ARROZ BRANCO TIPO 1; 02 KG DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1; 02 KG DE AÇÚCAR CRISTAL; 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE MASSA COM OVOS; 02 FRASCOS DE ÓLEO DE SOJA, CONTENDO NO MÍNIMO 900ML;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>158,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>190200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600004-2022.011E0600004.01.0005-000048-2022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="315"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000144</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE BONECO DE NEVE Locação de boneco de neve, confeccionado de ferro 5/16, forrado de acrilon, com detalhes em carpete e tecidos, organzas, chapéu e com dimensões de 2,50cm x 1,30cm, 04 refletores de led 3w, painel sublimado ao fundo. Obs.:</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26459407000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FS BRUM PRODUÇOES  ARTISTICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.16.0001-000061-2022-000144-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="316"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>916</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBORA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0060-916-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="317"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000070</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000060-PMM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4880,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,936000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24087,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5340639000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.01.0030-000070-2022-000060-PMM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="318"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>053</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT063/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>Prestação de serviços técnicos de inspeção/manutenção e recarga de equipamentos de prevenção e combate a incêndio. EXTINTOR - PQS 08 KG.-GRANDE VITÓRIA, SANTA LEOPLODINA, DOMINGOS MARTINS E MAREHAL FLORIANO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>66,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0025-053-2022-CT063/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="319"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>249982</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258640</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL: SERVICO;TITULO: PROCEDIMENTOCIRURGICO; SUBTITULO:CIRURGIA DE PALATOPLASTI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440968002098</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0015-249982-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="320"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7160100010</CodigoItem><DescricaoItem>MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT ATE 10CV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>698,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1397,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="321"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>358</CodigoItem><DescricaoItem>ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>808,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6225,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="322"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>298</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇAO) IOPESS200401</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34620,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="323"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>39</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>812</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>392,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2304,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41629104000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>W DA CRUZ MARTINS - BARRA FUNERÁRIA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0016-39-2022-812-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="324"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500002.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000420</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 LITRO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO RÓTULO COM INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL PESO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>288,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1984,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36203060000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAPIXABA COMERCIAL VARIEDADES PROD ALIMENTICIOS LT</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500002-2022.058E0500002.09.0013-000420-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="325"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>63</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>507</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>820,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2460,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7277772000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARLIN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0013-63-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="326"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF00882022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1282500460</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA LENCOL LONADA GRA 3/16X1400MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17472,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26887584000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLOBAL BELT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0057-055-2022-OF00882022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="327"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>DISPLAY PARA RELÓGIO DE PONTO Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Ebalmaq Comercio e Informática Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0022-000114-2021-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="328"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VISTORIA MECANICA COM EMISSÃO DE LAUDO VITORIA MECANINCA COM EMISSAO DE LAUDO, JUNTO CETURB - ES EXIGIDA PELO DER-ESVEICULO: I/M BENS 15 CDI SPRINTER 415PLACA OYK-1531, ANO 201582016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36444600000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITORIA INSPECOES TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0008-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="329"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>004-C</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>144,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>56,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8064,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.16.0004-002-2022-036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="330"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0097</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>452</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0097-14-2022-452-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="331"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>205</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA ( ACEROLA). CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, EMBALAGEM DE 400G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE DE , NO MINIMO, 06 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>99,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="332"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258090</CodigoItem><DescricaoItem>MOUSE OPTICO SEM FIO; DPI: MINIMO DE 1000; SENSOR:OPTICO; COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7, 8, 10, 11 OUSUPERIOR; CONEXAO: SEM FIO; DEVENDO VIRACOMPANHADO DO TRANSMISSOR USB A SER CONECTADONO COMPUTADOR; AMBIDESTRO; GARANTIA: 12 MESES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>175,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26720651000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.09.0002-006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="333"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>457</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>85,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>612,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.02.0002-056-2022-114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="334"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção e retirada de Enfeite Retangular Feliz Natal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>745,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2236,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="335"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>Licenciamento ambiental municipal MERCADO..</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6224,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6224,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="336"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00012</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>376,200200</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,730000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6293,83</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="337"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 22B  ESTADUAL ALTO BOM DESTINO X MOISES BAIANO X BOM DESTINO X TREVO X CAIN X  BARRA DO SESSEGO X BAMBUMX MARQUES X EEEFM ALEYDE COSME                         Turno: VespertinoCapacidade do veículo: 15 PassageirosNº alunos atendidos: 04</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9977,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63156,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18957203000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0010-000008-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="338"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CF020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção corretiva, com reposição de peças, para o sistema de detecção e alarme com combate a incêndio por agente limpo FM-200.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7325,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31245376000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERIAL SISTEMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.01.0019-PE061-2022-CF020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="339"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL A4 PARA USO PROFISSIONAL (210 X 297MM) PARA USO PROFISSIONAL, PRÓPRIO PARA USO EM IMPRESSORAS LASER DE ALTA VELOCIDADE, ALCALINO, NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 75G/M², COM SISTEMA DE QUALIDADE ISSO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, VIDA DE ARQUIVO MAIOR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>194,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.501C2600003.02.0016-000033-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="340"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF00552022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1100400048</CodigoItem><DescricaoItem>MEMBRANA OSMOSE REVERSA 3AT19167-0010</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1225,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1225,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60637667000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0039-039-2022-OF00552022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="341"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>91</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>382</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>298,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44221954000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G V FERNANDES COM. ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0024-91-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="342"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA. LARANJA (FRUTA) tamanho característico, firme, casca lisa, limpa e brilhante, sem sujidades, sem ferimentos, uniformes, sem amassados e sem resíduo de defensivos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3089090708</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="343"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600015.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>32</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>832</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA DE FUTEVOLEI, TECNOLOGIA E SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, LAMINADO PU SUPER SOFT, ULTRA FUSION, CIRCUNFERÊNCIA 68-69CM, PESO 425-440G, CAMADA INTERNA EVACEL, CÂMARA 6D, DUPLA COLAGEM, MIOLO CAPSULA SIS, 32 GOMOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>67,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8036852000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600015-2022.009E0600015.02.0001-32-2022-832-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="344"><UnidadeGestoraReferencia>030E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0100001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>65</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Certificado Digital</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>155,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>310,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26727963000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AR CERTIFLEX LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0100001-2022.030E0100001.09.0013-65-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="345"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600006.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>Engenheiro junior Engenheiro junior</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>720,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,443000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69438,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600006-2022.026E0600006.01.0002-000001-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="346"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>231</CodigoItem><DescricaoItem>PASTILHA CERAMICA 5X5 cm_LINHA MATIZ REF DUNA MARCA ELIANE COM REJUNTE NA COR MAIS PRÓXIMA DA PASTILHA, MARCA: ELIANE OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>92,580000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>317,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29435,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="347"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,420000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6840,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14024944000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.09.0006-1188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="348"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>TROFÉU com altura de 91 cm com base redonda com 21 cm de largura fabricada em polímero na cor preta. Sobre esta base um suporte fabricado em polímero e metalizada a alto vácuo pintado na cor dourada e sobre este suporte um cone cilíndrico adornado com frisos na parte inferior e figuras de ramos na parte superior, sendo fabricada em polímero e metalizado a alto vácuo pintado na cor dourada. Sobre este cone uma tampa fabricada em polímero e metalizado na cor dourada. Sobre esta tampa uma taça fechada fabricada em polímero metalizada a alto vácuo e pintada na cor dourada com 29 cm de largura a partir das alças. Estatueta superior intercambiável. Adesivo Resinado Personalizado de acordo com evento.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="349"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de tubo PVC esgoto 100mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="350"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000122</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Torta top 10, kit com bombas de efeitos diversos, 080 tubos de 1,5 PL, 036 tubos de 02 PL, 04 tubos de 03 PL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35299428000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H. M. DOS SANTOS - COM. DE FOGOS, PESCA E CAMPING</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.09.0022-000122-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="351"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS ponto para esgosto primário (vaso sanitário)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de ponto de função</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>159,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>159,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36605309000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0012-000011-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="352"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>Mobilização e desmobilização de equipamentos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5113,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5113,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="353"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0143</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>44</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36583812000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C DA SILVA TEIXEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0143-44-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="354"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>159</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomadauniversal. 17.9.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>285,198182</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9411,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="355"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>52435,890000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>52435,89</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3810810000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.09.0001-43-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="356"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000434</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640736</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,110000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>32000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3520,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="357"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>86,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1036,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="358"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>122</CodigoItem><DescricaoItem>REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇAO IOPESS030201Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>149,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8592,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="359"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1629</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9150</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>48,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>97,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8879364000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAPELARIA NORTE-SUL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.09.0054-1629-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="360"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>184</CodigoItem><DescricaoItem>TROCA DE PNEU 20.5-25R 12L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>160,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="361"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>MAMAO MAMÃO PAPAYA, TIPO EXTRA, CLASSE A. Frutos com 60 a 70% de maturação. Tamanho mediano, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, graúda. Isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>920,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6430,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11996760718</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFAEL DAMM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.18.0002-000003-2022-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="362"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>REVELADOR Embalagem com 475 ml. Composição: Água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Pronto uso.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>392,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9210219000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.012E0500001.01.0005-000004-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="363"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>937,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8588,42</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7018024000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUA AZUL TRANSPORTE E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="364"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01722022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8378000210</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643668</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1452,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1452,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27992126000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JONATHAS DE MATTOS LYRA 15240988765</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0038-003-2022-CT01722022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="365"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>119</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA CREAS DER SINAPI98304Patch painel 48 portas, categoria 6 - Fornecimento e instalação. AF-03/2018</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1962,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1962,59</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29178633000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIL CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0027-000017-2022-000171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="366"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>ABACATE (2º) ABACATE de 1ª qualidade, cor e formação uniformes, in natura; com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo. Sem dano</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>87358123700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANSCICO CARLOS DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="367"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600024.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6770</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>645,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7740,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26019598000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LILIAN DEISE STORCK
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600024.10.0001-223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="368"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00181</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>54690</CodigoItem><DescricaoItem>CONCHA COZINHA; MATERIAL CONCHA: ACO INOXIDAVEL; COR: PRATA; COMPRIMENTO: 25 CM; DIMENSOES: 25 X 9,5 X 4,75 CM; PESO: 0,145 KG; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>76,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37802655000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUDMILLA RABELO FERIANE 15456866706</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0013-2022NE00181-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="369"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>7</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>21</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 ROLOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.02.0001-7-2022-21-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="370"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>139</CodigoLote><CodigoItem>139</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO CILINDRICO PARA JUNTA ELASTICA JGS L=3,32m, Ø200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PARAFUSOS, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO. TUBO CILINDRICO PARA JUNTA ELASTICA JGS L=3,32m, Ø200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PARAFUSOS, PORCAS E ANEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3713,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3713,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0032-000002-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="371"><UnidadeGestoraReferencia>005E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>99</CodigoLote><CodigoItem>99</CodigoItem><DescricaoItem>RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL fotopolimerizável cor A1  - material restaurador micro-hibrido de performance total para dentes anteriores e posteriores com consistência esculpível e extremamente baixa pegajosidade com carga inorgânica única de 100% zircôni</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>695,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>65122590000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUARTE DENTAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0500001-2022.005E0500001.01.0005-000013-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="372"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>22</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,734395</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,790000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>13,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0021-22-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="373"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>36880</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>806,915000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>90,110000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>72711,11</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="374"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500049</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Estadual sobre Drogas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500049.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>253448</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>44774</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>160,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31970414000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500049-2022.500E0500049.09.0009-253448-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="375"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO LOUSA BRANCA 300 X 120 CM Quadro lousa branca fórmica moldura alumínio 300 x 120 cm - quadro branco lousa fórmica profissional, fundo em mdf, moldura em alumínio com 2 cm de espessura e suporte para apagador. alta durabilidade. não manchar.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>55,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>890,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Só Cartuchos Ltda. ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0012-000017-2022-000116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="376"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311912</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL O- VITON FLYGT 8280870</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>283,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="377"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000190</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>SPDA COBERTURA ARQUIBANCADA CAMPO GERONIMO GRILLO 160305  DERCondutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,240000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>196,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2347663000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0032-000021-2022-000190-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="378"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>84</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>66,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>66,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42828791000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0020-84-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="379"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1 a (PEROBA IP , ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE .COM 15 X 3 CM DE BATENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,100000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>567,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0015-000004-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="380"><UnidadeGestoraReferencia>047E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE CONCRETO  TIPO 10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>370,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0100001-2022.047E0100001.02.0001-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="381"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>414</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>118</CodigoItem><DescricaoItem>Arrancamento e retirada de grelha especial com martelo pneumático.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0072-414-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="382"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>257</CodigoItem><DescricaoItem>Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>65,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2596,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="383"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>105</CodigoLote><CodigoItem>105</CodigoItem><DescricaoItem>JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,920000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>757,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19640,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0018-000004-2022-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="384"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CAFETEIRA ELÉTRICA: corpo em aço inox; capacidade do depósito: 4 a 6 (quatro a seis) litros de café; termostato regulável; sistema contra vazamentos e entupimentos; tampa e sistema coador de café; potência máxima: 1.300W; tensão: 110/127V.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>865,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39667614000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BBC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0004-PE024-2022-ARP028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="385"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>132</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>JARDINEIRA SANEAMENTO TECIDO DUPLA FACE C/ BOTA SOLDADA, TAMANHO G, BOTAS 43.  SOLDADA.TAM M P/BOTAS JARDINEIRA SANEAMENTO TECIDO DUPLA FACE C/ BOTA SOLDADA, TAMANHO G, BOTAS 43.  SOLDADA.TAM M P/BOTAS N° 39.JARDINEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO REVES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>139,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>556,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22812264000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="386"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>VERGALHAO CA 50 A DIAM 5/16- Uso Indicado» Para montagem de armadura de aço- Produto» Vergalhão- Material» Metal- Tipo de Material» Aço CA-50- Acabamento» Nervurado- Comprimento» 12 m- Bitola do Ferro» 8 mm- Peso do Produto» 4,74 Kg- Forma Construtiva» Laminado- Norma Técnica» NBR 7480:2007- Aviso» Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="387"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>SALSA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>199,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7281627769</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CÁSSIA APARECIDA CASSARO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.18.0002-000002-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="388"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002571</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE DETALHAMENTO PAVIMENTAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16830,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7236,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.16.0004-002571-2021-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="389"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315885</CodigoItem><DescricaoItem>ALCA LEVANTAMENTO FLYGT 6409701</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1228,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="390"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>316</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO PVC SOLDAVEL --DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3393,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="391"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>ASSADEIRA Assadeira retangular de alumínio reforçado, medindo: 35 x 45 cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>67,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>407,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3768188000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEIDE GARCIA SUDRE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="392"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>52</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1380,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1380,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18065260000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0018-52-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="393"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0116</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>102</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF01432022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1610600002</CodigoItem><DescricaoItem>CAFE EM PO EMB 500G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>97500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31718372000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THAI CAFE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0116-102-2022-OF01432022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="394"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base G13 - Luz branca.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2276,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29630411000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0500001.02.0044-031-2022-1162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="395"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>90</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ROTEADOR INDOOR ACESS POINT WIFI HOTSPOT  O equipamento deverá atender, no mínimo: 1.Compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 2.Compatível com IEEE 802.11h/d/r/u/w/e; 3.Suporte WPA2 AES, WPA-TKIP, 802.1x, 802.11w (Gerenciamento de Quadros Protegidos) Hotspot 2.0/Passpoint; 4.Conexão segura via HTTPS com gerenciamento Cloud-Managed; 5.Antena 2x2 MIMO streams; 6.Raio de alcance de 150 metros; 7.250 Clientes Concorrentes; 8.16 SSIDs; 9.Frequência de banda: 2.4 GHZ  2400-2484 MHz; e, 5GHz: 5150-5850 MHz; 10.Consumo máximo de 14Watts; 11.Autenticação EAP-SIM: HTTPS, RADIUS baseado em 802.1x incluindo AKA, EAP-PEAP, EAP-TTLS e EAP-TLS, autenticação por MAC(base de dados local ou Servidor Externo RADIUS); 12.Portal de configuração do Hotspot segmentado por SSID, Acess Point e Clientes; 13.Acompanhamento e relatório de inventário; 14.Portal de acesso para visitantes limitados por tempo; 15.Relatório com o histórico do cliente;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1280,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1280,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4721057000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. P. A. COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0003-90-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="396"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600024.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000149</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>RECUPERAÇÃO DE VIAS - Demolição, remoção e transporte de pavimento asfáltico Demolição, remoção e transporte de pavimento asfáltico</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8796220000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO DOCE MINERACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600024-2022.042E0600024.01.0007-000009-2022-000149-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="397"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL  TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="398"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>125</CodigoLote><CodigoItem>181</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA Têmpera Guache vermelho fogo vivo e miscível entre si, solúvel em água, frascos que possibilite a visualização fiel de cada cor, tampa com rosca, com 250 ml cada frasco, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicada em papel, papel ca</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="399"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>40</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,389551</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0039-40-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="400"><UnidadeGestoraReferencia>025L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025L0200001.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CENTRAL PABX EQUIPADA COM 02 PLACAS 2 TONCO ANALÓGICO E 07 PLACAS 4 CANAIS ANALÓGICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11643,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11643,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31561431000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JONATAN SOUZA DA CONCEICAO 09655841782</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025L0200001-2022.025L0200001.09.0010-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="401"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>457</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>475,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.02.0002-056-2022-114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="402"><UnidadeGestoraReferencia>037L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>201,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2050,27</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37949756000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LGP CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037L0200001-2022.037L0200001.01.0005-000004-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="403"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312637</CodigoItem><DescricaoItem>FIO COBRE 1.70mm LEAO 87520131113A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5318,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="404"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>Estabilização granulométrica de solo s/ mistura 100% P.I.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>741,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17789,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="405"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02522022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1051153618</CodigoItem><DescricaoItem>ABRACADEIRA UNIAO ACO GALV DN300 DE326MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29241950000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M3 COMERCIAL E SERVICOS EIRELLI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.02.0004-085-2022-CT02522022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="406"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00275</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>244744</CodigoItem><DescricaoItem>TREINAMENTO OPERACIONAL E TECNICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27743830000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.10.0009-2022NE00275-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="407"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso revestido com pedra portuguesa, exclusive lastro de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="408"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000130</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Locação de cama elástica  - (pula-pula) com rede de proteção e protetor de molas, capacidade mínima de peso suportado de no mínimo 135 kg, diâmetro mínimo de 3,70 m., incluso montagem e desmontagem. - A contratada deverá prestar os serviços de acom</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1388,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43802682000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Maximus Cómercio e Empreendimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0013-000017-2022-000130-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="409"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000217</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00033</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,001364</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>160000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>218,24</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000217-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="410"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA -  PACOTE COM 10 SACHÊS DE 100 GRAMAS, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, ELABORADA COM FRUTAS SELECIONADAS QUE SÃO PROCESSADAS EM HIGIENE; deve conter o registro sanitário do MAPA; manter congelado a -15ºC.Fundamental: 840Infa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1680,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33096,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8007778756</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADNALVO LAURENA DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.18.0001-000001-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="411"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000311</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>HIDROXIDO DE CALCIO TIPO PA C/ 10G, aspecto físico pó.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31401798000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTO-MEDICOS-HOSP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.01.0010-000029-2022-000311-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="412"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>POLVILHO AZEDO DE MANDICA 500G Embalagem de 500g, grupo 1, fécula tipo 1, contendo identificação do produto e prazo de validade, c/ registro doministério da saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>583,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="413"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0095</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>087</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02372022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1010200010</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DEFOFO/PVC-O 1MPA JEI DN 100 - AGUA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1260,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38732,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>58514928000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0095-087-2022-CT02372022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="414"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO ROXO (2º) REPOLHO ROXO de 1ª qualidade, limpo, isento de lesões, sujidades, corpos estranhos, livre de enfermidades, isento de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>87358123700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANSCICO CARLOS DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="415"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300004.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>344</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>134</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS; SUBTITULO: PEDAIS; SUBSTITUICAO DA  ANGUEIRA CILICONADA DUPLA. (CÓDIGO SIGA 244140)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13044396000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DSEVICE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ASSEPSIA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300004-2022.500E2300004.02.0022-038-2022-344-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="416"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS ABAIXO RELACIONADOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5289,796483</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5289,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.01.0027-000010-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="417"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>Gradil em barra chata 1 1/2x1/4, inclusive pintura com tinta esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo e chumbamento ( área permeável).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,380000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>648,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13865,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="418"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000423</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUSincluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.16.0007-000002-2022-000423-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="419"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>308,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>308,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6957855000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZILA DA PENHA LOPES ROCON</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0033-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="420"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>342</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e instalação de Barra de transferência CA-25 Ø12,50mm lisa c: 50cm, para execução de pavimento de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1463,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36313112000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0016-021-2022-342-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="421"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>432</CodigoLote><CodigoItem>432</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES DE PREV E COMB A INCENDIO VALVULA DE RETENCAO DER-ES 170338 Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>545,853200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1091,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="422"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>GUIA DO PROFESSOR MATEMÁTICA PARA O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ll guia do professor matemática para o 9º ano do ensino fundamental ll</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>142,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>142,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8623848000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERV. EDUCACIONAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.16.0001-000092-2021-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="423"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007748</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO MÉDIO PORTE (SHOW) Sistema de iluminação para palco médio porte (show), com as especificações mínimas: 48 refletores par led rgbw 12 watts; 07elipsoidal completo; 10 set light; 02 minibrutede 6 lâmpadas cada; 02 máqui</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4680,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7408129000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVENTS MACCHINALTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.16.0006-007748-2021-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="424"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>RELIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC DN 32MM,  inclusive  conexões ,em  vias urbanas DER 43066</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1214,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16456069000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PADRAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0032-000003-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="425"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310551</CodigoItem><DescricaoItem>BC CONICA SS100-SS110 LEAO 87579243100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="426"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10998,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10998,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35721325000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MULTIPLA SISTEMAS DE GESTAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.01.0001-000029-2022-000153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="427"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00012</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>254,599700</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,840000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3014,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="428"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>64</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27306964000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAROLA PRODUCOES E EVENTOS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.10.0001-64-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="429"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317570</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REP AFP 1546/1547 M2/ ABS 61207867</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1755,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="430"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropile</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>449,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4494,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26204948000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.01.0003-000001-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="431"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315688</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA FIXACAO ROLAMENTO FLYGT 5691400</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="432"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>112</CodigoItem><DescricaoItem>Desenhista projetista com encargos complementares. CODIGO SINAPI 90775, .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1163,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="433"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317358</CodigoItem><DescricaoItem>PROPULSOR AFP 1048.3 D205 ABS 35075240</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6912,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="434"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>312</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS ELETRICOS  LUMINARIA DER ES 02/2022 180101 Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>195,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>586,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="435"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000382</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Ar condicionado 9000BTUS- Voltagem: 110v- Largura Evaporadora: 77- Selo Procel: Sim- Rodizio: Sim- Portas: Sim- Painel eletrônico: Sim- Garantia equipamento: 2 anos - Garantia mínima compressor: 3 anos- Fi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45862764000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MW NEGOCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0067-000042-2022-000382-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="436"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Recarga de gás para ar condicionado Recarga de gás para ar condicionado de 7.000 btu</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22320534000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JACIMA PASSAMAI 13586436793</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.09.0021-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="437"><UnidadeGestoraReferencia>060E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0500001.09.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BORRACHARIA - Conserto com Tip Top (AUTOMÓVEL) SERVIÇO DE BORRACHARIA - Conserto com Tip Top (AUTOMÓVEL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1920,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17662863000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0500001-2022.060E0500001.09.0036-000152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="438"><UnidadeGestoraReferencia>032E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO, CAPACIDADE/ PRATELEIRAS DE 51 a 100 KG, POSSUI REFORÇO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>479,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>479,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26204948000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0500001-2022.032E0500001.01.0001-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="439"><UnidadeGestoraReferencia>008L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.008L0200001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>CLORO ALVEJANTE hipoclorito de sódio, aspecto: líquido transparente cor: incolor, indicado para limpeza em geral, com teor de cloro ativo a 12%. Frasco de 1 litro. Com prazo mínimo de validade de 06 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13120809000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008L0200001-2022.008L0200001.09.0004-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="440"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS ABAIXO RELACIONADOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3391,924989</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3391,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.01.0027-000010-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="441"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>103</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1105,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="442"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100018.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>018/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Estadual de Pedra do Elefante (APAPE).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>580085,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>580085,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72610090000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100018-2022.500E0100018.01.0006-002-2022-018/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="443"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314098</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S30-35 05EST LEAO 87530965100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>209,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="444"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000092</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,905000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>103,989900</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1757,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>97530106000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Premium Comércio e Serviços Ltda EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0010-000008-2022-000092-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="445"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>MELAO. de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, semrachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendoestar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticosresistentes, conforme quantidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COM. SERV. IMPORT E EXP EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0013-000030-2022-000152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="446"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>122</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA 90 GR. COLA LIQUIDA PARA PAPEL, BASE DE POLIACETATO DE VINILA, NÃO TÓXICA, TEOR SÓLIDO DE 25%, COM TAMPA DE ROSQUEAR PARA EVITAR ENTUPIMENTO, COM BICO APLICADOR FINO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. FRASCO COM 90G, ADESIVO EM DISPERSO, AQUOSA PARA COLAGEM DE MATERIAIS POROSOS EM GERAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>337,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.01.0007-122-2022-199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="447"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320237</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S40R-08 LEAO 87500585-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3952,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="448"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>135</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE M CR 38,59DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,530000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>818,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="449"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0238</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000376</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000872</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1680,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>67729178000491</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.500E0500019.02.0238-000376-2022-000872-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="450"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>67</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>TORRADA SALGADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>255,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24344478000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M  INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0040-67-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="451"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3615,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3615,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25267047000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500003-2022.076E0500003.01.0002-017-2022-277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="452"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.09.0121</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS ARQUEOLOGICOS PARA REALIZACAO DE ESTUDOS ARQUEOLOGICOS (PROJETO DE AVALIACAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E RELATORIO DE AVALIACAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, NA AREA NAO DEGRADADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16622972000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOCIO AMBIENTAL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.09.0121-000155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="453"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000122</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Kit show Copacabana 120, tubos 080, tubos de 1,5PL 036 tubos de 02 PL, 04 tubos de 03 PL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35299428000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H. M. DOS SANTOS - COM. DE FOGOS, PESCA E CAMPING</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.09.0022-000122-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="454"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.10.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DESLOCAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>302,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1449,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>52226073001503</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.10.0030-000173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="455"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190321067</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR SS145-06AAA LEAO 87601781-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10728,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="456"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1893</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>540,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="457"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314783</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X10 R 308mm LEAO 87510124132A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="458"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>TELEVISOR  LED 42 TELEVISOR 42Tipo de TV  LEDTamanho da Tela  42Resolução  Full HDConsumo (Kw/h)  77WFrequência em HZ  60HzFrequência com Tecnologia  360Hz PMRIdiomas do Menu  Português, Inglês e EspanholTimer</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2199,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6599,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26200266000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATELIE EM FAMILIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500001-2022.052E0500001.01.0008-000008-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="459"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>107</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>864,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1728,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="460"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0166</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>OF01272022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1112000012</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644528</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4108,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4108,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18471209000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MVA COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS L ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0166-OF01272022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="461"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000053</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000195</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>EXAME TRIAGEM TOXICOLÓGICA Exame triagem toxicológica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>293,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7329,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26865120000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.16.0011-000053-2021-000195-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="462"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>355</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>330,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>160,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53021,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0009-008-2022-355-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="463"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DAGUA COM TAMPA - CAPACIDADE DE 500 LITROS - EM POLIETILENO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>299,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>299,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000157-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="464"><UnidadeGestoraReferencia>026E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0500001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>CEBOLINHA Tempero verde: cebolinha, apresentação: maço. (CAPS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Maço </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24241133000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCOS PERINI 36492841700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0500001-2022.026E0500001.09.0004-000125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="465"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO PNEU 175/70 R14</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17299636000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALVARO HENRIQUE PIOROTTI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.01.0027-000022-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="466"><UnidadeGestoraReferencia>054E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000158</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CÁLCIO, CARBONATO + COLECALCIFEROL  500MG + 400UI CÁLCIO, CARBONATO + COLECALCIFEROL  500MG + 400UIN.E. 1057/2022</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33398831000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0500004-2022.501C2600012.01.0002-000158-2021-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="467"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>759</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>74</CodigoLote><CodigoItem>74</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,050000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>80,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Norte Comercial LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-759-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="468"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02292022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000432</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644332</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,278000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>32000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8896,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0140-CT02292022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="469"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.10.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>145</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2924</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>55000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>55000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8648622000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1> CRIATIVE MUSIC LTDA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.10.0043-145-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="470"><UnidadeGestoraReferencia>064E0500006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0500006.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0500006-2022.064E0500006.16.0001-000002-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="471"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>136,390000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12762,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="472"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>40124</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>293</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>256,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25639,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0015-40124-2022-293-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="473"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE TELHADO  . (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERCÍLIO CORDEIRO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1548,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11257475000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L  L CONSTRUTORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0020-000006-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="474"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.09.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE01280</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4890,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9780,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22965437000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JEANE LEITE DA SILVA CANELAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.09.0050-NE01280-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="475"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO EQUIPAMENTO COLORIDO - TIPO D (ANUAL) Locação de equipamento colorido - tipo d.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3072,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7346326000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0001-000001-2022-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="476"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>QUANTIDADE DE OPERADORESDE CALL CENTER COM MULTICANALIDADE Quantidade de operadores de call center com multicanalidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11507196000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.09.0014-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="477"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15805,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>15805,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5954058000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANCA COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0019-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="478"><UnidadeGestoraReferencia>034E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS Capacidade: 300Kg, Divisões: 100gAlimentação: Fonte automática Full Range externa com entrada de 90V a 250V AC, 50/60Hz e com saída de 9V, a 1,5AConsumo: 10WDisplay: LED vermelho com 6 dígitosCorpo: Construç</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1540,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9251627000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0500001-2022.034E0500001.01.0004-000026-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="479"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP49</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>310235</CodigoItem><DescricaoItem>Grampeador grande de metal, profissional, com capacidade para grampear no mínimo 100 (cem) folhas de papel 75 g/m² (grampo fechado), adaptável no mínimo a grampos 23/8, 23/10 e 23/13, com ajuste de profundidade, cores neutras.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>79,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23706,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13372912000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RITA MARIA CONCEICAO SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0007-PE029-2022-ARP49-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="480"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000494</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3015,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4643,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0029-000015-2022-000494-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="481"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000495</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO - DER-EDIF - 200108 COM ATERRO NA PARTE POSTERIOR, INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA E DRENO DE BRITA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>866,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>788,107500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>682595,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0028-000014-2022-000495-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="482"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311247</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB R20A 24 EST LEAO 87530373100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="483"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>275</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de grama esmeralda</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>92,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>322,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0013-013-2022-275-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="484"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>AR CONDICIONADO 12.000 BTUSModelo/Família12.000.CicloFrio. Fase:Monofásico. Vazão de ar 610. Controle dear (cima/baixo): Automático. Controle de ar(direita/esquerda) Manual. Indicador detemperatura de evaporação: Sim. Cor:Branco. Condens</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.501C2600003.02.0010-000026-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="485"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>ROTA N° 29E - TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 029E - Contratação de veículo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 15 (quinze) passageiros com seu respectivo condutor, combustível, lubrificante e manutenção mecânica sob responsabilidade da contratada,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13304,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>73839,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15631719000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D BASTOS PEREIRA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0029-000048-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="486"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>141</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF00562022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1160200051</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639474</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2803,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11215,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10692780000212</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PANMERCO COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0029-141-2021-OF00562022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="487"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>181</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REGISTRO DE  GAVETA BRUTO DER ES 02/2022 170320  Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4) .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>222,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="488"><UnidadeGestoraReferencia>001E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>MANGUITO - PARA MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>407,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1617634000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0500001-2022.001E0500001.01.0004-000028-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="489"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Chapisco de argamassa Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,espessura 5 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>133,380000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1661,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40023471000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNIFICOS COMERCIO SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0009-000006-2022-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="490"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, PA1, com armadura, diâmetro 0.40m, inclusive rejuntamento, exclusive movimento de terra</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="491"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA Bola de voleibol oficial matrizada oficial confeccionada em microfibra com 18 gomos, com câmara airbility, forro multiaxial, miolo slip system (lubrificado e substituível), circunferência aproximada entre 65 e 67cm, peso entre 260 e 280g, oficia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>420,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37787821000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0026-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="492"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,834911</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1532,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17507220000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Noroeste Construcao Civil Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0001-000001-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="493"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114813</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>252</CodigoLote><CodigoItem>252</CodigoItem><DescricaoItem>ENVELOPE BRANCO LISO TIPO SACO A3  37 X 47CM 370mmx470mm. Ideal para transportar e armazenar documentos em geral. Produzido com papel de alta qualidade, os envelopes podem ser utilizados em diversos segmentos. Gramatura do papel: 90g/m².</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1030,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114813-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="494"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>244</CodigoItem><DescricaoItem>Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>127,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1160,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="495"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313056</CodigoItem><DescricaoItem>KIT TAMPA 836 CABO 4X6 7,5M ABS 61357222</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1628,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="496"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3302</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,460000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20,44</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="497"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAS - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto a Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem.Af_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>218,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4754,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="498"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 7MM Banda matriz de aço inox 7mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>270,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21504525000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTAL PRIME PROD. ODONT. MEDICOS E HOSP. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="499"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>DESINFETANTE À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO E FORMOL  GALÃO COM 1 LITRO PRAZODE VALIDADE SUPERIOR A 2 ANOS NA DATA DEENTREGA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>475,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26294192000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>fvp coelho-me</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="500"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM GUANDU</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600008.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>13</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,890000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>53,34</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36004034000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL GLICIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600008-2022.501C2600008.09.0004-13-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="501"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA-DA COBERTURA CAMPO DE PROSPERIDADE 090312   DERCalha em chapa galvanizada com largura de 40 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3262,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14987967000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL VARGAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0031-000020-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="502"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 19 - COMPARTILHADAS PEDREIRA THOR X TODOS DOS ANJOS X BARRA TODOS OSSANTOS X C DA LAPA X SOCORRO  X S SEBASTIAO X VILA PAVÃO X EEEFM PROF ANA PORTELA DE SA X EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS X CMEI CRIARTE X CRECHE MUNICIPAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9057,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>113491,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10140974000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIACAO PRIMUS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0009-000011-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="503"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>FUBA DE MILHO FUBÁ DE MILHO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO PELA MOAGEM DE GRÃOS DE MILHO SÃOS E MADUROS, ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS EM SUA COMPOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>144,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>403,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="504"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE ROTA DE FUGA PARA A DIREITA USF DO MENEGHEL PLACA EM PVC, TAM 15X30CM C X L  ATENDE ABNT NBR 16820:2020 FOTOLUMINESCENTE COM INSTALAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10955004000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0014-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="505"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313967</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO BB R7A 07 EST LEAO 87530912100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>116,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="506"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000403</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637930</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,704000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>36,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>97,34</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="507"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="508"><UnidadeGestoraReferencia>017E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0500002.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>280,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5198469000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECNOCRYO GASES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0500002-2022.017E0500002.01.0005-056-2022-114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="509"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>416,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4167,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="510"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000403</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105636151</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>171,431000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>36,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6171,52</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="511"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>61</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6048,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,430000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>69128,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28493310000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.01.0001-15-2022-61-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="512"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,500000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>74,230000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>630,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17514772000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R &amp; B CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500010-2022.077E0500010.01.0001-3-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="513"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO SAMU 16.6Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.01.0002-000002-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="514"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312234</CodigoItem><DescricaoItem>PARAF. CAB.ESCARIADA FLYGT 8193910</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="515"><UnidadeGestoraReferencia>004E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0100001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU RETROESCAVADEIRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13134431000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRACVEL AUTOCENTER LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0100001-2022.004E0100001.01.0004-000005-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="516"><UnidadeGestoraReferencia>009E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0800001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO JURÍDICO RELATIVOS À PESQUISA JURÍDICA DIÁRIA NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESPÍRITO SANTO REFERENTES AO IPASMA, SENDO: DIÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL, DIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DIÁRIO OFICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STF, STJ, TST, TSE,STM,TRF 2ª REGIÃO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3501722000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONTATO DIARIO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0800001-2022.009E0800001.09.0002-2-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="517"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2566</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="518"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>462</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de Padrão de Entrada de Energia Elétrica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>121,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>121,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19478201000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATIX CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0025-16-2022-462-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="519"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Calção sem número, tamanho M, na cor verde. com logomarca da Prefeitura frontal LD, confeccionado em dry solt 100% poliéster com cordão.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3865570000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA NUNES LORDES ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0004-000006-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="520"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000137</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000511</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>SOMBRITE SOMBRITE  MONTAGEM DE CORTINA OU FECHAMENTO SOMBRITE PARA PLATAFORMA COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS. (M² / DIA).OBS:  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (DOZE) meses.- CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>189,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.16.0002-000137-2022-000511-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="521"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>339,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1017,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19213619000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.01.0006-06-2022-137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="522"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>SPDA - COBERTURA ALMIRO OFRANTI 160333 IOPESCabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>114,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8827,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28860345000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PAVSUL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0024-000014-2022-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="523"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO LOUSA BRANCA 200 X 120 CM QUADRO LOUSA BRANCA FÓRMICA MOLDURA ALUMÍNIO 200 X 120 CM - Quadro branco lousa fórmica profissional, fundo em mdf, moldura em alumínio com 2 cm de espessura e suporte para apagador. Alta durabilidade. Não manchar.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>481,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2407,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44506209000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ES LICITACOES REGIONAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0021-000007-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="524"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600017.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A DER ES 151307 Mini-disjuntor bipolar 20A, curva C - 5KA 220/127 VCA (NBR IEC 60947 - 2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>156,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5035581000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600017-2022.042E0600017.01.0005-000004-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="525"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>226</CodigoItem><DescricaoItem>CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3232,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="526"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320941</CodigoItem><DescricaoItem>BC CONICA SS145-SS190 LEAO 87579244100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="527"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1680</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PILHA ALCALINA TAMANHO AAAPILHA TIPO ALCALINA TAMANHO AAA, voltagem 1,5v. Embalagem mínimo 2 unidades,  dentro dos padrões estabelecidos pela resolução conama n°401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo Inmetro ou instituto por ele credenciado, unidade de fornecimento embalagem.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1264,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A E C COMERCIAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0043-012-2022-1680-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="528"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2352,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2352,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600010-2022.069E0600001.10.0012-169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="529"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1561</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PISCA PISCA DE LED</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>622,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40404456000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PONTO MIX LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.09.0024-1561-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="530"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.059E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00014</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1997,683400</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17479,73</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2420501000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2021.059E0700001.01.0006-000024-2021-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="531"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000276</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>74</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA PLASTICA A4 COM ABA E ELASTICO  COR TRANSPARENTE; FABRICADA EM POLIPROPILENO; TAMANHO MINIMO DE 310 X 220MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>101,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000276-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="532"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000058</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000476</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>200,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14511644000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D C N UNIFORMES E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0041-000058-2022-000476-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="533"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.10.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL Show artístico da Dupla DAY E LARA, para realização de show no dia 03 de setembro de 2022 às 22:00H, em Praça Pública, em comemoração às festividades da 4ª Pommer BroudFest</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27956522000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LARA MENEZES DA SILVA EDICOES E PRODUCOES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.10.0018-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="534"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1767</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>142</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Ulisses Barcellos Dias 01740243714
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<row _id="535"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310541</CodigoItem><DescricaoItem>BASE FZ NH01 250A LEAO 87520355101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="536"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>475,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15,430000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7329,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5012971000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0021-000016-2022-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="537"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>Caixa de passagem (2,50 x 2,50m) em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7117,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7117,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="538"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - SINAPI - 86916 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>125,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43278155000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RETROVIX CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0001-000011-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="539"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>LIMAO GALEGO LIMÃO GALEGO. O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar com médio grau de amadurecimento, não deve apresentar sabor alterado e peso</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>86,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10626058708</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCILENE OLIVEIRA SANTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500002-2022.052E0500002.18.0001-000001-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="540"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>119</CodigoItem><DescricaoItem>ESPELHO 4 X 2 COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E  ESPELHO 4 X 2 COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>235,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12733195000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0006-000002-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="541"><UnidadeGestoraReferencia>020E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0800001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>04</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE DESMONTÁVEL, DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS  material=1.76.01.0309.5 descr_item=ESTANTE DESMONTÁVEL, DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS  compl_descr=ESTANTE DESMONTÁVEL, DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS Estante desmontável, de aço com 06 prateleiras Estante desmontável, de aço com 06 prateleiras com as seguintes características: · Módulo todo em aço, desmontável, com prateleiras reguláveis e fixação através de parafusos. · Na cor cinza cristal padrão Isma; · Dimensões: 1980mm de altura, 920mm de largura 420 mm de profundidade. · Chapas de aço carbono Laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento antidecapante e antiferruginoso, sofrendo um rigoroso tratamento químico protetivo, com pintura à base de tinta epóxi à pó, com carga eletrostática, tendo no mínimo cumprido 7 estágios sem contato manual, sendo posteriormente curados a 180ºC; · Colunas em perfil oblongo L de 32x52mm em chapa 14(2,00 mm) com furação de 5mm, nas duas abas alinhadas no sentido vertical e espaçados a cada 50 mm. · Pratele</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>385,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>385,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45326165000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V.G COMERCIAL LTA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0800001-2022.020E0800001.16.0001-1-2022-04-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="542"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>79</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA COM CX TERMOPLÁSTICA para hidrômetro de 3/4 - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>521,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>521,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="543"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>SUPORTE FIXAÇÃO 2 PETALAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>318,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1910,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="544"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>MANTEIGA - 500g- Manteiga - com sal;- De primeira qualidade.- Embalagem com dados de identificação, data de fabricação e de vaidade, registro no ministerio da agricultura SIF/DIPOA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>534,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="545"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS-DER/ES 151133 IOPESEletroduto flexível corrugado 1, marca de referência TIGRE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>124,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1583,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0018-000012-2022-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="546"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>62</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>58,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,960000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>403,68</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28071296000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LL DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.02.0006-62-2022-1199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="547"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA US MORADA DO RIBEIRÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4238103750</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZILDA LOPES DE ALMEIDA DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500001-2022.067E0500001.09.0006-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="548"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100422</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500853-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9103,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="549"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA PARA CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM ESPONJA PARA CARIMBO AUTOMATICO 38MM X 14MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23583071000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO PRANDO BARBERINO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.09.0021-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="550"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>79</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>301233</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>34,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>170,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0022-79-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="551"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>149026</CodigoItem><DescricaoItem>FLUIDO HIDRAULICO SINTETICOPARA USO AERONAUTICO,SUPERFILTRADO, COM ALTOGRAU DE PUREZA E AMPLAUTILIZACAO NO MERCAD; PADAOINTERNACIONAL MIL PRF 83282D:UNID. FORNECIMENTO LATA DE3.785 LTS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Lata</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>867,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3468,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8403769000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.02.0001-004-2022-003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="552"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE MANDIOCA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.09.0030-149-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="553"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0227</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2493</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do cantor REDER MATOS, exclusivo da empresa UBD PRODUCOES E EVENTOS, CNPJ: 30.458.027/0001-93</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UBD PRODUCOES E EVENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0227-2493-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="554"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>218</CodigoItem><DescricaoItem>Cortina de Ar 180 cm com Controle Remoto 220V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>996,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>996,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="555"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>258</CodigoLote><CodigoItem>258</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIO CAIXA  SIFONADA EM PVC DER ES 142111 Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>23,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>142,692700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3281,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="556"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO  TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="557"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>326</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível d'água nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6385,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1277,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39364385000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OMS - ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0007-007-2022-326-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="558"><UnidadeGestoraReferencia>016E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0500001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>134500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>134500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39606986000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMNETAIS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0500001-2022.016E0500001.09.0005-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="559"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA LIMA de primeira qualidade, firmes, frescas, sem deformação e ausentes de danos mecânicos e doenças. Grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25440,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9585334747</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VANESSA APARECIDA CONARINCH LOURENA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.18.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="560"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>147</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>310,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13049,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="561"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>Concreto ciclópico fck = 30 MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>528,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10570,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="562"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.09.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA A FESTA DOS PADROEIROS. DIA 10/09/2022 - (SÁBADO) - 14:00H ÀS 16:00H</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25034820000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA 03110093790</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.09.0041-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="563"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600006.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>683,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,082200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17819,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600006-2022.026E0600006.01.0003-000002-2022-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="564"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190321058</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR SS110-15 LEAO 87601695-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12365,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="565"><UnidadeGestoraReferencia>006E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GIRANDOLA 468 CORES COM 36 TUBOS CORES E EFEITOS DIVERSOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>270,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8208237000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GV PIROTECNIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0700001-2022.006E0700001.09.0014-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="566"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>208</CodigoItem><DescricaoItem>POLVILHO AZEDO. Grupo fécula da mandioca, tipo1., EMBALAGEM DE 1KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="567"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>39721,110000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>39721,11</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38314497000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DC PARTS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0014-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="568"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CIRCUITO INCLUSIVO 5 PLATAFORMAS Estrutura principal, composto de polímeros reciclados, quadrado commedida de 90x90mm, com pigmentação externa na cor marrom, comreforço interno tipo cruzeta, comprimento de acordo com as alturas.01 Deck suspenso a uma</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74370,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>148740,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37146454000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOM PARK INDUSTRIA COM BRINQ P/PARQU DIVERSOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.16.0011-0000005-2022-000095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="569"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316385</CodigoItem><DescricaoItem>KIT ANEIS VEDACAO FLYGT 8032880</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>562,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="570"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000418</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA DE SEGURANÇA DRY FIT  PROTECAO UV, MANGA LONGA. TAMANHO A DEFINIR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>490,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11540122000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DSP CONFECÇOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000418-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="571"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>181</CodigoLote><CodigoItem>181</CodigoItem><DescricaoItem>Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2 (60mm), inclusive conexões Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2 (60mm), inclusive conexões (02)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,223650</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>592,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1143982000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIELL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.01.0002-000005-2022-000194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="572"><UnidadeGestoraReferencia>005E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>93</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem>PONTA DIAMANTADA diamantada FG 1111 FF. Autoclavável em Blister esterilizada.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>258,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2608793000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EXCELLENCE MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0500001-2022.005E0500001.01.0005-000013-2022-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="573"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000190-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AGUA BIDESTILADA ESTERIL AMPOLA 10ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0025-000021-2022-000190-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="574"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>SABAO DE COCO BARRA 200G BIODEGRADÁVEL, COM AÇÃO DESENGORDURANTE, COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM QUÍMICO RESPONSÁVEL E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tablete </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.02.0001-000027-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="575"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA TIPO PARAJU DER ES 02/2022 90102 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>570,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80300,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="576"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0364</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000506</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007-PAR</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 10ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8652,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40600760000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.500E0500019.02.0364-000506-2022-000007-PAR-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="577"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Água doce do Norte (ES) para jurados, testemunhas e Oficiais de Justiça que participarão dos trabalhos em julgamentos dos Tribunais do Júri.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>265,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14022524000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0005-PE025-2022-ARP032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="578"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>56</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>DETERGENTE 500ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0055-56-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="579"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7070100490</CodigoItem><DescricaoItem>PILAR 60X20CM REDE DN300 A 400-RIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>659,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49494,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="580"><UnidadeGestoraReferencia>074L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074L0200001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>INSETICIDA AEROSSOL (300 ML)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27247832000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074L0200001-2022.074L0200001.09.0006-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="581"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600004.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>126</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1654</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9774</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2476,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21,440000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>53085,44</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1027474000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA     </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600004-2022.069E0600004.02.0006-126-2022-1654-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="582"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0176</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>251</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2460</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ELETROCARDIÓGRAFO, digital interpretativo de 12 canais simultâneos para pacientes adulto e pediátrico Apresentar Laudo interpretativo em língua portuguesa, com identificação de arritmia em tela. Tela no mínimo de 7. Possuir comunicação com computador via rede LAN ou conversor opcional USB Apresentar porta USB para armazenamento externo (Pendrive). Funcionamento independente de computadores. Software para comunicação com computador com atualização disponível on-line. Integração em ambiente de redes ethernet. Permitir Integração com o Prontuário Eletrônico. Possuir bateria interna recarregável, alça para transporte e impressora térmica incorporada de alta resolução. Imprimir relatório do exame em uma única página, no formato papel A4 milimetrado, com identificação do local de exame, dados do paciente, ECG em 1, 3, 6 ou 12 derivações. Modo de registro manual e automáticos, selecionável. Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica e tremor muscular. Possuir memória i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6410,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>96150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11405384000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0176-251-2022-2460-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="583"><UnidadeGestoraReferencia>054E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência Social do Município de Pedro Canário - IPASPEC</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0800001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA 1KG COLA BRANCA 1KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9379244000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDREIA MAGAZINE E PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0800001-2022.054E0800001.09.0002-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="584"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>129</CodigoItem><DescricaoItem>Rede Coletora ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ACI 3M.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>754,060000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,496200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20733,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0023-000005-2022-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="585"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.09.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000208</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE VISITADOR PROFISSIONAL PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, NAS DEPENDENCIAS DO CRAS  (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA FUNÇÃO DE VISITADOR COM CARGA HORÁRIA DE 40 H SEMANAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10088381790</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LETICIA REINOSO DIAS CORREIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.09.0081-000208-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="586"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Joelho 90° de PVC branco para esgoto, diâmetro 100mm (4)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9121131000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA ZANETTI EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0028-022-2022-341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="587"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-DOBRADIÇA PARA JANELA 3.0, EMBALAGEM COM 3 CARACTERISTICAS TECNICAS:CONFECCIONADA EM FERRO CROMADO TIPO DOBRAVEL ACOMPANHADA DE PARAFUSOS PARA FIXACAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>357,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6032803000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0007-000004-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="588"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>275</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>31,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>639,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0013-013-2022-275-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="589"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310527</CodigoItem><DescricaoItem>ESTATOR MT 810/075/38TR LEAO 326256902A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42428,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="590"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>147792</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6956</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22416591000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTERIXCO TELECOM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.01.0011-018-2022-00030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="591"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO  TROCA DE PROTETOR TÉRMICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="592"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Serviços deslocamento/remoção de postes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63416,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63416,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28152650000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.10.0009-075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="593"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100027.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>24</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>03</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>132,428000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1010,43</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3506307000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100027-2022.500E0100027.16.0002-24-2021-03-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="594"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500009.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO: ASSENTAMENTO, Cº SERINHA, SÃO JORGE DA BARRA SECAESCOLAS ATENDIMENTO: EMEF MARIA LUIZA JORGE DOS REIS TURNO: M - 76 KM/DIA - V - 76 KM/DIAKM/DIA: 152 KM/DIA (SOMA DOS DOIS TURNOS)TIPO DE VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>201,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1175,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>236175,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20494768000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0500009.01.0004-000021-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="595"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>111,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>111,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13067126000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0002-000010-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="596"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE TENDA 5MX5M SEM FECHAMENTO CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>375,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-1207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="597"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>166,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2331,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0023-4-2022-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="598"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>51</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-DER-100105-COBERTURA índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp. 4mm reforç.c/ filme int. em polietileno, regul.base c/ arg. 1:4 esp.mín. 15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>259,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18349,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34568539000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>P DOS R BRUMATTI CONTRUCOES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0014-000006-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="599"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.09.0147</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE IMOVEL Locação de Imóvel - Aluguel social, no endereço: Rua Luiza Lopes Borém, N° 235 - Barra de São Francisco/ES, tendo como locador Sr. José Blunck de Moraes.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>70508330700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE BLUNCK DE MORAES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.09.0147-000140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="600"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX - FORNECIMENTO NO DISTRITO DE PARAJU</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15440,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9351177000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRIA MARIA CHRIST KLIPPEL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0057-000048-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="601"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>KIT, Aplicação: Determinação de MAGNÉSIO, Detalhes: Com controles, calibradores e insumos suficientes para este quantitativo de testes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Teste</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="602"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>METFORMINA, CLORIDRATO - 850 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,088000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>880,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41511821000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.501C2600012.01.0002-000002-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="603"><UnidadeGestoraReferencia>072E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>MÓDULO DE COMANDO COMPATIVEL COM CONSERVADORA INDREL  RC 504D</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12086330000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0500001-2022.072E0500001.01.0004-000061-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="604"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, SOBRECARGA 300 KG/M2, VÃO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK = 150 KG/CM2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>647,460000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>108,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70061,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0014-000006-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="605"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Procuradoria Geral do Estado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600008.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40041</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE DOCENTE EXTERNO - HENRIQUE JOSE GRILLO DE ALMEIDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5084,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5084,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10081890737</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HENRIQUE JOSE GRILO DE ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600008-2022.500E0600008.10.0001-014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="606"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT066/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>100</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,833333</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2999,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2499,29</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22652918000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0028-055-2022-CT066/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="607"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>054</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>281</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3175</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>40000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>40000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.02.0008-054-2022-281-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="608"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000081</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000637</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>CAFETEIRA ELETRICA 127V POTENCIA MINIMA DE 700W; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; JARRA DE VIDRO; FILTRO PERMANENTE; PORTA FILTRO REMOVIVEL; BASE AQUECIDA; SISTEMA CORTA PINGOS; INDICADOR DE NIVEL DE AGUA; BOTAO LIGA/DESLIGA; CAPACIDADE MINIMA DE 28 X</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0064-000081-2022-000637-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="609"><UnidadeGestoraReferencia>004L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004L0200001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39321195000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>I.J. NUNES E CIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004L0200001-2022.004L0200001.01.0003-000003-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="610"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100123</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 8752280101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1209,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="611"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>71</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2856</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>198,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>198,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17501154000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0009-71-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="612"><UnidadeGestoraReferencia>073E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0600001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2025,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>202500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11295284000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Indústria e Comércio Móveis Kutz Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0600001-2022.073E0600001.16.0003-000019-2021-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="613"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320932</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642712</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>438,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1316,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="614"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX (REFEIÇÃO PREPARADA) SEGUINDO A SEGUINTE ESTRUTURA DE CARDÁPIO E GRAMATURA MÍNIMA POR PORÇÃO: - 02 Saladas: folhosa porção de 25 gramas, verduras/legumes crus/cozidos porção de 60 gramas; - 02 Prato principal: carne bovina preparada porção de 120 gramas ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas; - 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/preparados porção de 140 gramas; - 01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; - 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Os alimentos devem ser acondicionados em embalagens descartáveis aluminizadas, taradas, tipo marmitex, contendo peso mínimo de 795 gramas de alimento e máximo de 875 gramas de alimento.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>258,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3818,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39942432000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELENICE RIBEIRO DA SILVA DE JESUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.02.0007-12-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="615"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0061</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1667</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>8517</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>123,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>123,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27238815000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600022-2022.077E0600022.09.0061-1667-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="616"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311928</CodigoItem><DescricaoItem>DISCO PROTECAO FLYGT 8307410</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>177,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="617"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>150</CodigoLote><CodigoItem>150</CodigoItem><DescricaoItem>SPDA 11.0 SPDADER-ES16031211.5Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115/Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>384,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="618"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2087,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="619"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇO SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)-</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,100000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21818,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2181,89</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0016-000006-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="620"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>190</CodigoItem><DescricaoItem>FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2 IOPESS151405</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1611,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="621"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FASE 1: SERVICOS TÉCNICOS INICIAIS Implantação (Instalação, Migração, Conversão de dados e lançamento de informações não passíveis de importação)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL Produções de Software LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.09.0027-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="622"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>Projeto de Sistema Fotovoltaico</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14550,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS- PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.16.0001-000001-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="623"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1438</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FITA DUPLA FACE 3CMFITA ADESIVA DUPLA FACE  3CM  Material: Espuma acrílica Branca</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>174,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37580765000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.02.0010-095-2022-1438-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="624"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>22</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,180444</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,790000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,86</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0021-22-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="625"><UnidadeGestoraReferencia>033E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Cadeira de rodas adulto. Especificação: confecção em aço ou ferro pintado, braços escamoteavel e pés removíveis, com elevação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31770650000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0500001-2022.033E0500001.01.0002-000031-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="626"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190321047</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR SS100-14 LEAO 87601684-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11421,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="627"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500009.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 23 ESPECIFICAÇÃO: PALMITAL, JURAMA, PARAISÓPOLIS, PARAÍSO NOVO, VALÉRIO.ESCOLAS ATENDIMENTO: M-INTEGRAL EEEFM ATÍLIO VIVÁCQUA, EEEF VALÉRIO E EMEF VIVA KAIO FREDY DARÉ GRIGOLETO. N EEEFM ATÍLIO VIVÁCQUA.TURNO: M  INTEGRAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1313,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>126140,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10476640000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOTI  FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0500009.09.0004-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="628"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>227</CodigoItem><DescricaoItem>Linhas frigorígenas, completa, com tubos de cobre 1/4 e 5/8, incl conexões e acessórios, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP, conforme projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>128,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>175,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22544,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="629"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>320</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>29,800000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>61,240000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1824,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34323503000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0003-002-2022-320-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="630"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000296-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>134</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Luva cirúrgica 8,0 de ajuste anatômico luva cirúrgica 8,0 de ajuste anatômico, com espessura entre 0,13mm e 0,22mm, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, descartável, medindo entre 26cm a 32 cm de comprimento, embalada individualmente indicando</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>198,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10696551000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOLYMED COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0023-000018-2022-000296-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="631"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500023</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500023.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>21</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>220,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10261049000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500023-2022.500E0500023.01.0005-21-2022-021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="632"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>257112</CodigoItem><DescricaoItem>NORMAS TECNICAS; ABNT NBR  14636:2021; TITULO: SEGURANCA HORIZONTAL; APRESENTACAO IMPRESSA; ASSOCIACAO: ABNT; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>98,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33402892000297</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0002-2022NE00113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="633"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1857,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1857,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="634"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-141410-1-INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS-REDE DE ÁGUA FRIA-TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC Tubo de pvc rigido soldavel marrom diametro 25mm (3/4 polegadas) inclusive conexoes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2737,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="635"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA FAMILIAR CARGA HORÁRIA: 2HS - 20 ALUNOS POR TURMA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>521,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>521,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3743301000527</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIÇO NACIONAL DE  APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.09.0025-000201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="636"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>442</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS PORTA EM  MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA DER ES 02/2022 61302 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1105,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16576,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="637"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6227</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>690,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14352,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="638"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>fornecimento de armadura CA-60 B Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>814,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0012-000008-2022-000173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="639"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>084</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1322</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7657</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>75950,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500018-2022.077E0600022.02.0031-084-2022-1322-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="640"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1934</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>285,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>285,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2694064000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.I - EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0064-1934-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="641"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS - DER/ES-IOPES 062202 IOPESSubstituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>230,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1380,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26754593000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0013-000007-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="642"><UnidadeGestoraReferencia>075E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BASTÃO COLA SILICONE 11MM TERMOPLÁSTICA BRANCA, ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADOÀ BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS, INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, MEDIDA BASTÃO 11,3MM DE DIÂMETRO E 30CM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18452,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0700001-2022.501C2600010.02.0010-000007-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="643"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>191</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1887</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>PERGOLADO: RECOBRIMENTO DE QUADRADOS DO PERGOLADOS, COM JOGOS DE MICRO LÂMPADAS. DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE.  LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO  ESPECIAL BITOLA 3X3,3MM2, PADRÃO IP65. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS LEDS DE 10 CM, TENSÃO DE 220V, NA COR BRANCO QUENTE EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTE ESTÁTICO PARA UM LED BRANCO QUENTE PISCANTE. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO). INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17550,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13545003000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.02.0001-191-2022-1887-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="644"><UnidadeGestoraReferencia>006E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000686</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção e Suporte no uso do Software Manutenção e Suporte no uso do Software</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3395,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40740,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0700001-2022.006E0700001.16.0010-000686-2021-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="645"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>291</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>655,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13107,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26634548000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LA. MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI - ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0017-016-2022-291-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="646"><UnidadeGestoraReferencia>034E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PALLET DE 120 X 100 X 16,5 EM POLIETILENO - cor preta Informações Técnicas aproximadasMedidas: 120 cm x 100 cm x 16.5 cmPeso da unidade : 17 kgCarga estática de 1 unidade: 7500 kgCarga dinâmica de 1 unidade: 1500 kgCarga em Porta-pallets de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>149,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2990,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8666922000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0500001-2022.034E0500001.01.0003-000022-2022-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="647"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0058</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPA ALUMINIO AUTOMOTIVO Limpa Alumínio Automotivo: Desenvolvido especialmente para limpeza pesada. Baixo odor. Indicado para limpeza de chassis, carrocerias de veículos em geral, baús, rodas, alumínios, etc. Remove terra, fuligens, ferrugens, incru</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>477,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>52238920000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0058-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="648"><UnidadeGestoraReferencia>030E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0100001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>64</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contração de empresa especializada em serviços de manutenção de veículos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1115,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1115,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7862134000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEAUPE MECÂNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0100001-2022.030E0100001.09.0012-64-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="649"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>230</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4014</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4721057000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. P. A. COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0009-230-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="650"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0085</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>119</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1737</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>CIMENTO, Aplicação: Obturação de canais radiculares, Composição: À base de óxido de zinco e eugenol, Apresentação: Kit contendo Pó com no mínimo 12 g e Líquido com no mínimo 7 ml, Características: Estável, com bom escoamento, viscosidade e aderência, não deve manchar a estrutura dental, fácil remoção, tolerável pelos tecidos periapicais</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>65122590000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUARTE DENTAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0085-119-2022-1737-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="651"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000296</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>MARCADOR DE PAGINA 45 X 12MM - 08 CORES - FORMATO DE SETA  PACOTE COM NO MINIMO 120 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>331,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000296-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="652"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1158</CodigoLote><CodigoItem>1158</CodigoItem><DescricaoItem>SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 40 UNID CADA, CORES SORTIDAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5450,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44308,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21504525000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0008-0000000000000010-2022-0000000000000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="653"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>389</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>240,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,330000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>319,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10586940000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0029-389-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="654"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>273</CodigoItem><DescricaoItem>Projetor 200W Led, marca de ref. Brilia-435182, Led Star-Ultraslim e Kian-11356 - instalado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>329,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1319,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="655"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>79</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>VAGEM- Genero Alimenticio de 1ª qualidade - isenta de fungos e sujidade, verde intenso.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>522,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="656"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ADESIVA DUPLA FACE  COMPOSICAO: FILME POLIPROPILENO BI-ORIENTADO COBERTO COM ADESIVO A BASE DE AGUA DE AMBOS OS LADOS; LINER DE PAPEL SILICONIZADO (ANTIADERENTE); IDEAL PARA: FIXACAO DE CARTAZES, ENFEITES, ARRANJOS, MONTAGENS EM GERAL, DECORACOE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="657"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>249842</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>150335</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL: CIRURGIA PLASTICA OCULAR PARA CORRECAO DE PTOSE PALPEBRAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440968002098</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.09.0006-249842-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="658"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>275</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>70,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>413,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0013-013-2022-275-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="659"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF066/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>56,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29106685000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL H10 EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.02.0007-034-2022-OF066/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="660"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>273</CodigoLote><CodigoItem>273</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES DE PREV E COMB A INCENDIO E PANICO PLACA PVC OU METALICA DE EQUIP Composição 57 Placa de PVC ou metálica de equipamento, forma quadrada, fundo vermelho, e escrita fotoluminescentes (minimo de 2 horas), a ser fixada em abrigo para casa de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,765000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="661"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Jones dos Santos Neves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100003.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250643</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>122369</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>79,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>239,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9461647000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100003-2022.500E0100003.09.0003-250643-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="662"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA, DIESEL S10 e DIESEL.FINANÇAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0029-000029-2022-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="663"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000225</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>TELA TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM SUPORTE  PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>394,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10664099000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.01.0042-000022-2022-000225-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="664"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.10.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>16</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>0</CodigoLote><CodigoItem>2770</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de 06 vagas em evento de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: Curso online - Programa avançado em comunicação pública, de 21 de maio a 15 de outubro de 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Aluno</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6375,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43147693000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABERJE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMUNICACAO EMPRESARIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.10.0008-16-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="665"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>BATATA DOCE O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>636,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500002-2022.052E0500002.02.0001-000006-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="666"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>178</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2125,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="667"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE ILUMINACAO COM GRID DE GRANDE PORTE para atender as necessidades em apresentações musicais com bandas iluminação: 12- canhões par 64 foco 1; 08- mini brute 4 / 6 lâmpadas; 12 - spots par led rgbw 12 watts; 02- máquina de fumaça 3000 watts</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3432,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20596,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.16.0005-000004-2022-000095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="668"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000363</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>120,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>672,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2396150000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0017-000031-2022-000363-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="669"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002197</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639533</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="670"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.16.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000236</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 6 LUGARES Mesa, a mesa deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto impacto, formado por 3 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>244,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4669,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1139279,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39882029000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.16.0017-000004-2022-000236-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="671"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000363</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO LISTRADO COMPOSICAO 100 % ALGODAO; LARGURA DE 1,50M; CORES VARIADAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>287,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2396150000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0017-000031-2022-000363-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="672"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Mamógrafo digital de alta resolução, com detector integrado (DR) Console de operação integrado ao biombo de proteção radiológica, estação de trabalho, monitor, mouse, teclado e painel de controle.Gerador de alta frequência microcontrolado, disparad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>960000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>960000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2659246000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VMI TECNOLOGIAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.012E0500001.01.0003-000003-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="673"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500002.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>COTAÇÃO - BOX DE VIDRO TEMPERADO BOX DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA MIN DE 8MM H= 1,80M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,680000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>294,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1377,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36276740000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IMPERIAL EMGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500002-2022.055E0500002.01.0005-000009-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="674"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>117,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4293741000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAMPINHO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="675"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600017.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>38</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>673</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VERGALHÃO CA50, 5/16 (8 MM), VARA DE 12 METROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600017-2022.009E0600017.02.0001-38-2022-673-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="676"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1673</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0044-031-2022-1673-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="677"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000054</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO 18 X 24 COM CABECA - 1 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>216,26</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8595657000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0025-000054-2022-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="678"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>225,780000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4064,04</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="679"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000043</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000322</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>115</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MAÇA FUJI de primeira, fresca, compacta e firme, sem defeitos sérios (rachadura, cortes), apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvidas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>208,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500002-2022.058E0500002.02.0001-000043-2021-000322-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="680"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>273</CodigoLote><CodigoItem>273</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIO  REGISTRO DE GAVETA DIAM 25MM DER ES 170329 Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>192,937700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1157,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="681"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3076,080000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3076,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2641663000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNDAÇÃO CPqD  CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0010-149173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="682"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310348</CodigoItem><DescricaoItem>CRIVO FLYGT 3840700</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1237,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="683"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>82</CodigoItem><DescricaoItem>ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2 A 1 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARAPASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2 A 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12733195000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0006-000002-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="684"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317718</CodigoItem><DescricaoItem>ROT-EIX PE75/4 124.3X42X150 ABS 65015315</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3429,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="685"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2569</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="686"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>203</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PORTEIRO CONVENCIONAL 12X36 NOTURNO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8672,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>52036,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5361150000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.09.0007-203-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="687"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>59</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>AIPIM. (2º) AIPIM: Produto fresco e com grau de desenvolvimento completo, sem fibras, inteiros, maturação intermediária. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações ou injúrias mecânicas. Com casca de fácil soltura e sem</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>87358123700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANSCICO CARLOS DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="688"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO DE FRUTA 1 LITRO SABORES: LARANJA, MANGA, PÊSSEGO E UVA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>454,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23971873000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA MILANEZI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0010-000016-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="689"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>223</CodigoLote><CodigoItem>223</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAL FORNECIMENTO 3 DER-ES 040328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7697,490000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,762800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>105939,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="690"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319924</CodigoItem><DescricaoItem>KIT PRO SS100-SS110 12 LEAO 87579315100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="691"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>807</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>465,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-807-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="692"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3748</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20,75</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="693"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.11.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>MOTOBOMBA 1 CV BIFÁSICO. LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ITAGUAÇU (SEDE). SEDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>320,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6934237000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WEVERTON MORALLE FRIZZERA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.11.0002-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="694"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>472</CodigoLote><CodigoItem>472</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO DER-ES 071702 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>778,535300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4359,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="695"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE MILHO VERDE IN NATURA, apresentação espiga de 1ª qualidade, sem as palhas, sem pelos, tamanho médio, características adicionais: espigas íntegras, grãos tenros, bem estufados e macios, espigas sem cabelos entre as fileiras de grãos, espig</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32827547791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JAIR PASTORE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="696"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT032/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>130</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13241,590000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>13241,59</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0001-018-2022-CT032/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="697"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000432</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638636</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,110000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>25000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2750,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="698"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>52</CodigoLote><CodigoItem>167</CodigoItem><DescricaoItem>PESSEGO EM CALDA A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; INFORMACAO NUTRICIONAL,,PESO LIQUIDO NO MINIMO 850G, VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A CON</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>152,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="699"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>346</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>249,920000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,640000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2659,15</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0021-15-2022-346-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="700"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>98505 SINAP - PLANTIO DE FORRACAO Plumbago/Bela Emilia, muda  15cm (8 por m2)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,432500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>197,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36179197000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESSENCIAL SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0042-000010-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="701"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>253080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>132389</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>0001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>90,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>675,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0034-0071-2022-253080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="702"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00012</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>135,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>162,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11923520000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C R MARANGONHA SERVICOS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0010-000004-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="703"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.09.0068</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000115</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA MECÂNICA PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DAS PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EFETIVAÇÃO DE FUTURA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES. CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23878074000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARILDO STUMM EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.09.0068-000115-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="704"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>AIPIM. AIPIM: Produto fresco e com grau de desenvolvimento completo, sem fibras, inteiros, maturação intermediária. Apresentar odor agradável, consistência firme, não apresentar perfurações ou injúrias mecânicas. Com casca de fácil soltura e sem terr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72926309791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FIM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="705"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.09.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PUBLICOS Estabelecer as condições e obrigações pelas partes signatarias, por meio da gestão associada de serviços publicos, visando a prestação dos serviços publicos de aude de consultas, exames , procedimentos e consultas especializadas e d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2236721000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIM NOROESTE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.09.0028-000132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="706"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="707"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0101</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000083</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem>CONFECÇÃO DE BORRACHA CARIMBO TRODAT 4911</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14750209000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0101-000083-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="708"><UnidadeGestoraReferencia>053E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS / IMUNO/ TERMOLÁBEIS Câmara fria vertical; capacidade 480 a 500 litros; operar com temperatura +2°c e+ 8°c; sistema de ventilação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos compartimentos (</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9980,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39920,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3213418000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BUNKER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0500001-2022.053E0500001.01.0003-000029-2022-000116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="709"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 45X66CM  VERDE  PACOTE COM 20 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="710"><UnidadeGestoraReferencia>023E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0500001.10.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SULFOLYSER 5L PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO XS 800I SYSMEX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2499,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2499,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0500001-2022.023E0500001.10.0010-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="711"><UnidadeGestoraReferencia>009E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0800001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>19</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Seguro Predial Do Instituto De Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz- IPASMA.Dados para cobertura:1) Incêndio, Explosão e Fumaça                                       R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de Reais)2)Danos Elétricos                                                             R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)3)Subtração de Bens                                                       R$ 100.000,00 (Cem mil reais)4)Equipamentos Eletrônicos s/ cobertura de subtração.  R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1782,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1782,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61198164000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0800001-2022.009E0800001.09.0012-19-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="712"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0182</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000285</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL Para atender aos servidores municipais, que residem longe do local de trabalho. lotados na SEMCULT - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27158,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27158,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10518988000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0182-000285-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="713"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE FINO COR AZUL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="714"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL  TROCA DE HÉLICE (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="715"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7229000502</CodigoItem><DescricaoItem>SOPRADOR E CABINE ACU COMP SES SJ CALCAD</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43825,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>87651,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="716"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600015.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>32</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>834</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, COMPOSTO POR 20 CAMISETAS MANGAS CURTAS EM DRY FIT 100% POLIÉSTER C/ GOLA REDONDA COM CORTE SEM BOTÃO, LOGOMARCA DO MUNICIPIO PERSONALIZADO SILKADA FRENTE E COSTAS E LOGOTIPO (ESCUDO) DA INSTITUIÇÃO NA FRENTE; EM MIN TRÊS CORES, 2 CAMISAS DE GOLEIRO MANGAS LONGAS C/ ALMOFADAS, MALHA 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, EM MIN TRÊS CORES, E NUMERAÇÃO SILKADO NA FRENTE E NUMERAÇÃO SILKADA NAS COSTAS, 22 MEIAS EM 65,5% POLIAMIDA, 20% ALGODÃO, 10,5% POLIÉSTER E 4% ELASTANO, 20 CALÇÕES EM DRY FIT 100% POLIÉSTER, EM MIN TRÊS CORES, 2 CALÇAS P/ GOLEIRO EM DRY FIT 100% POLIÉSTER, EM MIN TRÊS CORES, CAMISAS E CALÇAS P/ GOLEIRO EM COR DIFERENCIADA DAS DEMAIS;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8036852000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600015-2022.009E0600015.02.0001-32-2022-834-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="717"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1627</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>TNT Rolo 40G VERMELHO - 1,40 x 50M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.09.0054-1627-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="718"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>44,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>186,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8184,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="719"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311227</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB R20A 14 EST LEAO 87530363100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="720"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polo Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600006.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>11</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Placas portas internas 60cm x 4cm, com faixas: 03 azuis, 02 vermelhas e 02 verdes, adesivo leitoso i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36132011000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOVA SINALIZACAO - COMUNICACAO VISUAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600006-2022.501C2600006.09.0009-11-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="721"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,610000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>35,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>581,35</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="722"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>Instalação de tela galvanizada 25x25mm, com fio 1,24mm, que apresentarem rachaduras, antes da aplicação do reboco</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>790,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="723"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1252,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12099,15</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="724"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA PRATA - IN NATURA ; acondicionado em caixa de plástico; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislação con</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>338,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61603830600</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEBASTIAO ESTEVAM DA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="725"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0097</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>452</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>Filtro vertical com pedra britada, inclusive fornecimento do material</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0097-14-2022-452-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="726"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>66</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CABINE SANITÁRIA PORTÁTIL HIDRÁULICA TIPO II - PNE  COM 02 MANUTENÇÕES DIÁRIAS INDIVIDUAL COMPLEMENTO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: MONTADO EM ESTRUTURA DE FIBRA DE VIDRO COM ESPESSURA NO MÍNIMO DE 8MM, EM CABINES INDIVIDUAIS NA DIMENSÃO MÍNIMA DE 1,50M X 1,50M E ALTURA DE 2,20 M, CONTENDO EM SEU INTERIOR ASSENTO SANITÁRIO ADEQUADO COM ALTURA 44 CM E BARRAS DE APOIO. COM SISTEMA DE SIFÃO PARA ELIMINAÇÃO DE ODOR, CAIXA DE DESCARGA, LAVATÓRIO COM TORNEIRA, PAPELEIRA PARA PAPEL TOALHA, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, DEPÓSITO PARA SABONETE LÍQUIDO, LIXEIRA, FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO, CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS COM SISTEMA DE BOIA, TUBO DE VENTILAÇÃO NATURAL, PISO ANTIDERRAPANTE E ILUMINAÇÃO. CAIXA DE RECEPÇÃO DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, COM SISTEMA DE SUCÇÃO DE DETRITOS PARA CAMINHÃO LIMPA- FOSSA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>620,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>124000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5142975000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GARANTIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600012-2022.076E0600012.02.0001-66-2022-188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="727"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000090-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Sonda uretral 14  descartável (1156105) SONDA URETRAL 14 - SONDA URETRAL DESCARTÁVELNº14, ESTÉRIL, ATÓXICA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, EMEMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EPROCEDÊNCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.501C2600010.02.0018-000013-2022-000090-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="728"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600008.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3609</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8490,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8490,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32907435000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600008-2022.009E0600008.01.0001-040-2022-163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="729"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO  (pia  lavatório mictório tanque bidê etc)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>95,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>571,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="730"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312240</CodigoItem><DescricaoItem>EIXO E ROTOR-35-29-4A FLYGT 6631700</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37343,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="731"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000581</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>215</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO; COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS; ACABAMENTO DO PUNHO EM VIROLA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>161,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35229486000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000581-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="732"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FOGOES Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção  preventiva e corretiva em fogões domésticos e industriais, incluindo fornecimento de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31774185000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO MECANICA VILA REAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.09.0030-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="733"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4501,140000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3465,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="734"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 90º SOLDÁVEL JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 32MM NBR 5648LOTE 30.30</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>81,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5603470000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANEAMENTO BRASIL IND E COM DE CONEXOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.501C2600002.02.0001-000008-2021-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="735"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>570</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVL BRANCO 75MM DER ES 02/2022 141908  Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3), inclusive conexões;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>720,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="736"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>51</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>260956</CodigoItem><DescricaoItem>TESOURAS PARA PAPEL ACO INOXIDAVEL, 09 POLEGADAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1108,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39709960000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0026-036-2022-51-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="737"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>54911</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>659,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>659,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="738"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0273</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000402</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000164</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DIPIRONA SODICA 500MG/ML MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DIPIRONA SODICA 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA10 ML; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL.UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO.MARCA: GENÉRICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,185000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2370,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.500E0500019.02.0273-000402-2022-000164-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="739"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600012.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00823</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Secador cilíndrico rotativo para secagem de pimenta do reino - com capacidade mínima de 1.600 litros, contendo: tambor cilíndrico confeccionado em chapas galvanizadas, de acordo com a norma ABNT NBR 6323/2016, sendo o tambor de secagem perfurado e com aberturas para alimentação e descarga da pimenta do reino; acionamento do tambor rotativo por motor elétrico monofásico/trifásico; cavalete para sustentação em aço carbono 1010, ou classe superior de maior resistência, conforme ABNT NBR NM 87/2000; ventilador metálico tipo turbina, acionado por motor elétrico monofásico/trifásico; fornalha metálica de fogo indireto para queima de lenha, com sistema autolimpante das cinzas, caixa de queima confeccionada em chapa de aço carbono 1010, ou classe superior de maior resistência, conforme ABNT NBR NM 87/2000, chaminé metálica de no mínimo 6,0 metros de comprimento e chapéu chinês.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>54224423000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600012-2022.500E0600012.02.0003-073-2022-00823-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="740"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>CURVA CURTA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SERIE NORMAL 40MM COM ANEIS CURVA CURTA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SERIE NORMAL 40MM COM ANEIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24419445000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TALENTO D ÁGUA REPRES. PROJETOS ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000074-2021-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="741"><UnidadeGestoraReferencia>001L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001L0200001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>PERFURADOR DE PAPEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30568224000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULIRMA COMERCIO  REPRESENTAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001L0200001-2022.001L0200001.09.0009-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="742"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>429</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL - (204060060)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-429-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="743"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90273,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90273,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222659000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.01.0002-000001-2022-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="744"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.050E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000144-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>FIO PARALELO DE 2,5 MM (ROLO DE 100 METROS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>305,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1220,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37227550000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2023.050E0700001.02.0004-000056-2022-000144-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="745"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2035</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>76,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>922,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0010-032-2022-43-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="746"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e0500019.02.0273</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>402</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>363</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL ( GOTAS ) - FRASCO COM 15ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1230,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.500e0500019.02.0273-402-2022-363-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="747"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>MEXERICA (2º) MEXERICA (FRUTA) tamanho característico, firme, casca lisa, limpa e brilhante, sem sujidades, sem ferimentos, uniformes, sem amassados e sem resíduo de defensivos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>280,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1522828745</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINA CELIA COCO MARETO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="748"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO AMPLIAÇÃO SAMU 13.5Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35066,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.01.0002-000002-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="749"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>90901</CodigoLote><CodigoItem>270</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON, DIAM. 32mm (1), INCLUSIVE CONEXOES IOPESS141411</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>41,330000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1609,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="750"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao>1</TipoAlteracao><NumeroTermoContratualAlteracao>1</NumeroTermoContratualAlteracao><AnoTermoContratualAlteracao>2022</AnoTermoContratualAlteracao><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual>2022-12-06T00:00:00</InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual><QuantidadeItemAlterado>1,000000</QuantidadeItemAlterado><ValorUnitarioItemAlterado>15376,170000</ValorUnitarioItemAlterado><ValorTotalItemAlterado>15376,17</ValorTotalItemAlterado><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12753592000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCTION - PERSON LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0016-000011-2022-000207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="751"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>CÓREGO ALTO X SÃO DOMINGOS X EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4173,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24665,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7186379000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="752"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>979,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>322,576000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>315801,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31500069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDARES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0014-11-2022-199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="753"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315621</CodigoItem><DescricaoItem>NIPLE - NPT 2 FLYGT 5054301</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>953,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="754"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Recarga de extintor - Pó BC 6 kg. - Recarga com emissão de certificado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33195764000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Ueliton Rodrigues Nascimento</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0010-000013-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="755"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319696</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R3IB-17 LEAO 87500049-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1118,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="756"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320048</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR R28A-20 LEAO 87500334-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4157,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="757"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000113</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000389</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ONDANSETRONA 2 MG/ML CAIXA COM 50 AP X 2 ML GEN ONDASETRONA 4 MG/2 ML CLORIDRATO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>210,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0023-000113-2022-000389-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="758"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>GARRAFA PARA AGUA Garrafa para água pequena squeeze escolar: Garrafa dágua personalizada de 300 ml, nas medidas de 7 cm de diâmetro com altura de 14,5 cm, com a tampa fechada. Tampa rosqueável em PVC, com diâmetro de 4,7 cm e altura de 4 cm, na cor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>935,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4703,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="759"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>265</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Olho móvel  com cílios cor verde tamanho 7mm  acrílico</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8650845000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0010-265-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="760"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Jarra de plástico, com capacidade de 1,5 litros, resistente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>357,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0011-000008-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="761"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311629</CodigoItem><DescricaoItem>CJ CAM MC 4R5 11EST LEAO 87565216100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>342,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="762"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0088</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>REFEIÇÃO: FORNECIMENTO NA LOCALIDADE DE FAZENDA DO ESTADO - DISTRITO DE ARACÊ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5550,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27585819000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIANZOLLI  LIMA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0088-000077-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="763"><UnidadeGestoraReferencia>074E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Criocautério, Característica FísicaTIPO/APLICAÇÃO NITROGÊNIO/DERMATOLÓGICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31770650000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0500001-2022.074E0500001.01.0005-000029-2022-000177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="764"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000276</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40  FABRICADA EM BORRACHA NATURAL; CAIXA COM 40 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000276-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="765"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000217</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3896,970000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3896,97</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000217-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="766"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>PISO INTERNO E EXTERNO CMEI SEDE 130110 IOPESLastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>913,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63580,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0019-000013-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="767"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>176</CodigoLote><CodigoItem>176</CodigoItem><DescricaoItem>BANHEIRO PÚBLICO - PINTURA PINTUT=RA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINI, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A 3 DEMÃOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>69,410000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2139,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0017-000001-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="768"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0069</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>252441</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>242222</CodigoItem><DescricaoItem>CLIPS DE METAL PARA PAPEL, N° 3/0 - 34MM, CAIXA COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0033-0069-2022-252441-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="769"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>637</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25' X 8' - Garantia do fabricante» 90 dias- Cor» Preto- Pneu» 3.25-8- Tamanho da câmara» 8 polegadas- Calibragem» 28 (lb/pol²) somente após instalada no pneu com aro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-637-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="770"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>PADRAO Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2 (1 und)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>194,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3313,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="771"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>STREINAMENTO E ACOMPANAHAMENTO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS PARA NOVOS USUARIOS,TEMPO DE EXECUÇÃO 5 DIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.10.0005-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="772"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000285</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>DESCASCADOR E FATIADO MANUAL 5 em 1. Material: Plástico e aço inox. Medida aproximada: 5,5x17cm (larg x comp).fundamental</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>119,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0044-000022-2022-000285-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="773"><UnidadeGestoraReferencia>005E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0500001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PURIFICADOR DE ÁGUA Especificações Técnicas:Purificador Refrigerado Visão FrontalRetenção de partículas:Eficiência na retenção de partículasRedução de cloro livre:Eficiência na redução de cloroSistema de troca: Fácil  usuário sem uso de fe</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>742,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>742,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44628308000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVATECH LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0500001-2022.005E0500001.01.0006-000008-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="774"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1565</CodigoLote><CodigoItem>1565</CodigoItem><DescricaoItem>MICONAZOL    NITRATO    20MG/G    -    CREME DERMATOLÓGICO - BISNAGA 28 G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bisnaga </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12850,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30069,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0022-0000000000000020-2022-0000000000000123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="775"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000246</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE IMÓVEIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>50977946720</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOAQUIM BURGUES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0060-000246-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="776"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Notebook Processador Intel Notebook Processador Intel</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6488,888800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24069938000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.01.0024-000025-2022-000095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="777"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem>Bloco intertravado retangular de concreto, dim.: 10x20x8 cm, colorido, assentados sobre colchão de areia espessura de 10cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="778"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>45772</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>13,950000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>214,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2996,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="779"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>DULUB HIPOIDE S 85W140 GL5 20L DULUB HIPOIDE S 85W140 GL5 20L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>735,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>735,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="780"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BATERIA AUTOMOTIVA, SELADA BATERIA AUTOMOTIVA, SELADA, 60 AMPERES, Voltagem: 12V, Altura x Largura x Comprimento: 17.5 cm x 17.5 cm x 24.6 cm, garantia de no mínimo 18 mesesSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>465,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2320528000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FILETO JUNIOR FARIA LOPES-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0017-000009-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="781"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS;DESCRICAO PRODUTO: CARGA PARA GRAMPEADORLINEAR 30MM, FORMATO EXTRA CURTO, COMTECNOLOGIA TRI-STAPLE; TIPO MATERIAL: ACO INOX.PACIENTE ALISSON RODRIGO COLODETTI BRAVIN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>850,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>850,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4282848000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.09.0001-0017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="782"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1536</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA DE BANHO, Modelo: Hospitalar infantil em concha, Material: Estrutura em aço de alta resistência com tratamento antiferruginoso e com pintura epóxi, dobrável, concha anatômica e pés com rodízio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1630,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1630,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25165081000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUIZ ANDRE LEITE NETO SUPRIMENTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0500001.09.0024-1536-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="783"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA PARA INALGURAÇÃO 0,60X040CM,EM ACM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>334,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="784"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2599</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21120,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21120,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3734956000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NARCIZO TREVILIN E CIA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600019-2022.009E0600019.01.0001-06-2022-062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="785"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>Cº SÃO LUIZ DO BOLSANELO X LINHA TRONCO Cº SÃO LUIZ DO BOLSANELO X LINHA TRONCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>204,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>127,612700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26032,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4222081000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIACAO SAO LUIZ LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.01.0011-000026-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="786"><UnidadeGestoraReferencia>048L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048L0200001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>GAS COZINHA Gás de cozinha, acondicionada em botijão de 13kg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>103,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>206,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35633733000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEONNE ROCHA QUARESMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048L0200001-2022.048L0200001.09.0004-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="787"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>PEPINO 1A QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>512,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13736156723</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMANUEL LUIS PRATES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.18.0002-000002-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="788"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0094</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>254813</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>148563</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>0001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15999,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>15999,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7039651000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0050-0094-2022-254813-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="789"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>372</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA PERMANENTE COR VERMELHA Caneta permanente na cor vermelha, com ponta de poliacetal 1,0 mm, com protetor de metal, tinta à base de álcool, resistente a água, escrita de 2 mm, ideal para diversas superfícies, inclusive EVA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="790"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CRACHA Crachá em papel couchê 230 gramas colorido. Tamanho 10 x 13 cm. Fundo lilás.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19593386000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MICHEL TAUMATURGO ROCHA -MEI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0024-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="791"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS; TITULO: HISTORIA DOS QUILOMBOLAS: CUXI E ACENDINO; AUTOR: MACIEL DE AGUIAR; EDITORA: MEMORIAL; ISBN: 9788599257227</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>186,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11067,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="792"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1592</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>98,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>98,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8598360000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOLASCO REPRESENTACOES LTDA (SSA BRASIL)
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.09.0011-1592-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="793"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Ambiental do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0079</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>113</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>325</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONFECÇÃO, Tipo: Placa de Sinalização Informativa - DIR-CO  Placa Direcional Complexa, Dimensão: 36 x 180 cm, Com instalação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4744,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18977,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15191532000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500007-2022.077E0600022.01.0079-113-2022-325-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="794"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000037</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000269</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>PELE LEITOSA BATEDEIRA 16 P2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>896,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1721415000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0011-000037-2022-000269-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="795"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000058</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000448</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>49,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17964,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8036852000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0041-000058-2022-000448-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="796"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.02.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000204</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA EXAME CLÍNICO OCUPACIONALExame clínico considerando a anamnese ocupacional, pressão arterial, Indice de Massa Corporal -IMC e exames Complementares definidos no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupac</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1331,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1372746000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLIMPET-CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.02.0012-000013-2022-000204-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="797"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>71</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2895</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO: Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos GUIA PMBOK 7ª edição /Autor: Project Management Institute /Ed. Project Management Institute</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17501154000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0009-71-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="798"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>139657</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO SECO PQS; CAPACIDADE: 4 KG; CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR 12962 E NT 12/2009 DO CBMES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22789757000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0007-008-2022-017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="799"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310563</CodigoItem><DescricaoItem>BC DESG BB INT 4R1-5 1 LEAO 87531407100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="800"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>Reassentamento de paralelepípedo, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. AF_12/2020CÓD. 101850 SINAPI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2927,260000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95516,49</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33160345000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Construtora Rocha e Serviços Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0002-000001-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="801"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 05A (REDE MUNICIPAL) Assentamento (matutina) x EMEIEF Luiza Grimaldi                                    Turno: Matutino MonitorCapacidade Veículo: 08 passageirosTotal Quilometragem: 41 Km (Ida e Volta)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2952,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31615,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27756030000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Z E TRANSPORTES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0007-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="802"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>122</CodigoLote><CodigoItem>202</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA Têmpera Guache rosa vivo e miscível entre si, solúvel em água, frascos que possibilite a visualização fiel de cada cor, tampa com rosca, com 250 ml cada frasco, com ótima cobertura, produto atóxico, para ser aplicada em papel, papel cartão, car</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>219,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="803"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00018</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>138,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>276,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0002-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="804"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3470</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>44,32</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="805"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza geral da obra (edificação)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1547,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9285,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="806"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>SEGURO VEÍCULO: FIAT MOBI LIKE 1.0, COR BRANCA, ANO 2019/2020 CAPACIDADE 5P, POTÊNCIA 75CV, BI-COMBUSTIVEL CHASSIS: 9BD341A5XLY662438, PLACA QRM5H18.Casco  100% tabela FIPERCF-DM: 50.000,00RCF-DC: 50.000,00APO/Morte: 10.000,00 (por pas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1735,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1735,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61198164000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0001-000010-2022-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="807"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001060</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000069</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>ENGENHEIRO CIVIL SENIOR. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA PROJETOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11836,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMÉRICA LATINA ENGENHARIA LTDA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.16.0005-001060-2021-000069-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="808"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PONTEIRAS DE  FERRO Contratação de empresa para locação de 02 Ponteiras com dimensões de 2,80m de altura x 70cm de largura, confeccionada de metalão de ferro, será toda revestida de pisca de Led Transparente bli</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4224,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4224,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9208990000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SS LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.01.0081-000027-2022-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="809"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316871</CodigoItem><DescricaoItem>PARAF SEXT M 16X 65 304 ABS 11207961</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="810"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇAO DE SERVIÇO CARTORARIO PARA REGISTRO DE ATAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>218,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13101,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2378072000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE JOAO NEIVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.10.0001-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="811"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-120303-REVESTIMENTO DE PAREDES-REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA] reboco tipo paulista de argamassa de cimento cal hidratada CH1 e areia media ou grossa lavada no traco 1:0.5:6 espessura 25mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2333,130000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>146520,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="812"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL TOALHA  branco interfolhado com 02 (duas) dobras, gofrado, folhas duplas, fabricado com 100% fibras virgens de celulose, não reciclado; com alta absorção, resistência a umidade, biodegradável, sem fragrância,  medidas mínimas de 20,5 x 20 cm, p</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2997,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0034-000021-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="813"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm CÓD. DER-ES 130317</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>101,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7296,49</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="814"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000368</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>93</CodigoLote><CodigoItem>119</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>575,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,350000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>776,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000368-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="815"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>234860</CodigoItem><DescricaoItem>ASG - 44 horas semanais diurno</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3283,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1181898,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22652918000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.01.0010-017-2022-00039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="816"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>650,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>97,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>63115,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42810246000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA EMPREITEIRA E DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0015-048-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="817"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS COM ACESSIBILIDADE, ZERO QUILOMETRO; ANO E MODELO NAO INFERIOR A DATA DA  CONTRATAÇÃO; COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 8.000 MM (TOLERÂNCIA DE +8%); CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 2.000 KG; COMPORTANDO TRANSPORTAR, NO MÍN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>550000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>550000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13891913000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DROSDSKY ONIBUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0500003.01.0003-000035-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="818"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.10.0228</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000305</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA apresentação da banda ALEXANDRE SHOW durante a programação da FESTA DA COMUNIDADE DO BAIRRO COHAB no dia 28 de agosto de 2022 neste município de São Mateus-ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29560389000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA  MEI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.10.0228-000305-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="819"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>73</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO 100 LITROS Saco plástico para remoção de lixo, capacidade de 100 litros, reforçado, na cor preta ou azul. Pacote com 100 unidades</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6597,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0020-000010-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="820"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e1900010.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>37</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>616</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>28711</CodigoItem><DescricaoItem>chave de grifo 14</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>155,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24971121000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500e1900010.01.0036-37-2022-616-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="821"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem>CURVA 45º LONGA SOLDÁVEL, PVC RÍGIDO. DIÂM. 40 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="822"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>185</CodigoItem><DescricaoItem>CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>85,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="823"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>78</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>170127 - MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD,INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA LINHA ANTI-VANDALISMO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DOCOL OU DEA E ENGATES E ACESSÓRIOS CROMADOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1388,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4164,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="824"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>320</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,320000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>620,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8878,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="825"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1318,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,280000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9599,41</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30191336000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JHEFFERSON BERGER ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0010-000008-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="826"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>481</CodigoItem><DescricaoItem>Joelho 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014/*-</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="827"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4 (20mm) 14.8.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>111,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0003-000004-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="828"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>918</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO 04 - SOM CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2275,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-918-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="829"><UnidadeGestoraReferencia>018E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0500001.16.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008998</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>101698</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - INVERTER economia acima de 70% ; 220 v , ciclo frio, novo, instalado no local com aproximadamente 4 ( quatro) metros de tubulação de cobre , com serpentina de cobre, condensadora quadrada, controle remoto total , na</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17884676000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0500001-2022.018E0500001.16.0030-008998-2021-101698-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="830"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO ESTRELA ILUMINADA DE 1 METRO Serviço e locação de estrutura em metal galvanizado em metalon de 20x20mm com acabamento em tinta na cor verde ou prata com 1m de altura por 1 m de comprimento e 20 cm de profundidade t</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>835,556400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>835,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCII ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.16.0008-000017-2021-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="831"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>48,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>68,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3268,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="832"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000247</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00035</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>892,640000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>892,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000247-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="833"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313567</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO 4R6-8 20EST LEAO 87530242100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>274,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="834"><UnidadeGestoraReferencia>029L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029L0200001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>BOTIJÃO DE GAS GAS DE COZINHA 13KG, RECARGA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>104,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>312,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33864788000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RUBENS AMANCIO MARTINS 05606800667</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029L0200001-2022.029L0200001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="835"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>76262</CodigoItem><DescricaoItem>BARBANTE; MATERIAL: ALGODAO ; COR: BRANCA ; PESO MINIMO: 250 G; TAMANHO: APROXIMADAMENTE 375 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 ROLO;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>255,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1879,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.16.0002-017-2021-00062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="836"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000229</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>87</CodigoItem><DescricaoItem>CAIBRO 5 X 7CM MADEIRA DE LEI CAIBRO 5X7CM, MADEIRA DE LEI (PEROBA, IPÊ,MAÇARANDUBA, PARAJU OU EQUIVALENTE)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>635,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7577971000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000229-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="837"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO Compatível ao relógio de ponto eletrônico com biometria de marca henry.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Ebalmaq Comercio e Informática Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0022-000114-2021-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="838"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>51</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>MELANCIA IN NATURA EXTRA COM   GRAU   DE   MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, CASCA FIRME SEM AVARIAS, POLPA FIRME DE COLORAÇÃO VERMELHA COM APARÊNCIA FRESCA E MACIA, PROCEDENTE DE ESPÉCIE GENUÍNA E SÃ, FRESCA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>130,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>292,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10377275000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0020-000013-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="839"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000158</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>910,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14497149781</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TIAGO DE CASTRO MOREIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000158-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="840"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento Estadual de Trânsito</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100022.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28453</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE SANTA MARIA DE JETIBÁ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7630,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>457800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>92458130704</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VILSON PROCHNOW</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100022-2022.500E0100022.09.0005-044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="841"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)SERVIÇOS PRELIM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>196,940000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>265,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>52269,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="842"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>110</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO - IOPES - 151810 CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (8.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (28.8M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="843"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Lastro de areia Lastro de areia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>225,530973</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1019,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1143982000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIELL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.01.0002-000005-2022-000194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="844"><UnidadeGestoraReferencia>060E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0500001.09.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BORRACHARIA - Troca de Pneu (AUTOMÓVEL) SERVIÇO DE BORRACHARIA - Troca de Pneu (AUTOMÓVEL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>62,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17662863000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0500001-2022.060E0500001.09.0036-000152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="845"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000335</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>HASTES FLEXIVEIS - Antigermes;- Ponta De Segurança com trava que impede a entrada no canal Do ouvido.Caixa com no mínimo 36 unidades</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>540,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>901,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13500765000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0001-000003-2022-000335-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="846"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO: CLIMATIZA-ÇÃO DE AMBIENTE COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA OU OU-TROS MODELO, MANTENDO SEMPRE UMA TEMPERATURA DO AMBIENTE NÃO SUPE-RIOR A 22 GRAUS. (M²/DIA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>128700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="847"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>315</CodigoItem><DescricaoItem>PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA --MONOFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 2 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 3500 ATÉ 9000W - 220/127V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2618,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20951,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="848"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>97</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>ARAME MIG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>580,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14691905000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METALURGICA E CONSTRUTORA MEDEIROS &amp; SILVA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0069-97-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="849"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>77383,620000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>77383,62</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4431749000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDA TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0013-000005-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="850"><UnidadeGestoraReferencia>069E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0800001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>47</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PÓ DE CAFÉ A VACUO 500 GR ( GENERO ALIMENTICIO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>140,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2254,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL-FORNECEDORA ALIANA LTDA-ME  </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0800001-2022.069E0800001.09.0022-47-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="851"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600007.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>PISTAO TORNEIRA compatível PRESSMATIC DOCOL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2953,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22193764000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600007-2022.500E1600007.01.0009-000008-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="852"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000293</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO SPDA (PARARRAIO ) COMPLEXO MUNICIPAL JOAO DE DEUS SOROLDONI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2556,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2044,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7187714000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO DE TARSO A. DE OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0007-000007-2021-000293-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="853"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA GRAMPO / TRILHO TRANSPARENTE  FABRICADA EM POLIPROPILENO; TAMANHO MINIMO DE 350 X 230MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>633,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="854"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000206</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>MARGARINA 500 GRAMAS. VEGETAL COM SAL: EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO, RESISTENTE, COM 500G (QUINHENTOS GRAMAS). A EMBALAGEM PRIMÁRIA (POTE COM 500G) DEVE APRESENTAR-SE ÍNTEGRA, SEM DANOS FÍSICOS.CARACTERÍSTICAS GERAIS: O TEOR DE LIPÍDEOS DO PRODUTO DEVE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>229,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0051-000077-2022-000206-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="855"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1156</CodigoLote><CodigoItem>1156</CodigoItem><DescricaoItem>SONDA EXPLORADORA N°5, INDICADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CÁRIE, CÁLCULO E INTEGRIDADE DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, VALIDADE  NDETERMINADA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>767,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5576,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26294192000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F V P COELHO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0008-0000000000000010-2022-0000000000000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="856"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>541</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL  MARROM DER ES 02/2022 141409 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2), inclusive conexões;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>374,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="857"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CARTAZ MEDINDO 65 X 45CM 4 X 0 COR- FORMATO A3- 90 G (1156101)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>419,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22091663000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.16.0005-000027-2021-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="858"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>99</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2269,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11346,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39226887000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECO CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0009-11-2022-99-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="859"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>BOTIJÃO DE GÁS BOTIJÃO DE GÁS, VASILHAME DE 13KG, COM CARGA, CONTENDO DISPOSITIVO TÉRMICO DE SEGURANÇA - PLUGUE FUSÍVEL. PADRÃO DA VÁLVULA: NORMA ABNT NBR 8614 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.DIMENSÕES: DIÂMETRO 360 MM X ALTURA 475MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>260,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27293158000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSSONI E SPINASSE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.09.0006-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="860"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.09.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Aferição de tacógrafo - Micro-ônibus ODN-8616 - 2012/2013 - Chassi: 93PB58M1MDC044327</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>210,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39582792000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Crono Sul  - Ensaios Metrológicos Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.09.0031-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="861"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>TR-203-00 (Comercial - Caminhão carroceria) - 0,870XP + 0,905XR, XP=27,30 E XR=0,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1322,957000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39662,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="862"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317087</CodigoItem><DescricaoItem>FLANGE INT W2GB150 ABS 31037943</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7698,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="863"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO DE PASTILHA PARA REVISÃO DE 20.000 KM  DO VEICULO CHEVROLET ONIS  PLACA SFP1l42.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>730,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0024-000349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="864"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3470</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,820000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>220,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="865"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500002.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>SORO ANTI-A SORO ANTI-A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Vidro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5356421000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500002-2022.013E0500002.09.0014-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="866"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600022.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>GANDOLA MANGA LONGA NA COR AZUL TAMANHO M Gola entertelada, para melhor apresentação (GOLA DURA);Frente com vivo de 04 cm com costuras duplas fechada com MÍNIMO DE 06 (seis)botões de massa de quatro furos na cor do tecido;Lapela no fechamento de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>176,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14152,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4051013000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600022-2022.042E0600022.01.0007-000034-2022-000110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="867"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Luva para procedimento G  - Luva descartável; em látex; sem pó com espessura padrão; na cor leitosa: para procedimento não cirúrgico; tamanho G: acondicionado em caixa com 100 unidades: com validade de no mínimo de 06 meses: com textura uniforme, sem</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20625,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10696551000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Holy Med Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0007-000073-2021-000095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="868"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE ROSCA Farinha de rosca, tipo 1, seca, em pacote contendo 1 Kg. O produto não deverá apresentar misturas inadequadas, presençade impurezas, cheiro forte e intenso.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>588,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="869"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>(CÓD. SINAPI 98114) TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>858,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5148,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36179197000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0028-000014-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="870"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0100</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01802022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8729000030</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643851</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>57592233720</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTER LOPES FERREIRA XAVIER</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0100-CT01802022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="871"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.01.0083</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034-OBR</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO E RECAPEAMENTO VIARIO Contratação de empresa especializada para revitalização e recapeamento viário nas ruas Caboclo Bernardo, bairro Santa Cecília e Fabiano Silva, bairro Operário, Colatina/ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>577116,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>577116,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27261959000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.01.0083-000033-2022-000034-OBR-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="872"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>269,390000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9164,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="873"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320137</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S260R-06 LEAO 87500404-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11844,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="874"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0052</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>GRAVACAO GRAVAÇÃO DE CD DOS TEXTOS A SEREM DIVULGADOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37030570000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELIZELDA DOS SANTOS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0052-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="875"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>364,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,329998</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3760,12</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11094465000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MACSUEL MOREIRA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="876"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM - IOPES 130308</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>92,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="877"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>Aterro com pó de pedra, inclusive compactação manual</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>163,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="878"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>178,340000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1961,74</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0020-13-2022-349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="879"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600014.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>230865</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE AJUSTE/REGULAGEM DE ASSENTO DE CADEIRAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>475,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18777907000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600014-2022.500E0600014.01.0003-002-2022-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="880"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100018.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>253805</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE COMPRESSORES, COM O CUSTO DA MAO DE OBRA PARA RECOLOCACAO DESTAS PECAS. TIPO JANELA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5264014000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100018-2022.500E0100018.01.0002-004-2022-006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="881"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0128</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>OF01112022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1111600001</CodigoItem><DescricaoItem>PAINEL CELULAR (DIVISORIA) E ACESSORIOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6842,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6842,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19085286000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Andre Luis Campos Barros Me</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0128-OF01112022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="882"><UnidadeGestoraReferencia>013E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0700001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>INSERCOES Inserções com duração mínima de 15 segundos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1380,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31707540000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RADIO FM NORTE COMUNICACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0700001-2022.013E0700001.09.0023-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="883"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1894</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>750,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="884"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>NIFEDIPINA 10MG Nifedipina 10 mg comp.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26364969000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPITALARES DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0500001.09.0024-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="885"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>76</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2 REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2 E HORIZONTAL DE 1, INCLUSIVE PORTÃO PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>143,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7490,41</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27372919000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0021-000007-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="886"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>Aterro com solo brita (30% em peso) compactado mecanicamente com compactador portátil</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>138,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="887"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,800000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>706,825000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>565,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="888"><UnidadeGestoraReferencia>030L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>65</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE LINHA com 4 tomadas 10A preto slim Force-line- 110wts</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>166,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D. CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030L0200001-2022.030L0200001.01.0005-000005-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="889"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>207</CodigoItem><DescricaoItem>CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA (4) - IOPES - 120308 TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM, COM UTILIZACAO DE IMPERMEABILIZANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="890"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>283,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>94,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26755,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="891"><UnidadeGestoraReferencia>500D1400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500D1400001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO DO FORD TRANSIT ODR-8344. SERVIÇO DE APÓLICE DE SEGURO DO FORD TRANSIT ODR-8344.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90180605000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GENTE SEGURADORA SA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500D1400001-2022.500D1400001.01.0015-000031-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="892"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317184</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA FUN EJ30-75 4 3B ABS 31067984</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>530,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="893"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>97</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE REDE AGUA Sistema de Abastecimento de    Água</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10332,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000194-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="894"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>96</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>42</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>PASSA CABO 5 VIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.16.0002-51-2022-96-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="895"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>25</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ÁGUA SANITÁRIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0024-25-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="896"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000160</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE CIRCULAÇÃO INTERNA FILTRO DE CIRCULAÇÃO INTERNA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0009-000160-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="897"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1ª VIAGEM - CAFUNDO X  PORTELA X CEI ROSA FRIZZEIRA COELHO X EMEF PADRE ALONSO X EEEFM ALFREDO LEMOS KM TOTAL IDA/VOLTA 30,4, TURNO MATUTINO. VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS. COM MONITOR. ROTA 20222702051.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6201,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41426,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23870225000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J  N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0026-000020-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="898"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>420,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4489,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11210123000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOACI UELISTOM MOREIRA DE CASTRO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="899"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000293</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5233,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5233,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40784776000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRATER SERVICOS E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0033-000004-2022-000293-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="900"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000417</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>SERVENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11520,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43084,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.02.0007-000039-2022-000417-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="901"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SONORIZACAO N° 03 - SOM - PA - CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="902"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>REFRIGERANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2078,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23971873000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA MILANEZI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0010-000016-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="903"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>167</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>KIT COMPLETO DE ESPECULO TAMANHO G CONTENDO: 01 Especulo Vaginal, 01 Escova Cervical, 01 Espatula de Ayre em Madeira, 01 Luva E.V.A, 01 Estojo Porta Lâmina de Papel e 01 Lamina de Vidro. Medidas da Escova Cervical:Haste: 180mm; Comprimento da Ponta Ativa:20 mm; Formato da Ponta: Cone; Comprimento total:200 mm. Medidas da Espátula de Ayres: Espessura: 1,6 mm; Largura: 1,6 mm; Comprimento Total: 176 mm. Medidas da Luva: Espessura: 0,20 micras; Altura: 280 mm; Largura: 120 mm. Medidas do Estojo: Formato retangular: 85x35x5 mm. Medidas da Lâmina: Espessura: 1,0 mm; Largura: 26 mm; Comprimento: 76 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>604,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.02.0003-11-2022-167-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="904"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM GUANDU</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600008.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>11</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>89,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>359,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34822686000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESAR AUGUSTO DE MENDONCA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600008-2022.501C2600008.09.0008-11-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="905"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIO CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA Edificações com médio e alto índice de complexibilidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32602,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000024-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="906"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>89</CodigoLote><CodigoItem>89</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS FIO OU CABO DE COBRE SECAO DE 10 M2 DER ES 151420  Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>486,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,562400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9507,33</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="907"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>269</CodigoItem><DescricaoItem>EXECUÇÃO DE VISITA (ALÇAPÃO) EM FORRO DE GESSO COM TAMPA ZINCADA DIM. 0,50X0,50M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>179,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>539,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="908"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>108962</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>IMPRESSAO DIGITAL EM PAPEL P/ OUTDOOR 90G 9X3 METROS tinta eco solvente, com instalação em todo o território do município e disponibilidade para instalação em até 72 horas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>484,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22054529000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMUNICAÇÃO VISUAL ART COLOR LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0043-000015-2022-108962-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="909"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000494</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1689,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8445,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0029-000015-2022-000494-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="910"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0065</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>166</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>665</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LIMPEZA - CUIDADO! PISO MOLHADO Material Placa: Polipropileno Estampa: Silk Altura: 62cm Largura: 30cm Comprimento: 30cm Peso: 760g</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>349,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0065-166-2022-665-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="911"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>24</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>28,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6205189000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO ROBERTO COCO - ME - MECÂNICA COCO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0023-24-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="912"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00424</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>16761</CodigoItem><DescricaoItem>ESCADA DE ALUMÍNIO 2,5 M; 07 DEGRAUS, ALTURA ÚTIL 2,20 M, CAPACIDADE 120 KG, COM PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>283,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>567,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40988068000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V D Martins Utilidades e Comercio</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0009-2022NE00424-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="913"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>(COMPOSIÇÃO) GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM MONTANTES A CADA 1 METRO E H = 1,10M GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM MONTANTES A CADA 1 METRO E H = 1,10M, DIÂMETRO 3 E 2, INCLUSIVE PINTURA E FUNDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>347,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13326,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18988762000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METALURGICA FIORESE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0033-000020-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="914"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Rede Coletora REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA: 0,8 M3/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1A CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>546,590000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,066700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8781,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0023-000005-2022-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="915"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>193</CodigoItem><DescricaoItem>Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>433,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>433,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="916"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de forro em PVC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>56,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="917"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT030/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4091,820000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12275,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0001-018-2022-CT030/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="918"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>157</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01382022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8468000033</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642751</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,089000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27416,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2440,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9047857000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FABIANO PESSAIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0006-157-2021-CT01382022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="919"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>188</CodigoLote><CodigoItem>188</CodigoItem><DescricaoItem>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 4 (110MM), INCLUSIVE CONEXÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>131,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4077,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0014-000006-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="920"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA - IOPES - 071701 INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>502,341200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1265,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="921"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>Recebimento e destinação final de resíduos, solo mole/asfalto/lixo, em bota fora, licenciado por órgãos ambientais, exclusive carga e transporte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,980000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4573,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="922"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000417</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>87</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>352,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>352,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.02.0007-000039-2022-000417-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="923"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO INCENDIO MANOMETRO DER ES 160659  Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4 BSP</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>303,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>303,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="924"><UnidadeGestoraReferencia>011E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0500001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS PARA IMPRESSAO A4 - TIPO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A4 TIPO A.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1730,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0500001-2022.011E0500001.16.0001-000001-2022-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="925"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RODÍZIOS DE PNEUS TOYOTA  COROLLA XEI 2.0 FLEX - 2018/2018GABINTE DO PREFEITO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="926"><UnidadeGestoraReferencia>500D1400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500D1400001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CESSÃO DE DIREITO DE USO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Cessão do direito de uso, suporte e manutenção do Sistema informatizadointegrado de Almoxarifado e Patrimônio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500D1400001-2022.500D1400001.01.0013-000016-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="927"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500002.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CAMARA Para Conservação de Imunobiológicos MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO) AÇOINOXIDÁVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2º C E + 8ºC POSSUI CIRCULAÇÃO DE ARFORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIACAPACIDADE DE 300 LITROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46137612000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BIOQUALI EQUIP. CIENTIFICOS E ASSIST. TECNICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500002-2022.013E0500002.01.0010-000013-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="928"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316023</CodigoItem><DescricaoItem>DIFUSOR SUPERIOR FLYGT 6652600</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8462,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="929"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00014</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>393,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2755,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7222549000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SILVA NORTE LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="930"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000190</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM ESTRATEGIA DA FAMILIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>86400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31281793000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO FRONTEIRA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0700001.01.0022-000013-2022-000190-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="931"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>146</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>BOTA PVC PRETA COM SOLADO AMARELO, CANO MÉDIO, SEM FORRO, Nº 42</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>156,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22812264000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="932"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação mecânica em material de 1º cat. H= 3,00 a 4,50 m c/ esgotamento, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>81,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2873,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31500069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDARES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0014-11-2022-199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="933"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>293</CodigoItem><DescricaoItem>BALCÃO DE DEPÓSITO PARA AUTOATENDIMENTO COM TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA COR MARFIM CLARO REF. L141 E FITA DO BORDA NOS TOPOS, DIM. 160X40CM, COM DUAS ALTURAS CONFORME PROJETO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1362,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1362,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="934"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>133,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>271,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="935"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000271</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>98</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1319,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000271-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="936"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>62</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1924,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0027-000001-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="937"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>35</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>092/</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO, MÁXIMO 140KG, SELO DE APROVAÇÃO INMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>233,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30579577000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAZELE SPORT LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0024-35-2022-092/-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="938"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0100002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>Projeto Drenagem Projeto Drenagem</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4422,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.040E0100002.16.0001-000001-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="939"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>844,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2533,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7137125000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A L CONSTRUCOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0002-002-2022-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="940"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO DE QUEIJO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9216129000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0019-000021-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="941"><UnidadeGestoraReferencia>042L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042L0200001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço de limpeza do reservatório d´água Os serviços serão executados conforme a descrição e quantidade constante no Termo de Referência do Processo Adminitrativo n° 2022/2022 , por solicitação da CONTRATANTE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2512253000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042L0200001-2022.042L0200001.09.0009-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="942"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.09.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>TRIGUILHO TRIGUILHO (farinha de trigo para quibe) - Pacote com 500 gramas. Composto de grãos de trigo selecionados e moídos de ótima qualidade, cor, sabor e aroma característicos do produto, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.09.0036-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="943"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FAMÍLIA DA SRª MARIA ROSANE TORRES NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE WILLIAN DOS SANTOS BORGES, Nº 348, CENTRO PRESIDENTE KENNEDYINSCRIÇÃO M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>368,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4420,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7493990743</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OZEIAS DE ALMEIDA RIBEIRO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.09.0021-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="944"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 90º OU CURVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 20 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="945"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>136</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2510,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2510,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20880006000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="946"><UnidadeGestoraReferencia>007E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1588,150000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1588,15</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6103175000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBSON CAMPOS KUHN - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0700001-2022.007E0700001.01.0022-000010-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="947"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600017.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>777</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>180,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>325,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600017-2022.009E0600017.02.0004-51-2022-777-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="948"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>680,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1360,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8725209000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MASTER PLAC COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.09.0014-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="949"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>GESTAO ASSOCIADA 10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2618132000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO PUBLICO DA REG. POLINORTE-CIM POLINORTE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0055-000199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="950"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>174</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e Instalação. Af_10/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="951"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE EXTINTORES - 4KG RECARGA DE EXTINTORES QUE PODEM SER TRANSPORTADOS MANUALMENTE, SENDO QUE SUA MASSA TOTAL NÃO ULTRAPASSA 4KG. COM CAPACIDADE EXTINTORA 20B.C. COM CARGA PRESSURIZADA COM PÓ QUÍMICO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16549967000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARACRUZ EXTINTORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.09.0017-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="952"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>ORÇAMENTO E MEMORIAL CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA Edificações com médio e alto índice de complexidade (Auditórios com estudos de acústica, Unidade Especializada de Saúde, entre outros )</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.16.0003-000001-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="953"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000274</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>COLETOR DE FEZES 10 ML TIPO LATINHA PACOTE 1000 UNIDADES Coletor de fezes (esquistossomose) tipo latinha 10 ml em polipropileno - Pacote com 1000 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>599,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1198,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23708186000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0017-000077-2022-000274-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="954"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,500000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17802,560000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8901,28</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="955"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>28</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2947</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23330,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>209970,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3620200000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.01.0006-13-2022-28-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="956"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>235</CodigoLote><CodigoItem>235</CodigoItem><DescricaoItem>ALVENARIA DE VEDACAO E REVEST MURO COMPOSIÇÃO 62 MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM, C/PLARES A CADA 2 M , ESP. 10 CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO, INCL. PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,550000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1049,637600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34165,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="957"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇÃO-CREAS-DER 200253Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,460000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>308,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29178633000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIL CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0027-000017-2022-000171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="958"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000597</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA PRATICA DE KARATE  COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>96888890759</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0038-000021-2022-000597-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="959"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>CORDA NAVAL Material: Polietileno Cores: PRETO Comprimento 10 metros Diâmetro 25 mm Peso Aproximado 3,5 kg.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>269,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2699,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3865570000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA NUNES LORDS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.02.0006-000012-2022-000002-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="960"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000144</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ALFACE LISA , apresentação: fresca; acondicionados em sacolas transparentes; bem desenvolvida, primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e trans</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>938,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16857704000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Cooperativa Mista de Produções e Comercialização</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000144-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="961"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>018/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23375</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>03</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3645,590000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21873,54</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39936946000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SIGA SERVIÇOS DE OBRAS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0008-010/2022-2022-018/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="962"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL EM TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,00M MODULO PRATICÁVEL EM TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,00M, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>454,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20430,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0035-000068-2022-000228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="963"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315440</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL DESGASTE FLYGT 3452514</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2021,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="964"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>34</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3749</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura para fachada com tinta acrílica premium de alto desempenho (cores claras).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>898,510000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24223,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19918215000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS OMEGA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.01.0009-16-2022-34-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="965"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>DER -ES 160312 - KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8 ref. tel 905611 / cartucho n° 115 ref 909115 / alicate z 201 ref. TEL 998201), MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>350,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0020-000009-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="966"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO acrescida da complementação:  DEFICIENTE - OBRIGATÓRIO USO DO CARTÃO (placa tamanho 50x70 cm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>76,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>537,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0010-032-2022-43-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="967"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600017.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>777</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA PAREDE ACRÍLICO BRANCO GALÃO 3,600 LT.: LÁTEX ACRÍLICO BRANCO, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, ANTIMOFO, ALTA RESISTÊNCIA. COBRIR CERCA DE 100M² POR DEMÃO E A TINTA POSSUI SECAGEM AO TOQUE DE APROXIMADAMENTE 1 HORA E SECAGEM FINAL DE 12 HORAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Lata</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5391,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600017-2022.009E0600017.02.0004-51-2022-777-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="968"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320252</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S40R-20 NN LEAO 87500597-01</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8784,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="969"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>46</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FITA CORRETIVA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9944033000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0045-46-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="970"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>159</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>205</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2305</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>339,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>678,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0062-159-2022-205-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="971"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem>REMENDO SIMPLES PARA PNEU 20.5-25R 12L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>175,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>525,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="972"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>GELADEIRA BRANCA FROST FREE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5780,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17340,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43983448000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSÓRCIO HC
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0009-036-2021-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="973"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00424</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>260864</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>209,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>209,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40988068000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V D Martins Utilidades e Comercio</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0009-2022NE00424-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="974"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600019.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2761</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>194740,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>194740,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15135800000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DECIO JOSE DA SILVA 45467412604
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600019-2022.009E0600019.10.0002-172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="975"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS-Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa l Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>122,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,891100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>843,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0023-000002-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="976"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>85</CodigoLote><CodigoItem>85</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS - Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrad Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, emaço inox</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>135,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2431,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="977"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="978"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>FORMALIZACAO DO CORPO GORDO  (item 11)  substância aplicável para conservação do corpo à base de formo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10836983000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500002-2022.052E0500002.01.0006-000007-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="979"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA S2 - Placa Fotoluminescente rota fuga esquerda (boneco + seta). Fund.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32044137000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>QHS EXTINTORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.01.0008-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="980"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 215/75/ R17.5 PNEU 215/75/ R17.5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>979,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7832,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22499910000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0007-000006-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="981"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>431</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO (DE SUPERFICIE/PARTES MOLES) - (205020062)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>105,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>105,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22743063000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO DE SAUDE MED IMAGEM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-431-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="982"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>145</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SEGURO DE VEICULO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5998,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5998,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61198164000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.09.0026-145-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="983"><UnidadeGestoraReferencia>064E0500006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0500006.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ISOLANTE DE 20M FITA ISOLANTE DE 20M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0500006-2022.064E0500006.16.0001-000002-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="984"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO APARELHO ODONTOLOGICO Nome: Ultra som para profilaxia jato bicabornatoModelo: bioscaler SBMarca/ Fabricante: Ortus ind. e comercio Ltda</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>112,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>336,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4829221000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC BENEZOLI  ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500001-2022.040E0500001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="985"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>284</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>130,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7244,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0014-019-2022-284-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="986"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>36</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>602</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>152314</CodigoItem><DescricaoItem>PLUG MACHO DE 10A 2P+T</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0027-36-2022-602-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="987"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e espalhamento de areia média lavada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>230,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5072,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19213619000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.01.0006-06-2022-137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="988"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>240,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1080,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0035-000068-2022-000228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="989"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>246421</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>567</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>270,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>270,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9426307000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.01.0004-011-2022-006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="990"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA - CREAS - DER 90305Calha de concreto armado Fck=15 MPa em U nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>39,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>267,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10631,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29178633000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIL CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0027-000017-2022-000171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="991"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319801</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R5IA-12 LEAO 87500148-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>731,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="992"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>INHAME IN NATURA , bem desenvolvido, acondicionado em caixa de plástico limpa; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1608,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14870567709</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NATIELE FERREIRA DA SILVA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="993"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>ADITIVO ARLA 32 20Lt.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>113,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3418,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0040-000035-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="994"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00422022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1460310004</CodigoItem><DescricaoItem>KIT FILTRO COMPRESSOR ATLAS G-4 125</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1759,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1759,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39346283000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL DE AR COMPRIMIDO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0002-CT00422022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="995"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000249-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>88</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0026-000023-2022-000249-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="996"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>119</CodigoItem><DescricaoItem>Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>950,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="997"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500003.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000178</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ASG COM INSALUBRIDADE 40%,  44 HRS Serviços de conservação, limpeza e higienização predial, em areas internas e externas, sem o fornecimento de produtos de limpeza. Demais especificações vide termo de referência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41721,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250329,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583394000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500003-2022.073E0500003.16.0002-000050-2021-000178-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="998"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000072</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000272</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>ORNAMENTO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FORMATO DE FIGURA LUMINOSA Confeccionada em aço carbono, em barra chata de 3/8 x 1/8 tbometallon de 20mm, em designer de 2 estrelas e um cometa, nas dimensões aproximadas de 2,10m de altura por 1,30m de l</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1331,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69240,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7478179000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.01.0018-000072-2022-000272-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="999"><UnidadeGestoraReferencia>049E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0500001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>TEMPO DE SANGRAMENTO COD.SUS 020202009-6</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9009,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17270728000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LABORATORIO REGIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0500001-2022.049E0500001.18.0001-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1000"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA COM TAMPA  COR AZUL; TAMANHO MINIMO DE 430 X 310 X 240MM (C X L X A)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>566,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1001"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>47301176000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESOCIAL SAFETY LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0036-129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1002"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000246</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>10225- DER- RETIRADA DE BANCADA DE PIA (COM REAPROVEITAMENTO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,580000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>108,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43542589000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RR2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0054-000020-2022-000246-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1003"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000247</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00036</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>548,030000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>548,03</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000247-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1004"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000417</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637928</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,309000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19,47</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1005"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>672</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS HIDROSSANITARIOS CAIXA DE DESCARGA  PLASTICA DER ES 02/2022 170502 Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>217,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3258,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1006"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA (VIA ABDOMINAL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3397659000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500001-2022.065E0500001.01.0004-000050-2022-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1007"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>SOLEIRA DE GRANITO Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>513,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0018-000005-2022-000270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1008"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000248</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00137</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>234,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>234,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000248-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1009"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>274</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MEDICAMENTOS GERAIS DEUSO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:MEGESTROL, ACETATO160MG; FORMAFARMACEUTICA:COMPRIMIDO; FORMA DEAPRESENTACAO:COMPRIMIDO; VIAADMINISTRACAO: ORAL;VALIDADE: 12 MESES APARTIR DA DATA ENTREGA;UNIDADE DE FORNECIMENTO:COMPRIMIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>660,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4521,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10586940000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0016-0039-2022-274-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1010"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,687501</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2415,110000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1660,39</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33375695000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A R S CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0011-000010-2022-000068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1011"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polo Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600006.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>13</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Escada dois degraus em aço esmaltado para Doppler, com barra para ultrassom - Doppler:  Armação e, t</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>798,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>798,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27232368000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RECOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600006-2022.501C2600006.09.0012-13-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1012"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>109756</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE MARMITEX 800 GR C/ CARNE DE BOI CONTENDO UMA PORÇÃO DE CARNE DE BOI ASSADA OU GRELHADA (ALCATRA OUCONTRA FILÉ) ARROZ BRANCO, MASSAS (MACARRÃO OU LASANHA), FEIJÃO (EM CALDA OU TROPEIRO), SALADA (VERDEOU LEGUMES), FRITAS (BANANA, MA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5880,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4664114000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUVENAL ALEDI FILHO ME/ MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0024-000011-2022-109756-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1013"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.10.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>259</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17182307000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS MAGNO RECEPUTI DE QUEIROZ 14942749735
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600027-2022.076E0600027.10.0032-259-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1014"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313544</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL O 266,9X3,5 BUNA N ABS 11127834</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1015"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE01466</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259272</CodigoItem><DescricaoItem>MATERIAL: VENTILADOR DE PAREDE; MODELO TRADICIONAL; TIPO TUFAO; INDUSTRIAL; SISTEMA GIRATORIO; DIAMETRO: 60CM; FUNCAO: VENTILACAO; GRADE: METALICA; 3 VELOCIDADES; QUANTIDADE DE HELICES: 3; TIPO DE ACIONAMENTO: CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO; OSCILACAO; INCLINACAO AJUSTAVEL; POTENCIA (W): 170; ROTACAO MAXIMA (RPM): 1430; ALIMENTACAO: BIVOLT. COR: PRETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>219,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>876,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.09.0012-2022NE01466-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1016"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ISOLANTE, 19X20MT ESPESSURA 18 MM, CLASSE A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4236,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10699386000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TEC LIGHT IND. E COM. DE REATORESLTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.16.0006-000025-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1017"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>244</CodigoItem><DescricaoItem>VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>509,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3054,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1018"><UnidadeGestoraReferencia>021E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0500003.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>ORÇAMENTO E MEMORIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1980,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1544,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0500003-2022.021E0500003.16.0002-000009-2022-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1019"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600024.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000149</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>SINALIZAÇÃO - Suporte  de placas  de sinalização  vertical  em madeiras  de  1ª  qualidade  pintada Suporte  de placas  de sinalização  vertical  em madeiras  de  1ª  qualidade  pintada fornecimento e instalação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4545,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8796220000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO DOCE MINERACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600024-2022.042E0600024.01.0007-000009-2022-000149-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1020"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ADUELA DE MADEIRA PARA PORTA 2,10 X 0,80 X 0,13CM Aduela de madeira Angelim Pedra para porta 2,10 x 0,80 x 13cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Jogo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0024-000013-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1021"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>441,28</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1022"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315461</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR INFERIOR FLYGT 3832205</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3067,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1023"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm ESTRUTURA DE CONCRETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>717,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9806,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1024"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.16.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004732</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Retífica de motores e bombas injetoras de todos os veículos leves de pequeno porte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>71,428600</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>280,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39483895000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.16.0013-004732-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1025"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>914</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO  CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-914-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1026"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>267,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2136,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1027"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>217</CodigoLote><CodigoItem>217</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURAS E REVESTIMENTOS - Roda  parede  em  granito  cinza  andorinha  20x2cm,  com  acabamento  a Roda  parede  em  granito  cinza  andorinha  20x2cm,  com  acabamento  abauladonos dois lados</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>204,450000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11044,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1028"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>231,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>231,19</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1029"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000197</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>280,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>280,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000197-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1030"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.09.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>36,628000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>549,42</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12295759000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA  CONFEITARIA DOIS AMIGOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.09.0041-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1031"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.09.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>11,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>253,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12295759000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA  CONFEITARIA DOIS AMIGOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.09.0041-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1032"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Suprimentos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600007.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>342</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1767</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,270000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRÁFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600007-2022.009E0600007.02.0009-013-2022-342-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1033"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>43,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>773,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33263,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1034"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0088</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000151</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9489354724</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SILVERIO CAETANO ROSA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0088-000151-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1035"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316896</CodigoItem><DescricaoItem>PARAF ALL M 6X 20 10,9 ABS 11217027</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1036"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>245</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação (SINAPI 98400)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>93,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1037"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100278</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500735-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2677,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1038"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18,310000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>91,55</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1039"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>CAP PVC ESGOTO PRIMARIO SERIE NORMAL 75MM COM ANEIS CAP PVC ESGOTO PRIMARIO SERIE NORMAL 75MM COM ANEIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24419445000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TALENTO D ÁGUA REPRES. PROJETOS ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000074-2021-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1040"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>AÇUCAR CRISTAL - 5 KG Açúcar cristal embalagem 5 kg. Contendo no mínimo 99,3% de sacarose, com aspecto sólido e cristais bem definidos, cor branca, odor e sabor próprios do produto, livre de fermentação, sem umidade. Contendo data de fabricação e val</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>220,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4444,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7881581000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA ME ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.01.0003-000004-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1041"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>185,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>167049,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13259206000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STERCE MAQUINAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.02.0015-000021-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1042"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>346</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SALSA (CAF)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>43,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0006-346-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1043"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>066</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>A-35ANIMAIS NA PISTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>199,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1194,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0028-066-2022-142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1044"><UnidadeGestoraReferencia>030E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0100001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>48</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>PERFURADOR DE PAPEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28410074000387</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATACADO SÃO PAULO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0100001-2022.030E0100001.09.0006-48-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1045"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM DE ESTANDE EM MARCENARIA MONTAGEM DE ESTANDE EM MARCENARIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11789108000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STAND BY  MARKETING E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0039-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1046"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100027.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3447</CodigoItem><DescricaoItem>CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - TIPO A1.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>94,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>94,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21308480000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100027-2022.500E0100027.09.0007-2022NE00125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1047"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>155</CodigoItem><DescricaoItem>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016SINAPI94993</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>234,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>116,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27346,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1048"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>155</CodigoItem><DescricaoItem>Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - (XP=15; XR=0km)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,470000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1335,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3025807000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTRAL CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0001-010-2022-331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1049"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>DUCHA elétrica MANUAL, higiênica, com gatilho, material da mangueira em alumínio com comprimento de 18 cm, 3 temperaturas, voltagem 4000W, 127, cor branca, garantia de 12 meses, ref. modelo 7560030 ou 7560042, para uso em creches.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>323,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>969,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4542152000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0031-000012-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1050"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>HOSPEDAGEM Hospedagem simples;Com cama de solteiroAr condicionado;***Incluso café da manhã</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>56,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29935633000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL KREMONA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0031-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1051"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>99</CodigoLote><CodigoItem>99</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>370,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>370,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14223261000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TIAGO DE SOUZA QUINTINO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0003-000012-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1052"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0046</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>77</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SUPORTE MOLA DIANTEIRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>699,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>699,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10807703000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZN AUTO PECAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0046-77-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1053"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 165/70/ R13 PNEU 165/70/ R13</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>399,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>798,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22499910000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0007-000006-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1054"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,460000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>658,270000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6227,23</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1055"><UnidadeGestoraReferencia>077L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077L0200001.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>17</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE ESCADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27543735000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEX EXTINTORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077L0200001-2022.077L0200001.09.0010-17-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1056"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>LOTE 9 - PROJETO DE DRENAGEM DRENAGEM MORRO RIBEIRÃO DOS PARDOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1520,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3359,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>47938970000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0055-000024-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1057"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2612</CodigoLote><CodigoItem>2612</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 265/70 R 16. Produto novo, nao recondicionado para veiculos automotivos tipo Caminhonete, com no maximo 01 ano de fabricacao da data do fornecimento, garantia minima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistencia, tipo radial, aro 16, indice de velocidade T,  selo de inspecao do INMETRO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>217,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>840,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>182280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44545120000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AURORA E-COMERCE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0030-0000000000000026-2022-0000000000000256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1058"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1903</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>750,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1059"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO 30 LITROS Saco plástico para remoção de lixo, capacidade de 30 litros, reforçado, na cor preta ou azul. Pacote com 100 unidades</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4077,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0020-000010-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1060"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>COCO VERDE COCO VERDE. LOTE 01</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>82,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>123,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>86684892753</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GILSON CUSTODIO LOUBACK</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500002-2022.052E0500002.18.0001-000001-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1061"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1062"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa especializada em engenharia EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA PEM NOSSA SENHORA AUXILIADORA, Localizada no Centro de MARILÂNDIA/ES, conforme    especificações contidas no edital em seus anexos. COD. CIDADES: 2022.046E070000</DescricaoItem><UnidadeMedida>Gigabyte</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>401948,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>401948,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20965149000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISTA LINDA CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.01.0008-000001-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1063"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DER 10938</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>105,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>633,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16456069000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PADRAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0032-000003-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1064"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319928</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 8STS100-01A LEAO 87507741-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4156,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1065"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000402</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638661</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,726000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6450,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4682,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1066"><UnidadeGestoraReferencia>009L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009L0200001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>79</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>277</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>816,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009L0200001-2022.009L0200001.02.0004-4-2022-79-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1067"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>Rodabanca em granito polido cinza andorinha altura 7 cm e esp. 2 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,980000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>476,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0020-13-2022-349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1068"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-040324-ESTRUTURAS-SUPER-ESTRUTURA FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) CINCO POR CENTO DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,260000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>707,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12912,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0003-000002-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1069"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Lâmpada eletrônica, potência igual ou superior a 85w, base e27, tensão de 220v Lâmpada eletrônica, potência igual ou superior a 85w, base e27, tensão de 220v</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>130,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26591945000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1070"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>234,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1869,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1071"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>TENDA 8X8: Estruturada por colunas metálicas de tubo galvanizado quadrado 50 x50 com espessura de 2mm, Cobertura: Modelo piramidal com lona branca, laminada em pvc e calandrada com reforço de tecidos de poliéster anti-chamas e autoextinguível, com la</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>62,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO TENDAS E BRINQ. LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.16.0006-000010-2022-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1072"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>123</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindodobradiças e fechadura interna</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>425,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>850,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0012-000004-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1073"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>154</CodigoLote><CodigoItem>382</CodigoItem><DescricaoItem>PRENDEDOR DE ROUPAS GRANDES material plástico, pacote com 12 unidades. Referência de qualidade: Marca - Varal, Santa Maria, Rafi, Cristal ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9369464000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRMÃOS FERRARI B  V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000033-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1074"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0138</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1713</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1713</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33980675000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARTY SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0138-1713-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1075"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>148966</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SWA or SSP for OpenScape Contact Center Enterprise CMS Base</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>819,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>819,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>67071001000360</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0007-9-2022-148966-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1076"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>12.21 - LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS REF L51 + CS 1v, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>850,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>850,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0054-000023-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1077"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>651,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1078"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01242022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1340200020</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639564</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>41591,960000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>83183,92</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>57839532000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VALLAIR AIRFLUID BOMBAS, COMPRESSOR INSTRUMENTACAO E VALVULAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0018-CT01242022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1079"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>557</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>234096</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,790000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>87,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0031-34-2022-557-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1080"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>Troféu com altura de 43 cm, base quadrada com 7,50 cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta base um cone com detalhes em polímero metalizado na cor dourada, taça em polímero metalizada na cor prata com 12,5 cm de largura a partir das alças</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>390,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>93577427000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. T. LUIZE EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0004-000006-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1081"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310324</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL DESGASTE FLYGT 5102108</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3493,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1082"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00462022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1520420010</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105641938</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2887,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2887,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>53276010000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HEXIS CIENTIFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0001-CT00462022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1083"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>VERGAS E CONTRAVERGAS UNIDADE DE SAÚDE DE VILA MARIA 8.193187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>148,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6330,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32663550000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.01.0003-000003-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1084"><UnidadeGestoraReferencia>071L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071L0200001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>ACUCAR CRISTAL PCT 5K Açucar tipo cristal branco de origem vegetal, sacarose de cana de açucar pacote com 5kg.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>341,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29723211000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071L0200001-2022.071L0200001.09.0014-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1085"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000400</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639534</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,871000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6750,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>32879,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1086"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>54</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GÁS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>102,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>102,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000247</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA (FILIAL GAS)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0053-54-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1087"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>636</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ALAFABETO COM ILUSTRAÇÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1946,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0017-024-2022-636-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1088"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>50</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>687</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>37892</CodigoItem><DescricaoItem>GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO1000ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>245,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0040-50-2022-687-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1089"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET IMPLANTAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0011-000028-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1090"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cmCÓD. DER-ES 130103</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>265,740000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5067,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1091"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>164</CodigoLote><CodigoItem>164</CodigoItem><DescricaoItem>Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>97,610000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>158,011884</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15423,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1092"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>(CODIG. 30204) LASTRO DE AREIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,060000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1412,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686950000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0017-000010-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1093"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo de cobre 16 mm2 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de16.0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>28,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>935,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0012-000008-2022-000173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1094"><UnidadeGestoraReferencia>071L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071L0200001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9,38</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29723211000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BOA ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071L0200001-2022.071L0200001.09.0014-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1095"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.005E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>80</CodigoLote><CodigoItem>80</CodigoItem><DescricaoItem>APONTADOR Apontador com depósito para lápis retangular. Lâmina de alta qualidade, maior durabilidade. Depósito translúcido. Impressão da marca no corpo do produto. Medidas aproximadas do  apontador:  COMPRIMENTO 60 mm, LARGURA 25 mm, ALTURA 15 mm. Co</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1239,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2023.005E0700001.16.0001-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1096"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>300</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS HIDROSSANITARIOS RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L DER ES 02/2022 170540 Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1079,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4317,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1097"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24742</CodigoItem><DescricaoItem>PARTICIPACAO EM CONGRESSOS; EVENTOS; FEIRAS; CURSOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora/aula</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3990,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35963479000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.10.0005-035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1098"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>509,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,080000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8187,94</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1099"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>GERENCIAMENTO DE SISTEMA (GESTÃO DE ITBI ONLINE)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3078,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36944,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E§L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.01.0019-000055-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1100"><UnidadeGestoraReferencia>004E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0500003.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO Livros didáticos integrados ao sistema de ensino Aprende Brasil para crianças - Grupo 1 -  Educação Infantil;- Aprende Brasil Digital: ambiente virtual de aprendizagem, com conteúdos educacionais e acesso por meio de usuário e senha individua</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47724,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47724,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>75104422000882</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF - LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0500003-2022.004E0500003.10.0002-000162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1101"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>94</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>CURVA 45° C/ BOLSA FoFo DN 200mm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. CURVA 45° C/ BOLSA FoFo DN 200mm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>883,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1766,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0017-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1102"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-CANJIQUINHA DE MILHO AMARELO 1 KG CARACTERISTICAS TECNICAS: FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTO DE MOFO SUBSTANCIAS NOCIVAS PREPARACAO FINAL INADEQUADA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>328,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41841555000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.09.0001-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1103"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>673</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>640,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>640,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-673-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1104"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,720000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>720,980000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4124,01</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0029-000015-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1105"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA E IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIP EM CADELAS ACIMA DE 31KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>679,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5432,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21758532000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MS VETERINARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.02.0009-000002-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1106"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Locação de obra com gabarito de madeira</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>854,230000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11250,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19213619000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.01.0006-06-2022-137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1107"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1108"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000212</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ILUMINACAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8043,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8043,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29068729000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GANHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.01.0038-000016-2022-000212-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1109"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000534</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>231</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO 50 LITROS COR PRETA; FABRICADO EM POLIETILENO; MICRAGEM MINIMA DE 0,5; ROLO PICOTADO COM NO MINIMO 25 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000534-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1110"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000345</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>173</CodigoItem><DescricaoItem>TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO  COM FRISO PARA ESFREGAR ROUPA; DIMENSOES APROXIMADAS 102 X 50 X 28CM (COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>104,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>419,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000345-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1111"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>182</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1263</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>79800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>957600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7712399000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RG SYSTEM INFORMATICA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0001-0000000000000003-2022-0000000000000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1112"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>BALANCEAMENTO VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO CAMINHONETES TIPO AMAROK, HILUX, S-10 E FORD RANGER; VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO SPRINTER, FORD TRANSIT E RENAULT MASTER E OUTROS ENTRE 1.500 E 2.300KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27727726000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MECANICA FLEGLER LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0024-000019-2022-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1113"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315040</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 R 386mm LEAO 87510128118A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1114"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>[FMS-MACA HOSPITALAR CARACTERISTICAS TECNICAS:ARMACAO TUBULAR ACO ESMALTADO LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA CABECEIRA RECLINAVEL E PES COM PONTEIRA EM PVC SUPORTE PARA SORO DISPOSITIVO DE TRAVA DE SEGURANCA DIMENSOES C=2.00 L=0.68M A= 0.85M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>860,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>860,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38204744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM SAUDE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500001-2022.038E0500001.01.0010-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1115"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000401</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638665</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>119,944000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>37,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4437,93</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1116"><UnidadeGestoraReferencia>074E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Envelope para prontuário familiar ESF. descrição: Confeccionado em papel kraft natural, gramatura de 240 g/m², com impressão na cor preta. O envelope deverá ser isento de furos, rasgos ou quaisquer outros defeitos que possam prejudicar sua perfeita u</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2390,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27353630000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSELKY GRAFICA IND E COM LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0500001-2022.074E0700001.01.0032-000022-2022-000125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1117"><UnidadeGestoraReferencia>018E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000076</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>205221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 25MM  SOLDAVEL NBR 5648</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40950678000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0500001-2022.018E0500001.01.0003-000076-2022-205221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1118"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009270</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ONIBUS RODOVIARIO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, CARROCERIA NA COR BRANCA, MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO DE 225CV POTENCIA, TRANSMISSÃO MANUAL MECÂNICA DE 06 (SEIS) VELOCIDADES SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RÉ, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO, DIREÇÃO HIDRÁUL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>630000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>630000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5440065000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.16.0004-009270-2021-000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1119"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>CANJICAO Canjicão  pacote c/ 500 gramas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5657790000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0057-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1120"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316146</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639526</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4749,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4749,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1121"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público Para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Es</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600004.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>448</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,736000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>44160,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8649427000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL DE NEGOCIOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600004-2022.501C2600004.09.0003-0000000000000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1122"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>110</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>336,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>672,26</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1123"><UnidadeGestoraReferencia>025E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>ASSENTAMENTO BOA VISTA X BR 342 X EEEFM DE JOASSUBA SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA CÓDIGO DA ROTA: 20222108110TURNO: VESPERTINOCAPACIDADE DO VEÍCULO: 15 PASSAGEIROSIDA/VOLTA: 55km</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11220,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>86281,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10513527000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIACAO HELLEN LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0500001-2022.025E0500001.01.0001-000036-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1124"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>51</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO IOPES 301047.0 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO7.27 - Escavação mecânica em material de 2a. categoria.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>425,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37934662000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIA STEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0023-000003-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1125"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>257168</CodigoItem><DescricaoItem>BOTINA SEGURANCA EM COURO DO CABEDAL; MODELO: UNISSEX; TIPO VAQUETA FLOR NOBUCK; COM FORRACAO EM TECIDO; COSTURA REFORCADA;COLARINHO ACOLCHOADO COM ESPUMA PU; FORRO POLIESTER; LINGUETA VAQUETA FLOR NOBUCK; MATERIAL; MATERIALPALMILHA: SINTETICA NAO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL EVA ANTIMICROBRIOS; BIQUEIRA PLASTICA, CONTRAFORTE EM MATERIALRESINADO TERMO CONFORMADO; AMARRACAO EM CADARCO POR ILHOS; COR MARRON; TAMANHO: 37; COM CERTIFICADO DE APROVACAODO MINISTERIO DO TRABALHO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>118,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40614332000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAPHAEL P PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS EM METAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0006-2022NE00124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1126"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0052</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>202865,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>202865,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4812583000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELFIN CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0052-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1127"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6018,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6018,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2980103000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.09.0003-213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1128"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS COPIA / IMPRESSÃO A4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.16.0001-000001-2022-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1129"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>49708</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.01.0022-27-2022-054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1130"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315216</CodigoItem><DescricaoItem>RT MT S901 180-200CV LEAO 87572039100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28448,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1131"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE - DER/ES - 61902 C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0030-000017-2022-000562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1132"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600018.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Agua Mineral; Tipo: sem Gás; Quantidade: 20l; Unidade e Fornecimento: Garrafão Retornável.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600018-2022.500E0600018.01.0001-001-2022-091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1133"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>Rodapé de granito capão bonito polido, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, dim. 10 x 2.0cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>715,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1134"><UnidadeGestoraReferencia>017E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0500004.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>73</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1197</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26262472000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0500004-2022.017E0500004.02.0003-73-2022-1197-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1135"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>26</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>560</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,975000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18037,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28194602000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOSS CONSTRUÇÃO , LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0009-26-2022-560-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1136"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AÇUCAR CRISTAL Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da com</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12947831000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.501C2600010.02.0031-000016-2022-000041-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1137"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0089</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01742022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8390100001</CodigoItem><DescricaoItem>PLATAFORM P ASSINATURA DOCUMENTOS ONLINE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6270,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6270,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23691353000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0089-CT01742022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1138"><UnidadeGestoraReferencia>054E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,920000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1152,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0500004-2022.500E0500019.02.0054-000056-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1139"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS UNIDADE DE SAÚDE DE VILA MARIA 7.291341PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,890000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>784,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1482,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32663550000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R.A.G. CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.01.0003-000003-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1140"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600019.10.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE SHOW</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46341480000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FILIPE FANTIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600019-2022.042E0600019.10.0021-000102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1141"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000136</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTROLE INTERNO E AUDITORIA INTERNA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1692,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20315,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0020-000007-2022-000136-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1142"><UnidadeGestoraReferencia>047E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CONTATOR 10A 110V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>165,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>825,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0100001-2022.047E0100001.02.0001-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1143"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO (3) - IOPES - 120301 CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>56,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1144"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>5</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>364</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>142,960000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>82,840000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11842,81</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0024-5-2022-364-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1145"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0090</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0147</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>260641</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86326</CodigoItem><DescricaoItem>SABONETE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; ACAO:ANTISSEPTICO; FRAGRANCIA: DIVERSAS; ROTULAGEM:ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO,NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,OBEDECENDO TODAS AS EXIGENCIAS,PORTARIAS E DECRETOS DA ANVISA E DO MINISTERIODA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOMBONACONTENDO APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) LITROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>537,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11003414000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0090-0147-2022-260641-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1146"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO PORCA/TABETE EM METAL EM BORRACHA PARA HIDROMETRO DE 3/4 (COM 02 UNI. CADA) CONJUNTO PORCA/TABETE EM METAL EM BORRACHA PARA HIDROMETRO DE 3/4 (COM 02 UNI. CADA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32768522000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METALURGICA BOCAIUVA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000074-2021-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1147"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000415</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638645</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>349,368000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>22010,18</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1148"><UnidadeGestoraReferencia>061E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA SUIÇA DE LATEX, TAMANHO APROXIMADO DE 55 CM capacidade para suportar aproximadamente 200kg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>124,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17238455000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0500001-2022.061E0500001.01.0009-000044-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1149"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4 (20mm) CÓD DER-ES 142119</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>79,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>158,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1150"><UnidadeGestoraReferencia>030E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0500001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LAUDO DE INSALUBRIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>773,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>773,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3810480001620</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0500001-2022.030E0500001.09.0006-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1151"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>254</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>58484,920000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>125742,58</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2536066000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0034-254-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1152"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE. in natura, espigas com tamanho médio, grãos macios, isentas de partes pútridas, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>66,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13678090702</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNO JOSE DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1153"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000348</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>DESCIDA DAGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - DNIT-ES - 2003399 AREIA E BRITA COMERCIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>541,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7041,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44123237000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G4 LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0019-000348-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1154"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,600002</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1633,610000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>980,17</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0008-000020-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1155"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>FEIJÃO CARIOCA , tipo 1; novo, não torrado; Não poderá apresentar coloração dos grãos com nuances diferentes, impurezas(grãos partidos e pedras), bolor, mofo, caruncho, rendimento inadequado. Embalagem deve estar intacta, acondicionado em sacola plás</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>910,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3701571767</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBERTO CERQUEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1156"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polo Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600006.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>30</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,750000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2640,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1980,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2959392000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600006-2022.501C2600006.09.0026-30-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1157"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>714</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3632</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1792013000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0006-714-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1158"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316348</CodigoItem><DescricaoItem>KIT N HARD IRON-CURVA 462 FLYGT 7692929</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16241,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1159"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>69</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS -TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS/TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS- TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA - FONTE DE REFERÊNCIA IOPES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,314000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4365,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1160"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>269</CodigoLote><CodigoItem>399</CodigoItem><DescricaoItem>NÍPEL COM ROSCA 1/2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1161"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313667</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO 8STS160 4EST LEAO 87531056100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>740,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1162"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>342</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>612,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5662,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1163"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.09.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9133,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9133,89</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12137765000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMA TRANSPORTES  LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.09.0057-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1164"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00018</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>234,390000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>234,39</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1165"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO VEÍCULO: AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A)  FIAT FIORINO ENDURANCE 1.4 2022. veículo zero km; ano/modelo no mínimo 2021/2021; tipo furgoneta com carroceria em aço e monobloco original de fabrica adaptado para ambulância simples remoção;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>138900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>138900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39606986000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500001-2022.052E0500001.01.0012-000015-2022-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1166"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>308,355000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3361,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4088208000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0005-156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1167"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>248801</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>66739</CodigoItem><DescricaoItem>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37509082000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.09.0001-248801-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1168"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028e0700001.16.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>69</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>164</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>02 caixas modelo SB850 ou SIMILAR com 2 falantes de 18 com 800 WATTS cada; 02 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 12 com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS; 01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 01 Amplificador de 3000 Watts RMS; 01 Amplificador de 1000 Watts RMS; 01 mesa digital com no mínimo16 canais,04 auxiliares 01 processador STEREO 03 vias 01 equalizador 31 bandas 02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 01 Notebook com músicas variadas; 02 Monitores modelo, EV,SM400 ou Similar 01 Power-play para fones de 04 vias; 05 microfones SM58; 05 microfones SM 57; 01 Kit de microfones completo com garras para bateria; 05 direct- box passivos e ativos 25 cabos XLR-10MTS 04 Extensões para fone com 04fones Akg,Koss ou Similar 02 microfones sem fio de mão; 01 Microfone Auricular sem fio 10 pedestais; Cabeamento para funcionamento de todo sistema. 01 técnico experiente para operar o sistema de som A quantidade de cada tipo de microfone deverá obedecer às necess</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2706,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40590,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Magnago Eventos e Locações
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028e0700001.16.0015-69-2022-164-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1169"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>380</CodigoItem><DescricaoItem>Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>296,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1170"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 110-90/17</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>430,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1290,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44781209000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GUIA PNEUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0013-000017-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1171"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>386</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3596,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36335560000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0029-386-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1172"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>122</CodigoLote><CodigoItem>122</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO-Placas de sinalização de segurança para exti Placas de sinalização de segurança para extintores em PVC de nº23 da NBR13434/2004, com formato quadrado com fundo vermelho e pictograma fluorescente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>92,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1173"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>150</CodigoItem><DescricaoItem>Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1174"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>51</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE AR PRIMARIO DO MOTOR DIESEL - 800104248 FILTRO DE AR PRIMARIO DO MOTOR DIESEL - 800104248 (NCM 84213100)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>380,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1175"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000348</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL - DER-ES 42045</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3106,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28330,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44123237000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G4 LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0019-000348-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1176"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>134</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>357</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Destinação final de resíduos classe II-B, umid. &lt; 30%. Classif. conf. NBR 10004/2004, disposição em aterro sanitário licenciado pelo IEMA c/ emissão Certificado de Destinação final de Resíduos (CDF). Exclusive transporte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>99860,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1656808000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CTRVV CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS V V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.02.0009-134-2022-357-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1177"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>51</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>260914</CodigoItem><DescricaoItem>BOBINAS BAIXA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2280,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39709960000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0026-036-2022-51-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1178"><UnidadeGestoraReferencia>070L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070L0200001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML C/100 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>538,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27151620000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO BOBBIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070L0200001-2022.070L0200001.09.0009-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1179"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0115</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>159</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1951</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>82</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>766,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11499,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39637509000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600014-2022.077E0600022.01.0115-159-2022-1951-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1180"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>283</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Fonte chaveada 12 volts 10 amperes para fita neon e perfil tipo bastão</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>485,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0049-283-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1181"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>127</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>CABO FLEXIVEL 6MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>57,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>285,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVICOS E ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.16.0007-000002-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1182"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600007.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1588</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6984</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2390,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11950,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600007-2022.076E0600007.09.0006-1588-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1183"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2842,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>61,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>173362,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1184"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0,7MM ESCRITA FINA  FABRICADA EM RESINAS TERMOPLASTICAS; ESFERA DE TUNGSTENIO; TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA; PONTA DE LATAO; TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1185"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>@Bota-Fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>134,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1186"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000587</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL DER-ES PROJETOS PARA EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1264,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2592,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31172314000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0037-000020-2022-000587-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1187"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>CLIPS 2/0 GALVANIZADO  CAIXA COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>289,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26312888000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSENEIDE DA SILVA 31624995691</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1188"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600005.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>72</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1933</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>13,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>229,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2977,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600005-2022.069E0600005.02.0002-72-2022-1933-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1189"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>71</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2906</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO: Manual de Direito Administrativo /Autor: Matheus Carvalho /Ed. Juspodivm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17501154000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0009-71-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1190"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1191"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>LEITE EM PÓ A PARTIR DE 6 MESES Com 18 vitaminas e minerais; Rico em Cálcio, Vitaminas C, D, B1, Ácido pantotênico e Biotina; Fonte de Ferro, Vitaminas A, E, K, B2, B6, B12, Ácido fólico, Selênio, Zinco, Fósforo e Cobre; Embalagem de 800 G. Validade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>56,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2843,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1192"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>COLHER DE POLIETILENO Colher, material corpo polietileno, aplicação caldeirão, características adicionais dimensões 0,8 x 5 x 34 cm, plana, cor branca</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>588,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2034324000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA MADALENA VIANA NERI DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1193"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO NA BOMBA CANETA DE 1 CV TRIFÁSICA LOCALIZADAS NO LIMEIRO DE SANTO ANTÔNIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22702515000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELZA COAN OFICINA ELETRICA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0035-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1194"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>213,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>641,85</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19525638000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0010-10-2022-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1195"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.09.0090</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO Projeto de padrão de entrada dentro das normas da concessionária de energia EDP;Projeto de quadro de proteção das bombas;Projeto executivo de instalação das bombas;Projeto do quadro de comando e acionamento;Proj</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15014,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15014,86</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22198684000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUAN CARLOS DIMANSKI DEMUNER 12878176707</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.09.0090-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1196"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0046</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Serviços de locação de ornamentação Arvores Naturais Ornamentação/cordões SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO  Serviço e locação de 01 Sistema de iluminação cobrindo toda o caule e galhos grossos com distanciamento Maximo de 6x6 cm, com cordão de 10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1030,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0046-000029-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1197"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE01215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36344</CodigoItem><DescricaoItem>Chuveiro comum plástico com registro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6038607000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0022-2022NE01215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1198"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Jones dos Santos Neves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100003.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>249410</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>100,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15266912000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100003-2022.500E0100003.09.0005-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1199"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>106782</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>COMPUTADOR DESKTOP ( CPU MONITOR TECLADO E MOUSE) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS ITENSITEM 1 - COMPUTADOR DESKTOP (CPU, monitor, teclado e mouse)    1. PROCESSADOR        1.1. Microcomputador com arquitetura x86 corporativa, com suporte 32 e 64 bit</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4516,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>225800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72381189001001</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.16.0008-000006-2021-106782-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1200"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>148927</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Ativação de circuito</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1010000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1010000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22166193000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S.A.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0001-2-2022-148927-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1201"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1720</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>48</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,580000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500012-2022.077E0600022.09.0039-1720-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1202"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO - SAÚDE E ALIMENTAÇÃO: SIMPLIFICANDO PARA O BEM VIVER Carga horária: 2hs, número de alunos por turma: 20.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>623,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>623,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3743301000527</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIÇO NACIONAL DE  APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.09.0025-000201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1203"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>280</CodigoLote><CodigoItem>280</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1892</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>120,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34772843000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0010-16-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1204"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>99</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4 conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1303,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39226887000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECO CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0009-11-2022-99-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1205"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>BROCA 2200 F/FF</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>173,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7827565000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DL DENTAL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0005-000014-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1206"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.076E0600014.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>282</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>287653,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2021.076E0600014.01.0006-003-2022-282-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1207"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>410,400000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,270000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5035,61</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1208"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>078</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CLARABÓIA, ACRÍLICA, LEITOSO, MED.: 1,30 X 1,30, COM KIT DE FIXAÇÃO: PARAFUSOS, BUCHAS E GRAMPOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1497,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29940,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14437343000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CPM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL  E VENDAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.01.0010-078-2022-1041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1209"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL ALUMINIO 30 cm x 7,5 mt</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>331,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0020-000010-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1210"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313203</CodigoItem><DescricaoItem>KIT CRIVO 8STS80-160 8 LEAO 87510090100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>188,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1211"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de alvenaria</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>126,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1212"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO DE AGUA FRIA Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ponto instalado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>117,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>469,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0018-000005-2022-000270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1213"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.01.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000253</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>MÓDULO DE GESTÃO DO ISSQN DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Suporte técnico, manutenção e atualizações evolutiva e corretiva de software, visando possibilitar a recuperação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sonegado nos últimos 60 (s</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10363501000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAFETYSERVICES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.01.0043-000031-2022-000253-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1214"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>162</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de luva de PVC soldável marrom, diâmetro 32mm (1)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1215"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317633</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO XFP PE1 CB ABS 61705075</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1772,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1216"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Recarga de gás para ar condicionado Recarga de gás para ar condicionado acima de 18.000 btu</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>130,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22320534000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JACIMA PASSAMAI 13586436793</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.09.0021-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1217"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TENDA 8X8</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>79,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.16.0004-002-2022-036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1218"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU CHOCOLATE EM PO, COM O MINIMO DE 50% DE CACAU, EMBALAGEM CONTENDO 1KG (PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3055,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1219"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>295</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>109,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0021-002-2022-295-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1220"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000065</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TENDA 10X10: tenda em estrutura metálica galvanizada modelo chapéu de bruxa com lona branco gelo tensionada antichamas. Apresentar ARTS, toas as despesas decorrentes do transporte, montagem e desmont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1539,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1539,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12810293000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.16.0004-000004-2022-000065-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1221"><UnidadeGestoraReferencia>042L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042L0200001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ADUBAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO Adubação e correção do solo para uma área de aproximadamente 185 m².</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40266951000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLARENICE BERNADINO MARSALIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042L0200001-2022.042L0200001.09.0016-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1222"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600015.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>125</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27060,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27060,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13160524000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600015-2022.017E0600015.02.0024-125-2022-1201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1223"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000096</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Notebook Processador Intel 64Bits Notebook Processador Intel 64Bits</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6371,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19113,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4151822000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.01.0024-000025-2022-000096-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1224"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38233</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>110,130000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1101,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37117077000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELMA BORGES DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0014-2022NE00182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1225"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE01207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>154239</CodigoItem><DescricaoItem>CHAPEU DO TIPO AUSTRALIANO/LEGIONARIO; CONSTRUCAO I: COM PROTECAO PARA NUCA E PESCOCO; TECIDO: BRIM 100% ALGODAO COM FATOR DE PROTECAO SOLAR (FPS) MINIMO DE 30; COR: CAQUE; CONSTRUCAO II: FORRADO, ILHOSES NIQUELADOS RESISTENTES A CORROSAO APLICADO NAS LATERAIS DA COPA E NAS ABAS PARA MOLDAGEM E CORDAO DE FIXACAO PARA O QUEIXO; ETIQUETAS: ETIQUETA DE PRODUTO COM COMPOSICAO E INSTRUCOES DE LAVAGEM, IDENTIFICACAO DA CONFECCAO; ACONDICIONAMENTO: AS PECAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS TRASNPARENTES INDIVIDUAIS; TAMANHO: UNICO; UNIDADE: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11712083000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.09.0010-2022NE01207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1226"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Seguros S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149287</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45987,720000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>45987,72</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13959157000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600005-2022.500E1600004.01.0010-17-2022-149287-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1227"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EQUIPO DE PVC PARA BOMBA DE INFUSAO EQUIPO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 72H EM SISTEMA FECHADO PARA BOMBA DE INFUSÃO, CONTENDO PONTA PERFURANTE COM PROTETOR, GOTEJADOR PADRÃO NBR 14041 (ISO 8536-4), ENTRADA DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL, CÂMARA DE GOTEJAMENT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>310000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>58426628000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0005-000005-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1228"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1165</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1229"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de tubo coletor de PVC ocre para esgoto JEI Ø300mm, linha Vinilfort ou equivalente, incluindo escavação e aterro com areia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1230"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>114</CodigoLote><CodigoItem>114</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>178,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5544,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1231"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Caldo de Galinha embalagem de 57 gramas c/ 6 cubos, Caldo de Galinha, o produto deverá estar de acordo com, Ingredientes: sal, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de levedura, curry, curcuma, alho, cebola, salsa, carne de galinha. Característ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14990872000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0034-000024-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1232"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>Cº ALTO X JOSÉ MARIA X GENTIL PACHECO X PROP. SR. PERCILIANO X GERSO X EMEIEF JOÃO ANTONIO MOREIRA Turno Vespertino</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6335,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31234,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5771666000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1233"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA GERAL DE OBRA LIMPEZA GERAL DA OBRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>428,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,358900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5717,61</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30956334000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.01.0006-000003-2022-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1234"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311143</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB 4SD 28 EST LEAO 87530320100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1235"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>MEXERICA POCAN IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE fruta in natura, de consistência firme, cor e odor característico, isento de ferimentos ou defeitos e corpos estranhos. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12142554000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOCE DIVERSÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.09.0032-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1236"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIO BACIA SIFONADA DER ES 170129 Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>649,558000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1948,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1237"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto interruptor bipolar para ventilador helicoidal - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões, fio isolado PVC de 2.5mm2 e caixa estampada 4x4 (1 und)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>203,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>406,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1238"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>132</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ponto instalado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>206,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1649,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1239"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>360,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26676045000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RUBAN PEREIRA VAREJAO 10691040788</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.09.0049-000132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1240"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>446</CodigoLote><CodigoItem>446</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA PISOS E REVESTIMENTOS EMASSAMENTO PAREDE E FORROS DER-ES 190103 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3321,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,776200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>62363,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1241"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5764427000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0011-13-2022-170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1242"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000317</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>RESPIRADOR RESPIRADOR 2 FILTROS é um respirador purificador de ar de segurança, modelo peça 1/4 facial, confeccionado com tecnologia Alcryn na cor cinza, possuindo uma aranha com quatro pontas com elástico superior e inferior com regulagem e suporte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>82,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>410,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39817994000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VETORIAL DEFENSIVOS AGRIC. E DOMISSANIT. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0021-000317-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1243"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>313</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE COTOVELO - (204040078)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1472712000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOFTMAGEM SERVICO HOSPITALAR, OFTALMOLOGICO E ULTRIMAGEM LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-313-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1244"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FLUIDO DE RADIADOR REVISÃO AUTOMOTIVA DE 100.000KM, DO VEÍCULO I PEUGEOT EXPERT PCIA A FURGÃO 1.6 AMBULÂNCIA PLACA RBE 3B71- RENAVAN 01248028420 - ANO 2020/2020.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9470143000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PASSION AUTOMOVEIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0013-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1245"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>147792</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE CONEXAO AINTERNET DE ALTA VELOCIDADE/ CONEXAO DE BANDA LARGA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2397,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12957554000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.09.0011-00051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1246"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.076E0600012.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>199</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5365,800000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>51,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>276338,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1656808000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CTRVV CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS V V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600012-2021.076E0600012.01.0005-199-2021-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1247"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>139657</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>21,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>41,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>861,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19671702000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEONARDO SOARES LIMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.09.0009-052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1248"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>Caixa de passagem em blocos de concreto, paredes com 0.20m de espessura, para rede de drenagem de diâmetro de 0.60m, dimensões de 1.00x1.00x1.20 m, excl escavação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1249"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>390,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1250"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000421</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639531</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>67,494000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>46,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3104,72</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1251"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312235</CodigoItem><DescricaoItem>CP MT S500 6-7CV 38TR LEAO 87574105100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3222,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1252"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA EVA C/ GLITER 60X40CM /2MM MARROM - PACOTE COM 05 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1125,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1253"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível 18</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0044-000036-2022-000186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1254"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>673</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>TELHA DE FIBROCIMENTO 244 X 110 X 6MM- TAM. 244 X 110 X 6MM- Produto» Telha de fibrocimento- Tipo» Fibrocimento- Tipo de Material» Fibrocimento- Custo do Madeiramento» Médio- Custo da Manutenção» Médio- Acompanha Fixação» Não- Tipo de Fixação» Parafuso- Peso do Produto» 32,5 Kg- Garantia do Fabricante» 5 ano(s)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1977,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-673-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1255"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000310</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE 1.000 LITROS. SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA, CONFORME A CAPACIDADE DE VOLUME EM LITROS DE CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E/OU UNIDADES ADMINIST</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36046576000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M R G ARCANJOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0018-000035-2022-000310-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1256"><UnidadeGestoraReferencia>046E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>VENTILADOR DE PAREDE Ventilador de parede, 50 cm de diâmetro, Bivolt (seleção manual 127V ou 220V), 220W, rpm: 1500; Hélices em plástico, Oscilação horizontal, Regulagem de Inclinação manual, Pintura Eletrostática, Grade com pintura de alta resistênc</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>208,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>416,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30773253000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVEIS SOSSAI MOVELARIA  UTILIDADES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0500001-2022.046E0500001.01.0003-000005-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1257"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>346</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>108</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>212,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>212,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0021-15-2022-346-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1258"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>151</CodigoItem><DescricaoItem>COUVE FLOR Couve Flor, in natura com grau de maturação própria para o consumo, sem machas escuras e sem sinais de mofos ou qualquer tipo de parasita.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>236,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3009,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1259"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>249666</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>252237</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; LEITESEMIDESNATADO ZEROLACTOSE, NINHO FORTI+LEVINHO; MARCA NESTLE;UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO COM 1.000 ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>841,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41771136000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOTAL COMERCIO E ASSESSORIA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0011-249666-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1260"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL 8 Cabo ergonômico, em aço cromo vanádio, indicado para trabalhos em baixa tensão até 1.000 W. Garantia de no mínimo 12 meses a contar da data da nota fiscal.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>115,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0024-000013-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1261"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale-alimentação aos Comissionados, Agentes de Saúde e de combate a endemias, demais servidores</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>73500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19207352000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.09.0037-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1262"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>152</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 10.4.1 DER-ES 141101Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impe</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>628,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2513,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7573810000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRG  CONSTRUTORA E INCORPÓRADORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1263"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Pallet de madeira de eucalipto de reflorestamento ou pinus. Medidas 1000x1200x129mm; Capacidade mínima: 1500kg. Peso: entre 30 e 40kg. Unidade de Fornecimento: Unidade.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6390,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35229486000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.09.0015-0177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1264"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1944</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE MANDIOCA , (EMBALAGEM DE 1 KG) - TIPO BRANCA, LIVRE DE TERRA E CORPOS ESTRANHOS ADERENTES A ESPÉCIE EXTERNA E ISENTA DE UMIDADE. ACONDICIONAMENTO: SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO  ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 (ANVISA). VALIDADE: NO MÍNIMO 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ CONSTAR DA EMBALAGEM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1311,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-1944-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1265"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313707</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S130-140 06 LEAO 87565403100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>999,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1266"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM DE PNEU 12.5/80-18R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1267"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>167270</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.01.0022-27-2022-054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1268"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>Alvenaria em bloco de pedra argamassada com cimento e areia no traço 1:3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1375,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1269"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>372</CodigoItem><DescricaoItem>FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA))</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>59,070000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>125,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7401,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1270"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313729</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S30-35 19 ES LEAO 87565362100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1063,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1271"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ALFACE LISA , apresentação: fresca; acondicionados em sacolas transparentes; bem desenvolvida, primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e trans</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>469,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>56339470297</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARLI CABRAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1272"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>276</CodigoItem><DescricaoItem>ELÁSTICO para dinheiro, fabricado em látex natural, número 18, pacote com 100 gramas aproximadamente 200 unidades. Para uso geral.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1273"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Direitos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600025.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>040/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35044</CodigoItem><DescricaoItem>SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600025-2022.500E0600025.01.0009-009/2022-2022-040/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1274"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>191</CodigoLote><CodigoItem>578</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA DE PIAÇAVA Vassoura de primeira qualidade e resistente, com cabo em madeira, base no formato trapézio. Nº 05 (numeração constando no produto). Referência de qualidade: marca - Capixaba, Suprema, Top Lins ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>134,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9369464000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRMÃOS FERRARI B  V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000033-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1275"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>121,500000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,380000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1018,17</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18957203000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0021-000016-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1276"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>BRITA Nº 3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1277"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600015.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>125</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE MEGA ÁRVORE NATALINA COM 22 METROS DE ALTURA ILUMINADA, A ESTRUTURA DESTA ÁRVORE NATALINA DEVERÁ SER FORMADA POR UM ARCABOUÇO CÔNICO COM DESIGN EXTERNO DE UM PINHEIRO COM CADA VÃO MEDINDO NO MÍNIMO 1,5 METROS DE ALTURA. DEVERÁ SER ERGUIDA POR TUBOS QUADRADOS OU REDONDOS, DE LIGA DE ALUMÍNIO OU AÇO CARBONO, COM ENCAIXES E FIXAÇÕES COM PARAFUSOS ESPECÍFICOS PARA APLICAÇÃO, CHEGANDO A DIMENSÕES MÍNIMAS DE 22.00M DE ALTURA, DESENHOS TEMÁTICOS NATALINOS CONFECCIONADOS DEVERÃO SER POSICIONADOS NA PARTE EXTERNA DE CADA SESSÃO PODENDO SER: ESTRELAS, OU BOLAS NATALINAS, OU SINOS, OU GUIRLANDAS, OU CAIXAS DE PRESENTES, OU ARABESCOS, ETC., MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA, PRODUZIDA EM ESTRUTURA DE BARRA CHATA DE 1/8 X 3/8 DE POLEGADA, ZINCADA, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, APLICAÇÃO NELAS MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LEDS, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, NA TENSÃO DE 220V, A PO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>224486,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>448972,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13160524000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600015-2022.017E0600015.02.0024-125-2022-1201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1278"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000448</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ALCOOL 70% (LIQUIDO) ANTISSEPTICO INDICADO PARA ANTISSEPSIA ANTES DE PUNÇÃO VENOSA - FRASCO DE 1 LITRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7144092000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RLB COMERCIO VARE E ATACA DE MEDICAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500001-2022.058E0500001.02.0017-000025-2022-000448-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1279"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1280"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43395</CodigoItem><DescricaoItem>ALICATE DE PRESSÃO BOCA CURVA 23CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>209,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37802655000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUDMILLA RABELO FERIANE 15456866706</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0023-033-2022-041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1281"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5401</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>197,070000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>197,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30684146000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.01.0008-10-2022-020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1282"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO COM 50ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>946,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0022-000020-2022-000175-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1283"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>054</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>281</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>Toalha de papel, tipo folha 2 dobras, grofada, medindo 23x23cm, cor branca (100% branca), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade, matéria prima 100% celulose virgem, sem perfume, Aplicação: higiene pessoal. Pacote com 1.000 folhas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7312,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.02.0008-054-2022-281-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1284"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>46</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>GRAMPO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9944033000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0045-46-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1285"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>PO DE PEDRA - SETOR LIMPEZA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.01.0029-000023-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1286"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW ARTISTICO cantor RALF ROJAS, a ser realizado no dia 03 de julho de 2022</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.10.0005-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1287"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3049,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3049,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37839014000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R.M.L INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.09.0016-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1288"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.10.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>338</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA EM RÁDIO- IPTU</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22007703000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIDADE CULTURAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.10.0010-338-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1289"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6567</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9,32</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37580765000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0600016.02.0010-095-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1290"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600008.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>161</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Caixa de som ativa, com no mínimo 200W RMS, com um mi-crofone com fio (comprimento mínio do fio: 2,5m), com woo-fer de no mínimo 12 polegadas, e no mínimo um tweeter, entradas para microfone, auxiliar, cartão de memória, USB, Bluetooth, com rodinhas deslizantes e alça retrátil para trans-porte, bateria para no mínimo 4 horas de duração, com tripé de elevação de no mínimo 1,2m de altura, alimentação bivolt.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>849,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>849,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35733585000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FREEDOM DO BRASIL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600008-2022.009E0600008.01.0001-040-2022-161-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1291"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>CHUCHU produto de boa qualidade, suficientemente bem desenvolvido. De cor verde claro e tamanho uniforme. São tolerados ligeiros defeitos de formação, desde que não afetem suas características.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>188,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8145826721</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELISABETE DE JESUS MADEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1292"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>118</CodigoLote><CodigoItem>118</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR IDA E VOLTA ESTADUAL VESPERTINO - CÓRREGO DO SOTURNO X CÓRREGO DE APARECIDA X SÍTIO PAULINHO VIMERCATI X FIGUEIRA X EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR 1.357</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1357,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29854,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1293"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO-12 REFLETORES PAR 64 F#5; -06 REFLETORES PAR 64 F#1; -08 ACL 200; -02 BRUT DE 04 LAMPADAS; -01 MÁQUINA DE FUMAÇA PROFISSIONAL COM VENTILADOR; -01 MESA DE ILUMINAÇÃO COMPATÍV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>995,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2985,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14774777000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO EDILBERTO  DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.09.0030-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1294"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO GESTÃO DE MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3496,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3496,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0014-000007-2022-000124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1295"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTACAO DE MARCOS GEODESICOS Serviço topográfico/ georreferenciamento / cartografia/ mapeamento/ aerofotogrametria/ altimetria / planimetria/ planialtimetria / regularização fundiária)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>112,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4290,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000194-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1296"><UnidadeGestoraReferencia>031E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0100001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000001</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>OCULOS PROTECAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21797408000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BLUNCK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0100001-2022.031E0100001.16.0002-000002-2021-000001-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1297"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5565222000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECTRILHA INFORMATICA LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600003-2022.009E0600003.01.0001-27-2022-104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1298"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA-Trama de aço para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metáli Trama de aço para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso instalação e içamento, co</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,960000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>268,306700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22527,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1299"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000069</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>64</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 110W Frequência 60 hzmodelo alta rotaçãorotação 18000 rpmtensão 127 vpotência 800 wisolação classe fpeso 2,7 kguso doméstico / comercial / industrialcorpo / copo aço inox</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>788,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>788,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40675566000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIBNER REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000069-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1300"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>146,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>440,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0014-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1301"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1378,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1378,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0019-17-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1302"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000138</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ASG COM INSALUBRIDADE 40% DIURNO, 12 X 36 H Serviços de conservação, limpeza e higienização predial, em areas internas e externas, sem o fornecimento de produtos de limpeza. Demais especificações vide termo de referência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>81965,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>983589,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583394000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0002-000050-2021-000138-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1303"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7220500130</CodigoItem><DescricaoItem>TOCO FOFO K9 PP ESG DN 150 ATE 0,50M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>298,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>298,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1304"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>70</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Buchas 6mm para Parede</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4721057000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. P. A. COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0016-70-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1305"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA MARCA TEXTO, cor amarela fluorescente a base de água, com secagem rápida.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0011-000020-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1306"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500003.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>GÁS DE COZINHA P13 RECARGA - Botijão em boa conservação, bem fechado e intacto, dentro das normas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e biocombustíveis (ANP), com assistência técnica local, entrega e instalação de acordo com a necessidade.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24909364000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUA REGIS OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500003-2022.013E0500003.09.0003-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1307"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316077</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR CURVA 277 FLYGT 6851665</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16965,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1308"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500001.09.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1961</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DIPIRONA SÓDICA, Concentração [mg/ml]: 500, Forma farmacêutica: Solução injetável, Apresentação: Ampola, Conteúdo [ml]: 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,995000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41895,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0500001.09.0031-1961-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1309"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>ALISAR PARA PORTA DE 0,80x 2,10 EM EUCALIPTO Alisar para porta de 0,80 x 2,10 em eucalipto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29525156000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA RICA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1310"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>886</CodigoItem><DescricaoItem>PISOS INTERNOS E EXTERNOS PASSEIO DE CIMENTADO CAMURCADO DER ES 02/2022 200209  Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>78,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>175,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13857,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1311"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1034</CodigoLote><CodigoItem>1034</CodigoItem><DescricaoItem>DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COM PEDAL. ESTRUTURA EM AÇO INOX (Ø 17CM X 98CM) E BASE PARA FACILITAR O ACIONAMENTO (EM PP COM Ø 30CM). DEVERÁ CONTER PUMP ALONGADO METÁLICO PARA QUE O ÁLCOOL SAIA VERTICALMENTE, EVITANDO O DESPERDÍCIO, TAMPA EM PP DOBRÁVEL E REFIL RECARREGÁVEL PARA ÁLCOOL GEL DE 1 LITRO. PEDAL COM BASE EM AÇO INOX O PRODUTO DEVERÁ ACOMPANHAR ADESIVOS INSTRUTIVOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>125,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0010-0000000000000009-2022-0000000000000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1312"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315208</CodigoItem><DescricaoItem>RT MT COMP. S330 1-4CV LEAO 87572055100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>753,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1313"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA  TRAMA DE ACO Composição 65 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, composta por tipo retangular galvanizado 20x20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>142,748500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3140,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1314"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE 200G Embalagem 200g. Intacta, isentos de matéria terrosa, parasitas e detritos de animais. Validade de 6 meses apósentrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>393,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1315"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CREAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1199659,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1199659,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29068729000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GANHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600004-2022.011E0600004.01.0003-000003-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1316"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320192</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S35-13 LEAO 87500451-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5290,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1317"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000090-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº14 (1156105) SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 14, COM BALÃO 5CC, ESTÉRIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>245,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.501C2600010.02.0018-000013-2022-000090-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1318"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>57045</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>620,470000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>620,47</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1319"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>33- Disk Silêncio - Secretaria de Meio Ambiente - (Fundos da Secretaria do Meio Ambiente)  End. Rua Josias Cerutti, nº 717  Praia do Morro 01 Central de alarme-Microprocessada 04 Sensores Infra. Passivos (áreas internas)  02 Sirene Alarme 500 metros - Cabeamento  01 Bateria</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>501,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6014,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1320"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>635,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7622,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20880006000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1321"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000154</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>CÂMERA DE MONITORAMENTO Sensor De Imagem2 MP CMOSResolução Máx.1920 (H) × 1080 (V)Iluminação Mínima0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IRTempo Do ObturadorPAL: 1/25 s to 1/50, 000 sNTSC: 1/30 s to 1/50, 000 sDia E NoiteICRAngle</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39154264000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500002-2022.045E0500002.01.0007-000010-2022-000154-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1322"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000225</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>SEME- CAMISA COM MANGA FUNDAMENTAL I - TAMANHOS 12,14 E 16 Confeccionada em malha pv, cor branca,antipilling composição 33% viscose e 67% poliester, gramatura 185g/m2, com manga,com viés 4cm(duas dobras )acabamento próprio, tecido azul na gola, faixa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1742,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>46824,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27330943000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MALHARIA CRISTMARA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0013-000005-2022-000225-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1323"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZADA de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada eareia no traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,160000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>160,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1466,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1324"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>PAO FRANCES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23971873000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA MILANEZI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0010-000016-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1325"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>ATADURA DE GAZE GESSADA 20CM X 04M.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78156,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41977198000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0005-0000000000000005-2022-0000000000000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1326"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000405</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>765</CodigoItem><DescricaoItem>PANO DE MICROFIBRA PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA, COR LISA, ULTRA ABSORVENTE, MÍNIMO 40 CM X 40 CM. COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.CONFORME O TERMO DE REFERENCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39518890000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZOOM COMERCIAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0008-000024-2022-000405-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1327"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0097</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>452</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>Execução de operação tapa buraco em vias urbanas com utilização de asfalto ecológico com borracha reciclada, aplicado a frio, espessura de 3 a 5cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0097-14-2022-452-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1328"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>697</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS ELETRICOS ESPELHO  PARA CAIXA ESTAMPADA 4 X 4 DER ES 02/2022 180218  Espelho para caixa estampada 4 x 4.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1228,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1329"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>813</CodigoItem><DescricaoItem>ESCOVA DE MÃO para lavar roupa, composição: material sintético, metal e pigmento. Referência de qualidade: marca - Condor, Bettanin  ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>309,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000034-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1330"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE  ALMOXARIFADO Concessão de licença de uso de software de Gestão Pública por prazo determinado, conversão, implantação, treinamento e customização do Sistema Integrado de Almoxarifado (quando houver necessidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2538,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2538,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.01.0023-000019-2022-000207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1331"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL: RIO JUCU  X SÍTIO DOS IRMÃO X DAIANA X EMEF SANTA ISABEL X CONEXÃO 20182902080, código da rota 20172902001, tipo de linha conexão, turno tempo integral, quilomeragem 8 km diários,  veículo com capacidade até 08 passageiro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>912,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38623,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5507219000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0049-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1332"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-MEL DE ABELHA, SACHE 10 GRAMAS CARACTERISTICAS TECNICAS:CONSISTENCIA LIQUIDA VISCOSA COLORACAO LEVEMENTE AMARELADA A CASTANHO ESCURA COM CHEIRO E SABOR CARACTERISTICOS ISENTO DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO NORMAL (CARBOIDRATOS V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>796969701</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELCIO JOSE LUCHI THOMAZELLI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.18.0002-000001-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1333"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0102</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>141</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Prestação de serviço de carga e descarga, separação, movimentação e arrumação, distribuição e recolhimento de materiais, além de organização dos estoques e dos depósitos.  Função: AJUDANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>192,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3504,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>672839,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3659631000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500018-2022.077E0600022.01.0102-141-2022-433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1334"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>BROCA DIAMANTADA 1011 Broca diamantada 1011.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>744,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71505564000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1335"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>122</CodigoItem><DescricaoItem>Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, cheios de concreto, dimensões de 40x40x60m, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.7cm, excl.escavação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>158,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>474,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1336"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600012.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>047</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00523</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>257544</CodigoItem><DescricaoItem>Empilhadeira: equipamento novo; sobre rodas e com pneus novos; tipo de operação: operador sentado; motor à combustão de gás liquefeito de petróleo - GLP; com botija para abastecimento do GLP; capacidade de elevação de carga: mínimo de 3.000 kg; elevação dos grafos: mínimo de 600 cm;com sistema para a inclinação da torre no sentido anterior e posterior, em ângulos compatíveis com a capacidade de carga exigida e segurança na carga/descarga quanto ao tombamento; comprimento dos garfos: mínimo de 100 cm; garfos de especificações compatíveis com a capacidade decarga exigida; garfos com protetor de carga; transmissão automática; direção hidráulica/hidrostática; com retrovisor, cinto de segurança, faróis dianteiros e traseiros e alarme de ré sonoro; deslocamento lateral.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44069823000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ES3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600012-2022.500E0600012.01.0031-047-2022-00523-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1337"><UnidadeGestoraReferencia>007E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00013</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>522,570000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>522,57</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6103175000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBSON CAMPOS KUHN - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0700001-2022.007E0700001.01.0022-000010-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1338"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002021</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOMILOZAÇÃO Mobilização e desmobilização de instalações e equipamentos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13241,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26482,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36758622000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THOMPSON ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.16.0001-002021-2021-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1339"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1720</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTAO 60X42 210G OBS PCT/20.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>364,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500012-2022.077E0600022.09.0039-1720-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1340"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01192022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5990000525</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639280</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>22561,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25945,15</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4120966004887</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0007-010-2022-CT01192022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1341"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>36880</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1694,522000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>52004,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1342"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>38,220000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>401,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0023-4-2022-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1343"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU 245/70 R 16</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27727726000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MECANICA FLEGLER LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.01.0024-000019-2022-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1344"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>275</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>37,060000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>548,49</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0013-013-2022-275-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1345"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>807</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>FUBÁ DE MILHO AMARELO                    Fubá de milho amarelo, enriquecido com ferro e ácido fólico, em embalagem de 01kg, embalagem original. Legislação conforme resolução RDC nº 263, de 22/09/2005</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-807-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1346"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3950,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6873,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1347"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>COENTRO FRESCO in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da Anvisa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Maço de aproximadamente 150 g.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Maço </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>834,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1943,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7135907779</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ODAIR CAPELINI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1348"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>10.246.214 FUSIVEL VIDRO 0,5A 5X20 FUSIVEL VIDRO 0,5A 5X20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17930601000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RBS MATERIAL ELETRICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0070-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1349"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>002-A</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.16.0004-002-2022-036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1350"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311487</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB S45 06 EST LEAO 87530450100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1351"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>93</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>65238</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>240,570000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>290,310000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>69839,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2212112000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0016-002-2022-93-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1352"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>95</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>365</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>55,650000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>556,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E SERVIÇO LTDA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0023-95-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1353"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Pacote de Adobe Creative Cloudfor Teams. Para Equipes.Licença para 1 ano.SHARED DEVICE LICENSEENTERPRISE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4198254000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.09.0021-00220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1354"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0091</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>46</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL TIMBRADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30552046000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0091-46-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1355"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>338</CodigoItem><DescricaoItem>Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>977,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1955,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1356"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>GERENCIAMENTO DE SISTEMA  (GESTAO DE PROTOCOLO E PROCESSOS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2085,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25026,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E§L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.01.0019-000055-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1357"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>45</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>ÁGUA SANITÁRIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0044-45-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1358"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,620000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>161,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0019-11-2022-332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1359"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>77</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELETRICAS Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar de 15A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>265,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7971,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0027-000001-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1360"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>293</CodigoLote><CodigoItem>293</CodigoItem><DescricaoItem>ALARME FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRAL DER-ES 160673 Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2192,644000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2192,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1361"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>74,150000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4285,87</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.01.0003-000007-2022-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1362"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS CMEI SEDE 170107 IOPESMictório louça branca, marcas referên Deca, Celite ou Ideal Standard, inc.engates cromados</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>660,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>660,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0019-000013-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1363"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>445</CodigoItem><DescricaoItem>PILHA ALCALINA C Pilha, tamanho: média, modelo: c, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 v. Código CATMAT: 419862</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2080,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0035-000039-2022-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1364"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1856,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,120000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9502,72</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32292217000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABEL MENEGHEL GONCALVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0015-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1365"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>30</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>106841</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO PRIVADA; SUBTITULO: OFERTA DE VAGAS EM CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>720,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>625,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1278952000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO S/S LTDA - ETESES - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0032-007-2022-30-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1366"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal do Procon de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0103</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>344</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Apresentações Teatro de Boneco com Peças Temáticas Sobre Consumo Responsável, Consciente e Sustentável l para o Público infantil do Município de Vitória.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30974479000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLEYTON BARBOSA PASSOS 69708096504</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500002-2022.077E0600022.10.0103-344-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1367"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>79</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>ORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM....</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>775,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27174058000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAFRA CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0040-000015-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1368"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>260349</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO DIDATICO, TITULO: Projetos ETC - Sucesso de Bilheteria, EDICAO: 1ª, NIVEL EDUCACAO: ENSINO MÉDIO, FORMA FORNECIMENTO: UNID</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31372,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1575815,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32026488000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MKS SOLUCOES COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.16.0006-14-2021-00194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1369"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>09</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>357</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>110766</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5992,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4553,92</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0009-09-2022-357-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1370"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300004.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>043</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>014 - AG</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Pijama  cirurgico  adulto  nao  descartavel; material: brim leve 100% algodao; cor: verde claro,  com vies amarelo no bolso. tamanho G pre  encolhimento;  composicao  do  conjunto: blusa: manga japonesa, gola tipo v, detalhe na gola em ribana branca, dois bolsos laterais na  parte  inferior.  calca:  comprida,  com elastico na cintura, com dois bolsos frontais e um  bolso  lateral  (perna  direita);  logomarca: arte a ser fornecida pelo orgao; cor preta e na  diagonal,  espacamento  entre  as logomarcas  de  15x15  cm;  resistencia:  a lavagem  industrial;  embalagem: individualizada; etiqueta: contendo   marca, tamanho  e  outras  informacoes  do  produto; unidade de fornecimento: conjunto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11395,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30950184000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300004-2022.500E2300004.01.0010-043-2022-014 - AG-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1371"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>043</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>44</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1827</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>61700,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>61700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7829326000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECSYTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0018-043-2022-44-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1372"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>105</CodigoItem><DescricaoItem>HASTES FLEXIVES COM ALGODAO NAS PONTAS ANTIGERME CAIXA COM 75 UNIDADES; VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1373"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBRINHA ABOBRINHA brasileira extra A, casca lisa cor verde brilhante, tamanho médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1522828745</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINA CELIA COCO MARETO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1374"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>160</CodigoItem><DescricaoItem>AMENDOIM CRU DESCASCADO, SELECIONADO, TIPO1, GRÃOS COM CASCA LISA, GLOBOSOS, COR UNIFORME, SEM  MANCHA, TOM ROSA AO VERMELHO FORTE, ISENTO DE SUJIDADES, MOFO, CARUNCHOS, LARVAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO ATÓXICO DE 500G.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>287,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1375"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>148681</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>03</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>31163,130000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>31163,13</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7385111000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E-SALES SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0008-148681-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1376"><UnidadeGestoraReferencia>074L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074L0200001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE A VÁCUO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27247832000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074L0200001-2022.074L0200001.09.0006-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1377"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>18</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>NO BREAK 1200VA BIVOLT 6 TOMADAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>23,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1230,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28290,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SO CARTUCHOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.01.0005-006-2022-18-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1378"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000347</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>KIT LUBRIFICANTE REVISÃO 20.000KMONIX 10MT LT1,PLACA SFP1l39.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0026-000347-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1379"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Veículo tipo Kombi, combustível gasolina, capacidade mínima para 12 lugares, 78 cv, 3 portas sendo duas dianteiras e uma deslizante lateral (lado do passageiro), veículo na cor branca, itens de segurança obrigatórios, vistoria para transporte escolar, ano de fabricação 2012 ou posterior. OBSERVAÇÃO:COM MONITORA E MOTORISTA  /ROTA 04:  São Miguel x Cabeça Quebrada x Ladeira do Félix  Escola Nossa Senhora da Penha com o mesmo retorno.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9083,333000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>108999,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813294000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F.A.TRANSPORTE E TURISMO
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0014-035-2022-054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1380"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0084</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000257</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>ELEMENTO FILTRANTE 2R2819429PPARA REVISÃO DE  20.000 KM DO VEICULO PLACA RQP6H25</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7930676000204</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0084-000257-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1381"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 MF  inclusive escavação, reaterro e transporte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>403,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9686,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36758622000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.16.0011-000004-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1382"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312779</CodigoItem><DescricaoItem>JG 6 CBL 1.5mm 1.83M LEAO 87565524101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1383"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>64518</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>118,010000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1888,16</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1384"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000401</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638636</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>119,944000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>37,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4437,93</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1385"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 32mm (1)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1386"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>KIT DE LIVROS PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 3- Autoras: Daniela Macambira e Gilvanira Freitas - Aprender Editora- KIT PROFESSOR contendo: *Guia de Orientações Didáticas ( ISBN: 978-65-5610-051-7) - M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>632,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28664584000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.10.0009-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1387"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.12.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>995,050000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2985,15</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14003749000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.12.0011-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1388"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ATADURA DE GAZE GESSADA 20CM X 04M ATADURA ESTABILIZADA, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL, TEMPERATURA DE SATURAÇÃO DE 20 A 25° C, TEMPO DE IMERSÃO 02 SEGUNDOS E BOA SECAGEM EM 05 MINUTOS, CREMOSIDADE ADEQUADA, ISENTA DE ARENOSIDADE, NÃO DEVENDO APRESEN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41977198000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0005-000005-2022-000066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1389"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0047</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>122</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>389</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa especializada para criação, montagem e apresentação de peças teatrais e teatro de bonecos, que encenem situações alusivas à educação para o trânsito conforme temas (até 2 temas) a serem definidos pela SETRAN/GET com o objetivo de atender as ações da Gerência de Educação para o Trânsito. Os roteiros das peças serão de propriedade da SETRAN/GET, podendo a empresa contratada encená-la em outras ocasiões com autorização prévia da mesma .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1486,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44599,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5916086000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATUTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.02.0047-122-2022-389-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1390"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 02 JANELAS, 1PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>919,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7352,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0017-000001-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1391"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600010.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000389</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARINS ATENDIMENTO PARA 01 CAMARIM, COM MÉDIA DE 10 PESSOAS PO DIA DE EVENTO, 6 VARIEDADES ENTRE SALGADOS, BOLOS, FOLHADOS, DOCES E BISCOITOS; BEBIDAS: CAFÉ, ÁGUA, DOIS TIPOS DE REFRIGERANTE. DUAS HORAS DE DURAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34335,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15324253000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600010-2022.067E0600010.16.0003-000035-2021-000389-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1392"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600017.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>04</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>64</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58245,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10461736000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600017-2022.009E0600017.16.0001-04-2021-142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1393"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>32,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>32,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>24690583000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CHIRLEI GOMES ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0005-000013-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1394"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Junta Comercial do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100025.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35514</CodigoItem><DescricaoItem>LIXEIRA, CAPACIDADE DE 12L, NA COR PRETA, POLIPROPILENO, SEM TAMPA, FORMATO CILÍNDRICO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30X25 CM (ALTURAXDIÂMETRO).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>828,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11003414000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100002-2022.500E0100025.02.0001-009-2022-43-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1395"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>POTE DE PLASTICO 5L RETANGULAR POTE DE PLASTICO; RETANGULAR; TRANSPARENTES; COM TAMPA; CAPACIDADE 5 LITROS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; APLICACAO DO MATERIAL: USO EM TERAPIA E NAS OFICINAS TERAPEUTICAS COM PESSOAS COM DIFICULDADES NEUROMOTORAS,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>327,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1260374000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R.F.L. COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.09.0033-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1396"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, AF_01/2020CÓD SINAPI 95544</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>285,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1397"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000096</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>119</CodigoLote><CodigoItem>119</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS HIDRO - SANITÁRIOS Bacia sifonada de louça branca com abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.51.17, ref. Deca ou equiv. , incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunt</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1684,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3368,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11257475000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L  L CONSTRUTORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0019-000008-2022-000096-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1398"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,524800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1761,59</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30956334000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.01.0006-000003-2022-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1399"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>BORRIFADOR PULVERIZADOR SPRAY CAPACIDADE MINIMA DE 500ML; CONFECCIONADO EM PLASTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>209,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1400"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0100001.09.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>BALANÇA DIANTEIRA PALIO WEEKEND 99</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>345,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>690,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37210134000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GAMBA AUTO CENTER LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.071E0100001.09.0053-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1401"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>300,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44477005000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARBOR COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0030-111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1402"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO PRETO 100L, 100UN REFORÇADO ESPESSURA 0,10 MICRAS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3304,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.02.0002-056-2022-102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1403"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>97</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>109,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1404"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0012-14-2022-023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1405"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00028</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>47,405800</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>357,44</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3948877000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO SANTA ANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0038-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1406"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado do Turismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600016.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00572</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>148887</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de Assinatura anual do Jornal A GAZETA  no formato digital, com periodicidade diária</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>298,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>298,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28133619000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S A A GAZETA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600016-2022.500E0600016.09.0008-2022NE00572-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1407"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>74</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>45,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>68,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3060,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1408"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento Estadual de Trânsito</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100022.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>243963</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO - REBOCAMENTO DE VEICULO V2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1293,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>62801,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8323047000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIA ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100022-2022.500E0100022.09.0002-036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1409"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Coordenadoria de Governo de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600009.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>89</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>PÚLPITO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE OU MADEIRA COM SUPORTE PARA ÁGUA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600009-2022.069E0600009.02.0001-051-2022-89-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1410"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600006.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2736,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,274800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3488,49</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600006-2022.026E0600006.01.0003-000002-2022-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1411"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0095</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>087</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02362022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1010600040</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO PVC OCRE ESG PB JEI NBR7362 DN 150</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>450,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15556,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33152385000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOUVEA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0095-087-2022-CT02362022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1412"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL TROCA DE RELÊ COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SUPERIORES A 18.000 BTUS A 30.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1413"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>FOLHA DE EVA 2MM COR AZUL CLARO MEDIDA 60X40CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1414"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E REALIZAÇÃO DO PACOTE DE EXAMES LABORATORIAIS DE CÃES E GATOS Ambos os sexos. (Hemograma completo, Fosfatase Alcalina (FA), Alaninaaminotransferase (ALT), Creatina e Ureia.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>255,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>147,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>37485,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21758532000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MS VETERINARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.02.0009-000002-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1415"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e1900010.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>37</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>617</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>141681</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>59,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500e1900010.01.0036-37-2022-617-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1416"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>118</CodigoItem><DescricaoItem>Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2 a 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1303,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14658,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25267047000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500003-2022.076E0500003.01.0002-017-2022-277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1417"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310040</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPTADOR CLS FLYGT 6226800</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1759,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1418"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1161</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Parafuso GN 25 ponto agulha - Cabeça Chata Philips</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9561642000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0500001.02.0044-031-2022-1161-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1419"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1715</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>21</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>165,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25526122000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BERGSON RODRIGUES 08518682746
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0600001.09.0015-1715-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1420"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM BASE DE 30 X 30 X 75 CM E TABULEIRO DE 40 X 40 CM EMBUTIDO NO CONCRETO, FEITO COM PASTILHAS DE MÁRMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5 X5 X 2 CM;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>616,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2465,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0014-000005-2022-000068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1421"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>70,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>70,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6205189000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO ROBERTO COCO - ME - MECÂNICA COCO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0023-101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1422"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>SEGURO DE VEICULO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90180605000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GENTE SEGURADORA SA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.02.0004-14-2022-162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1423"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,410000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27,05</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1424"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE CONTABILIDADE TREINAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2704,230389</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2704,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0011-000028-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1425"><UnidadeGestoraReferencia>059E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0100002.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11,99</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3948877000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO SANTA ANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0100002-2022.059E0100002.09.0012-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1426"><UnidadeGestoraReferencia>029L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BUFFET - JANTAR TITULO CIDADAO IBATIBENSE Serviços de Buffet para cerimonial de entrega de título de cidadãos ibatibenses a acontecer no dia 06 de novembro de 2019, incluindo: espaço cerimonial, mesas, cadeiras, ornamentação, coquetel, jan</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>220,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28495130000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Luzitana Miranda Salgado Ribeiro</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029L0200001-2022.029L0200001.01.0002-000006-2022-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1427"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312098</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL DESGASTE C. 484 FLYGT 2713202</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2251,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1428"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>projeto de sonorização projeto de sonorização (EDIFÍFICIOS EDUCACIONAIS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17283683000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MT SOLUÇOES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0011-000007-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1429"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Faculdade de Música do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100020.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9668</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,139671</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3054,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>426,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>21244149000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100020-2022.500E0100020.01.0009-003-2022-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1430"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1543</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO - ESSA MANUTENÇÃO CONSISTE EM ANALISAR TODA A REDE DE INCÊNDIO, DO INÍCIO ATÉ O FINAL (RECALQUE). ANALISAR A PRESSÃO EXISTENTE NA TUBULAÇÃO E REALIZADO O AJUSTE OU CORREÇÃO SE NECESSÁRIO; A PARTIDA DAS BOMBAS ATRAVÉS DO COMANDO ENVIADO PELO PRESSOSTATO E REALIZADO A SUA REGULAGEM OU MESMO A ADEQUAÇÃO PARA O MODELO PERTINENTE AO SISTEMA; O ACIONAMENTO DO ALARME QUANDO AS BOMBAS ENTRAM EM ATIVIDADE E QUANDO NÃO HÁ, FAZEMOS O ESTUDO PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO MESMO; CONFORME NBR 13714.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1329,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2659,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.02.0017-143-2022-1543-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1431"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000416</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637208</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11900,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1432"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000282</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>40,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>28,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1140,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31793276000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MALU CALCADOS E FLORES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0032-000008-2022-000282-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1433"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ENVELOPAMENTO EM CORDÃO DE LED CARACTERÍSTICAS: * Altura do envelopamento entre 3 a 5 m; * Envelopamento da árvore (diversas) em Cordão em LED para uso externo; * Minimo de 10 cordões por arvore; * ligação dos circuitos; * instalação e manutenção no período contratado;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1185,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23716,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40488440000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOVAL ENGENHARIA LTDA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.16.0004-021-2022-219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1434"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE ESGOTO PRIMADO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL ( 4)  50 MM  TIGRE, AMANCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0004-073-2022-106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1435"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>41,74</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0010-002-2022-220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1436"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1592</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Certificado Digital e-CPF A3  3 anos  cartão</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>179,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>179,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8598360000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOLASCO REPRESENTACOES LTDA (SSA BRASIL)
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.09.0011-1592-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1437"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>437</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO DOCE COM COBERTURA CREME E COCO, MIN 50 G CADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1722,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2927,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1792013000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA E CONFEITARIA BARCELAR LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0001-021-2022-437-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1438"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>109,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1561,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170176,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0013-000003-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1439"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002194</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105636148</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,040000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1440"><UnidadeGestoraReferencia>003E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000143</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>665,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18404828000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>USA CONSTRUTORA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0500001-2022.003E0500001.01.0004-000003-2022-000143-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1441"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.11.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>02 ( DOIS) MOTOR SOPRADO 3 CV TRIFÁSICO. LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ITAGUAÇU (SEDE)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>770,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6934237000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WEVERTON MORALLE FRIZZERA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.11.0002-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1442"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.16.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP flex, com capacidade para 02 passageiros, 02 portas, com ar-condicionado e direção hidráulica, câmbio manual, motor com potência mínima de 85 CV, ano de fabricação mínimo 2022, zero-quilômetro, sem limite de quilometra</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>144,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3848,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>554112,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28571660000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.16.0015-000018-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1443"><UnidadeGestoraReferencia>032E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000115</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: ENTRE 270 E 310 LITROS DESNECESSÁRIO DESCONGELAR, DO TIPO FROST FREE; PRATELEIRAS COM ALTURA REGULÁVEL; CONTROLE DE TEMPERATURA; TENSÃO: 110V, NIVEL A DE ENERGIA-COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1999,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7996,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0500001-2022.032E0500001.01.0004-000009-2022-000115-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1444"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000368</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,520000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000368-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1445"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>E-076 ENVELOPE BRANCO PRONTUARIO ODONTOLOGICO E-076 ENVELOPE BRANCO PRONTUARIO ODONTOLOGICO  O material deverá ser entregue acondicionado em pacotes com 100 unidades. 20x28cm, 1x0 cor Tinta Preta em Envelope 2028.  Fotolito incluído, com brasão da pr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30552046000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA ROCHA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2022.007E0700001.02.0025-000041-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1446"><UnidadeGestoraReferencia>026E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600010.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>BOTIJA DE GÁS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GÁS DE COZINHA BOTIJA PADRÃO DE 13 KG (CHEIA) NOVA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, LACRADA, CONTENDO SELO E LACRE DO FABRICANTE, SEM NENHUM VAZAMENTO, FERRUGEM OU AFUNDAMENTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>119,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1785,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11185669000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0500001-2022.026E0600010.02.0004-000050-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1447"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000385</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>228</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER  PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC, EXTREMIDADE DOS DEDOS COM REFORCO DE BORRACHA DE PVC. PUNHO COM ELASTICO, COM ACABAMENTO OVERLOQUE. TAMANHO A DEFINIR. COM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000385-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1448"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>94</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS 8.2  Esquadrias de alumínioDER-ES717038.2.4Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínioanodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1449"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>3.5 - RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS - LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0054-000023-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1450"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>184</CodigoItem><DescricaoItem>PASTEL ASSADO PEQUENO Pesando aproximadamente 25 a 30 gramas. Sabores: FRANGO COM CATUPIRY  Pastel tamanho pequeno , bem assado, macio, com bom aspecto e sabor. Recheio: peito de frango cozido e desfiado, tomates sem pele e sem sementes, picados em</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>625,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21026941000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELITO VIEIRA RABBI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.02.0011-000017-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1451"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT064/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>360</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0024-052-2022-CT064/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1452"><UnidadeGestoraReferencia>074L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074L0200001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ADOCANTE DIETÉTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27247832000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074L0200001-2022.074L0200001.09.0006-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1453"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>Tomada de sobrepor 10A 2P+T</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0031-114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1454"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE OBRA DIMENSÕES 3,0 x 6,0 m, PADRÃO DER-ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>259,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2077,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1455"><UnidadeGestoraReferencia>011E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0100001.09.0095</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBA SAPUCAIA I - RUA MARECHAL DEODORO EQUIPAMENTOS EM COMODATO:01 CENTRAL DE ALARME MONITORADA AMT 2118 EG01 BATERIA RECARREGAVEL SELADA 12V 6 AH VRLA - XB 12AL01 SIRENE 12 V - 116 DB  BRANCO04 SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IVP 5002 P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>162,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12002997000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JEFERSON DE LIMA FABRETE me</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0100001-2022.011E0100001.09.0095-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1456"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.059E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00023</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>389,185600</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,920000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3082,35</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37262643000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2021.059E0700001.01.0006-000024-2021-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1457"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>PANO DE CHÃO 50 X 110CM tipo saco alvejado; costurado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1458"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>73</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3558</CodigoItem><DescricaoItem>Compra de peça Capacitor para Frigobar Electrolux RE120  127V/60HZ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1776659000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REFRIZER REFRIGERACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0010-73-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1459"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000498</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>79</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA SUSPENSA MARMORIZADA  GRAMATURA APROXIMADA DE 305G/M²; HASTE METAL COM PONTEIRAS PLASTICA; GRAMPO EM PLASTICO; COM VISOR; TAMANHO MINIMO DE 360 X 240MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000498-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1460"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>557</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>187,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0031-34-2022-557-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1461"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATO DE RATEIO COM REPASSE ANUAL DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER O COINTER Contrato de rateio com repasse anual de recursos financeiros para atender o cointer - consórcio público intermunicipal para fortalecimento da produção e comercializaç</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9595691000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P.  HORT.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.09.0038-000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1462"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000305</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>82</CodigoItem><DescricaoItem>DESINFETANTE 2 LT germicida e bactericida a base de essência de lavanda, contendo como primeiro componente da sua composição cloreto de aquil dimetil benzil amônio, embalagem c/ 02 litros. A embalagem deverá apresentar dados de identificação do produ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>105,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>581,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35502416000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0029-000015-2022-000305-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1463"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000546</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP. = 10 CM - DER-ES - 40885 SOBRE COLCHAO AREIA ESP.= 5CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS BLOCOS E INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AREIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21616,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0032-000019-2022-000546-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1464"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>194</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>224,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>224,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1465"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>Remendo pneu de motocicleta</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>168,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19051455000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0028-000020-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1466"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>238</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES   ELETRICAS   PONTO  PADRAO Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (7,7m), fio isolado PVC de 2,5mm2 (25.2.0m) DER 02/2022 151814.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>378,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>378,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1467"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319672</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R3IA-10 LEAO 87500025-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>657,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1468"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>62</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-190106-PINTURA-SOBRE PAREDES E FORRO pintura com tinta acrilica marcas de referencia Suvinil Coral ou Metalatex inclusive selador acrilico em paredes e forros, a tres demaos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1325,440000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33348,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20965149000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISTA LINDA CONSTRUCOES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0005-000001-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1469"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.10.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000138</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE CURSO DO CIDADES Referente ao envio das informações de contratações públicas ao Sistema CidadES do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo  TCEES.Para 25 servidores municipais.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21979998000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERNANDA POLEZE TREINAMENTOS E PROD D EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.10.0016-000138-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1470"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>34</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3746</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel de plataforma articulada a diesel.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17867,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>125069,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19918215000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS OMEGA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.01.0009-16-2022-34-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1471"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FEIJÃO - CARIOCA, TIPO 1, ISENTO DE FRAGMENTOS ESTRANHOS, PARASITAS E DETRITOS, novo (de colheita rescente), cor clara, odor caracterisctico,  ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 01 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES APÓS A ENTREGA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1650,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10956,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500003-2022.065E0500003.02.0001-000017-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1472"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>360</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,920000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23,84</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0004-073-2022-106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1473"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência Estadual de Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100019.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>24</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22881,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>174582,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3506307000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100019-2022.500E0100019.16.0001-24-2021-002-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1474"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>ILUMINAÇÃO - CASA DE OPERAÇÃO DA ELEVATÓRIA EXTERNA E PAINEL ELÉTRICO CABO PP 1kV 2x2,5mm² (BÓIAS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,355200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>139,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0023-000005-2022-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1475"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000417</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>FORRO PVC BRANCO L=20CM FRISADO COLOCADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>935,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>61,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>57885,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.02.0007-000039-2022-000417-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1476"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1477"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>134</CodigoLote><CodigoItem>134</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS).;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>594,840000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13443,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0018-000004-2022-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1478"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600017.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>777</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>90,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,620000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>595,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600017-2022.009E0600017.02.0004-51-2022-777-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1479"><UnidadeGestoraReferencia>007L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007L0200001.10.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>721,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>721,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007L0200001-2022.007L0200001.10.0004-000003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1480"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002199</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637169</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,613000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>39,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>341,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1481"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO Locação de um veículo com capacidade até 23 passageiros, contendo motorista e monitor.SITIO PIRANEMA X FAZENDA PRESIDENTE X ITABIRA DO FURADO X ESCOLA PAULO FREIRE  MATUTINO (45,8 KM) VESPERTINO (13,8 KM)COD. 2207024, 2207021, 2207019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12158,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>167178,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7667968000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOP. DE TRANSP. ESC, TUR E PASSAG DE IB E JN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0004-000065-2022-000153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1482"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>TELHA TRAPEZOIDAL TELHA TRAPEZOIDAL; MATERIAL: ACO GALVANIZADO; DIMENSOES: 1.10 MM X 6.00 MM 0,43 MM (L X C X E); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>65,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>330,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.16.0010-000005-2022-000116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1483"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>45</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259695</CodigoItem><DescricaoItem>Oxímetro digital de Dedo: Características do visor: digital, visor OLED (organic LED) colorido de alta definição e precisão. Apresentar no visor curva pletismográfica de SpO2, saturação SPO2 e BPM. Visor: apresentar regulagem de brilho, ou ser visível em qualquer condição de luminosidade do ambiente. Possui indicador do nível de carga da bateria. Efetua medição mesmo com dedo gelado (hipotermia). Tempo estimado de aferição: rápido/imediato. Cor do aparelho: vermelho, laranja, azul ou preto. Acionamento por botão de liga/desliga e/ou acionamento automático após colocar ou retirar do dedo. Desligamento automático após aproximadamente 10s sem uso. Resistente a gotas e borrifos d'água. De simples higienização. Com alarmes áudio visuais Com alto teste</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3896,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.01.0032-45-2022-066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1484"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000122</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>864,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10964,16</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5694832000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOP. DE TRANSP. DA REGIAO SUDESTE SERRANA COOPTAC</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0021-000016-2022-000122-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1485"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0101</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000083</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>CONFECÇÃO CARIMBO COLOP PRINTER REF. 55</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14750209000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0101-000083-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1486"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2042,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2042,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1487"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259092</CodigoItem><DescricaoItem>REFIL (FILTRO) PARA PURIFICADOR DE AGUA CONSUL MODELO - CPB34AS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>396,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300005-2022.500E2300005.09.0002-009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1488"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2752,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>38,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>104576,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8623848000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1489"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>63</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>04</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1400,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>476614000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIA BANCÁRIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.11.0012-63-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1490"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>42</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CARNE PEITO DE FRANGO Sem osso, sem pele, limpo, magro. O produto deverá apresentar registro no órgão competente e informações nutricionais, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deve apresentar nervos (inervações), presença de im</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>182,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3403,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500002-2022.052E0500002.02.0001-000006-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1491"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000262</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ISOLANTE 19X20M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>287,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41457396000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0040-000018-2022-000262-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1492"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>KIT PLATOR E DISCO EMBREAGEM EC457502AB - CAM. COMPACTADOR FORD 1519, ANO 2013</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0002-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1493"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>114</CodigoItem><DescricaoItem>Pastilha de Vidro com Pedras Naturais e Metais TSCR263, inclusive rejuntamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>178,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>243,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1494"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>232</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>691,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>248,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1495"><UnidadeGestoraReferencia>001E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>CONTATORA 220v 20/30/40/50ª - PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3202,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3202,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1617634000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0500001-2022.001E0500001.01.0004-000028-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1496"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,330000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>699,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC COMERCIAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0014-000035-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1497"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500008.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000047-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMOVEL Locação deimóvel urbano, localizado na Avenida Padre Francisco, nº 1040, Centro deVila Valério-ES, para instalação da Sr. Gerri Adriano dos Santos, pessoacarente do Município, referente a 10 de julho a 31 de dezembro de 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9559688790</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARGARIDA RODRIGUES LYRA DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0500008.09.0026-000047-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1498"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>255903</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>15277</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>255903</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>26,480000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>105,92</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.09.0014-255903-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1499"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000596-ADE</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>ESTACA DE AGILIDADE MATERIAL PVC E ACO. MEDIDA APROXIMADA 1,6 M DE ALTURA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>499,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2497,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2422119000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALAIDE SPORTS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.16.0009-000018-2021-000596-ADE-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1500"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>108,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1501"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>266</CodigoItem><DescricaoItem>AUXILIAR DE ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6590,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1502"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>45</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3639</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>31,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>389,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12059,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22113759000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TANIA MARIA PISSINATI E CIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.01.0012-45-2022-188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1503"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000090</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO 100 LITROS olo picotado, material: polietileno; tipo costura: reforçada; capacidade: 100L; cor: preto; transparência: opaco; altura: 105 cm; largura: 75 cm; espessura: 8 mm; normas: ABNT NBR 9191; unidade de fornecimento: pacote 25 unida</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4440,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0034-000021-2022-000090-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1504"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>115</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>398</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO, Tipo: Contratação de Empresa, Aplicação: Carga, Descarga e Arrumação de Móveis Patrimoniais e de outros Materiais, Complemento: Tipo [Mão de Obra]: Ajudante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3559,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>85421,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41022470000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600007-2022.077E0600022.02.0045-115-2022-398-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1505"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M (PADRÃO ESCELSA) Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, com3 (três) Refletores LED, fixados em cruzeta de madeiracom mãos francesas metálicas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4235,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25410,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0006-000004-2022-000124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1506"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0099</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>142</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CINTILOGRAFIA RENAL (QUANTITATIVA/QUALITATIVA) (DMSA)ESTÁTICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>122,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>46360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1302032000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEDICENTRO NUCLEAR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0099-142-2022-0017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1507"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02522022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1051153620</CodigoItem><DescricaoItem>ABRACADEIRA UNIAO ACO GALV DN350 DE378MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2850,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29241950000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M3 COMERCIAL E SERVICOS EIRELLI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.02.0004-085-2022-CT02522022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1508"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311774</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL FLYGT 3193200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1635,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1509"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA EVA C/ GLITER 60X40CM /2MM ROSA PINK - PACOTE COM 05 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1510"><UnidadeGestoraReferencia>069L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069L0200001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>56</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>Palheta Limpador Para-brisa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>106,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26919164000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAVANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069L0200001-2022.069L0200001.09.0011-56-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1511"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>71</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2919</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO: Processo Civil e Análise Econômica /Autor: Luiz FUX, Bruno BODART /Ed.  Forense</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>87,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17501154000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0009-71-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1512"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1639063000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPREST ES COOP DOS PREST DE SERV EM T CARGAS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.01.0003-003-2022-000003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1513"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>259033</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL TOALHA; PACOTE COM 02 ROLOS; TAMANHO:19CM X 22CM; COR: BRANCA; 100% DE FIBRAS NATURAIS;ISENTO DE FUROS E SUJIDADES; MAXIMA ABSORCAO;NAO PERECIVEL; DE ACORDO COM A NBR; UNIDADE DEFORNECIMENTO: PACOTE 2 ROLOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0020-030-2022-040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1514"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>REGULARIZAÇAO E PAVIMENTAÇAO 2.1.2 DER ES ROD 43018 - Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fioem Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7330,260000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>290204,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31634737000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1515"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0097</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1438</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1438</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0097-1438-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1516"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000238-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>DOXAZOSINA, MESILATO 4MG COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRAGEA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0026-000023-2022-000238-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1517"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0061</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Participação de colaboradores no curso Análise de Crédito voltada para o Agronegócio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Aluno</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>980,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>476614000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIA BANCÁRIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.11.0061-119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1518"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310697</CodigoItem><DescricaoItem>BC GUIA 70X59.5 50 UND LEAO 87565794101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>820,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1519"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>COMPUTADOR MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP COM ASESPECIFICAÇÕES: Gabinete da CPU Gabinete tipoSFF (Small Form Factor), compatível com padrãoATX, micro ATX ou BTX, permitindo a utilização naposição horizontal e vertical sem comprometer oscompon</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7354555000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.16.0004-000005-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1520"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1521"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>330</CodigoLote><CodigoItem>330</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS  INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 80A Composição 72 Interruptor tetrapolar DR 80 A, 30 mA - Fornecimento e instalação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>357,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>357,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1522"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>286</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição? fornecimento e instalação. (SINAPI 97342)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>93,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1523"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000580</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>176</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ZEBRADA SEM ADESIVO DE TAMANHO 70MM X 200M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000580-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1524"><UnidadeGestoraReferencia>500E1800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1800001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>03/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte especializada na prestação de serviços de agenciamento, fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação e reembolso de bilhetes de passagens aéreas) na modalidade de remuneração fixa por Taxa de Transação (Transaction Fee), conforme o especificado no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I do Edital.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27829511000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Bilacorp Viagens e Turismo LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1800001-2022.500E1800001.01.0001-01-2022-03/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1525"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>TROCA DE PNEU 275/80X22.5R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>525,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1526"><UnidadeGestoraReferencia>073E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0600001.16.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000259</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4900,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19844288000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METALCO DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0600001-2022.073E0600001.16.0014-000065-2021-000259-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1527"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>69  CAPS AD - Rua Horácio Santana, nº 213, Parque Areia Preta   01 Central de alarme-Microprocessada, 01 teclado, 01 bateria, 02 sirenes, 10 Sensores Infra Passivos (áreas internas/ externa), 10 suportes p/ sensores infra, 800 metros  Cabeamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>501,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6020,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1528"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6  CAPACIDADE 25 FOLHAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1529"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>225</CodigoItem><DescricaoItem>Gás refrigerante R410A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>331,380000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>107,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35457,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1530"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000088</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000242</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>DOSAGEM DE ACIDO HIPURICO E METIL HIPURICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>218,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17713361000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0059-000088-2022-000242-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1531"><UnidadeGestoraReferencia>001L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001L0200001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2548735000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001L0200001-2022.001L0200001.01.0003-000004-2022-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1532"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 090312 9 - cobertura9.2. - rufos e calhas9.2.1. - Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>158,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4984,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL PARTICIPACAOES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500002-2022.040E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1533"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4570,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4570,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35850042000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIAO COLETAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500001-2022.045E0500001.09.0049-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1534"><UnidadeGestoraReferencia>010L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010L0200001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>74</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTÁVEL- VOLUME: 50 ML. COPO DESCARTÁVEL- VOLUME: 50 ML. FABRICADO EM POLIESTIRENO, MATERIAL ATÓXICO E 100% RECICLÁVEL. SUPORTA TEMPERATURAS ALTAS COM SEGURANÇA, SEM QUEIMAR AS MÃOS (ATÉ 100°C). PACOTE COM 100 UNIDADES. COPOS DEVERÃO SER PRODUZIDOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR 14.865 QUE PREVÊ PESO MÍNIMO DE 0,75 GRAMAS; - A NORMA DA ABNT DEVERÁ ESTAR IMPRESSA NAS EMBALAGENS INTERNAS E EXTERNAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32299192000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010L0200001-2022.010L0200001.09.0030-74-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1535"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>453</CodigoItem><DescricaoItem>ESCOVA DE MÃO para lavar roupa, composição: material sintético, metal e pigmento. Referência de qualidade: marca - Condor, Bettanin  ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000027-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1536"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL  TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1537"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>414</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>98</CodigoItem><DescricaoItem>Assentamento e rejuntamento de manilha de concreto, com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, traço (1:2:6), excluído escavação, reaterro e o fornecimento do tubo diâmetro 0.20m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0072-414-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1538"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310421</CodigoItem><DescricaoItem>CP SUCCAO COMP R20A BR LEAO 87565056101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>958,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1539"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>250</CodigoItem><DescricaoItem>COCO RALADO SECO PURO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 100G.(Prazo de validade não inferior a 12 meses da data de fabricação ).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>978,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1540"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0101</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000083</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>ALMOFADA PARA CARIMBO COLOP 30</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>56,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14750209000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0101-000083-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1541"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000271</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>99,75</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000271-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1542"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0088</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EXECUÇÃO DE OBRA  de reconstrução de muro para recuperação de calçadão na Rodovia João Ricardo Shorling, Sede, neste Município de Domingos Martins - ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10570,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10570,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0088-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1543"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1001</CodigoLote><CodigoItem>1001</CodigoItem><DescricaoItem>SOCADOR DE ALHO DE PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, TAMANHO 600X800.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>362,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3656,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0011-0000000000000008-2022-0000000000000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1544"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW ARTÍSTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21635378000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNA MEIRELES BORGES 09408989775</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.10.0040-140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1545"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>99</CodigoItem><DescricaoItem>MAMAO VERMELHO Mamão Vermelho, de primeira qualidade, tamanho médio, não podem ser pequenos, grau médio de amadurecimento, sem sinais de amassado, sem rupturas. Livre de terra, ramas, folhas ou qualquer outro tipo de matéria estranha, com consistênci</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>118,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>702,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1546"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 17.5  25 G3-L3 16PR PNEU 17.5  25 G3-L3 16PR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22499910000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FAST SERVIÇOS E COMPRAS GRAMADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0007-000006-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1547"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>APONTADOR PARA LAPISApontador para lápis em material plástico, 1 furo,  com depósito retangular,  lâminas de aço inox de alta qualidade, cores sortidas; marca referência: tilibra/faber castell/cis/tris/maped</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0006-6-2022-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1548"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 151701 13 - instalações elétricas13.08 - padrão de entrada de energia - Nortec-01 - Escelsa13.08.01 -  Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2718,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2718,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.01.0003-000006-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1549"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149969</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES EM CURSOS ONLINE PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÕES ANBIMA CFG, CGA E GCE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Aluno</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3010,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6336797000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A.F. COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS ESPECIALIZADOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0024-149969-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1550"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0351</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000495</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000239</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ALBENDAZOL 400 MG ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>73856593000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.500E0500019.02.0351-000495-2022-000239-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1551"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>92</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTÃO FOSCO - COR BRANCA - 50X70 Papel cartão fosco 50x70, 240g - cor branca. Pacote com 10 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3270,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0010-000007-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1552"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CF021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>Água mineral, sem gás, galão de 20l para Fórum de Castelo. CATMAT: 9873</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>480,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6576,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.01.0010-PE045-2022-CF021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1553"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>122</CodigoLote><CodigoItem>122</CodigoItem><DescricaoItem>98505 SINAP - PLANTIO DE FORRACAO Plumbago/Bela Emilia, muda  15cm (8 por m2)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>528,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0027-000007-2022-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1554"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e1900010.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>37</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>617</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>55217</CodigoItem><DescricaoItem>ALICATE PRENSA TERMINAL-CRIMPADOR; MODELO: COMPRESSAO; TERMINAL COMPRESSAO: BARRIL FECHADO-COM/SEM ISOLACAO; CAPACIDADE: 0,5~6,0 MM²; TIPO BICO: REGULAVEL; CABO: ISOLADO; FUNCAO ADICIONAL: DECAPADOR; ACESSORIO: MANDIBULA P/TERM. ISOL. C/GARRA EM FIOS C/BITOLAS 0,5 A 6,0MM², MANDIBULA  /TERM. NAO ISOL. C/GARRA EM FIOS C/BITOLAS 1,5 A 10MM², MANDIBULA P/TERM. NAO ISOL. C/GARRAS EM FIOS C/BITOLA 1,5 A 10MM², MANDIBULA P/TERM. TUB EM FIOS C/BITOLAS 0,5 A 4,0MM²; CONFORME NORMA: NORMA ATUAL VIGENTE;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>125,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500e1900010.01.0036-37-2022-617-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1555"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5108</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>136,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1556"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.10.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE JUÁ MUSICAL SHOW QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES E A EMPRESA JUAREZ REIS COUTO 92424732787.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>700,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33861130000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUAREZ REIS COUTO 92424732787</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.10.0020-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1557"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258495</CodigoItem><DescricaoItem>LAMINA DE SERRAFITA UNIVERZ STARRET DE 13MM X0,50MM X 1470MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>129,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>258,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39637509000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0011-021-2022-030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1558"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido,  vazado e com aroma artificial de tutti-frutti. Não estéril e descartável, proibido reutilizar. Embalagem com 40 unidades. Prazo de validade superior a 02 anos da da</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15804,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16366888000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E M</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.012E0500001.01.0005-000004-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1559"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEB INTEGRADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15429,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15429,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7051313000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.01.0009-000005-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1560"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600030</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600030.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>091</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>251</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PARQUE INFANTIL COLORIDO - TIPO I -  COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS) DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110MMX110MM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COR ITAÚBAContendo: 01 (UMA) Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura redondo) diâmetro de 1591mm x 695mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;01 (UM) Patamar auxiliar, tipo MP, com 1 coluna 110 mm x 110 mm x 2500 mm com acabamento, 1 coluna 110 mm x 110 mm x 2800 mm   para patamar de 1050 mm x 1050 mm, com altura de 1200 mm com 1 acabamento topo de coluna;01 (UMA) Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32472,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>324720,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600030-2022.076E0600030.02.0001-091-2022-251-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1561"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>39211</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>140,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0009-06-2022-228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1562"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000190</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA- DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA  CAMPO GERONIMO GRILLO 090312  DERCalha em chapa galvanizada com largura de 40 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,860000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>192,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15584,15</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2347663000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0032-000021-2022-000190-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1563"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000267</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO REPOLHO ROXO, TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLORAÇÃO ROXO CLARO A ESCURO, LISO, FRESCO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FOLHAS INTEGRAS E PRESAS, CABEÇAS FECHADAS, SEM PARTES APODRECIDAS E PRESAS; DEVEND</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>384,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1536,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0020-000041-2022-000267-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1564"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>41497</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1797</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6. CAIXA COM 1000 GRAMPOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0600001.02.0011-41497-2022-1797-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1565"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>CEBOLA BRANCA com casca brilhante e intacta, firme ao ser pressionada, sem sinais de podridão, manchas escuras ou danos mecânicos e sem sinais de brotação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0016-000012-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1566"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>50791</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>73,500000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>202,910000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14913,89</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1567"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF064/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>390,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29106685000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL H10 EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.02.0007-034-2022-OF064/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1568"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13085553000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.09.0005-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1569"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAS Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>51,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>147,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7509,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19370383000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0020-000005-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1570"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>253739</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>240470</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTO CIRURGICO; CICLOFOTOABLACAO MONOCULAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11799,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11799,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7071866000213</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.01.0013-0022-2022-253739-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1571"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE MARACUJÁ POLPA DE MARACUJÁ congelada; em embalagem primária plástica transparente e resistente; de primeira qualidade; deve apresentar coloração e sabor característico; deve apresentar rótulo com data de fabricação e de validade, e valor nut</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>764,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14668,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9555854000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE VALORIZACAO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO SUSTENTAVEL - COOPERVIDAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.18.0001-000001-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1572"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>VALVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA 8</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2630,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2630,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22649153000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIO DE IRRIGAÇÃO HIDROTEC LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0013-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1573"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>37600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38204744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D  M Saúde Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0011-000016-2022-000153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1574"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO SECADOR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>311,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>311,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36489145000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE SANTOS SANTANA PONTO CLIMA SOLUÇÕES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0008-000006-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1575"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>FLUOR GEL 2%- 200ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>944,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9210219000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.012E0500001.01.0005-000004-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1576"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000583</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO TANQUE - DER-ES - 41547 (6.000 L) (MAXIMO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0035-000022-2022-000583-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1577"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000367</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA OFICIO EM CARTAO DUPLEX COM ABA E ELASTICO  REFORCADA COM ILHOES; CORES VARIADAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2200,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000367-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1578"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000160</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>COLORAU EM PÓ , primeira qualidade; sem aditivos químicos, acondicionado sacolas transparentes em 1 kg; sujeito a verificação do produto no ato da entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>332,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>75655217791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WELLINTON NANTES DE PAULA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000160-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1579"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ÁLCOOL 70 % 01 LITRO ÁLCOOL 70 % 01 LITRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4452,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26294192000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>fvp coelho-me</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1580"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO (.)  DOCE OU SALGADO CASEIRO ARTESANAL PCT 500 GR (3º) BISCOITO DOCE OU SALGADO CASEIRO ARTESANAL PCT 500 GR: caseiro, embalado em pacotes de 500g, em plástico atóxico. Isento de mofo, de  dors estranhos e de substâncias nocivas. Cada embala</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>48829498734</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDES GUARNIER DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1581"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149721</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>19633,330000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19633,33</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11745546000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAX PEOPLE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0013-149721-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1582"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.10.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM BANDA - BRUNO MARLON E GABRIEL - 2 (DUAS) VOZES, 1 (UM) GUITARRISTA E VIOLONISTA, 1 (UM) BAIXISTA, 1 (UM) BATERISTA, 1 (UM) SANFONEIRO E 1 (UM) TECLADISTA, PARA O EVENTO FESTA JULINA - ARRAIÁ DAS E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33809703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNO MARLON SILVA DE OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.10.0016-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1583"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>49,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>184,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9071,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3025807000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTRAL CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0001-010-2022-331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1584"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>CLIPS N° 06 NIQUELADO CAIXA COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1585"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0220</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2477</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação da ORQUESTRA SONATHA, exclusivo da empresa SONATA PRODUCOES MUSICAIS LTDA, CNPJ: 14.912.649/0001-93</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14912649000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SONATA PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0220-2477-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1586"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000179</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA Com dois eixos, com capacidade máxima de 06 m3, com potência mínima de 180cv, ano de fabricação mínima 2007, em bom estado de conservação e manutenção.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>132,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16920909000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0008-000033-2021-000179-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1587"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1727847000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TONON COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0020-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1588"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000139</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA E REVESTIMENTOS PINTURA RESINA DER-ES 190602 Pintura com tinta à base de resinas acrilicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2186,910000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,246500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>77080,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10662694000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SOEIRO  TRISTAO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0010-000007-2022-000139-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1589"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>LEITE CX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0001-1-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1590"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0163</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1100200217</CodigoItem><DescricaoItem>MRC FORMAZINA 10 NTU 100 ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>352,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>352,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12514837000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELUS SERVICOS TECNICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0163-4000025111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1591"><UnidadeGestoraReferencia>063E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0500001.16.0094</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000240</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MICRO-ONIBUS EXECUTIVO Especificação conforme a ATA aderida.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>509000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>509000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13891913000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DROSDSKY ONIBUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0500001-2022.063E0500001.16.0094-000003-2022-000240-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1592"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.10.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000524</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO MUSICAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8831915000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FATOR X PRODUÇOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.10.0049-000524-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1593"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>Aplicação de Geogrelha Tecida PET/PET de alta tenaciadade para reforço de pavimentos asfálticos, resistências 50x50kN/m e 12% de deformação, inclusive fornecimento e transporte, tudo incluído</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3147,270000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>303428,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1594"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>28</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>CARTUCHO TONER NOVO IMPRESSORA DCP 7065 DN BROTHER TN 450  TN 420 ALTO RENDIMENTO. MARCA BROTHER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>524,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6103175000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBSON CAMPOS KUHN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.02.0002-9-2022-28-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1595"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1164</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1596"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.09.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>163/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Integral 9h30</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>86,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29951,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2575861,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39818737000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.09.0020-163/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1597"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500009.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO: REFORÇO Cº BARRA SECA - Cº JACARANDA, DUAS BARRAS, TIRADENTES. BOLEIRA, VALERIO.ESCOLA ATENDIMENTO: EEEFM ATÍLIO VIVÁCQUA, EEEF VALÉRIO E EMEF VIVA KAIO FREDY DARÉ GRIGOLETO.TURNO: MKM/DIA: 54 KM/DIATIPO DE VEÍC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>201,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>912,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>183312,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20494768000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUZITUR TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0500009.01.0004-000021-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1598"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.02.0200</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>105</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1286</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Alfinetes Entomológicos, Fabricado em aço inox sem estanho e com cabeça em resina, com cerca de 40 x 0,25mm, nº 000, Caixa com 100 unidades</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1201,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11301724000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>QUALY COMERCIAL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.02.0200-105-2022-1286-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1599"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500023</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500023.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>257607</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>305,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>305,76</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33291126000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R &amp; S ALPINISMO INDUSTRIAL E PREDIAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500023-2022.500E0500023.01.0006-23-2022-022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1600"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.10.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000178</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANDA MUSICAL PRATEADO Contratação de empresa para apresentação de show musical da BANDA MUSICAL PRATEADO na Festa Cultural em comemoração aos 129 anos de Emancipação Política de Rio Novo do Sul, no Parque de Exposições, no dia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23324176000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A N PRODUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.10.0023-000178-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1601"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>218</CodigoItem><DescricaoItem>SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2 MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015*36</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1602"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000445</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000445-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1603"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>756</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4912</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>80,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1440,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-756-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1604"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000217-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>69</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>NISTATINA 25000 UI/G CREME VAGINAL 60 GRAMAS + APLICADOR CREME VAGINAL - BISNAGA 60G+APLICADOR VAGINAL EM QUANTIDADES ADEQUADAS CONSIDERANDO SUA POSOLOGIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bisnaga </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0022-000020-2022-000217-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1605"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital e Maternidade Silvio Avidos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900006.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0047</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>COLETOR DE URINA, TIPO SACO, 2000 ML  DESCARTAVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900006-2022.500E1900006.01.0044-0047-2022-1035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1606"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>144</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4680,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1607"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1294,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19498,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1608"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500003.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO - PICK-UP CABINE DUPLA - Ano de fabricação: não inferior ao ano da Autorização de Fornecimento (AF);- Tipo de Motor: 1.4 a 1.8- Cor: branca;- Combustível: gasolina e álc</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43636,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130908,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17159548000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500003-2022.042E0500003.09.0004-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1609"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7010100081</CodigoItem><DescricaoItem>PADRAO ENTRADA PROVISORIO AGUA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>222,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>222,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1610"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000334</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA DE BANHO INFANTIL Buchas para banho, esponja de poliuretano em cores sortidas, atóxica, antialérgica, textura desenvolvida para absorver grande quantidade de espuma, dupla face medida aproximadamente de 15 x 12 x 3.5cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1908,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11676339000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0001-000003-2022-000334-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1611"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>759,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1518,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1727847000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TONON COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0018-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1612"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA ESP.= 5CM, inclusive fornecimento  e transporte  dos blocos  de  areia DER -ES  40884</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1330,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,709998</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>116720,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16456069000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PADRAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0032-000003-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1613"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>AMIDO DE MILHO Embalagem de500 gramas. Validade mínima de 08 meses a partir da entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>364,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0005-000007-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1614"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000406</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>ARMARIO EM AÇO ESCRITORIO FECHADURA 3 PRATELEIRAS CINZA quantidade mínima de prateleiras: 03quantidade mínima de portas: 02chapa das prateleiras mínimo: 26 (0,45mm)chapa das travas mínimo: 20 (0,90mm)dimensões mínima (ALP/cm): 150 x 75 x 32</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1249,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1249,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35502416000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0024-000114-2022-000406-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1615"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2675,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7443848000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMBALAGENS VIDA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.01.0003-028-2022-185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1616"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.09.0129</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>ORÇAMENTO E MEMORIAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA EDIFICAÇÕES COM BAIXO ÍNDICE DE COMPLEXIDADE (GALPÃO / PRÉDIO ADMINISTRATIVO, ENTRE OUTROS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2619,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.09.0129-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1617"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>764</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4906</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1080,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-764-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1618"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem>Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>110,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0019-11-2022-332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1619"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316620</CodigoItem><DescricaoItem>BUCHA VEDACAO ( 32 )-35MM FLYGT 8418060</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>132,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1620"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Desenvolvimento Econômico</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600005.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE INDICADORES PARA MONITORAMENTO ECONÔMICO E SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>64185556000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600005-2022.009E0600005.10.0002-044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1621"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600009.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>111</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>470,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1880,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9445277000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R1 Projetos, Tecnologia e Entreterimento Ltda
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600009.01.0004-111-2022-250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1622"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>137</CodigoLote><CodigoItem>486</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DE SOJA REFINADO REFINADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 900 ML.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>340,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3281,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41841555000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DU PORTO COM. VAREJ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000031-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1623"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600030</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1585</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>75,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600030-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-1585-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1624"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1895</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1625"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600015.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>125</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>23,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3771,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>86739,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13160524000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600015-2022.017E0600015.02.0024-125-2022-1201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1626"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2566</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1627"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>488</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>Torre de Iluminação de 4.000 watts cada, o suficiente para iluminar uma área de até 20.000 m²</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.16.0007-51-2022-488-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1628"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>848</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>65,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>117,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-848-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1629"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0061</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0108</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>255680</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>260223</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>0001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7039651000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0061-0108-2022-255680-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1630"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000445</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>94</CodigoLote><CodigoItem>166</CodigoItem><DescricaoItem>TANQUE DE ENCAIXE  CONFECCIONADO EM ACO INOX; ACOMPANHA VALVULA DE 3. 1/2 SEM ESCAPE LADRAO; ESFREGADOR INCLINADO E FRISOS ARREDONDADOS; TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 40CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>446,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>893,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000445-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1631"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>579</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2600,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0019-061-2022-579-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1632"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO O presente contrato tem por objetivo a Locação da área do Estádio de Futebol Marcos José Campagnaro, através do IBIRAÇU ESPORTE CLUBE para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, durante o exercício de 2022, nas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27419472000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IBIRAÇU ESPORTE CLUBE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.09.0009-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1633"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9167</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,560000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>468,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1634"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO BRANCO - IN NATURA. in natura extra, fresco, firme, odor característico. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, pa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>454,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COM. SERV. IMPORT E EXP EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0013-000030-2022-000152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1635"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>288</CodigoItem><DescricaoItem>BANDEJA P/ PINTURA 23 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1636"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AGUA SANITARIA 1LÁgua sanitária; composição: a base de hipoclorito de sódio ou cálcio; ação: desinfetante; teor de cloro ativo: 2,0% p/p a 2,5%p/p; validade: mínima de 6 meses; normas: produzido de acordo com as normas da Anvisa/MS; Frasco de 1 litro.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19525638000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0010-10-2022-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1637"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>90</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>362</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8531554000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIANA SORVETES LTDA ME MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0023-90-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1638"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Desodorizador de banheiro Desodorizador de banheiro - desinfetante de uso geral - Pedra sanitária germicida e bactericida - 40 gramas - fragrâncias variadas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>484,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1639"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>313</CodigoItem><DescricaoItem>Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>56,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2548,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1640"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>706,930000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>319,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>226132,77</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0029-000015-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1641"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>41</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Recarga de Extintor Portátil c/ Carga de Pó Químico -  6kg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>585,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23921647000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>B M EXTINTORES </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0006-41-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1642"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317503</CodigoItem><DescricaoItem>VEDA CABO SC/UNI/RO DI=10,5 ABS 43087802</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1643"><UnidadeGestoraReferencia>067E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0100001.09.0091</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>MANTEIGA COMUM COM SAL, 500 GR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bombona</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8321483000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAO  PROSA PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0100001-2022.067E0100001.09.0091-000002-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1644"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1895</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1645"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.10.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24742</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição de Espaço na Feira de Economia Popular</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65007,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65007,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28355740000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.10.0011-012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1646"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>ELETRODUTO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4 - ROSCAVEL SEM LUVA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7497710000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0053-000010-2022-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1647"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>105</CodigoLote><CodigoItem>105</CodigoItem><DescricaoItem>TE ESGOTO SERIE NORMAL 100 X 100MM- Produzidos em PVC conforme a norma ABNT NBR 5688, os tubos, conexões e caixas sifonadas são as peças que compõem a linha esgoto para coletar e conduzir os despejos provenientes dos aparelhos sanitários a um destino apropriado, visando atender com total segurança e praticidade os vários tipos de demandas nas instalações prediais. - Os tubos e conexões de esgoto são fabricados em PVC, na cor branca. - Projetados para escoamento em regime não contínuo à temperatura de 45°C.- Especificações Técnicas» Aplicação:............Esgoto (PVC Branco)» Medida:................150 mm (6) x 100 mm (4)» Composição:........PVC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1648"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA LAPIS Porta Lápis de Kit escolar do Aluno - confeccionada em lona de nylon 420- cross, na cor preta, com as seguintes medidas finais: Corpo medindo, 8,5cm de altura, por 22 cm de comprimento, por 4,5 cm de profundidade, com fechamento superior</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1280,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12492,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1649"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.10.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>499</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO DA CAMPANHA PARCEMENTO DE DÉBITOS PMC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10962,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10962,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27014042000308</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.10.0033-499-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1650"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>123,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3025,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9121131000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA ZANETTI EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0028-022-2022-341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1651"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM ALEX CAMPANHA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18040839000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEXANDRO DE OLIVEIRA CAMPANHA 09075465793</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.10.0005-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1652"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>636</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO ARAMADOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0017-024-2022-636-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1653"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>328</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>105</CodigoItem><DescricaoItem>Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,260000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>680,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>857,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8311782000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VLZ CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0008-017-2022-328-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1654"><UnidadeGestoraReferencia>047E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>GRAXA  (TAMBOR 20 KG)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>501,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2505,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0100001-2022.047E0100001.02.0001-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1655"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>847,810857</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>847,81</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Karisten comércio e serviços mecânicos e elétricos ltda epp</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0005-000011-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1656"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000417</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638647</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>175,449000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11053,29</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1657"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314274</CodigoItem><DescricaoItem>KIT PROT 8STS120-160 2 LEAO 87510132111A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1658"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000192</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ELABORACAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PROJETO 1 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAISOBJETIVOS Rever a atual legislação estatutária do Município para suprimir as falhas porventura existentes, incorporar os comandos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40950,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33645482000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL IBAM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.09.0007-000192-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1659"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314691</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X06 R 984mm LEAO 87510122149A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>122,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1660"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01962022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8358000006</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO PICK UP TRANSPORTE DE EQUIPE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5181,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25909,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2429119000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELE EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0009-004-2022-CT01962022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1661"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>109</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS/ FIO DE COBRE OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2 - FONTE DE REFERÊNCIA IOPES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,612200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>861,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1662"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311591</CodigoItem><DescricaoItem>CJ CAM MC 4R1 10EST LEAO 87565197100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>322,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1663"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO LOUSA BRANCA 200 X 120 CM QUADRO LOUSA BRANCA FÓRMICA MOLDURA ALUMÍNIO 200 X 120 CM - Quadro branco lousa fórmica profissional, fundo em mdf, moldura em alumínio com 2 cm de espessura e suporte para apagador. Alta durabilidade. Não manchar.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>481,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2407,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44506209000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ES LICITACOES REGIONAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0021-000007-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1664"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e1900010.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>37</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>617</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>248515</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28,98</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500e1900010.01.0036-37-2022-617-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1665"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>RAIO X LOMBOSACRA/CERVICAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1372746000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLIMPET - CLINICA INT. DE MED. PREV. TERAPEUTICA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0024-000025-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1666"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Controladoria Geral do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1249</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>57,180000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>150,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8577,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29455728000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAMALDES E VITORIA CORTINAS E PERSIANAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600018-2022.077E0600022.09.0043-1249-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1667"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00032</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2105,070000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2105,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1668"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,550000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>90,219800</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>410,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1669"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500049</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Estadual sobre Drogas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500049.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>144096</CodigoItem><DescricaoItem>COADOR PARA CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 10 LITROS; MATERIAL: PANO FLANELADO COM COSTURA REFORcADA, PRONTO PARA INSTALAcaO NO ARO; COR: BRANCO; TIPO: REGULAVEL; DIAMETRO APROXIMADO: 29CM; ALTURA APROXIMADA: 24CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500049-2022.500E0500049.16.0003-007-2022-009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1670"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000130</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1559</CodigoLote><CodigoItem>1559</CodigoItem><DescricaoItem>METRONIDAZOL 100 MG/G  CREME OU GEL VAGINAL - BISNAGA  50  G +         APLICADOR VAGINAL          EM QUANTIDADES ADEQUADAS CONSIDERANDO SUA POSOLOGIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bisnaga </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>85840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000215</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0022-0000000000000020-2022-0000000000000130-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1671"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000099</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UMEF JOSÉ FERIANI / FORMOSA / ÁGUA LIMPA (2 DIAS SEMANA SÓ RETORNO)ALTO FORMOSA / CARLOS BELOTI / SÍTIO HERMÍNIO MARQUES / SÍTIO DA PEDRA / ENTRADA FORMOSAALTO FORMOSA X CARLOS BELOTI X SÍTIO HERMÍN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>204,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>796,435100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>162472,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5427772000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.01.0014-000018-2022-000099-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1672"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>36</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LAPIS DE COR COM 12 CORES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>335,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0025-36-2022-095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1673"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100006.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>247</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>110,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,680000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>294,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33431729000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100006-2022.500E0100006.09.0002-0004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1674"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>513</CodigoItem><DescricaoItem>PISOS INTERNOS E EXTERNOS LASTRO  REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DER ES 02/2022 130109 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,270000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>85,949800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2515,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1675"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA RETORNO  CAFÉ  AMOR PERFEITO X CABECEIRA DE SÃO JOSÉ X ST CRUZ DE IRUPI X TREVO ST CRUZ TURNO VESPERTINO, SEM MONITOR, 08 PASSAGEIROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2246,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35791,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5694832000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSP. DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0003-000012-2022-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1676"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028e0700001.16.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>727</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>girandola 1800 tiros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>670,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8208237000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GV PIROTECNIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028e0700001.16.0022-009-2022-727-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1677"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção da Instalações Elétricas da Unidade de Saúde de Belém 151420  IOPESCabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>540,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.09.0009-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1678"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.10.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>97</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de Bandas Musicais Nacionais, para apresentação nos dias 22,23,29 e 30 de julho de 2022 no Evento 4° Edição da Esquina da Cultura em atendimento as necessidades da  Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura.  Banda - REMO SHOWS LTDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44684072000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REMO SHOWS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.10.0007-97-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1679"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>07</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>18</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>26,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>485,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8111558000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0003-07-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1680"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>98</CodigoLote><CodigoItem>98</CodigoItem><DescricaoItem>VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES FoFo DN 150mm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES FoFo DN 150mm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2438,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4877,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0017-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1681"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100071</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500644-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2643,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1682"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS - INFANTIL 5 ANOS CONTEM 6 VOLUMES LIVRO:O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES , 1 VOLUME, EDITORA DCL, AUTOR INGRID BIESEMEYER BELLINGHAUSEN, TIPO DE PAPEL: LAMINADO, 24 PÁGINAS,  30X30 ;LIVRO: DENIS, SUA TURMA E O LIXO ZERO, 1 VOLUME, EDITORA EUR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2514,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>182,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>459559,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2593711000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0028-000045-2022-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1683"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II-B (ROCHA, DEMOLICAO, ENTRE OUTROS) EM AREA LICENCIADA, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGACOMPCP-23</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,490000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2579,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1684"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>21</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149548</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>149548-2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,130272</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>647663,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>84372,37</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7592315000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0011-21-2022-149548-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1685"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315761</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR HT - 462 FLYGT 6059409</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12111,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1686"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>Sinalização horizontal TMD=200, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,40 L/m²</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>159,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3502,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1687"><UnidadeGestoraReferencia>055L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055L0200001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA MULTIFUNCIONAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31694177000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BENAYR BOZZI EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055L0200001-2022.055L0200001.09.0015-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1688"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>67</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SANDUÍCHE NATURAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24344478000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M  INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0040-67-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1689"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>039</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01772022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7379000056</CodigoItem><DescricaoItem>RELATORIO TECNICO FINAL MONITORAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25204,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25204,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2980103000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0021-039-2021-CT01772022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1690"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316473</CodigoItem><DescricaoItem>ABRACADEIRA ESPECIAL FLYGT 8232710</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>647,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1691"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL SETE SOCIETY O serviço atenderá a todas as competições que acontecerão na sede e no interior do município.Os jogos acontecerão em dias úteis e finais de semana, no período noturno e diurno, de acordo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Jogo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>313,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16835379000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R M COMERCIAL SPORTS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0023-000038-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1692"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500003.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE IMOVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5116,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>61398,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3182881760</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILMA CAMPOS PINHEIRO DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500003-2022.042E0500003.09.0016-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1693"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,735999</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0001-1-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1694"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310368</CodigoItem><DescricaoItem>CRIVO FLYGT 3989600</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>153,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1695"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600008.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS SISTEMA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600008-2022.026E0600008.09.0001-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1696"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000053</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000195</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>EXAME CHUMBO Exame Chumbo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1610,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26865120000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.16.0011-000053-2021-000195-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1697"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>592</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>143</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2109</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>450,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,350000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3307,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2520829000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0010-16-2022-592-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1698"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>965</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5656</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>375,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-965-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1699"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>40339 - FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM. II Levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>115,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1529,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22517836000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JJ CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0043-000013-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1700"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>85</CodigoItem><DescricaoItem>Corte de asfalto ou concreto (equipamento, material e mão de obra).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1701"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>79</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 PÓLOS MAISA TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (5,0M), FIOISOLADO PVC DE 2,5MM2 (16,5M) E CAIXA PVC 4X2 . (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERCÍLIO CORDEIRO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16064,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11257475000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L  L CONSTRUTORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0020-000006-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1702"><UnidadeGestoraReferencia>055E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 160321 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento,marca de referência Termotécnica ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>181,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2178,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0700001-2022.055E0700001.01.0015-000011-2022-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1703"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000288</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>CONCHA EM INOX com 9cm de diâmetro e cabo em inox de aproximadamente 24cm.fundamental</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>79,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35585354000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0044-000022-2022-000288-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1704"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ADESIVA DUPLA FACE 12mmx30m  Fixação de cartazes, Enfeites, Arranjos, Montagens em geral, decorações e outros. PACOTE COM 06 ROLOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1705"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG Macarrão tipo espaguete, massa com ovos, pacotes de 1 kg. Aspecto físico bem conservado, não triturado pelo manuseio. Contendo data de fabricação e prazo de validade (mínimo de 1 (um) ano, a partir da data de entrega).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>748,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1706"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM DE PNEU ARO 13, 14 E 15</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1707"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314115</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S40-40R 02EST LEAO 87531097100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>137,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1708"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0065</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SUBST DAS BORRACHAS DA PALHETA REVISÃO 20.000KM, MANUTENÇÃO PROGRAMADA, INCLUINDO PEÇAS BÁSICAS DE TROCA, REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NA REDE ASSISTENCIAL TOYOTA, DEVIDO AO VEICULO SE ENCONTRAR EM SEU PERÍODO DE GARANTIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>827783001900</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KURUMA VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0065-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1709"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPADOR MULTIUSO 500ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1710"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>133</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA SOBRE MADEIRA - DER/ES 190302 IOPESPintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive funto branco nivelador, em madeira, a duas demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,440000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>401,59</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0018-000012-2022-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1711"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>KIT DE LIVROS PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER  LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 2 - Autoras: Daniela Macambira e Gilvanira Freitas - Aprender Editora- KIT ALUNO contendo:* Livro do Aluno Sala - Vol. 1 (ISBN 978-65-5610-048-7) e Vol. 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>470,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>373,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>175310,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28664584000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.10.0009-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1712"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA PARA INALGURAÇÃO 0,60X040CM,EM ACM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>334,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1713"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Escova de nylon para limpar unhas Escova de nylon para limpar unhas, com cerdas sintéticas, base de plástico resistente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1714"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000112</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>774,350000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9292,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22840676000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TARGET SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0016-000112-2021-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1715"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ARGAMASSA COLANTE ACIII ARGAMASSA COLANTE ACIII</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36413094000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATEGUAÇU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.02.0001-000001-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1716"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000244</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS/ REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA DEMOLIÇÕES E RETIRADAS/ REMENDO COM MASSA ASFÁLTICA A QUENTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE COMERCIAL DOS MATERIAIS BETUMINOSOS - BASEADO EM COMP. DER/ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140994,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6021395000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.01.0006-000002-2022-000244-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1717"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>DESMONTAGEM DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO PARA REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,410000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>661,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1718"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Tinta à óleo bisnaga 20 ml verde Tinta a base de óleo para telasCom excelente cobertura e consistência uniformeOferece alta solidez à luz e maior resistência ao tempo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27247832000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0014-000014-2022-000102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1719"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000306</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>39,980000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>79,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0016-000030-2022-000306-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1720"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PREPARAÇÃO DO CANTEIRO Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPESLocação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagemTapume Telha Metálica Ondulada em aç</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69856,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69856,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18161108000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BUENO CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0010-000004-2022-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1721"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>SUPER-ESTRUTURA - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1401,910000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17565,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1722"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8348000130</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642124</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>144,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>240,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>34608,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1723"><UnidadeGestoraReferencia>038L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIAÇAVA NÚMERO 05 MODELO: TRADICIONAL MATERIAL CERDA: PIACAVA NUMERO CARREIRA: 5 CARREIRASCABO: COM CABO MATERIAL CABO: MADEIRA REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO LARGURA BASE: 11 CM COMPRIMENTO BASE: 15 CM COMBRIMENTO CAB</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>209,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31690787000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BAR E RESTAURANTE SKINÃO LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038L0200001-2022.038L0200001.01.0002-000003-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1724"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500031</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500031.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2591123</CodigoItem><DescricaoItem>Seguro para 03 (três) veículos marca GM, Corsa Hatch MAXX 1.8, cor Prata, Flex, Álcool Gasolina ano/modelo 2005/2006.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>585,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1755,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90180605000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GENTE SEGURADORA SA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500031-2022.500E0500031.09.0001-007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1725"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>981</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>FRALDA INFANTIL, Tipo: Descartável, Modelo: PANTS, Tamanho: XXG, Embalagem: Pacote</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3528,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29010039000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0500001.09.0012-981-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1726"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>210</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT DOBLO AMBULANCIASAÚDE/ESFS MUNDO NOVO E PEDRA MENINA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1727"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000311</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>BROCA DIAMANTADA BROCA DIAMANTADA N. 1012, confeccionada em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável, adaptável a diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxigenação e sem rebarbas, esterilizável através de ca</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31401798000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTO-MEDICOS-HOSP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.01.0010-000029-2022-000311-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1728"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>Tesoura escolar s/ ponta pequena com lâmina em aço inox temperado, cabo em polipropileno ergonômica, destro com 03 dedos ponta arredondada, medida mínima de 11cm em cores diversas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>101,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>47190313000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0035-000024-2022-000140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1729"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PAREDES E PAINEIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54972,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54972,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23023695000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WVSCONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0500001.01.0009-000006-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1730"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Volante com 04 (Quatro) Gavetas  - armário com 04 (quatro) portas confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono galvanizada composto de 02 (duas) laterais com espessura de 0,50mm, 01 (um) fundo com espessura de 0,50mm, 03 (três) prateleira i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1075,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20425,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8368875000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0011-000018-2021-000121-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1731"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa decimento colante, inclusiverejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ouPortobe</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>193,160000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>105,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20291,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1732"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS IOPES 1511391.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS1.11 - ELETRODUTO PEAD, COR PRTA, DIAM. 2, MARCA REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>210,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6020,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30728206000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C J DETOGNI MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0028-000001-2022-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1733"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO DE FRESCOBOL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5315,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25369684000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WR CALÇADOS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0002-007-2021-176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1734"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7222000310</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO ACO GALV 16 X 80MM C/PORCA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1735"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO SUBSTITUIR MECANISMO DE DIREÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4175661000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RATZKE E BERNARDES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.09.0011-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1736"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>287</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1737"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600004.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, ZERO QUILÔMETRO, ANO E MODELO NÃO INFERIOR À DATA DA CONTRATAÇÃO; ENVIDRAÇADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA + 01 CADEIRANTE; COM ADAPTAÇÃO CONSTITUÍD</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>262500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>262500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39606986000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600004-2022.011E0600004.01.0004-000033-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1738"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000538</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>79</CodigoLote><CodigoItem>244</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>890,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000538-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1739"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Projeto de reforma da quadra da Escola Célia Barcelar no Distrito de Itamira</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42258596000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0022-000021-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1740"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>325</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>Poço de Visita para BSTC diâm. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2167,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17336,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31500069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0003-012-2022-325-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1741"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA - IOPES - 030101 ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>315,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1742"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,870000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>163,05</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1743"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002571</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, por UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9562388,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9562388,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.16.0009-002571-2021-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1744"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>407</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>80,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,960000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1356,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0002-211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1745"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0088</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX - FORNECIMENTO NO DISTRITO DE ARACÊ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7492631000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RESTAURANTE PASSOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0088-000077-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1746"><UnidadeGestoraReferencia>077L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077L0200001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>61</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO DE CORTIÇA GRANDE 1,20 X 0,90MMedindo 90 x 120 cm, moldura em madeira, com dispositivo no verso para fixação na parede por parafusos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>131,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>658,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077L0200001-2022.077L0200001.01.0012-007-2022-61-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1747"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>02.01 - Projeto Estrutural, inclusive fundação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>432,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1114,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28312608000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIFE SOLUÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0003-000010-2022-000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1748"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000309-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Campo cirúrgico sms descartável, tamanho 40x40cm com fenestra de 10 cm embalado em envelope grau cirúrgico unitariamente e esterilizado em óxido de etileno. Gramatura 40. Apresentar no momento do certame laudos bfe, vfe e laudos de acordo com as nbrs</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5421585000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0023-000018-2022-000309-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1749"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>203</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção de camada vegetal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>471,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4411,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0029-15-2022-203-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1750"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 1 Retorno aee - terça-feira 1ª viagem - eeefm frederico pretti x vinte e cinco de julho, 28,60 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1172,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22666,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1751"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>637</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO GALVANIZADO 3X6M- Tubo galvanizado- Linha pesada padrao NBR 5580- Diam. 3'x6m.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-637-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1752"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312653</CodigoItem><DescricaoItem>FIO COBRE 2.50mm LEAO 87520131121A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5443,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1753"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>IMPERMEABILIZACAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6559,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6559,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11077514000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500001-2022.052E0500001.01.0006-000002-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1754"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>441,28</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1755"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1º (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.90 X 2.10M.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>384,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1153,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0015-000007-2022-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1756"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310831</CodigoItem><DescricaoItem>CAP PPM 450V 40uF BOX LEAO 87579065110A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1757"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>252329</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>49003</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>Não possui </NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>350,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>525,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.09.0007-252329-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1758"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.09.0137</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000164</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON L4150 / BROTHER L2700DW</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>132,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1588,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46663123000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.09.0137-000164-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1759"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000091</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11179788000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KILAO DA ROCA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.16.0003-000091-2021-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1760"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.076E0600012.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>199</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15461,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>51,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>796251,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1656808000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CTRVV CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS V V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600012-2021.076E0600012.01.0005-199-2021-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1761"><UnidadeGestoraReferencia>037E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037E0500001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>OXIGENIO MEDICINAL  RECARGA EM CILINDRO G DESCRIÇÃO: OXIGÊNIO MEDICINAL, FORMA GASOSA.  CILINDRO G  CAPACIDADE DESTE CILINDRO: 1M³.CILINDRO CONFECCIONADO EM AÇO, SEM SOLDA, PINTADO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Centímetro cúbico</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1775,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35820448001965</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS SA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037E0500001-2022.037E0500001.09.0003-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1762"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313646</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL O 165X 8 BUNA N ABS 11127937</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>134,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1763"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000355</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>168,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000355-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1764"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,067000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>497523,582100</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>33334,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>961890000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.01.0001-005-2022-189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1765"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso revestido com pedra portuguesa, exclusive lastro de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>650,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1766"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000065</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURA DE CAMAROTES 60 (sessenta) Camarotes Vips de 2,20mts x 3,80 mts com cobertura com lona antichamas modelo chapéu de bruxa camarotes Vips, com corredor de 0,80mts no fundo, com duas escadas de acesso de saídas pelas partes laterais com no mín</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39647,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39647,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30666203000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVA PRODUCOES DE FESTAS E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0026-000027-2022-000065-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1767"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SINAPI 923577.0 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO7.10 - TÊ,  EM  FERRO  GALVANIZADO,  DN  65  (2  1/2),  CONEXÃO  ROSQUEADA,  INSTALADO  EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>190,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>953,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37934662000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIA STEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0023-000003-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1768"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7963</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,430000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2829,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1769"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>142</CodigoItem><DescricaoItem>Assentamento de tubo de PVC para água pluvial, diâmetro 350 mm (14)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>336,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1770"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>MACA KG Fruta in natura, tipo gala ou fuji, classificada, nacional, tamanho médio (130 a 150g cada), nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>432,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2613,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12142554000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOCE DIVERSÃO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.09.0001-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1771"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>53</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>685</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60602</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>480,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3436,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0042-53-2022-685-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1772"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0046</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>121</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1815</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE PROTEÍNA DE LEITE DE VACA  A PARTIR DE 6 MESES. Fórmula infantil em pó indicada para lactentes a partir dos 6 meses de vida, adicionada de ferro e selênio, à base de proteínas lácteas (com relação proteína do soro do leite/caseína de no mínimo 60/40), com perfil de carboidratos de no mínimo 75% lactose e perfil lipídico de no mínimo 62% de gorduras vegetais (óleos de girassol, canola, palma e coco). Acrescida de prebióticos. Isenta de sacarose e glúten. Embalagem: Latas com 800g.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36990,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4550922000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600013-2022.077E0600022.02.0046-121-2022-1815-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1773"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001073</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. Prestação de serviços de gerenciamento e administração compatilhada da frota envolvendo a manutenção em geral (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios utilizando a implantação e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8333,333300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.16.0006-001073-2021-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1774"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500003.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000099</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P-45 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>410,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12419468000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VENTURIM GÁS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500003-2022.065E0500003.09.0035-000099-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1775"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ITEM 1 - Fornecimento material manutenção subestação Fornecimento de material para manutenção da subestação do Ed. Caparaó</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0009-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1776"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SINAPI - 99059 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>273,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,806695</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11168,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17507220000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Noroeste Construcao Civil Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0001-000001-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1777"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-151402-Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3134,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21091,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0010-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1778"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-Fornecimento e Instalação de Shaft em Drywall, inclusive estrutura Fornecimento e Instalação de Shaft em Drywall, inclusive estrutura de fixação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,909700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>416,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1779"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0078</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1295</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do Trio Clandestino, exclusivo da Empresa LUCA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-ME, CNPJ: 30.611.754/0001-49.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0078-1295-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1780"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.01.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000054</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PLATAFORMA TRASEIRA LARGURA MINIMA DE 1,35 METROS, COMPRIMENTO MINIMO DE 10 METROS, ALTURA MINIMA DE  0,50 METROS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG E PESO DE 242 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36929543000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.01.0048-000054-2022-000123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1781"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>129</CodigoItem><DescricaoItem>Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizado e pintado eletrostaticamente sem aletas, refletor pintado em branco, modelo CCN05-S232 Lumicenter, inclusive 2 lâmpadas fluorescentes 32w/127v;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1782"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Revestimento primário executado com mistura de escória/solo na proporção tudo incluído, exclusive fornecimento e transporte da escória.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22251,550000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>713384,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36758622000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.16.0011-000004-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1783"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600007.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>EIXO TORNEIRA compatível PRESSMATIC ALFA DOCOL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>44,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2233,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22193764000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600007-2022.500E1600007.01.0009-000008-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1784"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2192</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8666,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8666,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32392482000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSJANINE LOCAÇOES LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600019-2022.009E0600019.01.0001-06-2022-063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1785"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0086</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000209</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Citrato de Fentanila 50mcg/ml (Frasco -ampola 10ml) Citrato de Fentanila 50mcg/ml (Frasco -ampola 10ml)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2094714000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DARCY FRIAS RABELO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0086-000209-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1786"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000323</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>121</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,870000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>58,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000323-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1787"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000296</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>100</CodigoLote><CodigoItem>151</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO CORES VARIADAS  EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>185,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000296-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1788"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA COM 40 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4704226000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0013-000020-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1789"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>80</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA EVA C/ GLITER 60X40CM /2MM DOURADO - PACOTE COM 05 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1125,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1790"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>9</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>REFRIGERANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27472323000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA E CONFEITARIA DINAMARCA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.09.0002-9-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1791"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOTE 4 - MERENDA ESCOLAR AMENDOIN, AMIDO DE MILHO, AVEIA EM FLOCOS, BANANADA, BISCOITO; VARIEDADE SALGADO COM GERGELIM, BISCOITO SALGADO -TIPO CREAM CRACKER, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, BISCOITO, TIPO MAISENA, BISCOITO DOCE SEM LACTOSE, BISCOITO DE POLV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71495,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71495,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>97530106000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PREMIUM CERIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.02.0002-000007-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1792"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA GUACHE MARROM 250ML ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA - PACOTE COM 03 UNIDADES - CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
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<row _id="1793"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA USF DE SANTA ROSA PLACA EM PVC, TAM 15X30CM C X L  ATENDE ABNT NBR 16820:2020 FOTOLUMINESCENTE COM INSTALAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10955004000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0014-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1794"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada mecânica de blocos pré-moldados de concreto (Blokret).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1795"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000138</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>73</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>PIOMONT X RICHIMOND X PESTALOZZI Turnos: Matutino01 Veículo com capacidade de até 08 passageiros, com motorista, para realização do transporte dos estudantes da Associação Pestalozzi.(Atendimento TERÇA E QUINTA) (Rota 2022134 PETE Linha tronco)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>88,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>589,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51867,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7264389000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0022-000008-2022-000138-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1796"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000449</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE PROCEDIMENTOS (TAMANHO M). CONFECCIONADA EM LÁTEX DE ALTA QUALIDADE; NÃO ESTÉRIL; AMBIDESTRA; LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORTÍVEL; ESPESSURA: 0,17MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.OBS.: EXCLUSIVO PARA EMPRESA ME-EPP, CONFORME O INCISO III DO ART. 4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5625,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72506,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13500765000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500001-2022.058E0500001.02.0017-000025-2022-000449-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1797"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS FIAT  UNO MILLE  2011/2012OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1798"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>284</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>132</CodigoItem><DescricaoItem>Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>776,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16155,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0014-019-2022-284-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1799"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020SINAPI100994</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,490000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>301,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1800"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>LOTE 10 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DRENAGEM ENCOSTA VILA DA BARRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>580,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2610,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>47938970000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0055-000024-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1801"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000229</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I 20KG CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I - SACO 20 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Saco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1039,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7577971000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000229-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1802"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>COMPUTADOR COMPLETO MEMÓRIA DDR4 DE NO MÍNIMO 8GB TIPO2 - NANO DESCRIÇÃO TÉCNICA:A. MEMÓRIA RAM: DEVE POSSUIR MEMÓRIA DDR4 JÁ INSTALADA DE NO MÍNIMO 8GB.B. ARMAZENAMENTO: POSSUIR SSD INSTALADO COM NO MÍNIMO 120GB DE ESPAÇO.C. CONEXÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5038,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15114,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0008-000017-2021-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1803"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO  RECARGA DE GÁS  COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1804"><UnidadeGestoraReferencia>069E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0800001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>47</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>140,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2254,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL-FORNECEDORA ALIANA LTDA-ME  </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0800001-2022.069E0800001.09.0022-47-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1805"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0027</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: HOME CARE; SUBTITULO: CONTRATACAO DE SERVICO DE HOME CARE 24 HORAS, INCLUINDO FISIOTERAPEUTA., FONOAUDIOLOGO E NUTRICIONISTA. PACIENTE ADULTO RESTRITO AO LEITO, EM USO DE GASTROSTOMIA (DIETA CONTROLADA POR BOMBA DE INFUSÃO) E TRAQUEOSTOMIA (BIPAP), PORTADOR DE ELA (ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA), ELIMINACAO VESICAL POR SONDA DE DEMORA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22738,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>272865,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8621301000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAID-CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA DOMICILIAR LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.01.0001-0027-2021-0006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1806"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>47114</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>438,560000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3508,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1807"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312158</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA FLYGT 3913200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>134,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1808"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>494</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos ( Cor Azul Marine).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>283,590000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5717,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1809"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000317</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>145,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>368,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0022-000038-2022-000317-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1810"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>950</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA RETENTORA DE MATERIA DER ES 02/2022 141105 Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>668,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>668,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1811"><UnidadeGestoraReferencia>067E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0100001.09.0155</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>7080100030 - PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4710,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28265,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26991925000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GSF TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0100001-2022.067E0100001.09.0155-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1812"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000405</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105636147</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,292000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>124,47</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1813"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>094</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA TÉCNICA , INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM E DEMAIS ATIVIDADES CONGÊNERES DE TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>174791,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>174791,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600001-2022.017E0600001.02.0003-094-2022-1098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1814"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>430</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE TORAX PA E PERFIL - (204030153)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1944,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-430-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1815"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>CAFE EM PO TIPO 1, TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO COM CERTIFICADO DE SELO DE PUREZA ABIC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, ATÓXICA, TIPO ALMOFADA, CONTENDO 500 GRAMAS, CERTIFICADO COM SELO DE PUREZA ABIC, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>539,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10377275000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0028-000024-2022-000066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1816"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600022.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>CALCA OPERACIONAL BRIM AZUL MARINHO ESCURO NO TAMANHO 50 Tecido Rip Stop - Corte reto.02 (dois) bolsos frontais tipo faca.01 (um) bolso lateral na perna esquerda  (tipo cargo) envelope e fechado por velcro.02 (dois) bolsos traseiros (tipo cargo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>162,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>324,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4051013000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600022-2022.042E0600022.01.0007-000034-2022-000110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1817"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>150</CodigoItem><DescricaoItem>Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (projeto de drenagem)  FORMATO A1. CODIGO SINAPI 90778..</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4802,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1818"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>154</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RODÍZIOS DE PNEUS SPRINTER ROTAN M BENSSPRINTE RONTANSAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1819"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>64518</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>21,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,370000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>91,77</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1820"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>144</CodigoLote><CodigoItem>144</CodigoItem><DescricaoItem>COMPOSIÇÃO 52 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK 19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK 19</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>122,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>490,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1821"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA KG de boa qualidade, fresca, no ponto adequado de maturação para consumo, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho de coloração uniformes, livre de parasitas e larvas. De colheita recente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>285,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1621,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13678090702</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNO JOSE DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1822"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6408,380000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6408,38</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0020-13-2022-349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1823"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>162</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>357,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>715,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1824"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>186</CodigoLote><CodigoItem>186</CodigoItem><DescricaoItem>URBANISMO-Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resis Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,932800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3154,15</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1825"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317553</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPAR ROB 80-3T/80-4T ABS 61207743</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>224,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1826"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.10.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE SHOW Contratação de show completo com a banda Forró Numa Boa para apresentação na 46º Expoagro de Alegre.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45722225000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VANESSA NALLI 09331752725</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.10.0010-000140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1827"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.11.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>ACHOCOLATADO EM PÓ Achocolatado vitaminado em pó de 1ª qualidade, instantâneo, lata com 400g, dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>76,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4609714000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.11.0001-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1828"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>TNT ROLO DE 50 METROS  LARGURA 1,40M  100% POLIPROPILENO - GRAMATURA 60-  COR AMARELO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1829"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1195,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6957855000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZILA DA PENHA LOPES ROCON</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0029-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1830"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000086</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>(CÓDIG. SICRO 2003620)  BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>957,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4789,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10730546000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGETERRAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0031-000017-2022-000086-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1831"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SUPERESTRUTURADER-ES403282.2.2Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7655,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118660,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1832"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0178</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>BROCOLIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>202,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11179788000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KILAO DA ROCA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0178-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1833"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042e0600024.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000227</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇÃO - Lama asfáltica COD. 40851 - DER-ES - (faixa I - ISSA) inclusive fornecimento e transporte comercial da emulsão</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>139837,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8796220000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO DOCE MINERACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600024-2022.042e0600024.09.0001-000227-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1834"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>636</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALFABETO COM ASSOCIAÇÕES DE IMAGENS E LETRAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2122,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0017-024-2022-636-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1835"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.007E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA IDENTIFICAÇÃO (SAÍDA), ANTI-CHAMA, FOTO LUMINESCENTE CERTIFICADA; COR FUNDO VERDE Descrição: Placa identificação (Saída), anti-chama, foto luminescente; certificada; cor fundo verde; plástico rígido;  seguindo a abnt corpo de bombeiros (NT14/20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13003698000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.M.CHAVES EXTINFOCUS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2023.007E0700001.02.0001-000059-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1836"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>92</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>110,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>440,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1837"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000235</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE TRAJE FEMININO ADULTO VESTIDO LONGO CONFECCIONADO EM BRIM OU OXFORD EM CORES VARIADAS; COM DETALHES DE RENDA OU BORDADO, BLUSA BRANCA DE MANGA LONGA OU CURTA, AVENTAL COMPRIDO NA ALTURA DO VESTIDO; SEM MEIA E SAPATO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5876170000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GEOVANA BERGER GONCALVES ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0011-000235-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1838"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>ALVENARIA DE VEDACAO E REVESTIMENTOS BLOCOS DE CONCRETO  9X19X39 CM DER ES 050503  Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín.compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e es</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,620800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>159,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1839"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>766</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO PRATICÁVEL CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-766-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1840"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000204</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). EXCLUSIVE MEIO FIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1063,330000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24722,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10664099000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.01.0033-000017-2022-000204-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1841"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>61</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO) COM OPERADOR.OBS: Para mobilização da Escavadeira Hidráulica, Retroescavadeira e Carregadeira, sendo considerado como quantitativo máximo 4 mobilizações por mês com 04 horas cada.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18634349000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.02.0002-61-2022-1082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1842"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600014.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>716</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3093</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>172011,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>172011,81</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28152650005645</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600014-2022.009E0600014.10.0003-716-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1843"><UnidadeGestoraReferencia>074E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>Requisição de exame mamografia tamanho A4 210 x 297 mm. Bloco com 50 folhas, 4/4 cor, papel off-set, na cor branca, 75 gramas, (frente e verso).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bloco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>465,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27353630000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSELKY GRAFICA IND E COM LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0500001-2022.074E0700001.01.0032-000022-2022-000125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1844"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000203</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PRÓTESES DENTÁRIA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA TOTAL MAXILAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>130,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>160,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26896835000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A C PEREIRA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.01.0007-000015-2022-000203-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1845"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>68,780000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1752,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3025807000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTRAL CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0001-010-2022-331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1846"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>COMP-02 13 - instalações elétricas13.06 - chaves, fusiveis e disjuntores13.06.02 - Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.01.0003-000006-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1847"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>167</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO Nº 24 CX COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>451,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.02.0003-11-2022-167-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1848"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.10.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>597</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA EM RÁDIO  EM CONFORMIDADE COM O TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10271,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10271,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2367888000201</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SISTEMA ALAN KARDEC DE RADIODIFUSAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.10.0054-597-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1849"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>36,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>345,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12420,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13230192000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA MONT LAJES E PRE-MOLDADOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0007-000015-2022-000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1850"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>Transp. de Cimento - 0,870XP + 0,905XR, XP=31,40 E XR=0,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,435000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,492000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>325,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1851"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>57</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE EM ESPIGA Espiga de milho apresentando grãos bem desenvolvidos e novos, porém macios e leitosos. Os grãos devem apresentar a cor amarela clara, brilhante cristalina. Cultivadas sem uso de agrotóxicos ou similares, devendo ser prioritariam</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>640,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7402213706</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE EVANGELISTA DE JESUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.18.0001-000001-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1852"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 141101 14 - instalações hidro-sanitarias14.4. - caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia14.4.1. - Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>536,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1072,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL PARTICIPACAOES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500002-2022.040E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1853"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0111</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>153</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA DE BANHO PARA OBESO, Material: totalmente em aço inox de alta resistência, Rodízios: giratórios e com freios traseiros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>832,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7994516000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D &amp; D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0111-153-2022-2044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1854"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17017</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>NF305295</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>30,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33402892000297</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0002-2022NE00113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1855"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.007E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>149</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA ROTA DE FUGA, ANTI-CHMA, FOTO LUMINESCENTE CERTIFICADA; COR FUNDO VERDE Placa rota de fuga, anti-chama, foto luminescente; certificada; cor fundo verde; plástico rígido;  seguindo a abnt corpo de bombeiros (NT14/2010); material pvc, 2 mm; impre</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>74,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13003698000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.M.CHAVES EXTINFOCUS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2023.007E0700001.02.0001-000059-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1856"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>115</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1895</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1857"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DESENHO - GRAMATURA 140 g, 20 FOLHAS  PACOTE COM 05</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1858"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>74,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>888,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0012-000005-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1859"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF059/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>FORNO MICROONDAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.02.0014-048-2022-OF059/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1860"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028e0700001.16.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>69</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>164</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>04 caixas modelo SB850 ou SB1000 com 2 falantes de 18 com 800 WATTS cada; 04 caixas modelo LINE-ARRAY ou SIMILAR com 2 falantes de 12 com 400 WATTS cada e 1 drive Titanium de 125 WATTS; 01 Amplificador de 5000 Watts RMS; 01 Amplificador de 3000 Watts RMS e 01 Amplificador de 1000 Watts RMS; 02 Amplificadores de 2.000Watts RMS (monitor); 01 mesa digital com 32 canais; 08 auxiliares; 04 máquinas de efeitos, compressores, gates; 01 processador STEREO; 03 vias 01 equalizador; 31 bandas para alinhamento do sistema 02 aparelhos de CV/DVD com reprodução de MP3; 01 Notebook com músicas variadas; 06 monitores SM 400, EV ou similar; 01 Power-play para fones de 08 vias; 01 Cubo com falante de 15 para o contrabaixo. Mínimo de 200 Watts; 01 Cubo para guitarra com no mínimo 200 Watts; 10 microfones SM58; 10 microfones SM 57; 01 Kit de microfones completo com garras para bateria; 05 direct- box passivos; 02 direct- box ativos; 05 clamps; 40 cabos XLR-10 mts; 10 cabos P10; 01 microfone sem fio aur</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3959,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59396,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Magnago Eventos e Locações
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028e0700001.16.0015-69-2022-164-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1861"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600012.02.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>079</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00806</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Carreta agrícola: implemento novo; sobre rodas e com pneus novos; carroceria em madeira e resistente ao ataque de organismos xilófagos; capacidade de carga mínima de 4,0 (quatro) toneladas; volume útil mínimo de 3,0 (três) m³; com suporte para descanso do implemento; acoplável e compatível com trator agrícola de 75 cv.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41389018000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TDF NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600012-2022.500E0600012.02.0049-079-2022-00806-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1862"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>129</CodigoLote><CodigoItem>129</CodigoItem><DescricaoItem>Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 M e menor ou igual a 4,00 M PAISAGISMO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>157,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3151,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1863"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000086</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>169</CodigoLote><CodigoItem>169</CodigoItem><DescricaoItem>TNT LISO - VERDE BANDEIRA DIMENSÕES: 1,40m X 50m, UNIDADE DE FORNECIMENTO, ROLO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>95,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>285,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19207250000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA COMERCIAL  DE DIVERSOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0031-000025-2022-000086-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1864"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital e Maternidade Silvio Avidos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900006.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>958</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO 15X15 COM CABEÇA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>79,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34390461000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900006-2022.500E1900006.01.0023-0030-2022-958-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1865"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>MICROPORE 2,5CM X 10MTS COR DE PELE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>304,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12082502000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME MATERIAl MEDICO HOSPITALAR LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.02.0003-11-2022-250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1866"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>811</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE- Milho verde em conserva - adicionada em embalagem original da fábrica, informações do fabricante e data de validade, embalado em lata, sendo que esta não deve apresentar vestígios de ferrugens, amassadura ou abaulamento;- Sachê 170g.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Sache</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>61,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Norte Comercial LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-811-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1867"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>Sonda Uretral nº 08 unid</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34473557000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.02.0004-000024-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1868"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>Pilarete para guarda-corpo (h=1.00m) ou corrimão (h=0.85m) de concreto armado Fck=25 Mpa, inclusive forma, armação, desforma e caiação, dimensões de 15x15cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1295,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1869"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500002.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8933983732</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA LUZIA NERES CARDIAIS DE JESUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500002-2022.057E0500002.09.0071-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1870"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>328</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>171</CodigoItem><DescricaoItem>Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>318,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17490,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8311782000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VLZ CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0008-017-2022-328-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1871"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000422</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638634</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1872"><UnidadeGestoraReferencia>022E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>VOLTA ESTADUAL - CORREGO DA ESTIVA-CORREGO AZUL-CORREGO DO IPE X EEEJFMVENAL NOLASCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro linear</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4161,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,510001</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27092,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15613100000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IBITIRAMA TRANSPORTES, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0700001-2022.022E0700001.01.0018-000025-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1873"><UnidadeGestoraReferencia>001E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>133</CodigoItem><DescricaoItem>BOTÕES SELETORES DE FUNÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DE CENTRÍFUGA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>285,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>285,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1617634000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0500001-2022.001E0500001.01.0004-000028-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1874"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT033/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1558,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1558,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4088208000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CGMP CENTRO DE GESTAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.10.0001-CT033/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1875"><UnidadeGestoraReferencia>048E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>59</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>BANCADA E TANQUE PARA PANELÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, DIM.0.80X1.10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM ALVENARIA, FRONTÃO H=10CM, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2064,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2064,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10338548000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0700001-2022.048E0700001.01.0009-000001-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1876"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>82</CodigoLote><CodigoItem>82</CodigoItem><DescricaoItem>Joelho 45° PVC ponta e bolsa soldável Ø 100 mm INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>56,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>672,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1877"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0364</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>506</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1681</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,079000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3002,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.500E0500019.02.0364-506-2022-1681-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1878"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE ARBITRAGEM DE COPAS E CAMPEONATOS INFANTIS DE FUTEBOL DE CAMPO A arbitragem será designada para jogos cuja responsabilidade de arbitragem é do município de Santa Teresa.O transporte para o local de realização dos jogos é de inteira respo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>420,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16835379000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R M COMERCIAL SPORTS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0023-000038-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1879"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>20172005009 - CORREGO SAO LUIZ DO BOLSANELO X LINHA TRONCO 20172005004 CORREGO SAO LUIZ DO BOLSANELO X LINHA TRONCO 20172005004</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>116,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>416,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48345,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34056732000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JL TURISMO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.09.0012-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1880"><UnidadeGestoraReferencia>026E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>BOBINA DE GELO REUTILIZÁVEL Bobinas de Gelo Reutilizável, embalado em polietileno rígido, capacidade de 200 ml;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43322997000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE CORREIA ALVES 11442519746</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0500001-2022.026E0500001.01.0003-000034-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1881"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 010403 1 - serviços preliminares1.2. - limpeza do terreno1.2.3. - Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>334,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL PARTICIPACAOES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500002-2022.040E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1882"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>147792</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6953</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22416591000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTERIXCO TELECOM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.01.0013-021-2022-00033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1883"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000248</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00144</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>76,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>76,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000248-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1884"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.09.0079</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE IMOVEL Locação de imóvel, que será utilizado para funcionamento da Procuradoria Geral do Município e arquivos físicos, no endereço: Rua Braulino Cabral de Souza, N° 28, Bairro Vila Landinha- Barra de São Francisco/ES, tendo como locador Sr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>70453055672</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDMAR DE MEDEIROS LUZ</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.09.0079-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1885"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>488</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>Técnico de som Encarregado de monitorar o áudio geral da reunião e a gravação da mesma e dar apoio técnico às cabines de tradução simultânea.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.16.0007-51-2022-488-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1886"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>081348</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000092</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA CADEIRANTE - BANHEIRO QUÍMICO PARA CADEIRANTE, EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) E COM OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CAIXA DÁGUA COM 250 LITROS, VASO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1497,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7408129000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVENTS MACCHINA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.16.0008-081348-2021-000092-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1887"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315106</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. DIAF. S770 LEAO 87530715100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1888"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2832,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2832,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25267047000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500003-2022.076E0500003.01.0002-017-2022-277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1889"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>REFORMA / REVITALIZAÇÃO / RESTAURAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5278,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>369143,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.16.0002-000001-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1890"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000046</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM Pré-moldado para pavimentação, com 8cm, com resistencia a compressão mínima de 35 mpa, comprovada em teste.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>55000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>251900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13526828000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.02.0007-000046-2022-000168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1891"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>150628 caixa de embutir caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>112,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0020-000009-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1892"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção Instalações Elétricas da Unidade de Saúde de Prosperidade 151806  IOPESPonto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2(1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>389,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>778,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.09.0009-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1893"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1700</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES.Com umidade [máxima] 12,0%, proteína bruta [mínima] 31,0%, extrato etéreo [mínimo] 9,0%, matéria fibrosa [máximo] 4,0%, matéria mineral [máximo] 10,0%, cálcio [máximo] 2,0%, fósforo [mínimo] 0,8%, metionina [mínima]: 0,59%, lisina [mínima]: 0,8%, taurina [mínima]: 0,10%. Apresentação: Saco impermeável, Conteúdo [Kg]: 1 a 3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>930,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13633230000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0055-059-2022-1700-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1894"><UnidadeGestoraReferencia>042E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0100001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>LIXA FERRO -  Nº 150</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5941387000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C.M.C  MERCANTIL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0100001-2022.042E0100001.01.0018-000025-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1895"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000170</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>COLAR DE TOMADA DN25/DN 32X1,2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>479,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5603470000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANEAMENTO BRASIL IND.E COM.DE CONEXÕES LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000170-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1896"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.11.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBA SUBMERSA 2 CV TRIFÁSICO. LOCALIZADA NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO DISTRITO DE ITAÇU. Bomba Submersa 2 CV Trifásico - Itaçu</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6934237000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WEVERTON MORALLE FRIZZERA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.11.0002-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1897"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>156045</CodigoItem><DescricaoItem>GRAXA MINERAL A BASE DECALCIO PARA USOAERONAUTICO; INIBIDORA DECORROSAO E OXIDACAO,COMBINADA COM UM ADITIVOANTIOXIDANTE, PARAPROTECCAO SUPERIOR CONTRADESGASTO E CORROSAO EUMIDADE; ESCALA UTIL DETEMPERATURA DE -54°C A +93°C;ESPECIFICACAO (MIL PRF25537C); UNIDADE DEFORNECIMENTO: LATA 3 KILOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Lata</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>856,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2568,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8403769000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.02.0001-004-2022-003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1898"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>284,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1899"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315022</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 PB 907mm LEAO 87510129175A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1900"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CARTOLINA MARROM - DUPLA FACE - 50 X 65 Cartolina marrom - dupla face, com formato 50x65cm, gramatura 150g, especificado na embalagem - cor forte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>234,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0010-000007-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1901"><UnidadeGestoraReferencia>025E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0600001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>DIESEL INTERIOR S500</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13940,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13940,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5340639000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0600001-2022.025E0600001.16.0001-000006-2021-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1902"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1903"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>84</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>chave combinada 17mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42828791000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0020-84-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1904"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>97</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; EXAME: SUBTITULO: SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERACAO DO GENE NF2 COM ANALISE DE CNVS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15519353000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.09.0033-97-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1905"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310949</CodigoItem><DescricaoItem>CB CHATO 3X70mm 100M LEAO 87520116161A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53415,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1906"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>124</CodigoLote><CodigoItem>124</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.0INSTALAÇÕES ELÉTRICASDER-ES1518069.27Ponto padrão de tomada para ar refrigerado -considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2 (1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>297,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3566,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1907"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>80</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE AL. BLOCO CONC. 9X19X39CM Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva cu</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>602,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>602,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0013-000003-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1908"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.007E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSE PQS) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (CLASSE PQS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13003698000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.M.CHAVES EXTINFOCUS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2023.007E0700001.02.0001-000059-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1909"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>217</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBORA VERDE Abobora Verde (abobrinha verde), de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e unidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1910"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 1KG CARACTERISTICAS TECNICAS:AMARELO ISENTO DE MOFO OU BOLORO ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE O TERMOSSELADA EMBALAGEM PRIMARIA DECLARANDO A MARCA NO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>237,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1260,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>99133520704</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GERALDO DA SILVA NASCIMENTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.18.0001-000001-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1911"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311732</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR MT - 634 FLYGT 3843300</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19315,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1912"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004 - CPLRodovia</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>BONIFICAÇÃO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Porcentagem</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>455114,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>455114,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1868396000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.01.0002-004 - CPLRodovia-2022-068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1913"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>363</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA GRANDE DE 1 LITRO Cola branca liquida, base em PVA, não tóxica, lavável, uso escolar, embalagem plástica contendo 01 litro.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1914"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>10</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADA 3 PINOS ABNT -NBR 14136 2P+T 10A; MATERIAL: PLÁSTICO E COMPONENTES DE METAL;COR: BRANCO OU PRETO; ENTRADA: TOMADA BIPOLAR COM CONTATO DE ATERRAMENTO (2P+T) CONHECIDO COMO PADRÃO UNIVERSAL (ANTIGO); SAÍDA: PLUGUE BIPOLAR COM CONTATO DE ATERRAMENTO (2P+T) DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136 NOVO PADRÃO BRASILEIRO; TENSÃO: 110~220V; CORRENTE NOMINAL: 10 AMPERES; HASTE: Ø 4MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>175,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7641168000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIAGO AMARANTE GOMES 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0012-12-2022-10-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1915"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PÁ PARA LIXO - MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE COM CABO LONGO DE MADEIRA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>217,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.02.0002-056-2022-102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1916"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>136</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS CMEI SEDE 160115 IOPESCabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 pares</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>813,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0019-000013-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1917"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>56</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTÁVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0055-56-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1918"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>51,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18360,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1919"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>(ADESAO A  ATA) SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO - EVENTOS DE MEDIO PORTE Serviço de sonorização e iluminação - eventos de médio porte - para atender as necessidades em apresentações musicais como bandas e apresentações culturais.  Descrição: sist</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2590,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7770,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.16.0009-000004-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1920"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA DE SOPRAR Balão de soprar número 07  pacote c/ 50 unidades</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5657790000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERDRUZZI LANCHONETE E SUPERMERCADO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0057-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1921"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313209</CodigoItem><DescricaoItem>KIT CRIVO BB R7A 6 LEAO 87510055100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>85,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1922"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310605</CodigoItem><DescricaoItem>BC GUIA BB 3R3 PB 18X9 LEAO 8752249102A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1923"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBA Fornecimento e instalação de bomba submersível, trifasica 220V, partida direta, rotor semi-aberto auto limpante, sensor térmico, sensor de umidade, impulsor e carcaça em ferro fundido (GG25), eixo em aço inox (AISI 431), selo mecânico interno e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96663,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>193327,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1924"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>279,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36413094000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATEGUAÇU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.02.0001-000001-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1925"><UnidadeGestoraReferencia>069E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0800001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>50</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>24,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL-FORNECEDORA ALIANA LTDA-ME  </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0800001-2022.069E0800001.09.0023-50-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1926"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE Tomate: cor: vermelho; apresentação: in natura; acondicionamento: caixa plástica; grau de evolução: bem desenvolvida; qualidade: de primeira qualidade; características físicas: tamanho médio, coloração uniforme, firme e intacto; Higiênico Sani</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>490,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4488,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1927"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320117</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S160-10 LEAO 87500577-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11992,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1928"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>39,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>798,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44477005000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARBOR COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0030-111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1929"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000028</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640732</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,440000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1408,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1930"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0073</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>117</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1947</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CALÇADO DE SEGURANÇA CANO MÉDIO. Para uso ocupacional tipo botina confeccionada em couro vaqueta hidrofugado curtido ao cromo, antifungo, antibactéria, espessura mínima de 1,8 mm.Modelo: BlattCano: médio (até o tornozelo)Cor: marrom.Fechamento: em elástico coberto nas lateraisForração interna: forro da gáspea em poliéster absorvente ou tecido não tecido.Solado: Em PU (poliuretano) bidensidade expandido e injetado diretamente no cabedal. Com sistema de absorção. A primeira camada (entressola) deve ser macia e leve proporcionando maior conforto. A segunda camada deve ser resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão. Com ranhuras de aderência e canais de escoamento. Com sistema de absorção de impacto.Palmilha de montagem: em poliéster costurado junto ao cabedal por meio de costura cruzada (no sistema Strobel). Palmilhas removíveis: com palmilhas internas removíveis em EVA com tratamento higiênico antibacteriano. Par de palmilhas adicionais: fornecer um par de palmi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>220,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10777,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0073-117-2022-1947-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1931"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0065</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000367</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO ELÉTRICA 07.02DER-ES150633Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1113,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35721291000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELSON GOMES FAZIO 75697815620</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0065-000007-2022-000367-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1932"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316687</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL O FLYGT 8277300</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1933"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>247884</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>172518</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO; COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>413,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2478,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42420823000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HYPER COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0002-247884-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1934"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>155</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de manilhas porosas, diâmetro 200mm, envolvida com manta de poliester OP-20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1020,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1935"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>ATORVASTATINA CÁLCICA 80 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2440,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.501C2600012.01.0002-000002-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1936"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>117</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17,63</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1937"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>126</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2114</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>880,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>880,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14381533000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIXEL VIDEO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0054-126-2022-189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1938"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310128</CodigoItem><DescricaoItem>ARRUELA CABO FLYGT 6185200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1939"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>228,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24,550000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5597,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18957203000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0010-000008-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1940"><UnidadeGestoraReferencia>037L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAS PROVISORIAS - DER-ES 020348 Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>259,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5811,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37949756000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LGP CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037L0200001-2022.037L0200001.01.0005-000004-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1941"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7673</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1800,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,980000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7164,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1942"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000273</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA COM 100 UNIDADES Abaixador confeccionado em madeira, não estéril, descartável e de uso único. Produzidos 100% de madeira de reflorestamento. Possui formato convencional, com bordas e superfícies perfeitamente acabadas, imp</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0017-000077-2022-000273-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1943"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Jones dos Santos Neves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>106302</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>516,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>516,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28168052000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100003-2022.500E0100003.01.0002-002-2022-009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1944"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>90</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta esmalte sintético marca de referencia Suvinil, inclusive fundo anticorrosivo, em metal a duas demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6315,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1945"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>210</CodigoLote><CodigoItem>210</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURAS E REVESTIMENTOS - Pintura  com  tinta  esmalte  sintético,  marcas  de  referência  Suvinil Pintura  com  tinta  esmalte  sintético,  marcas  de  referência  Suvinil,  Coral  ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>146,090000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3960,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1946"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS; TITULO: CAFE; AUTOR: MARIO DE ANDRADE; EDITORA:   NOVA   FRONTEIRA;   ISBN:   9788520927793</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7984,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1947"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900007.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00070/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>157877</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE TITANIO SISTEMA 2.4 COM PARAFUSOS. PODENDO SER: Placa reta c/furo oval 15 furos 2,4mm c/ parafusos; Placa reta tipo ponte c/furo oval 2,4mm c/ parafusos; Placa reta auto compressão 2,4mm c/ parafusos; Placa Bumerangue 2,4mm c/parafusos; Placa L obliqua 2,4mm c/parafusos; Placa reta 2,4mm c/ parafusos; Placa em arco 2,4mm c/parafusos; Placa mandibular reta 2,4mm; c/parafusos; Inclui além de parafusos, Broca D 2,4mm c/ Stop</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1780,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34729047000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900007-2022.500E1900007.02.0002-0015-2022-00070/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1948"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1155,060000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,970000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8050,77</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32292217000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABEL MENEGHEL GONCALVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0024-000111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1949"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BALANÇA DIGITAL. BALAÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM:MINIMA 30 KG VD 5 G,COM BATERIA RECARREGAVEL ,SAIDA SERIAL RS232 PARA TRASMISSÃO DE DADOS PARA COMPUTADOR, DESLIGA O DISPLAY PARA ECONOMIZAR ENERGIA, TOTALIZADOR DIARIO DE PREÇO ,TECLADO DE FA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28008288000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A C MOREIRA  GUALANDI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0049-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1950"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100370</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500811-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4604,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1951"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000300</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>274966,666700</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>82,49</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1952"><UnidadeGestoraReferencia>048L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048L0200001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LAVAGEM VIP Polimento, Higienização de ar e dos bancos, lavagem geral dentro e fora do carro Oficial.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31085819000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECIGLEI PEREIRA MARTINS 08413025702</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048L0200001-2022.048L0200001.09.0006-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1953"><UnidadeGestoraReferencia>069L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069L0200001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>38</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>420,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19525638000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069L0200001-2022.069L0200001.02.0002-6-2022-019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1954"><UnidadeGestoraReferencia>022E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LÂMPADA VAPOR METÁLICO A ALTA PRESSÃO NOMINAL DE 150W,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4516879000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J. S. B. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0700001-2022.022E0700001.01.0023-000004-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1955"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315787</CodigoItem><DescricaoItem>ARRUELA PRESSAO FLYGT 6083100</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1956"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600016.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRIVADA ESPECIALIZADA, SITUADA NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO (CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU LIVRES), PARA PÚBLICO-ALVO ESPECÍFICO DO PROJETO DENOMINADO TRABALHA CARIACICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>204095,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>204095,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3810810000878</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600016-2022.017E0600016.09.0003-110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1957"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>PNEUMATICO Nº PNEUMÁTICO  175/70-14 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar - O item deverá atender as normas da ABNT, profundidade de sulco mínima 11.2mm. Inclusos mont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5481442000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFA PNEUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0032-000016-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1958"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600023.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE FIBRA OPTICA DE 3001 A 4000 METROS Contratação de empresa especializada em locação de circuitos privado em fibras ópticas para o transporte de links de acesso e respectivos conversores de mídia e distribuidores internos com instalação inte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14931,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14931,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5256450000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600023.02.0001-000026-2022-000162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1959"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>84</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTAO DUPLA FACE LILAS (UN) Color set, conhecido também como cartolina dupla face, medindo 48 x 66cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Folha</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1960"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO PORTAL DO SERVIDOR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2375,000008</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2375,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E. L. PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0030-000023-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1961"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>ALHO PORO in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação: co</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>283,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7761369000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACAFI - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITINGA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.18.0001-000001-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1962"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312965</CodigoItem><DescricaoItem>KIT BOB S360-370 3-35C LEAO 87530873100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>646,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1963"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA PRATA, GRAUDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1330,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10754006786</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARLUCE BRAGA BORGES BRUNI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.18.0002-000002-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1964"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr. bombeavel)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>562,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17954,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0019-17-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1965"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>REMOÇAO E INSTALAÇAO DE CILINDRO HIDRAULICO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 (09)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>732,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>732,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471715000203</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SALES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0033-000034-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1966"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000474</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - IM 04 com licença do órgão competente de transporte de RSCC referente a demolição do Imóvel 04, com área total construida de 576,00 m², conforme descrito no memorial descritivo e rel</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>130000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71495279000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TERRAPLENAGEM TICHE LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.09.0011-000474-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1967"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000464</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>350</CodigoItem><DescricaoItem>TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA DE TNT, NAO ESTERIL, COM ELASTICO.GRAMATURA 20 G. CAIXA COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33071103000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOURA COM. ATACADISTA E DISTR. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000464-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1968"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Faculdade de Música do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100020.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>229203</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3684,340000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14737,36</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>21244149000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100020-2022.500E0100020.01.0009-003-2022-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1969"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>ORCAMENTO E MEMORIAL Paisagismo, jardins, praças, monumentos, canteiros e passeios, entre outros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12453,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000024-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1970"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação mecânica em material de 1a. categoria MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>421,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6460,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1971"><UnidadeGestoraReferencia>037L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>TOALHA DE PAPEL PARA ENXUGAR AS MAOS ESPECIFICAÇÃO : PARA ENXUGAR AS MÃOS ,COM FOLHA BRANCA E MACIA, PARA USO EM BANHEIROS - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 1000 FOLHAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>89,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28575976000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MARTINS CENTRAL EIRELI-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037L0200001-2022.037L0200001.09.0007-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1972"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA  C/ 04 CADEIRAS PLÁSTICAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA  C/ 04 CADEIRAS PLÁSTICAS QUADRADAS, BRANCAS, SEM ENCOSTO PARA BRAÇO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG, COM CERTIFICADO DO INMETRO. O TRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Jogo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>248,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5704,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.16.0007-000068-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1973"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Suprimentos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600007.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>597</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3218</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2400,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,720000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6528,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A &amp; C COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600007-2022.009E0600007.02.0008-012-2022-597-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1974"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1262</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2123</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1250,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>25,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>31500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600004-2022.017E0600004.09.0006-1262-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1975"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>105,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14120707000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FACTOR CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0029-000013-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1976"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0094</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>OF00842022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1130702719</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640371</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1670,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1670,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7020279000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISION WORLD TELECOM ELETRONICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0094-OF00842022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1977"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>JILÓ de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>91,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>406,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13014318779</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RICARDO SOARES VIEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1978"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>Rede para futebol de salão</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>262,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5251,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2212112000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0001-001-2022-132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1979"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA: COM CASCA BRILHANTE E INTACTA, FIRME AO SER PRESSIONADA, SEM SINAIS DE PODRIDÃO, MANCHAS ESCURAS OU DANOS MECÂNICOS E SEM SINAIS DE BROTAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA SACOLA TRANSPARENTE, CONTENDO 01(UM) KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>95,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>593,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13661583778</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO CAVATI FERRARINI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.18.0002-000002-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1980"><UnidadeGestoraReferencia>037L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>RODO DE 40 CM DESCRICAO: COM CEPA DE POLIPROLIPENO; PROPRIEDADES MÍNIMAS; CEPA MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO; BURRACHA DUPLA; COM ESPESSURA 3,5MM (+/- 0,05MM); CEPA PESANDO 230G, CABO DE MADEIRA (CEDRINHO) REVESTIDO DE POLIPROPILENO; 120 CM; GANCHO DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>87,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28575976000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MARTINS CENTRAL EIRELI-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037L0200001-2022.037L0200001.09.0007-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1981"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>129</CodigoLote><CodigoItem>606</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE LÁTEX NATURAL M multiuso, antiderrapante, interior 100% algodão. Tamanho M. Referência de qualidade: marca - Volk ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000028-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1982"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-130230 - PISOS Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, esp. de 10mmm, com juntas plásticas em quadros de 10m, na cor natural, com acabamento antiderrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>118,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3016,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34568539000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>P DOS R BRUMATTI CONTRUCOES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0014-000006-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1983"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>CENOURA IN NATURA ; bem desenvolvida, acondicionado em caixa de plástico limpa ou sacolas transparentes; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuse</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>584,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17134547779</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELIELSON ALVEZ DE OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1984"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.09.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>CAVACO FINO DOCE PACOTE 200G CAVACO FINO DOCE PACOTE 200G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27083278000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>O L HEMERLY DE ALMEIDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.09.0140-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1985"><UnidadeGestoraReferencia>037L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037L0200001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E IMPLANTAÇAO DO SESMET,COM FORNRCIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ELABORAR,IMPLEMENTAR,ACOMPANHAR E COORDENAR O PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)PCMSO(PROGRAMA DE CONTRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17399,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17399,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8114492000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037L0200001-2022.037L0200001.09.0015-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1986"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.10.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.10.0007-162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1987"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002194</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637171</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,110000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1988"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000247</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>100</CodigoItem><DescricaoItem>LEITE EM PO FORMULA ESPECIAL 03 LEITE EM PÓ FÓRMULA ESPECIAL 03 - LATA 800 G. PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 9º MÊS ATÉO FINAL DA LACTÂNCIA. DEVE TER O SELO DE APROVAÇÃO DO SIF OU SIE. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A ROTULAGEM DEVE CONTER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Lata</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2878,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000247-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1989"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0184</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000286</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL Para atender aos servidores municipais, que residem longe do local de trabalho. lotados na SEMURB - Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4084,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4084,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10518988000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0184-000286-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1990"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>045/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>252331</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>299,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2691,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42043932000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 05861270708</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.09.0008-045/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1991"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1992"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP LATERAL - (204020093)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>110,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1472712000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOFTMAGEM SERVICO HOSPITALAR, OFTALMOLOGICO E ULTRIMAGEM LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1993"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>279,070000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>279,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17514772000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R &amp; B CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500010-2022.077E0500010.01.0001-3-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1994"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600004.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA 4.3 MEDINDO, NO MÍNIMO 4,30M, COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, PINTURA ELETROSTÁTICA, TELA DE SALTO EM POLIÉSTER, IDADE 1 A 8 ANOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>548,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7683,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36506924000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENATO FRANCISCO COUTINHO 03927412708</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600004-2022.011E0600004.01.0007-000065-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1995"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>95,67</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1996"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>163</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RODÍZIOS DE PNEUS AMBULANCIA PEUGEOT 2020/2020SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1997"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000545</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2286,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>19,030000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>43502,58</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0031-000018-2022-000545-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1998"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CANECA DE VIDRO TEMPERADO Com alça, em tamanho: até diametro: 8.3 cm, diametro inferior: 5.3 cm, altura: 10 cm, capacidade aproximada de 350 ml</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>700,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.09.0035-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="1999"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>114</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>57045</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>76,310000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1130,15</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2000"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000154</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,380000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>469,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18236856763</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAMON SUDRÉ DA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000154-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2001"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>152</CodigoLote><CodigoItem>152</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS  MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1 DER ES 060102 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,074200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1743,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2002"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>74</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FUROSEMIDA 40 MG BLISTER COM 10, 15 OU 30 - COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRAGEA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS-COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0026-000023-2022-000245-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2003"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>61</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>709</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>123223</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>312,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2137,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0049-61-2022-709-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2004"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315526</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO FLYGT 4268600</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2005"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT061/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento de água mineral</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>144,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2471,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0022-050-2022-CT061/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2006"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000432</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637163</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>25000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2007"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>370</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE DOS GERENTES EM METALON 20X20MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA BEGE REF. RAL 1013, DIM. 200X50X233CM, DOTADA DE PAINEL EM MDF MADEIRADO PADRÃO ITAPUÃ, CONFORME PROJETO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5765,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11531,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2008"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>GRADE Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento...</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>526,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1210,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2009"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>108</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL  TROCA DE TURBINA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2010"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 132 Julião percorrendo 15 de agosto, fazenda kramer, zucolotto, sítio josé mocha, entrada do ribeirão até o distrito de 25 de julho, 40,60 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8323,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>83729,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2011"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>VARREDURA DE VAPORES ORGANICOS/SOLVENTES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3810480002430</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA-DEP. REG. DO ES-SESI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.10.0003-000168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2012"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000037</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000232</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14171,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,431500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>76970,87</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0015-000037-2021-000232-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2013"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>292</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>29,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8602745000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0053-292-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2014"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315975</CodigoItem><DescricaoItem>EIXO E ROTOR FLYGT 6524203</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16863,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2015"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 MF, exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte de tubo.CÓDIGO 40452 DER-ESCOMUNIDADE PAPAGAIO 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>867,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5207,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33160345000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Construtora Rocha e Serviços Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.09.0021-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2016"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000260</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2607</CodigoLote><CodigoItem>2607</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 225/75 R16. Produto novo, nao recondicionado para veiculos automotivos, com no maximo 1 ano de fabricacao da data do fornecimento, garantia minima de 5 anos, material banda rodagem, borracha de alta resistencia, tipo radial, aro 16, indice de velocidade T,  selo de inspecao do INMETRO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>332,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1020,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>338640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19475081000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STOP CAR PNEUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0030-0000000000000026-2022-0000000000000260-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2017"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.10.0176</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000235</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA ROGERINHO  CIA  PARA APRESENTAÇÃO DE 2° RODEIO SHOW DO BAIRRO AVIAÇÃO...*++-**</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6371613000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADAIR VIZENTINI NARCIZO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.10.0176-000235-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2018"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.10.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>27</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2786</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>140,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>140,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4182168860</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSE MEIRE CYRILLO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.10.0016-27-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2019"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1072</CodigoLote><CodigoItem>1072</CodigoItem><DescricaoItem>BROCA DIAMANTADA 1016L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1810,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4488,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71505564000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0008-0000000000000010-2022-0000000000000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2020"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>882</CodigoItem><DescricaoItem>PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO DE CIMENTADO DER ES 02/2022 130209 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>63,080000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,649900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7042,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2021"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315803</CodigoItem><DescricaoItem>ARRUELA AJUSTE FLYGT 6091402</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2022"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7229000496</CodigoItem><DescricaoItem>FORN MAT HIDR EEEB SES S J CALCAD</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57760,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>57760,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2023"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,792004</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,490000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2,76</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0001-1-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2024"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000417</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637929</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,309000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19,47</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2025"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>113</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA CREAS DER IOPES151127Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 (32mm), inclusive conexões</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1376,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29178633000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIL CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0027-000017-2022-000171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2026"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600011.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>EXAME DE ULTRASSOM / ENDOSCOPIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>330,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11483796000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600011-2022.069E0600011.09.0002-219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2027"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>HP LASER JET P 1102 TONER 85 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5808979000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA  ME.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0018-000011-2022-000173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2028"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>255</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1055,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1266,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2029"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Defesa e Assistência Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600005.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000046</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>JAQUETA GUARDA VIDAS UNISSEX M -Jaqueta Guarda Vidas;-Tecido: Tactel;-Cor: Vermelha e amarela;-Com ziper frontal;-Elásticos nos punhos;-Estampa brasão Costas GUARDA VIDAS;-Estampa Brasão Frente Prefeitura Municipla de Fundão;-Bolsos lad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>109,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2199,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18250413000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600005-2022.026E0600005.01.0002-000046-2022-000116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2030"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>671</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>8</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>450,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>450,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-671-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2031"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>363,960000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1455,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2032"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE ANOTAÇÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9944033000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0008-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2033"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação da Banda Ralf Rojas, Representado pela Empresa Lucas Serviço e Eventos EIRELLI - ME, CNPJ 30.611.754/0001.49.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0063-1219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2034"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BALANCEAMENTO SERVICO DE BALANCEAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27457415000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PEÇAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.09.0015-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2035"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500001.09.0233</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - LOTE 02 PÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS NOVOS Q</DescricaoItem><UnidadeMedida>Desconto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3530378000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LORENZONI DIESEL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500001-2022.065E0500001.09.0233-000155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2036"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>VANTUIL X BREJÃO X PEIXE BRANCO X BELA VISTA X EMEIEF MARIA VARGAS X EEEFM DEMERVAL LEITE RIBEIRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4117,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49406,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11210123000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOACI UELISTOM MOREIRA DE CASTRO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2037"><UnidadeGestoraReferencia>022E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0500001.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Prótese Parcial Maxilar Removível 07.01.07.010-2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14811191000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROTESE VALADAO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0500001-2022.022E0500001.10.0001-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2038"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>71129</CodigoItem><DescricaoItem>SELADOR ACRILICO; COR BRANCA; APLICACAO: ROLO DE LA, PINCEL OU TRINCHA; ; USO: PAREDE INTERNO/EXTERNO; QUALIDADE: ALTA QUALIDADE SIMILAR COM SUVINIL OU CORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: LATA 18 LITROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>106,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1064,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0017-018/2022-2022-044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2039"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE COBRE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>115,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19269210000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DA PENHA ALONSO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500002-2022.050E0700001.02.0030-000023-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2040"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00446</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16266</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>87,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39637509000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0013-2022NE00446 -2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2041"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000105</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Scanner de mesa, Resolução óptica:1200 dpiTamanho de mídia:LegalTipo de produto:Scanner planoUSBCaracterísticas físicas:Altura:121.9mmLargura:317.5mm; Peso(aproximado):4.08kg;Profundidade:297.2mmEnergy StarInformação técnica:Capacidad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27298565000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CÍRIO SOARES JÚNIOR EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0023-000019-2022-000105-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2042"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>299</CodigoLote><CodigoItem>299</CodigoItem><DescricaoItem>ALARME CURVA PARA ELETRODUTO PVC Composição 83 Curva para eletroduto, PVC, DN (3/4) - fornecimento e instalação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,543800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>318,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2043"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>98</CodigoItem><DescricaoItem>PRESUNTO FATIADO Sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega, a embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deverá apre</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2738,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2044"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>SHAMPOO INFANTIL Shampoo Infantil, vitaminado com suaFormula Suave PH Neutro para todos os tiposde cabelos, que não irrite os olhosacondicionado em frascos plásticos com BicoDosador, com no mínimo 500 ml.Especificações constar no rotulo daemba</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>845,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3768188000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEIDE GARCIA SUDRE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2045"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,180000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>341,11</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2046"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600003.10.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAROLINA DA SILVA SANTOS  21126298751 inscrita no CNPJ nº 44.O22.589/0001-02 MATRIZ para apresentação do show artístico Do cantor BARROZINHO em Comemoração aos Festejos do Reveillon, no dia 31 de Dezembro de 2022, neste Municíp</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44022589000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAROLINE DA SILVA SANTOS 21126298751</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600003-2022.011E0600003.10.0031-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2047"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>200</CodigoLote><CodigoItem>200</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS COMPLEMENTARES PLACA  DE IDENTIFICACAO Composição 46 Placa de identificação da edificação em ACM (Padrão PML) med 4,50x1,50m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>456,975800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6169,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2048"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM NO MÍNIMO UM PAVIMENTO PARA FINS DE AUXÍLIO MORADIA ALUGUEL SOCIAL CONTENDO NO MÍNIMO UM QUARTO DE NO MÍNIMO 8 M², SALA / COPA DE NO MÍNIMO 8 M², COZINHA COM ÁREA DE NO MÍNIMO 9 M², NO MÍNIMO UM BANHEIRO COM ÁREA DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10287376702</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OLIVIA MARCHIORI AYRES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.09.0039-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2049"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>414</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>174</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0072-414-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2050"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>24578</CodigoItem><DescricaoItem>CLORO PARA LIMPEZA; ASPECTO: LIQUIDO;FRAGRANCIA: NATURAL; TEOR CLORO ATIVO: 8~10%;COMPOSICAO: AGUA, ALCALINIZANTE, HIPOCLORITOSODIO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 5LITROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Embalagem </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>66,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0020-030-2022-040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2051"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>477</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2052"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO Manutenção mensal de Sistemas informatizados de gestão pública, englobando customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e Assistência Técnica.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1633,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19603,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0008-000020-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2053"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Escola de Serviço Público do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e0100004.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00958</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258276</CodigoItem><DescricaoItem>PLACAS DE SINALIZACAOEDUCATIVAS DE 1 FACE; COMTAMANHO 333,5 X 66,5 CM EMSISTEMA DE SINALIZACAOMODULAR DE FORMATO PLANO;QUE PERMITE O REMANEJAMENTO DASINFORMACOES DE UMA PLACAPARA OUTRA PELA PROPRIAADMINISTRACAO; REDUZINDOCUSTO DE MANUTENCAO;COMPOSTO POR MATERIAL PVC;COM ACABAMENTO LATERALSEM PARAFUSOS; COMPERSONALIZACAO DASINFORMACOES POR MEIO DEVINIL ADESIVO IMPRESSODIGITALMENTE EM ALTARESOLUCAO; COM LAMINACAO;EVITANDO O USO DE MATERIALBRILHOSO E DE ALTA REFLEXAO;FIXACAO; CONTRAPOSTA PORMEIO DE FITA DUPLA FACE VHB3M DE ALTA PERFORMANCE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>930,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>930,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13078394000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J. F. DE DEUS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100004-2022.500e0100004.09.0007-00958-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2054"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>174</CodigoLote><CodigoItem>174</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURAS E REVESTIMENTOS-Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade c Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, c</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>176,190000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>152,761000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26914,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2055"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>288</CodigoItem><DescricaoItem>BALA DE IOGURTE Balas de iogurte Pacote com 600 gramas, de boa qualidade, a embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da data de entrega, unidade de fornecimento: pacote 600 gramas cada.*(</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>338,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2056"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Direitos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600025.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>24</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>021/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3506307000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600025-2022.500E0600025.16.0001-24-2021-021/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2057"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPTADOR ROSCÁVEL 3/4 c/ flange para caixa dágua</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2058"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>TROFEU PERSONALIZADO MEDINDO 25 CM LARGURA POR 23 CM ALTURA CONFECCIONADO EM MDF 9MM X 6MM X 3MM, COM PINTURA NA COR PRETA, EM CORTE A LAZER, COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO E DO EVENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1581,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3061283000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO - EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0012-000008-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2059"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.10.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000154-PMP</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de Show Musical da Banda Os Carreteiros Show com 01 (uma) banda com estilo musical VANEIRA COM AXÉ derenome regional, com duração de no mínimo 02h00min.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22057626000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILZA GONCALVES DE OLIVEIRA 52919587153</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.10.0023-000154-PMP-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2060"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314943</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 IA 665mm LEAO 87510130159A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2061"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>124</CodigoItem><DescricaoItem>CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO com largura de 40 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>113,540000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>142,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16228,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2062"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>346</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de bloco de partida em piscina, sem reaproveitamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0021-15-2022-346-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2063"><UnidadeGestoraReferencia>016E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0800001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - PATRIMÔNIO 5020000010 - Um imóvel composto de uma sala comercial de nº. 1.101, e fração ideal de terreno, medindo 43,523 m², localizado no Edifício Itapuã, Bairro Guandu/Centro, com frente para a Rua Coronel Francisco Braga e f</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4934077000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSUL PATRIMONIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0800001-2022.016E0800001.09.0023-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2064"><UnidadeGestoraReferencia>063E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0121</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000164</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TIRA REAGENTE GLICEMIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,259200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25920,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14622553000352</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT EXPORT E REPRES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0500001-2022.500E0500019.02.0121-000042-2022-000164-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2065"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>18</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DO SOFTWARE PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE ARRECADAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9278358000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROJETA TECNOLOGIA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0014-18-2022-038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2066"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção e retirada de bola de vinil de 1,0m de diâmetro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1197,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2067"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.01.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000272</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>FENOS: embalados em forma de pacote de mato seco, medidas mínimas de 1,00 m x0,50 cm x 0,50 cmIncluídos: Montagem, manutenção e desmontagem.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>273,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1095,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8779994000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROLIGTH LOCAÇÕES DE EQUIP. E SERV. LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.01.0064-000056-2022-000272-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2068"><UnidadeGestoraReferencia>032E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0500001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA NITRILICA COM FORRO PUNHO LONGO, CORVERDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>354,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22812264000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0500001-2022.032E0500001.16.0004-000001-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2069"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0342</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000471</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000939</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - 25 MG NORTRIPTILINA, CLORIDRATO - Apresentação: CAPSULA DURA . Composição: Cada cápsula deve conter 25mg de cloridrato de nortriptilina.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Capsula</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7920,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2059,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.500E0500019.02.0342-000471-2022-000939-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2070"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149148</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>304,480000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>304,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3341541000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RTM  REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0009-149148-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2071"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>97627 - DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS - SINAPI Em concreto armado, de forma mecanizada com maetelete, sem reaproveitamento.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>242,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4646,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23849950000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIZ ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0039-000011-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2072"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA DE NATAL BRILHANTE VERMELHO 5CM KIT COM 10 UNIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO 5 CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>216,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6957855000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZILA DA PENHA LOPES ROCON</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0033-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2073"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>298</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>Guarda corpo h=1.10 m, em tubo aço inox (AISI 304) Ø2? (esp. 2mm) e 1(esp. 1,2mm), inclusive chumbamento e acabamento com flange, conforme detalhe em projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>170,230000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>905,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>154075,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15918222000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0012-005-2022-298-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2074"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO Imóvel comercial com dois pavimentos, localizado na Rua João Rodrigues Soares 154  Barra do Itapemirim  Marataízes confrontando-se frente com a referida rua, sendo localizado no segundo pavimento com área construída de aproximadamente 128,2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5209488000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIDIGIT SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.09.0006-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2075"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>110</CodigoLote><CodigoItem>646</CodigoItem><DescricaoItem>INSETICIDA SPRAY embalagem de ala contendo 300ml, especificações da composição, informações do fabricante e prazo de validade.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>68,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9369464000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRMÃOS FERRARI B  V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000033-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2076"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12345</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>17160,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>180180,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2077"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>Recolocação de telha estrutural canalete 49 incluindo estrutura de madeira Recolocação de telha estrutural canalete 49 incluindo estrutura de madeira.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>63,560000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,480963</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1810,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2078"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>046</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT065/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>220</CodigoItem><DescricaoItem>Saladas de Frutas ou Frutas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2398,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4344817000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAC COMERCIAL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0019-046-2022-CT065/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2079"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO COM REGISTRO DE PRESSAO Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt 169,28</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ponto instalado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>261,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3395,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0018-000005-2022-000270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2080"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>303</CodigoItem><DescricaoItem>ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM PARTE INTERNA EM MDF COR BEGE E PARTE EXTERNA EM PAINEL RIPADO EM MDF MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX, COM PORTAS E FECHADURAS. DEMAIS DETALHES CONFORME PROJETO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2121,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2121,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2081"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000088</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000242</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9212,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9212,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17713361000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0059-000088-2022-000242-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2082"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>OVOS DE GALINHA tipo: branco extra; acondicionamento: bandeja de papelão; validade: mínimo de 15 dias a partir da data de entrega; legislação: conforme resolução do ministério da agricultura nº 1 de 05/07/1991; unidade de fornecimento: dúzia.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dúzia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>357,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0016-000012-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2083"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>PIMENTAO PIMENTÃO verde de 1ª qualidade; grau de maturação adequado ao consumo, firme, superfície lisa, tamanho médio a grande, isenta de lesões, substâncias terrosas, sujidades, isento de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72926309791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FIM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2084"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DER-ES207111.8Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporteem madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3098,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3098,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2085"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE PROTOCOLO E PROCESSOS MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1243,042465</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14916,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0011-000028-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2086"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100018.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>004/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>serviço especializado em reparos do RPA (Drone 01).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2295,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2295,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30293945000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEONOR MARIA DE LIMA SALES 0245865770</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100018-2022.500E0100018.09.0007-004/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2087"><UnidadeGestoraReferencia>066E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0500003.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>INFRA - ESTRUTURA FORNECIMENTO , PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK= 20 MPA ( BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCUIDO NO CUSTO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>81,810000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>738,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60415,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0500003-2022.066E0500003.01.0004-000001-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2088"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1298</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1298</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0080-1298-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2089"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO Veículo tipo passeio: Hatch 1.0, cor branca; 05(cinco) passageiros (01 motorista + 04 Passageiros); ar condicionado (original de fábrica), freios ABS e sistema de airbag, aparelho multimídia; motor: mínimo de 1.0; veículo novo ou seminovo, an</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2160,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3867711000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONFIA VEICULOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0700001.02.0026-000017-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2090"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>TAMBOR DE IMAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE BROTHER, MODELO DR -3440 PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP5652DN / DCP6902DW</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>441,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6615,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SO CARTUCHOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0001-000009-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2091"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 2.5 MM² - DER/ES - 151402</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,818400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>261,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2092"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRODUÇÃO E EDIÇÃO Serviço de produção e edição de cinematografia, vídeos e fotos para veiculação em redes sociais e no sitio www.vargemalta.com.es.gov.br.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1590,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15105,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42717574000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBSON ALVES RODRIGUES JUNIOR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0027-000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2093"><UnidadeGestoraReferencia>076L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076L0200001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>015</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>64</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL - 36.000BTU's</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5937,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59372,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7976638000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ML REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076L0200001-2022.076L0200001.16.0007-015-2021-64-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2094"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>SSINAPI 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>431,080000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2952,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2095"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X40 MM C/ GRELHA EM AÇÕ INOX PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X40 MM C/ GRELHA EM AÇÕ INOX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>125,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>125,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12733195000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0006-000002-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2096"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003190</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>PALCO/AREA DE SERVIÇO BOX ESTRUTURAL 6,60 X 4,80 M PALCO/AREA DE SERVIÇO BOX ESTRUTURAL 6,60 X 4,80 M - teto em estrutura de box metálica galvanizada coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 01 metro de altura</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1495,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8964656000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METRATON EQUIPAMENTOS SOM EVENTOS E LOCAÇOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.16.0008-003190-2021-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2097"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1627</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9146</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.09.0054-1627-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2098"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassaCÓD. 98682 SINAPI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1142,870000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35897,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33160345000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Construtora Rocha e Serviços Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0015-000011-2022-000155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2099"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000229</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>144</CodigoItem><DescricaoItem>CABO TRIFÁSICO 25 MM 200 M CABO TRIFÁSICO 25 MM 200 M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1095,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7577971000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000229-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2100"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>143</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>564</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>89,870000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>269,61</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0018-143-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2101"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0073</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>389</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2136</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,400000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>355,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2982,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0073-389-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2102"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE PARA SHOWS - TAMANHO 10 X 8MDescrição:- PALCO:palco em alumínio treliçado 030 tubular com cobertura em lonas brancas anti - chamas, piso de madeira 20mm, medindo 10 x 8 m, pé direito 10m, 2 as</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27006570000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E. E. GONCALVES - EG PRODUCOES - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.02.0006-000020-2022-000132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2103"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.02.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF053/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>Kit Teclado e Mouse sem Fio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>166,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4996,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36975874000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JULIANA FERREIRA DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.02.0012-040-2022-OF053/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2104"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS - Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  tr Emboço,  para  recebimento  de  cerâmica,  em  argamassa  traço  1:2:8,  preparo mecânico  com  betoneira  400l,  aplicado  manualmente  em  faces  i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>507,780000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15751,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2105"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15750,230000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>15750,23</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30628469000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V A DE JESUS CONSTRUTORA PK</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0018-000013-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2106"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>275</CodigoItem><DescricaoItem>Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>69,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3105,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2107"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>FOLHA de E.V.A. liso. Cor verde claro - Tamanho 40 x 60 cm. Espessura 1,5 a 1,7 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>46,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2108"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600009.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4303,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8606,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8583394000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLOBO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600009.09.0004-207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2109"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2439,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2439,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3341541000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RTM  REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0009-149172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2110"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - 0,703XP + 0,733XR + 2,933 - XP=38,0 e XR=0,5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1164,525000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32164,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2111"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3302</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,300000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,939800</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>49,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2112"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316120</CodigoItem><DescricaoItem>ARRUELA TRAVA FLYGT 6966200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>389,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2113"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>PAO CASEIRO (SABORES DIVERSOS) CONTENDO NO MÍNIMO: TRIGO, LEITE, OVO, FERMENTO, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO. FEITO DE FORMA CASEIRA. APRESENTAR EM BOA APARÊNCIA E TEXTURA FOFA. SEM MOFOS OU SUJIDADES. SABORES DIVERSOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>270,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3790,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3474103750</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA LUZIMAR RAIMUNDO MACEDO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.18.0001-000002-2022-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2114"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1719</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,620000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7282,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-1719-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2115"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3613</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição de peça Disco do moinho máquina de café expresso.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>210,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43080184000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENERGIA PARA BRILHAR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0017-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2116"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CABO FLEXÍVEL 750V/ 2,5MM (100MT)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>349,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2097,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>715390000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0027-000009-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2117"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1595,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2871,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2118"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>JARRA DE VIDRO Jarra, material: vidro, capacidade: 4,2 l, modelo: com tampa, aplicação: água,suco, características adicionais: com torneira cromada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>269,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8097,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45457390000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2119"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL P/ QUADRO BRANCO MAGNETICO ( VIDRO ) - VERMELHO PINCEL, Tipo: Marcador, Cor: vermelho, Aplicação: Quadro Branco/Magnético, Ponta: De acrílico, no formato ogiva, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado, Espessura da Ponta: 4mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1850,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2120"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>89,290000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>535,74</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3542091000266</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0015-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2121"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 17 (REDE MUNICIPAL) LINHA 17 - (REDE MUNICIPAL)PROP. VALDIR BRANDIT, DADIN BECCALLI, STENIO DELBONI X EMEIEF LUIZA GRIMALDITURNO: MATUTINO (MONITOR).CAPACIDADE DO VEÍCULO: ATÉ 08 ALUNOSTOTAL QUILOMETRAGEM: 68,1 KM (IDA E VOLTA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2996,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20884,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32292217000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABEL MENEGHEL GONCALVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0024-000111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2122"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS MECÂNICOS DE MOTOR VEÍCULO GRANDE MOTOR, CABEÇOTE, CAIXA DE MARCHAS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE REGULAGEM ELETRÔNICA, SERVIÇOS SIMILARES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Homem/hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>360,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1040205000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALDEMAR PEREIRA DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500002-2022.057E0500002.01.0001-000005-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2123"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316414</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO CAB. SEXT M8X16 FLYGT 8148520</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2124"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000158</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>AIPIM , VARIEDADE: branca, in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; conforme a legislação conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14497149781</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TIAGO DE CASTRO MOREIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000158-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2125"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0073</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>100</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>400</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>344,420000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>299,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103033,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14950390000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZALA ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0073-100-2022-400-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2126"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>64</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Cadeado padrão, com base de  50 mm de lado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>344,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0008-64-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2127"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>513,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2565,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2128"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>43,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>26,12</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2129"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>184</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4, FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1295,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>777,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2130"><UnidadeGestoraReferencia>028E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari - Taxa de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0800001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>11</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>55,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0800001-2022.028E0800001.09.0001-11-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2131"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>806</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>BETERRABA- Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, Bulbos tamanho médio, uniforme, sem ferimentos e defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-806-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2132"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0079</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>253639</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>258886</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL: ALMOFADA ORTOPEDICA ROHO QUADTRO SELECT - PERFIL BAIXO 41X43</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2789,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2789,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0040-0079-2022-253639-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2133"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>462</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>Cap perfurado Ø 32mm c/ malha interna 0,5 mm - suspiro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9,61</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19478201000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATIX CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0025-16-2022-462-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2134"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>186,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>65,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12090,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2135"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>317,970000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1271,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0010-002-2022-220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2136"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1720</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>PLÁSTICO ADESIVO M60 45X25M CRISTAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>93,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500012-2022.077E0600022.09.0039-1720-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2137"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3806</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10325830703</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IZABEL BOSI CAVALLIERI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.09.0003-082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2138"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>379</CodigoLote><CodigoItem>379</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES CLIMATIZACAO TUBO DE COBRE MEIA POLEGADA Composição 87 Tubo de cobre 1/2 incluindo tubo flexivel esponjoso e porca flange</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>115,272700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>691,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2139"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>193</CodigoItem><DescricaoItem>Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - (XP=15; XR=0km)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>725,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9302,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2140"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBORA MADURA isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1102,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13014318779</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RICARDO SOARES VIEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2141"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência Estadual de Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>001</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256736</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>011</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15,330000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>107,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30443448000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>P. F. LEDO - CLIMATECH - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100019-2022.500E0100019.01.0001-001-2022-001-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2142"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>219</CodigoItem><DescricaoItem>GRADE Grade de .ferro em barra chata, inclusive chumbamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,150000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>526,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2143"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>119302</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>359,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10724350000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JCP COMERCIAL DESKART LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600004-2022.017E0600004.02.0001-032-2022-1193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2144"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>KIT DE LIVROS PROJETO TEMA - TEMPO DE MAIS APRENDER - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 3 - Autoras: Daniela Macambira e Gilvanira Freitas - Aprender Editora - KIT ALUNO contendo:*Livro do Aluno Sala Vol. 1 (ISBN 978-65-5610-047-0) e Vol. 2 (I</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>530,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>373,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>197690,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28664584000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.10.0009-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2145"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000141</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LEITE EM PO INTEGRAL leite em pó integral instantâneo. Embalagem: 400 gramas. Validade mínima de 06 meses após a entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,999000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95193,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12947831000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Rio Service Alimentação e Serviços LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0016-000005-2022-000141-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2146"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM GUANDU</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600008.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>26</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA DIGITADOR GIRATORIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>490,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33015805000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600008-2022.501C2600008.09.0014-26-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2147"><UnidadeGestoraReferencia>030E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0100001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>94</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO DE MOTOQUEIRO TAM G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23234705000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POWER PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0100001-2022.030E0100001.09.0021-94-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2148"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>INDAPAMIDA, CONCENTRAÇÃO: 1,5 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.501C2600012.01.0002-000002-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2149"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>148930</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Ativação de circuitos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>553021,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>553021,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1213772000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALTERNA TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0001-2-2022-148930-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2150"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>779</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>300,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-779-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2151"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Itarana (ES) para jurados, testemunhas e Oficiais de Justiça que participarão dos trabalhos em julgamentos dos Tribunais do Júri.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14022524000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0005-PE025-2022-ARP032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2152"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>164,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2153"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>915</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA PRATA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>660,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0059-915-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2154"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500002.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM DE PNEU PNEU 265/70 ARO 16, RADIAL SEM CAMARA DE AR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34715728000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEUCIMAR MARTINS DA COSTA 01984416731</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500002-2022.013E0500002.01.0004-000005-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2155"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000470</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639531</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,110000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4950,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2156"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>DULUB HIPOIDE S 85W140 GL5 20L DULUB HIPOIDE S 85W140 GL5 20L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>735,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>735,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2157"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600008.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Veículo aéreo não tripulado (VANT) quadrimotor tipo drone, versão oficial / homologado ANATEL. vídeos em 4 K/60 FPS e fotos em 48 MP. transmissão de vídeo em 1080P até 10 KM. Fokus Track. tempo máximo de voo de 34 min. video, fotos e panorâmica em HDR. Hyperlace em 8K. Marca de Referência Mavic Air 2 com Combo Fly More, equivalente ou similar.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8490,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8490,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32907435000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600008-2022.009E0600008.01.0001-040-2022-163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2158"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>77</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR IDA MUNICIPAL VESPERTINO - PRATINHA X FAZENDA DA FUMAÇA X CANDÓ X FAZENDA ARI TUIM X EMEIEF ELIZA PACHECO ALVES 2.587,5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2587,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13584,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2159"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>147</CodigoLote><CodigoItem>147</CodigoItem><DescricaoItem>PALITO DE PICOLÉ COR AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2160"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>598</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE TENDAS 4M X 4M, MEDINDO 25M² - MODELO CÔNICO 25M² - FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13 A 20, COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA MIG, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSO E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO  ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13 A 18 COM ALTURA DE 2,20M OU 3M ANCORADAS COM CORDA DE NYYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA COBERTURA  LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>420,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7408129000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVENTS MACCHINA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.02.0008-13-2022-598-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2161"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312289</CodigoItem><DescricaoItem>CP MT S710 14CV 44TR LEAO 87574160100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5166,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2162"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm CONTRAPISO E PISO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>361,210000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>89,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32498,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2163"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>194</CodigoItem><DescricaoItem>RAMPA/ESCADA CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>175,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3451,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2164"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>170</CodigoItem><DescricaoItem>Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>312,410000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>176,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55196,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2165"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0082</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EXECUÇÃO DE OBRA de serviços de tratamento duplo na estrada na localidade de Cristo Rei.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2138209,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2138209,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26727943000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BILKE BERGER CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0082-000007-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2166"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>443</CodigoItem><DescricaoItem>PILHA ALCALINA AA - C/02 Pilha, tamanho: pequena, modelo: aa, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 v. Código CATMAT: 419859</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1065,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33013528000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0035-000039-2022-000102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2167"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313463</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO 4R5 16EST LEAO 87530189100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>166,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2168"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6559</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>250,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,370000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1092,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2169"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1300,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.09.0014-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2170"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314138</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO BB S45 09 EST LEAO 87531084100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>418,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2171"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310554</CodigoItem><DescricaoItem>CHAPA ISOLANTE FLYGT 3038200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2172"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Caminhão basculante 6m³ peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230cv inclusive caçamba metálica - CHP diurno. AF_ 07/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>242,642849</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3882,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9012986000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECCO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0020-000042-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2173"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319746</CodigoItem><DescricaoItem>KIT PROT 2.5R2PB 11 EST LEAO 8752476102A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2174"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE TORNEAMENTO MECÂNICO COM CONFECÇÃO DE EIXOS COM ROSCA QUADRADA COM FORNECIMENTO DE MATERI SERVIÇO DE TORNEAMENTO MECÂNICO COM CONFECÇÃO DE EIXOS COM ROSCA QUADRADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM BRONZE TM23 DE 450MM DE COMPRIMENTO E 25MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30575369000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANCOMAQ PEÇAS AGRICOLAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0040-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2175"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>20172005017 - IDA MANHÃ X FAZ.GALILEIA X ALTO MUTUM PRETO X ROMILDO MAXIMO X CURRAL DO ABMAEL CEZAR IDA MANHÃ X FAZ.GALILEIA X ALTO MUTUM PRETO X ROMILDO MAXIMO X CURRAL DO ABMAEL CEZAR XESCOLA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>204,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>508,115000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103655,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4222081000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIACAO SAO LUIZ LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.01.0011-000026-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2176"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>406</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2177"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>271</CodigoItem><DescricaoItem>MAMÃO - GENERO ALIMENTICIO INTEGRO, ASPECTO BOM. COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, TAMANHO MEDIO, ISENTO DE PARASITAS E LARVAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1779,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2178"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>AMICACINA 500MG/2ML AMPOLA DE 2ML INJETAVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2580,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26364969000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPITALARES DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0500001.09.0024-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2179"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS; TITULO: HISTORIA DOS QUILOMBOLAS: SALVINO RODRIGUES; AUTOR: MACIEL DE AGUIAR;  EDITORA: MEMORIAL; ISBN: 9788599257227</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>186,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11067,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2180"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600023.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE FIBRA OPTICA DE 1001 A 2000 METROS. Contratação de empresa especializada em locação de circuitos privado em fibras ópticas para o transporte de links de acesso e respectivos conversores de mídia e distribuidores internos com instalação int</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8910,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53460,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5256450000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600023.02.0001-000026-2022-000162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2181"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>128</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA EVA - COR MARRON - 2MM - 40 X 60 Placa em eva 2mm, 40x60, cor marrom - atóxico, inodoro, material emborrachado resistente. Pacotes com 10 placas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5976,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0010-000007-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2182"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>254805</CodigoItem><DescricaoItem>MICROFONE DE LAPELA PARA CAMERA DSLR E CELULAR; TIPO DE TRANSMISSAO: 2.4 GHZ (DIGITAL); PRINCIPIOACUSTICO: TRANSDUTOR DE PRESSAO PREPOLARIZADO; PADRAO POLAR: OMINIDIRECIONAL; RUIDO DE ENTRADA MAXIMO GANHO: 21.8DB (A-WEIGHTED); RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50HZ ¿ 20KHZ; CONEXAO DE MICROFONE EXTERNA: 20HZ ¿ 20KHZ; MAXIMO NIVEL DE SAIDA: +3DBU; MAXIMO NIVEL DE PRESSAO SONORA: 100DB SPL (1KHZ @ 1M); ALCANCE DINAMICO: 100DBA (PRE AMPLIFICADOR DO MICROFONE);SISTEMA DE ENERGIA: BATERIA EMBUTIDA DE LITIO RECARREGAVEL VIA USB DURACAO DA BATERIA: ATE 7 HORAS; CONEXAO ANALOGICA DE ENTRADA: P2 TRS (TRANSMISSOR); CONEXAO ANALOGICA DE SAIDA: P2 TRS (RECEPTOR); TEMPO DE LATENCIA (ATRASO): 6MS; FORMATO:CLIP/BODY PACK; PESO: TRANSMISSOR: 31G / RECEPOR: 31G; DIMENSOES: TRANSMISSOR ¿ 44 × 45.3 × 18.5 MM / RECEPTOR ¿ 44 × 46.4 × 18.5 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2369,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2369,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23392066000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDSON JOSE SILVEIRA 07603425719 - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.09.0004-00066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2183"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>397</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>351,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2184"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>916</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>COUVE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>101,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>404,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0060-916-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2185"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Defesa Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600012.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>GL-300/T I-REF: GRANADA LACRIMOGÊNEA TRÍPLICE (CS)  GRANADA LACRIMOGÊNEA TRÍPLICE (CS) DOTADA DE EOT, COM CHIP DE RASTREABILIDADE E CORPO EM ALUMÍNIO. PRODUZ INTENSO VOLUME DE FUMAÇA CONTENDO AGENTE LACRIMOGÊNEO (CS  ORTOCLOROBENZALMALONONITRILO) ATRAVÉS DE TRÊS PASTILHAS DE EMISSÃO DE GÁS, QUE SÃO EJETADAS PARA FORA DO CORPO DA GRANADA E CAEM NO SOLO EM PONTOS DIFERENTES, DIFICULTANDO A DEVOLUÇÃO CONTRA A TROPA. COMPOSIÇÃO: CORPO EM ALUMÍNIO, ACIONADOR TIPO EOT COM ARGOLA, GRAMPO DE SEGURANÇA, ALÇA E 3 PASTILHAS DE CS; COMPRIMENTO: 151 ± 3 MM; DIÂMETRO: 38 ± 1,0 MM; PESO TOTAL: 220±10G RETARDO 2,5 ± 0,6 SEGUNDOS; TEMPO DE EMISSÃO: 25 À 55 SEGUNDOS FORMATO: CILÍNDRICO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>340,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3403,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30092431000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONDOR S A INDUSTRIA QUIMICA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600012-2022.069E0600012.10.0002-183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2186"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>UNOJECT AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA EXTRA CURTA agulha gengival esterilizada, extra-curta, com cânula de comprimento de 12,7mm, calibre 30 g, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas t</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>379,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7827565000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DL DENTAL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0005-000014-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2187"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>62</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>836</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>57</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>528,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>36,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19324,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42336122000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VETORIAL DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.02.0006-62-2022-836-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2188"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público Para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Es</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600004.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Inspeção avaliação qualitativa e quantitativa de AUTOCLAVE (Nr13 do MTE) e elaboração de documento técnica )</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1820,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1820,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15759943000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA DO TRABALHADOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600004-2022.501C2600004.09.0035-0000000000000146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2189"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE IMOVEL Locação de Imóvel</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1212,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4848,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>95845852749</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSINEIA DE OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.09.0024-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2190"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CANJIQUINHA Canjiquinha de milho amarelo, fina, embalagem plástica de 01 kg, com data de validade mínima de 06 meses a partir da entrega, composição do produto, nome do produtor e CPF.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4490,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72926309791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FIM</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2191"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>856</CodigoItem><DescricaoItem>IMPERMEABILIZACAO COM  ARGAMASSA DE IGOL 2 DER ES 02/2022 100202 Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6604,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2192"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600015.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>090</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE PRATICAVEL com altura ajustável de 60 centímetros até 1 metro altura em módulos de 2mx1m em aluminio.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600015-2022.009E0600015.16.0001-000092-2021-090-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2193"><UnidadeGestoraReferencia>047E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>FIO FLEXIVEL PP 4X6MM² CINZA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0100001-2022.047E0100001.02.0001-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2194"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>348</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>11500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>52900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26364969000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.02.0003-030-2022-348-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2195"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) - Transporte de Tubo de concreto armado D=1,0 m CA-2 PB - 0,660XP + 0,686XR; XP=14,30 e XR=0  (Conforme item 42787)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1789,760000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28081,33</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2196"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>RESERVA-SANTA TEREZA-SITIO TRES CORREGOS- CONCEICAO DE MUQUI 003</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4264,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24901,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5976715000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Cooperativa dos Transportadores de Mimoso do Sul -</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.01.0010-000006-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2197"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000217</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>RODO Rodo metálico 60 cm c/ cabo de madeira forrado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>355,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0023-000027-2022-000217-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2198"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500009.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ITEM 31 ESPECIFICAÇÃO: TIMBÓ, LAMA, FLORESTA, POUSO ALEGRE, BARRA SECA até a EMEF MARIA LUIZA JORGE DOS REIS.ESCOLAS ATENDIMENTO: EMEF MARIA LUIZA JORGE DOS REIS.TURNO: M -51 V-51102 KM DIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1073,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>103047,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10476640000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOTI  FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0500009.09.0004-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2199"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO SUICIO LIVRO: SUICÍDIO: ENTENDER E CUIDAR.REGISTRO ISBN: 978-65-80323-08-1AUTOR: M. GARCIAQUANTIDADE DE PÁGINAS: 40  INCLUINDO CAPAFORMATO FECHADO: 22 x 20FORMATO ABERTO: 44x 20PAPEL CAPA: COUCHÉ FOSCO 230 GRAMASPAPEL MIOLO: COUC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12711995000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MILLENNIUM BOOKS EDITORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0006-000030-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2200"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CAPA PARA PROCESSO PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, cor verde 31x47cm, 1x0 cor tinta preta 180g.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>76,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>152,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2201"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0069</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>252441</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>83243</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>0001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0033-0069-2022-252441-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2202"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>121</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-40243-ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO 6.3 A 10.0MM FORNECIMENTO DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA - uindade acessivel</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>51,040000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>671,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2203"><UnidadeGestoraReferencia>009E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0800001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>14</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>40,697000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>312,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36411940000200</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VESCOVI &amp; BITTI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0800001-2022.009E0800001.09.0009-14-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2204"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>656,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,440000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4224,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11094465000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MACSUEL MOREIRA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2205"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>159</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA PISO E REVEST RODAPE DER-ES 130322 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,895400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>397,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2206"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>VALVULA VENTOSA SIMPLES EFEITO 3/4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22649153000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIO DE IRRIGAÇÃO HIDROTEC LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0013-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2207"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>97</CodigoItem><DescricaoItem>13.16- PONTO PADRÃO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (5.0m), FIO ISOLADO PVC DE 2.5mm2 (16.5M) E CAIXA STAMPADA 4x2 (1UND)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>194,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2328,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0054-000023-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2208"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados para justificar a Prefeitura Municipal de Sooretama - ES na avaliação técnica dos estudos Técnicos, jurídicos e Econômicos oriundos do Procedimen</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>128000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>128000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>62145750000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0011-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2209"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0135</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000212</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CEFALEXINA 500 MG CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,399500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23970,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.500E0500019.02.0135-000051-2022-000212-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2210"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA  1000G LÍQUIDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2211"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e espalhamento de areia média lavada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,080000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>171,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5322,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2212"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0066</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>93</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>ÓLEO DE MOTOR  PETRONAS 15W40</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>746,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>746,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0066-93-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2213"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,656254</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2091,020000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1372,24</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0008-000020-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2214"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900007.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0010/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75270</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>31291</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>421,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>170,930000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>71961,53</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39378922000253</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA SALLES LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900007-2022.500E1900007.02.0022-0027-2022-0010/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2215"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2216"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.005E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>156</CodigoLote><CodigoItem>156</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRO Esquadro graduado de 45° 21 cm, em poliestireno, cor cristal, espessura 3 mm. Acondicionado em embalagem plástica. Medida aproximada 0,3 x 2,5 x 14,5 cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>325,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1394,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2023.005E0700001.16.0001-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2217"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312347</CodigoItem><DescricaoItem>CP MT S760 32.5CV 2238 LEAO 87574189100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8404,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2218"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>332,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8311,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2219"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>847</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>chave inglesa ajustável 12 polegadas (300 mm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29806922000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.E CONSTRUIR LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0009-847-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2220"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>113</CodigoItem><DescricaoItem>Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>517,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4656,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0019-11-2022-332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2221"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000229</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>TROFEU EM ACRILICO CRISTAL 100% APROX. 20 CM DE ALTURA Virgem Personalizado em Impressão UV Digital, com recorte a laser de acordo com evento em várias formas, Espessura de 10 mm Tamanho aproximado de 20 cm de Altura x 15 cm de largura com base em ac</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>86,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>860,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0014-000040-2022-000229-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2222"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000160</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ABÓBORA JACARÉ madura de primeira qualidade; tamanho, coloração uniforme, firme e intacto; acondicionada em caixas plásticas; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislação conform</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>376,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>75655217791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WELLINTON NANTES DE PAULA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000160-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2223"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>165,650000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>993,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7827565000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DL DENTAL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0005-000014-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2224"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317073</CodigoItem><DescricaoItem>CARCACA MOTOR W100 ABS 31007971</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1946,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2225"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6990,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,980000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>69760,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2226"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.09.0090</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>ALTO TABATINGA X FAZENDA GUANDU X EEEFM MARIA A. ALVIM. EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM - Matutino - 15 Passageiros. Códigos Rotas: 20172102023</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>287,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10049,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5694832000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.09.0090-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2227"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>252623</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>231742</CodigoItem><DescricaoItem>MATERIAL GRAFICO; LIVRO DE REGISTRO RESULTADO  DE DOACAO DE SANGUE; FORMATO: 23 X 31 CM (FECHADO); COR: 1/1; PAPEL CAPA E 4ª CAPA:  CARTAO DUPLEX 350G; PAPEL MIOLO: AP 75G; ACABAMENTO: CAPA DURA FORRADA E FOLHA DE ROSTO. LOMBADA COM CADERNOS COSTURADOS E  FOLHAS NUMERADAS A PARTIR DA PRIMEIRA FOLHA DUPLA DE 001 A 100. UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE COM 100 FOLHAS CADA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>83,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1663,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0036-0073-2022-252623-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2228"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000181</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO BACKLINE EXTRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7714432000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ART SONORIZAÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.16.0004-000181-2021-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2229"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00424</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>248465</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27,620000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27,62</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40988068000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V D Martins Utilidades e Comercio</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0009-2022NE00424-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2230"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>81</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 1.00X1.00X1.00M COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1116,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1116,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2231"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>229</CodigoLote><CodigoItem>229</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAL TELA DE ACO SOLDADA Q92 Composição 43 Tela de aço soldada Q-92, espaçamento da malha 15x15 cm, CA-60, com diâmetro de 4.2mm e 1.48 Kg/m2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,588900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>604,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2232"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000065</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ONBOARDING ONBOARDING</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8550,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10502273000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GEOFUSION SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.12.0013-000065-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2233"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTAINER LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO, SEM BANHEIRO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PORTA ÚNICA COM FECHADURA E CHAVES, JANELA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SER VAZIO (SEM PRATELEIRAS E ARMÁRIOS), INSTAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7287677000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BOSI SHOWS, EVENTOS E LOCACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.09.0010-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2234"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>Construção e demolição de andaime interno para revestimento de teto e parte superior de parede, madeira aproveitada 10 vezes, por m2 do teto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>407,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5698,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2235"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A FAMÍLIA DA SRª BELAIR PEREIRA FELICIANO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.IMOVEL: LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE JAQUEIRA,  PRESIDENTE KENNEDY</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>894,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10733,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>69804583704</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADENILDO GOMES MARVILA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.09.0012-000132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2236"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9167</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1280,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2237"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>PLUG 1/2 rosca, tamanhos e medidas 1/2 / 20mm, de PVC, ponta em rosca macho.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4542152000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0031-000012-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2238"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>76</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500MG-PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6630,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0010-16-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2239"><UnidadeGestoraReferencia>060L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060L0200001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2570,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2570,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40292848000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTIERRI DOS SANTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060L0200001-2022.060L0200001.09.0005-000003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2240"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>53,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>319,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7827565000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DL DENTAL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0005-000014-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2241"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>053</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, Aplicação: CERCO ELETRÔNICO, Descrição: Ponto de Coleta de Placas de Veículos Automotores [PCL], Tipo: 04 [quatro] Faixas de Rolagem, Complemento: Deverá apresentar as especificações e disponibilidades conforme descrições constantes do item 12 do TERMO DE REFERÊNCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7870,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>188880,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7355957000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600014-2022.077E0600022.02.0018-053-2022-331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2242"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>296</CodigoLote><CodigoItem>189</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO 15X15 C/ CABEÇA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2243"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500003.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000212</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL Conforme Especificação contidas no Termo de Referência</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>576,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3457,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L Produções de Software Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500003-2022.073E0500003.09.0002-000212-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2244"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>ESPATULA BORRACHEIRO 600mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24690583000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CHIRLEI GOMES ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0005-000013-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2245"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30686950000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CORRADI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0017-000010-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2246"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>420</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3858</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>475,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-420-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2247"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE01215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>154356</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>150,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6038607000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0022-2022NE01215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2248"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>REFEIÇÃO - FORNECIMENTO NA LOCALIDADE DE TIJUCO PRETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1707,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19690891000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0057-000048-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2249"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311360</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL O'RING FLYGT 8271330</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>132,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2250"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>177</CodigoLote><CodigoItem>177</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURAS E REVESTIMENTOS-Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,914100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>763,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2251"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000160</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA TERRA IN NATURA ; acondicionado em caixa de plástico limpa; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1292,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>75655217791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WELLINTON NANTES DE PAULA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000160-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2252"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA DE LOUÇA : Esponja multiuso dupla face, embalagem com 4 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>358,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>751,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0042-000020-2022-000277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2253"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza manual de poço de visita até 3.00m de profundidade, exclusive carga e transporte do material retirado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2254"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>760</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>COSTELA TRAZEIRA BOVINA- Costela traseira, bovina tipo congelado ou resfriado; - Cortes magros, embalagem em sacos de polietileno, hermeticamente fechados, rotulados pelo orgão competente;- Produto inspecionado pelo SIF/DIPOA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>813,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-760-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2255"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>53,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19148,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2256"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT066/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>Prestação de serviços comuns, de natureza continuada, de áudio e vídeo, telecomunicações, estocagem, carregamento e distribuição</DescricaoItem><UnidadeMedida>Posto/mês</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3784,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45414,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22652918000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0028-055-2022-CT066/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2257"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>463,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,080000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5136,69</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2258"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, Inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas.Pavimentação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>526,050000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27354,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38287142000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J  J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0005-000003-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2259"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>166</CodigoItem><DescricaoItem>PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 11.5.4 SINAPI 97592 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>472,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7573810000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRG  CONSTRUTORA E INCORPÓRADORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2260"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>443</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA DE TELHAS CERÂMICA - COM BASE EM SINAPI-ES (99805) - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>111,456000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1151,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2261"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,960000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>262,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1301,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2262"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000151-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>196</CodigoLote><CodigoItem>154</CodigoItem><DescricaoItem>ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM Desinfetante de uso geral, neutro. Frasco plástico resistente de 500g - caixa contendo 12 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>84,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>424,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000151-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2263"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO REPOLHO BRANCO: TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM VESTÍGIOS DE PRAGAS, PESANDO APROXIMADAMENTE 1kg  CADA. EMBALAGEM PLÁSTICA SACOLA TRANSPARENTE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>516,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13661583778</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO CAVATI FERRARINI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.18.0002-000002-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2264"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600003.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000067</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM BANDAS DESCRIÇÃO: SISTEMA P.A. 24-CAIXAS LINE ARRAY GRAVE /MÉDIO /AGUDO (2 OU 3 VIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600003-2022.011E0600003.16.0004-000067-2021-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2265"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,980000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1256,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2266"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7070100050</CodigoItem><DescricaoItem>LASTRO DE BRITA 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>158,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2267"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02292022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000417</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS TECNICOS EM MECANICA-HORAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>96200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0140-CT02292022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2268"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>163</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>334</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,400000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9884,220000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23722,13</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13160524000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX PRIME PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600027-2022.076E0600027.02.0003-163-2022-334-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2269"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>64516</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>85,050000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,940000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>165,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2270"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>Arquiteto de obra pleno com encargos complementares (projeto urbanístico) conforme item 01 FORMATO CODIGO SINAPI 90769,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10805,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2271"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>346</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>Refletor LED SMD 36W, monocromatico, branco para piscina, alcance até 40m²</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1479,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11834,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0021-15-2022-346-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2272"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado do Turismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600016.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>014/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36955</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,250000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>286000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>71500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12078030000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSULTING DO BRASIL - CONSULTORIA &amp; INTELIGENCIA EM NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600016-2022.500E0600016.01.0004-008-2022-014/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2273"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MICONAZOL NITRATO CREME 2%, TUBO C/ 28gr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tubo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>192,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.500E0500019.02.0054-000056-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2274"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0182</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000285</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL Para atender aos servidores municipais, que residem longe do local de trabalho. lotados na SEMCIT - Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Diretios Humanos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9052,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9052,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10518988000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0182-000285-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2275"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315607</CodigoItem><DescricaoItem>CONEXAO DESCARGA DN65 FLYGT 4931706</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1937,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2276"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316210</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL INSERTO 3102 FLYGT 7074600</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2451,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2277"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000130</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO SERVICOS DE ILUMINACAO COM GRID PARAEVENTOS DE MEDIO PORTEpara atender as necessidades emapresentações musicais com bandas.um sistema de iluminação contendo:08 - moving head beam Tr01 console tipo grandme2 light;08 - par led 18</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500002-2022.065E0500002.16.0002-000021-2022-000130-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2278"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.017E0600008.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000015</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>739</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SONDAGEM  - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4686641000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2021.017E0600008.02.0019-0000000015-2021-739-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2279"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa para realização de transporte escolar rede municipal Saindo do Sr. Osvaldo Vervloet x Arlindo Doring x Santa Rosa x Feliz Destino - até 15 alunos - Van - Quilometragem diária: 48,60km.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro/dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>204,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40824,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9012986000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECCO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0011-000016-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2280"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Direitos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600025.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>040/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16959</CodigoItem><DescricaoItem>SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE; PARA LIMPEZA PESADA EM GERAL, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG, ROTULO ESTAMPADO COM DESCRICAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>317,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600025-2022.500E0600025.01.0009-009/2022-2022-040/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2281"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600002.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (PONTOS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2391,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>135,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>325032,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3029254000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STRATUM SEGURANÇA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600002-2022.076E0600002.09.0008-129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2282"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00181</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>94247</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>25968081828486</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37802655000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUDMILLA RABELO FERIANE 15456866706</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0013-2022NE00181-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2283"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600008.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>83</CodigoLote><CodigoItem>83</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1446,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17362,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600008-2022.026E0600008.01.0002-000061-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2284"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00420</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>51050</CodigoItem><DescricaoItem>TESOURA JARDINAGEM PARA PODA; MODELO LAMINA: CURVA; MATERIAL LAMINA/FIO: AÇO CARBONO SAE 1070; ACABAMENTO LAMINA: FOSFATIZADO; MATERIAL CABO: MADEIRA; COMPRIMENTO: 43 CM; EMPUNHADURA: EMBORRACHADA; COR CABO: NATURAL; CARACTERÍSTICA CONSTRUÇÃO: CABO ANGULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>91,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22193764000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0009-2022NE00420-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2285"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>851,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42565,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2286"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>45</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,140000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5070,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2287"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>302</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>384,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2288"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>GERENCIAMENTO DE SISTEMA (GESTÃO DE ALMOXARIFADO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2085,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25026,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E§L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.01.0019-000055-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2289"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>182</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>999</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>79800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>957600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7712399000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RG SYSTEM INFORMATICA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0001-0000000000000003-2022-0000000000000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2290"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000334</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CREME DENTAL SEM FLÚOR- Gel dental sem flúor especial para criança ate os 05 anos de idade e sem corantes.Peso 50 gr.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11676339000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0001-000003-2022-000334-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2291"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,  em madeira, a três demãosESQUADRIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>67,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2532,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2292"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>381</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS PRELIMINARES TELHA ONDULADA DER ES 02/2022 10256 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1524,650000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12319,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2293"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2725,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2725,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30684146000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.01.0008-10-2022-020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2294"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>100</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL HIG.BRANCO - RL C/300 MTS - PACOTE COM 8 UNIDADESFOLHA BRANCA 100% CELULOSE VIRGEM, EM ROLO C/ 300 METROS CADA - ROLO. OBS.: CASO NECESSÁRIO APRESENTAR LAUDO MICROBIOLÓGICO E DERMATÓLOGICO EM LABORATÓRIO HABILITADO PELA ANVISA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9950,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600004-2022.017E0600004.02.0003-100-2022-1191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2295"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000538</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>81</CodigoLote><CodigoItem>251</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA DE PIACAVA REFORCADA COM CABO TAMANHO N° 04; CEPA EM MADEIRA; CERDAS EM PIACAVA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000538-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2296"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>ABERTURA DE PORTA, ARMARIO, FICHARIO E GAVETA DE MESA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0024-019/2022-2022-00129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2297"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>90</CodigoLote><CodigoItem>90</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS/ CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS-TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4 (20MM) CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS -TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4 (20MM) - FONTE DE REFERÊNCIA IOPES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>156,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2298"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Grama</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,090000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>542,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2299"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>211</CodigoItem><DescricaoItem>Tampa cega com furo para caixa 4x2 de PVC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>126,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2300"><UnidadeGestoraReferencia>030L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>BOBINA TERMICA para relógio de ponto eletrônico nas medidas 57mm x 40m, papel térmico com capacidade de preservar a impressão por no mínimo 5 anos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1425,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D. CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030L0200001-2022.030L0200001.01.0005-000005-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2301"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>BATATA INGLESA BATATA INGLESA: especial, lavada, tamanho médio a grande, uniformes, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27720,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15600321000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASSOCIACAO DE DES. R. SUST. DOS AG. F. DE IBATIBA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.18.0002-000002-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2302"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149819</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>40000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9813204000973</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.11.0044-149819-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2303"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>179</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE COLA DE PNEUS MONTANA AMBULANCIA-2018/2019SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2304"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000204-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>52</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2820,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0024-000022-2022-000204-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2305"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000137</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>REFRIGERADOR VERTICAL GELADEIRA/REFRIGERADOR - REFRIGERADOR VERTICAL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROST-FREE DUPLEX: CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS, 110V/220V, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÍNIMO DE 03 PRATELEIRAS MULTI POSIÇÕES NO REFRIGERADOR, GA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17884676000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0020-000137-2021-000220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2306"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000370</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>MARCADOR PERMANENTE PONTA MEDIA CORES VARIADAS  PONTA DE POLIACETAL 2.0MM COM PROTETOR DE METAL; TINTA A BASE DE ALCOOL RESISTENTE A AGUA; ESPESSURA DE ESCRITA: PAPEL 0,1MM; IDEAL PARA CD / DVD, PLASTICO, VINIL, ACRILICO, VIDRO E  FILMES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>302,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26312888000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSENEIDE DA SILVA 31624995691</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000370-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2307"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>1 - RETORNO MUNICIPIO - AGUAS CLARAS X ES-379 X EMEF PROF. LIA THEREZINHA - EMEF PROF. LIA THEREZINHA;- TURNO MATUTINO;- VEICULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS;- COM MONITOR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>184,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3708,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27153597000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A J TRANSPORTE E TURISMO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.09.0037-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2308"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-140705-INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS-PONTOS HIDRO SANITÁRIOS ponto para esgoto primario (vaso sanitario)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>131,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>263,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0020-000009-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2309"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MM X 45M.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>228,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D Castro Comércio e Transporte Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0012-000020-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2310"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>037/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>254144</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>02</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>40,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>19,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>788,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0013-016/2022-2022-037/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2311"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Recarga de extintor - CO2 4kg. - Recarga com emissão de certificado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4093998000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Balardino Extintores, Máquinas e Ferramentas Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0010-000013-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2312"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316270</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA FLYGT 7235700</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>570,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2313"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>947</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO 04 - SOM CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2275,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-947-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2314"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315815</CodigoItem><DescricaoItem>KIT VEDACAO FLYGT 6135604</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>181,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2315"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>MEDALHA DOURADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2665,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25369684000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WR CALÇADOS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0002-007-2021-176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2316"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>PIJAMA PARA PACIENTE ADULTO, CONJUNTO CURTO, TAMANHOEG, TECIDO 100 ALGODAO, COR AZUL LISTRADO DE BRANCO, NAODESCARTAVEL, PRE-ENCOLHIDO, COMPOSTO POR DUAS PECAS,BLUSA SEM MANGA, GOLA TIPO V, SEM BOLSO, BERMUDA COMELASTICO NA CINTURA, COM LOGOMARCA PERSONALIZADO NACOR AZUL MARINHO EM TODA EXTENSAO DIAGONAL,ESPACAMENTO 15X15CM, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL,EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, INCLUIR TAMANHO DOITEM NA ETIQUETA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3159,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>114197,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26863493000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0008-0030-2022-0166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2317"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>62</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL FILME plástico 28cmx7,5 mt</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>895,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0020-000010-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2318"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO ADULTO ARBITRAGEM  Futebol de campo Adulto (01 Arbitro, 02 Bandeirinha e 01 mesário), Sem Alimentação, Sem Estadia, Sem Transporte, Sem Gasolina, Ficando a Cargo de Todas as Responsabilidades da Empresa Contratada.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>698,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20941,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35818639000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E JESUS ALMEIDA SERVICOS E MANUTENÇAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0048-000001-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2319"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>FERMENTO QUIMICO EM PO CONTENDO 100G GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26591945000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.01.0003-000026-2022-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2320"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100012.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>016/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259798</CodigoItem><DescricaoItem>Tablet 10.4 a 11 com capa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>115,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1639,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>188549,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21641059000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA PERES &amp; ARAUJO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100012-2022.500E0100012.01.0014-016-2022-016/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2321"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>[FMS-ESCADA DE DOIS DEGRAUS CARACTERISTICAS TECNICAS:ESCADINHA TOTALMENTE EM INOX ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS INOX 7/8 POLEGADAS X 1,2MM DOIS DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA COM CINTA INOX DIMENSÕES: 0,50M X 0,37M X 0,36M.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>240,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24864422000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500001-2022.038E0500001.01.0010-000014-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2322"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>374</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>362,650000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1087,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2323"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002188</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642089</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>24,624000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1551,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2324"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311024</CodigoItem><DescricaoItem>SUPORTE COMPLETO FLYGT 3809200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2653,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2325"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>35</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>32,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0034-35-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2326"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32492228000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOLY PANDA COSMETICOS, PAPELARIA E PRESENTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.09.0022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2327"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>395</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Coordenador Geral do evento - Acompanhar todo trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário, com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela CONTRATANTE, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, de forma a garantir o perfeito desenvolvimento das atividades, em regime de dedicação exclusiva durante a realização dos eventos. Esse profissional deverá acompanhar de forma presencial todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela CONTRATANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.16.0004-051-2022-395-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2328"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBORA Abóbora de primeira, colheita recente, isenta de infermidades, parasitas e larvas, sem danos ou sinais de apodrecimento.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>97,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9982551736</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSILENE FORESTI DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.18.0001-000001-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2329"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>074</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>449</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SWITCH 24 PORTAS GIGABIT DE 10/1000MBPS ESPECIFICAÇÕES: Padrões e Protocolo: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX); Capacitade de comutação: 48Gbps; Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz Fan Quantity: Fanless; Dimensões aprox. do produto: 294 x 180 x 44mm; Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz; Tabela de MAC Address: 8K; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps; Quadro Jumbo: 10KB; Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economiza energia até 40%; Método de Transferência: Armazena e Encaminha; Certificação: FCC, CE, RoHS;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>982,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2948,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7641168000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0023-074-2022-449-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2330"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900007.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0178/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>30879</CodigoItem><DescricaoItem>ABRACADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 3/4 EM PVC NA COR CINZA PADRAO NBR 6150.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>438,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900007-2022.500E1900007.02.0015-0038-2022-0178/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2331"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>164</CodigoItem><DescricaoItem>Sinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>204,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5210,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2332"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>NIPEL NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 3/4, NORMAS: NBR 5648LOTE 34.23</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24419445000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TALENTOS DAGUA REPRES. PROJETOS ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.501C2600002.02.0001-000008-2021-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2333"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>303</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL - (204040035)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-303-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2334"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-040206-ESTRUTURAS-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO forma de tabua de madeira de 2.5x30.0 cm para fundacoes levando-se em conta a utilizacao 5 vezes (incluido o material corte montagem escoramento e desforma)....</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>49,920000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3338,15</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0012-000008-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2335"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>112</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CETOCONAZOL 20mg/mL FRASCO 100mL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,741900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19915,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12418191000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.500E0500019.02.0040-112-2022-1109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2336"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Direitos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600025.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>024/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72293</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3051400000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANCORA TURISMO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600025-2022.500E0600025.01.0004-004/2022-2022-024/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2337"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>251</CodigoItem><DescricaoItem>Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19, com chicote de 2 metros de comprimento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>108,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>108,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2338"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900007.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>132/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>150992</CodigoItem><DescricaoItem>VENTAL PLUMBIFERA; MATERIAL:BORRACHA PLUMBIFERA FLEXIVEL COMEQUIVALENCIA; 0,5 MMPB DE CHUMBO;PROTETOR DE TIREOIDE; CARACTERISTICASCONFECCAO: CHUMBO; REVESTIMENTOIMPERMEAVEL E LAVAVEL; DIMENSAO; 100X60CM; ODONTOLOGICO; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1608,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28949,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2060476000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900007-2022.500E1900007.02.0035-0065-2022-132/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2339"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>178</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MEDICAMENTOS GERAIS DEUSO HUMANO;CLARITROMICINA 50MG/ML;FORMA FARMACEUTICA POPARA SUSPENSAO ORAL;FORMA DE APRESENTACAOFRASCO; VIA DEADMINISTRACAO ORAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>137475,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>81706251000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0027-0048-2022-178-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2340"><UnidadeGestoraReferencia>008E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.008E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PEÇAS PARA VEÍCULOS SEMI-LEVES DESCONTO DE 20% SOBRE O PREÇO DA TABELA DO FABRICANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Desconto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10690124000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTOMINAS COMERCIO,SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008E0700001-2022.008E0700001.16.0004-000024-2021-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2341"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem>Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2099,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2342"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34468255000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LMACIEL EVENTOS LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.10.0048-180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2343"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>349</CodigoItem><DescricaoItem>Bancada de granito com espessura de 2 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>373,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1119,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2344"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0156</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>223</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2440</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>GRAU, Material: Em borracha, Aplicação: Manipulação de alginato e gesso, Tamanho: Grande, Capacidade (ml): 380 a 400</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>57,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37205854000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0156-223-2022-2440-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2345"><UnidadeGestoraReferencia>069L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069L0200001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>56</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Guia Porta MB Meio Sprinter Central 011</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26919164000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAVANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069L0200001-2022.069L0200001.09.0011-56-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2346"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>62</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ÓLEO DE SOJA TIPO 1, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO, NÃO VIOLADO, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. COM ASPECTO CARACTERÍSTICO: COR, ODOR E SABOR PRÓPRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; LISTA DE INGREDIENTES; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; NÚMERO DO LOTE; INSTRUÇÃO SOBRE O PREPARO E USO DO ALIMENTO, QUANDO NECESSÁRIO; INFORMAÇÃO NUTRICIONAL; QUANTIDADE DO PRODUTO. ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASITAS E LARVAS.  VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 900 ML.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1537,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16737,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. J. DEGASPERI LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.02.0006-62-2022-1094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2347"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>670</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>LIXA MASSA A257 -  GR 80- DESCRIÇAO: » Lixa com costado de papel leve para aplicação no lixamento de paredes, preparação para pintura de ambientes,lixamento de madeiras e uso geral.» Oferece alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Sua variedade de grãos permite uma grande redução das imperfeições e um acabamento excelente para a pintura posterior.» Pode ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-670-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2348"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>613,530000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>176,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>108398,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2349"><UnidadeGestoraReferencia>042L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042L0200001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MÓDULO DE GESTÃO DE PROTOCOLO E PROCESSOS Licença de uso do Software, Manutenção Mensal e Suporte Técnico, conforme especificações descritas no Termo de Referência do Processo Administrativo nº 006234/2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2478,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29736,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042L0200001-2022.042L0200001.01.0012-000013-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2350"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS - Retirada de revestimento antigo em reboco Retirada de revestimento antigo em reboco. CÓD 10208 DER-ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,470000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,760700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1078,26</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600010-2022.042E0600010.01.0001-000012-2022-000153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2351"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Direitos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600025.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>24</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>021/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>112,658000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,610000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>632,01</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3506307000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600025-2022.500E0600025.16.0001-24-2021-021/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2352"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>631</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>VITAMINA DO COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10269296000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.09.0015-631-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2353"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.02.0192</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>089</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1340</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>INDACATEROL 300MCG CÁPSULA COM INALADOR  (ONBRIZE® OU GENÉRICO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Capsula</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>510,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,272300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1668,87</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31474414000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.02.0192-089-2022-1340-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2354"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>265</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1131</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>30,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8650845000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0010-265-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2355"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>FUBÁ Fubá de milho, embalagem resistente, de polietileno atóxico, transparente, contendo 1 kg, com validade mínima de 06 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>358,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2356"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000047</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>111766</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>BSCC (GALERIA) 2,00X1,50X1,00 M - CLASSE 45 TON FCK 30MPA ..</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2908,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>110504,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40226225000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARCO-IRIS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0034-000047-2022-111766-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2357"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>710,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2358"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>915</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO 04 - SOM CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2275,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-915-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2359"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600008.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>94</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE ALMOXARIFADO DO FMS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1862,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7448,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600008-2022.026E0600008.01.0002-000061-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2360"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000136</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114394</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>CAVADEIRA DE FERRO C/ DUAS BOCAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2429,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2604802000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VILA ISABEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0071-000136-2022-114394-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2361"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>130</CodigoItem><DescricaoItem>TETO E FORRO DE GESSO TIPO LISO DER ES 02/2022 110201  Forro de gesso acabamento tipo liso .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>190,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12243,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2362"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>101</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>539</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2027</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11182981000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0030-101-2022-539-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2363"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE01895</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>593171</CodigoItem><DescricaoItem>Logo abaixo desse símbolo, deverá ser afixado um conjunto de letra e número, ambos metálicos, em metal fosco, de cor prata, sem brilho, com formato retangular, similar à fonte Arial, com altura de 30 mm e largura compatível, limitados em 80 mm de comprimento, centralizados verticalmente pelo centro da aba e horizontalmente pela parte mais alta do braçal, com a seguinte palavra: K 9, sendo em uma linha.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>243,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14580,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15407834000355</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VHA MUNOZ EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0042-2022NE01895-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2364"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>Licenciamento ambiental municipal MERCADO, .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6224,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6224,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2365"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000181</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>TNT 1,40M X 100M 100% POLIPROPILENO AZUL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>95,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41852525000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0026-000008-2022-000181-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2366"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FITA DUPLA FACE - 12X30 PP OBS PCT/08</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8879364000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAPELARIA NORTE-SUL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500012-2022.077E0600022.09.0039-1110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2367"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>974</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOX TIPO ESPÁTULA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>225,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.16.0001-006-2022-974-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2368"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>054</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>440</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>505</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>680,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.02.0008-054-2022-440-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2369"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>030208 ATERRO MANUAL Para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11928771000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO CRISTOVAO CONSTRUCOES E INST. DE INCEN. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0025-000005-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2370"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O PISO DE CONCRETO E O ATERRO LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O PISO DE CONCRETO E O ATERRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,510000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>258,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0017-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2371"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315382</CodigoItem><DescricaoItem>CARCACA IMPULSOR MT FLYGT 3092520</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10461,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2372"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311467</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA S40-65 6EST LEAO 87530469100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2373"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>SUPRA ESTRUTURA ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>201,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.01.0003-000007-2022-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2374"><UnidadeGestoraReferencia>064L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064L0200001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Móveis planejados Cozinha/copa (armário, bancada e prateleiras), material MDF.* Bancada em melanina branca, fixada na alvenaria com mão francesa,* Prateleiras em melanina branca,* Armário em melanina branca com puxador perfil metálico.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6790,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6790,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29116988000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MLX ACABAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064L0200001-2022.064L0200001.09.0018-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2375"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900011.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>231363</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTÁVEL; INDICAÇÃO DE USO: CAFÉ; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATÓXICO; COR: BRANCO OU TRANSPARENTE; CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTAÇÃO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1460,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32838277000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2022.500E1900011.02.0017-041-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2376"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317760</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL LABIR MANCAL 1C BRO ABS A183415-229</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>365,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2377"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de muro de arrimo de concreto ciclópico</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5420,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2378"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1060,870000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10608,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3963184000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Max Move Comércio de Móveis e Transportes Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0026-000026-2021-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2379"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO ELETRICA DE PONTO DE CHUVEIRO ELETRICO Instalação elétrica de ponto de chuveiro elétrico comsistemade aterramento, compatível com DR e mangueira com ducha manual.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4012,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10521254000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CHARLES FARIA DOS REIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.01.0009-000004-2022-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2380"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0066</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>93</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DO AR CONDICIONADO EXTERNO DA CABINE NCM 8423990</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>289,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>289,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0066-93-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2381"><UnidadeGestoraReferencia>074E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO CASEIRO SALGADO, Ingredientes básicos: farinha de trigo. O produto não devera apresentar manchas nem cheiro não característico, deverá ser fabricado no mesmo dia da entrega, estando acondicionado em embalagem de polipropileno atóxica, contendo 01</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>183,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14990872000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0500001-2022.074E0700001.02.0006-000023-2022-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2382"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0046</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>584,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0046-085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2383"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000318</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>MAMÃO Formosa in natura extra, apresentando maturação média (de vez), polpa firme ao toque, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>57912130772</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS MARES ALVES FERNANDES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.18.0002-000002-2022-000318-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2384"><UnidadeGestoraReferencia>007E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00015</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>984,570000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>984,57</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6103175000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBSON CAMPOS KUHN - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0700001-2022.007E0700001.01.0022-000010-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2385"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00014</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>482,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,070000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5824,98</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2386"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento Estadual de Trânsito</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100022.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>234375</CodigoItem><DescricaoItem>Lanche; Tipo: kit; Composição: sanduiche: 1 pão tipo hot dog, 1 fatia de presunto, 1 fatia de queijo, embalado individualmente; Bebida: 1 suco embalagem de 200 ml; Fruta: 1 banana ou maçã; Transporte/acondicionamento: recipiente atóxico; Unidade de fornecimento: unidade.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>470,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3243,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20694325000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100022-2022.500E0100022.02.0001-005-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2387"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500001.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>379</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS, Descrição: Atendimento especializado à pessoa com deficiência (PcD) (intelectual e/ou múltipla) e à criança de 0 a 03 anos e 11 meses com alto risco para alterações e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, Detalhes: Aplicação de Teste para Psicodiagnóstico com Avaliação Psicológica - Cod. SUS 02.11.10.001-3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>720,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>257,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>185421,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28163228000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0500001.10.0002-379-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2388"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>269</CodigoItem><DescricaoItem>Dispenser de aço inox para papel higiênico em rolo de 300 a 400m, com porta cadeado, fixado com parafusos e buchas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>211,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>211,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2389"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600004.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>126</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1654</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CARNE SUINA - PERNIL TRASEIRO EM ISCAS: CORTADA EM ISCAS COM APROXIMADAMENTE 10MM X 80MM, EM PADRÃO UNIFORME, DESOSSADA, LIMPA, SEM GORDURAS, SEM TENDÕES, NERVOS, APONEUROSES, COM PH MÁXIMO DE 6, 1 MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS. ASPECTO: CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. COR: PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS. VALIDADE: DATA DE PRODUÇÃO IGUAL OU INFERIOR A TRINTA DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM  PRIMÁRIAS: SACO DE 1 KG EM POLIETILENO ATÓXICO, FECHADO A VÁCUO, RESISTENTE, COM RÓTULO IMPRESSO. EMBALAGEM  SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, REFORÇADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA, INDELÉVEL E INDISPENSÁVEL ÀS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>193200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1027474000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIST.DE HORTIFRUTIGRANJ.BERGER LTDA     </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600004-2022.069E0600004.02.0006-126-2022-1654-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2390"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>346</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Aterro com areia em valeta para proteção de tubulação de agua (alimentação das piscinas), inclusive fornecimento e adensamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>126,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1967,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0021-15-2022-346-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2391"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316834</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL SELAGEM12X18X1.5 ABS 11130077</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2392"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX - FORNECIMENTO NO DISTRITO DE MELGAÇO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40821665000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RESTAURANTE E POUSADA  MELGACO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0057-000048-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2393"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2638</CodigoLote><CodigoItem>2638</CodigoItem><DescricaoItem>PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5-80.18 produto novo (sem uso),</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>62,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>253,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15686,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44545120000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AURORA E-COMERCE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0030-0000000000000026-2022-0000000000000256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2394"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO DE VELAS FIAT PALIO FIRE ECONOMY FLEX, ANO 2012/2013</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0002-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2395"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>MEXERICA MEXERICA (FRUTA) tamanho característico, firme, casca lisa, limpa e brilhante, sem sujidades, sem ferimentos, uniformes, sem amassados e sem resíduo de defensivos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>280,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1906,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13008851738</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO ZANAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2396"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA  PLÁSTICA COM TRILHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>74,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.09.0022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2397"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>DESINFETANTE FLORAL Desinfetante Floral de uso geralindicado para limpeza e desinfecçãode pisos laváveis e superfícies fixas:Composição: Cloreto deAlquilDimetilBenzil Amônio, Corantes,Perfume, Sequestrante, Tensoativo NãoIônico e Água. PRIN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3375,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0003-000007-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2398"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>520,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11460,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2399"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>203</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE VENTILAÇÃO, COMPLETA, VAZÃO 800 m³/H.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4193,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4193,89</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2400"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>916</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>ALFACE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>121,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>242,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0060-916-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2401"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>RESERVATORIO COM GEL;MATERIAL: ACRILICO;CAPACIDADE:CARACTERISTICASADICIONAIS: TUBO PVCCRISTAL 100CM, PARA USOESPONJA HIDROFOBA. 50UNID HDS 50 UNID HESVV80 UNID HINSG 60 UNIDHMSA 50 UNID HRAS 40UNID HSJC 40 UNID UIJMAPROXIMADAMENTE 500ML;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>370,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>769,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>284530,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8934248000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0010-0032-2022-0185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2402"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>10.278.950 - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR ESTACIONÁRIO 40</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5524572001670</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ICONIC LUBRIFICANTES S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0067-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2403"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>Dreno (Barbacã) em tubo de PVC rigido, diâmetro de 2, inclusive fornecimento do tubo e material drenante</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>392,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2404"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ASG COM INSALUBRIDADE 20%, 44 HRS Serviços de conservação, limpeza e higienização predial, em areas internas e externas, sem o fornecimento de produtos de limpeza. Demais especificações vide termo de referência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37040,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>185203,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583394000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.16.0009-000050-2021-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2405"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS novas com acabamento de chapa de fibra de madeira,sistema de montagem,simplificado,espessura de 35 mm e miolo em colméia no padrão painel/painel CODIGO DER-ES 50202</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,890000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>153,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2442,13</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16456069000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PADRAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.09.0026-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2406"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000389</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS E FUNDACAO O PROJETO DEVERA CONTER: MEMORIAL DE CALCULO; MEMORIAL DESCRITIVO; PLANTAS DE FORMA DOS ELEMENTOS (SAPATA, BLOCO, ESTACA, VIGA DE EQUILIBRO E/OU VIGA DE LIGACAO, PILARES, VIGAS, LAJE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14625,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42571382000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FOCUS CONSTRUCOES E PROJETOS EM BIM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0040-000012-2022-000389-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2407"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>312</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE CALCANEO - (204060109)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>192,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-312-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2408"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>222</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA NANICA Banana Nanica de 1ª qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, com casca uniforme no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>830,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2409"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>202</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RODÍZIOS DE PNEUS M SPRINTER 2015/2016SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2410"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>216</CodigoItem><DescricaoItem>TEMPERO TIPO OREGANO - Genero Alimenticio SEM PIMENTA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5gr.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2411"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital e Maternidade Silvio Avidos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900006.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>952</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS; DESCRICAO PRODUTO: PARAFUSO CORTICAL 4,5MM; TIPO MATERIAL: ACO INOX; CODIGO TABELA SUS: 07.02.03.070-8; FONTE: MINISTERIO DA SAUDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34729047000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900006-2022.500E1900006.01.0031-045-2022-952-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2412"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>ARGILA PARA REBOCO saco com 25 kg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Saco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2413"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e instalação de contentor de resíduos sólidos tipo papaleira, com capacidade para 50 litros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>269,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1617,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2414"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA E REVESTIMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>233,610000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3969,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2415"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>411</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>80,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,960000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1356,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0002-211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2416"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059e0700001.09.0061</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>40,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>190,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18069004000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RONALDO JOSE BISSOLI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059e0700001.09.0061-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2417"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SÊMEN Sêmem não sexado do touro ELO SUPERSIRE FIV KUB, 011GO01041, cujas características são: ser da raça girolando com grau de sangue 5/8. Possuir o gene A2A2. Filiação: Seagull-Bay supersireEt (1244 lbs) x Mineira Tetaro Fiv RPM da S. Antonio (186</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dose</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>771945000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.10.0002-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2418"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>423</CodigoLote><CodigoItem>423</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES DE PREV E COMB A INCENDIO FORN E INST ACIONADOR MANUAL DER-ES 160674 Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>125,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2419"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>173</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4 COM TAMPA CEGA COMPCP-39</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2420"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190321098</CodigoItem><DescricaoItem>CAP PERM 16uF 450V 60Hz LEAO 8720627106A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2421"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>175</CodigoLote><CodigoItem>175</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURAS E REVESTIMENTOS-Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente  Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos bolea</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>93,440000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,680600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2773,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2422"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000130</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Locação de carrinho / máquina de pipoca  - salgada incluindo-se os gastos com gás, óleo, milho, sal, embalagem própria e os utensílios necessários para distribuição de pipoca, bem como pessoa para realização e distribuição do serviço. (Produção mínim</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>67,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1348,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43802682000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Maximus Cómercio e Empreendimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0013-000017-2022-000130-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2423"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>35</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>TOALHA DE MESA 1,30 X 3,00M (COR A DEFINIR)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>127,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0024-35-2022-091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2424"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>84</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX -  FONTE DE REFERENCIA - IOPES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>114,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1147,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2425"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.10.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE ARTISTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13105391000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA RECREATIVA BEATOS DO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600027-2022.076E0600027.10.0020-150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2426"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00026</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>70,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>70,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13067126000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0002-000010-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2427"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>13,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2147,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27911,52</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10528947000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0012-14-2022-149207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2428"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>CESTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.02.0005-16-2022-163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2429"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316327</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR FLYGT 7393328</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27274,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2430"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>KIT, Aplicação: Determinação de URÉIA, Detalhes: Com controles, calibradores e insumos suficientes para este quantitativo de testes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Teste</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>58000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13340,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2431"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público Para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Es</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600004.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>855</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4400,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>52800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26786297000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACTUAR CONTABILIDADE, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600004-2022.501C2600004.09.0001-0000000000000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2432"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>354</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>29,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8602745000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0067-354-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2433"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>154050</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE INSTALACAO DEACESSO A INTERNET DE ALTAVELOCIDADE, CONEXAO DEBANDA LARGA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>170,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28267971000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PJR INTERNET LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.09.0011-00050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2434"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>786,780000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17372,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27887959000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.09.0002-200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2435"><UnidadeGestoraReferencia>054L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054L0200001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12718295000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054L0200001-2022.054L0200001.09.0004-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2436"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002202</CodigoItem><DescricaoItem>SERV LOC PICK UP MEDIA CAB DUP CAPT FIBR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2437"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO CONSELHOS DO VO NECO LIVRO: CONSELHOS DO VÔ NECO: POR QUE OBEDECER?REGISTRO ISBN: 978-65-5946-059-5AUTOR: CLEYTON BARBOSA PASSOSQUANTIDADE DE PÁGINAS: 28  INCLUINDO CAPAFORMATO FECHADO: 22 x 20FORMATO ABERTO: 44x 20PAPEL CAPA: COUC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>196,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5488,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12711995000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MILLENNIUM BOOKS EDITORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0006-000030-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2438"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>99</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>315,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21423,15</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39226887000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECO CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0009-11-2022-99-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2439"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>150</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>189,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>189,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2440"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>CARTUCHO FILTRANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>131,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>131,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9470143000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PASSION AUTOMOVEIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.09.0011-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2441"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00619</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256330</CodigoItem><DescricaoItem>REAGENTE CONTROLE NIVEL 1 UNIVERSAL BIOQUIMICO;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mililitro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2218,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>904728001209</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.02.0001-003-2022-00619-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2442"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE OLEO PARA REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO S10 RAYTEC PLACA-RQN6L51/ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0017-000228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2443"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM GUANDU</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600008.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>3</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Pneus com dimensão 175-70, aro 14, para o veículo Marca: FIAT STRADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>375,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2556649000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ERMINDA MARIA ZUCCON DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600008-2022.501C2600008.09.0003-3-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2444"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA; MATERIAL: PLASTICO; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA ; CAPA: COM CAPA PROTETORA ERGONOMICA ; INDICACAO DE USO: ESCRITA A LAPIS E LAPISEIRA ; ESPESSURA: 12 MM ; LARGURA: 22 MM ; COMPRIMENTO: 43 MM ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 20 UN;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>149,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0012-14-2022-023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2445"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000323</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>121</CodigoItem><DescricaoItem>MARGARINA VEGETAL COM SAL, COM 80% DE LIPIDIOS,A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; LISTA DE INGREDIENTES; DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; NUMERO DO LOTE; IN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000323-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2446"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE02331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BAUMAN, Zygmunt, May Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio deJaneiro: Zahar, 2010.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>89,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>89,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0045-2022NE02331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2447"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0164</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>307</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1623</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LIDOCAINA CLORIDRATO + EPINEFRINA (HEMITARTARATO DE EPINEFRINA) (COM VASOCONSTRICTOR) SOLUÇAO INJETAVEL 20MG/ML + 0,005MG/ML FRASCO AMPOLA 20ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>709,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734671000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.500E0500019.02.0164-307-2022-1623-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2448"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>45</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>723</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>ENXADA COMPLETA COM CABOMASSA APROXIMADA (PESO) (KG) 1,45 KG AÇO CARBONO TEMPERADO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ALTURA DA ENXADA (MM) 189,0 MM LARGURA DA ENXADA (MM) 185,0 MM TIPO DO OLHO DA ENXADA OVAL MEDIDA DO OLHO DA ENXADA 42 MM X 32 MM MASSA DA ENXADA 1,42 KG COMPRIMENTO DO CABO DA ENXADA (M) 1,3 M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5590,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27269270000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOROZINI EQUIPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0017-45-2022-723-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2449"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>CARREGADOR PILHAS de Pilha para 4 Unidades USB AA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>481,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0012-000011-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2450"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>470,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0031-114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2451"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>64</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>156,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>107,414100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16756,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2452"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>179</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1718</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRAS ESTOFADAS - MODELO: OPERACIONAL REFERÊNCIA: PX-1210-PRAC ASSENTO: MADEIRA LAMINADA E ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO; ENCOSTO: MADEIRA LAMINADA E ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO ACABAMENTO  DAS  PARTES  INJETADAS: PRETO TIPO DE BASE: GIRATÓRIA COM BRAÇOS: SIM, REGULÁVEIS NA ALTURA. REGULAGEM DE ALTURA: SIM MECANISMO DE AJUSTES DO ENCOSTO PESO SUPORTADO: ATÉ 110 KG ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO:45 CM ALTURA MÍNIMA:83 CM ALTURA MÁXIMA:94 CM PROFUNDIDADE:60 CM LARGURA:54 CM PESO:13,0 KG PEÇAS POR CAIXA:01</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>410,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30773253000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVEIS SOSSAI MOVELARIA &amp; UTILIDADES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0007-179-2022-1718-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2453"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Aterro compactado Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,830000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1037,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23305610000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WH Construtora LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0028-000008-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2454"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000054</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>REJUNTE SACO C 5 KG. Para Porcelanatos, Pisos Cerâmicos, Revestimentos Cerâmicos, Pastilha de Porcelana e Vidros, Pedras Naturais e outros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>220,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8595657000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTO ANTONIO DO CANAA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0025-000054-2022-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2455"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AMPLIAÇÃO SAMU 16.16Eletroduto flexível corrugado 1, marca de referência TIGRE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>139,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1755,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.01.0002-000002-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2456"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>Janela tipo guilhotina de alumínio anodizado natural, com parte em veneziana e parte com tela mosquiteiro inox malha 24, completa, inclusive ferragens, caixilho, alizar e contramarco, conforme detalhe</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1277,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3449,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0020-13-2022-349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2457"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000294</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LAMINADO SINTÉTICO MEDINDO 2 METROS DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 3MM, ANTIDERRAPANTE, FIXADO NO CHÃO (M2/DIA).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>274500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.16.0003-000085-2022-000294-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2458"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM CASOS DE ACIDENTES OU DANOS (SOMENTE EM CASO DE OCORRÊNCIA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36190309000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCAS CANDIDO DA SILVA 08764488721</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0017-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2459"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000291-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>169</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Povidini topíco 10% 1 litro caixa com 12 litros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>306,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4595,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>67729178000220</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSELTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0023-000018-2022-000291-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2460"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>ESPIRONOLACTONA 25MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>230,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9369464000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRMAOS FERRARI BV LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.070E0500001.01.0002-000012-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2461"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.10.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000154</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>MATERIAL - E. Fundamental 5° ano Matemática.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>232,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22620,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5641768000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.10.0067-000154-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2462"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 205/70 R 15 P /PALIO WEEK</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>850,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6800,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27088431000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.02.0001-000004-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2463"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000141</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA EXECUTIVA Constituída de assento, encosto, mecanismo, apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼ fixadas nos pontos de mont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>710,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4260,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28038227000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0006-000036-2021-000141-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2464"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.09.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA:1 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS E TOTAIS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA REFORMA DE PARTE DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA.2 -SERVIÇOS DE ELABORA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>56063601791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE MARCOS TRAVAGLIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.09.0034-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2465"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00619</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72155</CodigoItem><DescricaoItem>TESTE PARA DIAGNOSTICO DE MAGNESIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Teste</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>904728001209</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.02.0001-003-2022-00619-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2466"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>80</CodigoLote><CodigoItem>294</CodigoItem><DescricaoItem>MARCADOR DE PAGINA 76 mm x 15 mm (cada bloquinho). 4 Blocos com 45 folhas cada. Super Adesivo. Cores: Laranja, Rosa, Azul e Verde.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2467"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0265</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000403</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ACEBROFILINA 10MG/ML SUSPENSAO ORAL EMBALAGEM: 50 FRASCOS 120 ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,972600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2486,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.500E0500019.02.0265-000403-2022-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2468"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>537</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>320,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>320,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38326987000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP SOLUÇÕES E SERVIÇOS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.09.0002-537-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2469"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600010.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>46</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PANFLETO: CONFECÇÃO DE PANFLETO (20 X 14CM), 4 X 4, PAPEL COUCHÊ BRILHO) GRAMATURA 115/170.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600010-2022.017E0600010.01.0010-46-2022-171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2470"><UnidadeGestoraReferencia>037E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>41035 DER-ES TIRANTE DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25MM (1), PARA COMPRIMENTOS ATE 6M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>468,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>138,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64719,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21525196000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M S CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037E0700001-2022.037E0700001.01.0003-000027-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2471"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500001.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Atividades de gravação de som e de edição de música</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27736568000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEUSDEDITH DE OLIVEIRA 97901741791</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500001-2022.045E0500001.09.0025-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2472"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.10.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000555</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22057626000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILZA GONCALVES DE OLIVEIRA 52919587153</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.10.0054-000555-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2473"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000536</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO 800ML COR BRANCA; FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA QUALIDADE (ABS); FIXADO NA PAREDE; REFIL MINIMO DE 800 ML, JA INCLUSO DO QUAL TENHA ABERTURA PARA ABASTECIMENTO ONDE POSSA SER REUTILIZADO; DIMENSOES MINIMAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2216,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000536-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2474"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.16.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN. com capacidade mínima para 15 passageiros, 03 portas, com ar-condicionado e direção hidráulica, combustível diesel, câmbio manual, motor com potência mínima de 130 CV, ano de fabricação mínimo 2022 zero-quilômetro. Sem li</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19620,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1412640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28571660000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.16.0015-000018-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2475"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>630,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2476"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000053</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MÃO DE OBRA) COM VISITA IN LOCO, NOS EQUIPAMENTOS DE RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO, SISTEMA OPERACIONAL HENRY E SOFTWARE SECULLUM VISIT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.09.0049-000053-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2477"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>564,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>564,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0019-11-2022-332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2478"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e1900010.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>37</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>616</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>55551</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23,99</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>24971121000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500e1900010.01.0036-37-2022-616-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2479"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Reator 400w material interno deverá ser novo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>105,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20164580000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AIRTON FERREIRA TEIXEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0011-000010-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2480"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000197</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1556,010000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1556,01</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000197-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2481"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.09.0046</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE CONTROLE INTERNO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1209,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7259,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.09.0046-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2482"><UnidadeGestoraReferencia>013E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e rede de computadores daPrefeitura Municipal de Boa Esperança.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8166,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98000,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5065811000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROSYSTEM INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0700001-2022.013E0700001.01.0024-000009-2022-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2483"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>140000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,079900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11186,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS-COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0010-16-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2484"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1542</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7161</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1608,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1608,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.02.0017-143-2022-1542-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2485"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>PROP. LINO SOARES - SÃO JOSÉ BEIRA RIO 1 - CEIM MENINO JESUS - Cº SÃO JOSÉ BEIRA RIO 2 - CEIM MENINO PROP. LINO SOARES - SÃO JOSÉ BEIRA RIO 1 - CEIM MENINO JESUS - Cº SÃO JOSÉ BEIRA RIO 2 - CEIM MENINO JESUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>546,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49149,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33486287000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCILEIA OLIVEIRA LANGAME DE FARIA - TRANSPORTES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.09.0022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2486"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000273-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>91</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG BLISTER COM 10, 15 OU 30 - COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRAGEA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0026-000023-2022-000273-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2487"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2035</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>76,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>922,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
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<row _id="2488"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS; TITULO: COLECAO POESIA E O BICHO; AUTOR: FABIANI RODRIGUES TAYLOR COSTA; EDITORA: KAZUA; ISBN: 9788555652387</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2752,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>412800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2489"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>56</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>117,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS
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<row _id="2490"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311673</CodigoItem><DescricaoItem>CJ CAM VALV 4R1 20EST LEAO 87565238100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>374,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2491"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>NUCLEO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO NCM 84219999 NUCLEO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO NCM 84219999</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>438,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>438,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2492"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000115</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000390</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>MOEDOR DE CARNE constituído de aço inoxidável, discos de aço inox número 8 com disco e navalha - furos de 8 mm - prático e fácil para montar, utilizar e limpar, utilizado para moer carne, fruta ou legume, itens inclusos: 01 moedor de carne manual n</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30579577000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAZELE SPORT LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0023-000115-2022-000390-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2493"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>116</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>CABEAMENTO ESTRUTURADO PARAFUSO 1 COMPOSIÇÃO 30 PARRAFUSO GALVENIZADO SEXTAVADO 5/16 X2 ROSCA SOBERBA, C/ BUCHA DE NYLON S10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,577300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2494"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258331</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAO PRE-DEPILATORIA 1 LITRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43829275000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0018-028-2022-035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2495"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600015.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>037</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>601</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, SENDO DOIS TEMPOS DE 45 MINUTOS CADA, TOTALIZANDO 90 MINUTOS, SENDO 01 ÁRBITRO DE LINHA, 02 ASSISTENTES (BANDEIRINHA) E 01 MESÁRIO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>480,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24622860000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENCIAL PRODUÇÕES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600015-2022.009E0600015.02.0002-037-2022-601-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2496"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000428</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>166</CodigoItem><DescricaoItem>ENVELOPE A4, 90 g. Branco 240 x 340. Caixa c/ 250 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMER DE MAT DE ESCRIT E SERV LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000428-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2497"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.01.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000141</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>253565,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>253565,37</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14987967000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL VARGAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.01.0053-000013-2022-000141-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2498"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>65</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO PONTO 02 ASSINATURAS 100 FOLHAS  CAPA DURA; COSTURADO; FOLHAS NUMERADAS; GRAMATURA MINIMA DE 56G/M²; PRODUTO CERTIFICADO FSC; TAMANHO MINIMO DE 202 X 300MM (L X A)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>211,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2499"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>237966</CodigoItem><DescricaoItem>CABO FLEXIVEL; COM ATE 750V; BITOLA DE 2,5MM; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; CARACTERISTICAS TECNICAS: DIAMETRO DO CONDUTOR 2,0; DIAMETRO EXTERNO 3,5; ESPESSURA DA ISOLACAO 0,8; COMPRIMENTO: 100 METROS; COR: PRETO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>137,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>411,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31137681000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0017-018/2022-2022-043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2500"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>750</CodigoLote><CodigoItem>750</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70, 240G - COR AZUL. PACOTE COM10 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4929,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53726,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0010-0000000000000007-2022-0000000000000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2501"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313845</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO BB R11A 17EST LEAO 87531023100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>193,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2502"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO PRAD (PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADA) Licenciamentos    Ambientais</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1050,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30555,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000194-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2503"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>144</CodigoItem><DescricaoItem>TROCA DE PNEU 14.9-26R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2504"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000001</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>66600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23756390000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRASEG SERRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.01.0001-001-2022-000001-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2505"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>FECHADURA DE PORTA DE DIVISORIA, COM DUAS CHAVES, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>699,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.09.0014-00173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2506"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>217</CodigoLote><CodigoItem>217</CodigoItem><DescricaoItem>200401 LIMPEZA GERAL DE OBRA (EDIFICAÇÃO) LIMPEZA GERAL DE OBRA (EDIFICAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>363,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4719,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2507"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000311</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO 45 LUGARES MAIS UM LUGAR PARA MOTORISTA Tipo escada com perfil C parafusado, motor potência no mínimo 230 cv, a 2300 rpm, no mínimo 04 cilindros. Nm a 1100 / 1800 rpm, sistema de injeção eletrônica COMMON RAIL, sistema</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>872000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>872000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3093776000787</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0022-000040-2022-000311-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2508"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE TomateO produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>372,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2509"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1748</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Banner - Em Material Lona Digitalizada em Policromia no formato 120 x 90 cm, com acabamento em madeira arredondada, ponteira de plástico e cordão.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>158,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29253577000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROGER ANDRE BRAUN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600007-2022.077E0600022.09.0055-1748-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2510"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.09.0078</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>O VENDEDOR PROFISSIONAL E AS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:-O PERFIL DO VENDEDOR NA ATUALIDADE;-COMO VENDER EM TEMPOS COMPETITIVOS;-IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES;-MOTIVAÇÃO PESSOAL E SUCESSO;-ELABORAR PLANO DE AÇÃO PA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1348,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2696,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3743301000527</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.09.0078-000123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2511"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO (UST) Unidade de Serviço Técnico (UST) para serviços adicionais correlacionados a processos e a customizações/parametrização de novos requisitos no sistema ou nos registradores que não tenham sido previstos neste projeto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8202415000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AHGORA SISTEMAS S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0003-000009-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2512"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>MISTURA PARA PREPARO DE BOLO 5KG Pacote de 5kg, sabores variados.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1442,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2513"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>191</CodigoLote><CodigoItem>620</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA DE PIAÇAVA Vassoura de primeira qualidade e resistente, com cabo em madeira, base no formato trapézio. Nº 05 (numeração constando no produto). Referência de qualidade: marca - Capixaba, Suprema, Top Lins ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9369464000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRMÃOS FERRARI B  V LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000033-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2514"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>159</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>Caneta esferográfica vermelha CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA NA COR VERMELHA - ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, PONTA FINA 0,7MM, TAMPA ASFIXIANTE, CAIXA COM 50 UN.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>194,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2515"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000088</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000291</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>CEBRALAT 100 MG COM 60 COMPRIMIDOS ETICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>842,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28415669000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENATO DE SIQUEIRA ALVES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0019-000088-2022-000291-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2516"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-020356-INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS-TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS aluguel mensal container para almoxarifado inclusive porta 2 janelas 1 ponto iluminacao isolamento termico (teto) piso em compensado naval pintado certificacao NR18</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>890,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7120,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0038-000014-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2517"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>SONDAGEM  Sondagem à Percussão SPT - Instalação de tubo de revestimento.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,890000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>119,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2384,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2518"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.500E1900011.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>262042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>261914</CodigoItem><DescricaoItem>SOLUÇÃO LISANTE LYSE LB Z5, PARA ANALISADOR ZYBIO Z5, FRASCO COM 100 ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>567,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2268,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34700478000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNUS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2023.500E1900011.09.0005-262042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2519"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>132</CodigoLote><CodigoItem>132</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente. 15.20.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>86,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>86,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2520"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>45</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,339999</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0044-45-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2521"><UnidadeGestoraReferencia>030L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>Toalhas de papel interfolhado soft branco. Composição: 100% celulose nas medidas 20x21cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38123317000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLOR DE LIZ  COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030L0200001-2022.030L0200001.01.0005-000005-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2522"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>148966</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>Mobilidade - Façade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8091,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8091,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>67071001000360</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0007-9-2022-148966-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2523"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>BATERIA PARA NOBREAK - Selada  12V  7AH</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>34,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3740,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7055987000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.01.0004-004-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2524"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE  PISCAS Contratação de empresa para locação de 2.000 m de piscas, vermelho, azul, branco quente, branco frio, para serem instalados nos prédios públicos do município.Local: Prédios PúblicosPeríodo de 25 de N</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5837,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5837,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9208990000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SS LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.01.0081-000027-2022-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2525"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>44</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>139</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>32926,378000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,370000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12182,76</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>76535764000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OI S.A
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600019-2022.076E0600019.01.0001-44-2022-139-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2526"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>137</CodigoLote><CodigoItem>137</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS/  EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO/ EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2 5 B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE - FONTE DE REFERÊNCIA IOPES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>556,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3341,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2527"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>632</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>MESA PARA COMPUTADOR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>980,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43983448000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSÓRCIO HC
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0016-002-2021-632-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2528"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000086</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>PEPINO PEPINO tipo 1, fresco, tamanho e coloração uniformes, firme e compacto, isento de enfermidades, parasitas, larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de res</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7476387724</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERNANDA DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000086-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2529"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1164</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2530"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311008</CodigoItem><DescricaoItem>FUNDA CAMARA OLEO FLYGT 6207500</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10100,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2531"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOTE 1 - LINK INTERNET CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, DE ALTA VELOCIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>96000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9460025000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.01.0017-000034-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2532"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>57</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA; masculina; MANGA CURTA; EM MALHA PV; 67% POLIESTER E 33% VISCOSE; GOLA redonda COM RIBANA; A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7301699000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0008-57-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2533"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ALFABETO COM ILUSTRACOES EM LIBRAS Conjunto confeccionado em MDF e impresso em policromia, contém 78 peças encaixadas em três partes, que formam 26 placas de aproximadamente 120x52x2,8mm. Acondicionado em caixa de madeira. Produto com certificação AB</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>212,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.16.0008-000024-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2534"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALMOTOLIA TRANSPARENTE 100ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37509082000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.02.0004-000024-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2535"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>84</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Broca Sds Plus Videa Cruzada 10mm X 160mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42828791000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0020-84-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2536"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100006.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>53</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2016,667000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2016,67</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35486862000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100006-2022.500E0100006.01.0008-021-2022-0026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2537"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>235</CodigoItem><DescricaoItem>MAMAO VERMELHO Mamão Vermelho, de primeira qualidade, tamanho médio, não podem ser pequenos, grau médio de amadurecimento, sem sinais de amassado, sem rupturas. Livre de terra, ramas, folhas ou qualquer outro tipo de matéria estranha, com consistênci</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>357,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2538"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,586000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,89</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2539"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Placa de obra adesivada com impressao digital, padrão PMV, nas dimensões de 2.0 x 4.0 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>329,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5276,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2540"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>ALA DE REDE TUBULAR - D= 600 MM (BASEADO EM SUDECAP 19.10.03)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1526,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10687,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2541"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600004.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>126</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1657</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PEIXE CAÇÃO EM LOMBO: CORTADO EM LOMBO COM APROXIMADAMENTE 25 CM X 6 CM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADO POR PROCESSO RÁPIDO, NÃO APRESENTANDO QUALQUER SINAL DE DESCONGELAMENTO, SEM VÍSCERAS, SEM PELE, SEM CALDA, SEM CABEÇA, SEM CARTILAGEM, SEM PARASITAS OU FUNGOS. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTER NO MÁXIMO 20% DE PERDA NO DEGELO. ASPECTO: CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, COR: PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS. DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM DE 02 KG. O PRODUTO DEVERÁ TER DATA DE PRODUÇÃO DE NO MÁXIMO TRINTA DIAS A CONTAR DA ENTREGA. EMBALAGEM: PRIMÁRIA  SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, COM RÓTULO IMPRESSO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, REFORÇADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NOS RÓTULOS DAS EMBALAGENS PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA, INDELÉVEL E INDISPENSÁVEL AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO,  A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30778,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21437902000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600004-2022.069E0600004.02.0006-126-2022-1657-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2542"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.10.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>59</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3564</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27615,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27615,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41769803000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDITORA FORUM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.10.0033-59-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2543"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7140100110</CodigoItem><DescricaoItem>CHUVEIRO PLASTICO BRANCO ELETRICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>98,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2544"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.09.0104</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE IMÓVEL. para instalar o Almoxarifado e Patrimônio Central da Prefeitura de Bom Jesus do Norte-ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>58787674653</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EXPEDITO MARTINS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.09.0104-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2545"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319711</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R3PA-10 LEAO 87500064-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>505,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2546"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ABACAXI POLPA DE FRUTA, NATURAL, SABOR: ABACAXI - polpa de fruta, natural, sabor: abacaxi, em embalagem de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a resolução 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,649000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1464,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23560835000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Da Vila Comércio LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0017-000005-2022-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2547"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO CALIBRAÇÃO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22260,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22260,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7059941000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ONIX METROLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0028-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2548"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000065</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>LAVAGEM COMPLETA DE TANQUE DE ÁGUA (PIPA), CESTO AÉREO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), BAÚ, CAMINHÃO TIPO 3/4 Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza interior, externa, interna, secagem e acabamento e aspiração g</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>188,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4512,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27122994000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA SERVICE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.02.0018-000026-2022-000065-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2549"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>010246 - DER - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>944,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17776149000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRANDÃO SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0017-000011-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2550"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>172</CodigoLote><CodigoItem>172</CodigoItem><DescricaoItem>EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>156,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11844,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2551"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000315</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,720000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17,16</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0022-000038-2022-000315-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2552"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 90º SOLDÁVEL JOELHO 90º SOLDÁVEL  PVC 60MM, NBR 5648LOTE 31.22</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>672,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42299386000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.501C2600002.02.0001-000008-2021-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2553"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>VAGEM VERDE VAGEM VERDE de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>810,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13008851738</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO ZANAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2554"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0052</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000246</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE 16M X 14M Modelo concha com 10 mts de altura comtorres de elevação e estrutura da coberturade alumíniop30 e lona anti chama, fechadonos três lados em sombrite e compensado compiso em estrutura de aço, com carga m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5166,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31000,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22540390000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MASSETE ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0052-000050-2022-000246-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2555"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>5</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>364</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>Bloco intertravado retangular de concreto, dim.: 10x20x8 cm, cor cinza natural, assentados sobre colchão de areia espessura de 5cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>197,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17330,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0024-5-2022-364-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2556"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.09.0126</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>16800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36319283000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOLD SERVICE SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.09.0126-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2557"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>filtro de ar motor PARA REVISÃO DE 40.000 KM  DO VEICULO CHEVROLET ONIS  PLACA SFP1l42.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>110,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0024-000349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2558"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>AMENDOIM Amendoim cru Pacote com 500 gramas, tipo único, classe miúdo, subgrupo bica-corrida. O produto deverá apresentar registro no órgão competente, data de fabricação e lote, o produto não deverá apresentar umidade, misturas inadequadas ao prod</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>272,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2559"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>Teste de estaiqueidade de calhas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2560"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>92</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTAO DUPLA FACE VERMELHO (UN) Color set, conhecido também como cartolina dupla face, medindo 48 x 66cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Folha</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1590,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2561"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO SALGADO tipo cream cracker; peso mínimo 350g</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2562"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>325</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>113,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>159,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18061,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31500069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0003-012-2022-325-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2563"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5535</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>171,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2564"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL, PARA ELABORAR, MANTER, MONITORAR, COORDENAR, ASSESSORAR E GERENCIAR: PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL ( PCMSO - NR 7), PROGRAM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4916,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58992,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1372746000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLIMPET - CLINICA INT. DE MED. PREV. TERAPEUTICA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0024-000025-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2565"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2699</CodigoLote><CodigoItem>2699</CodigoItem><DescricaoItem>PROTETORES para Pneus 215/75 R17 PRODUTO NOVO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44545120000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AURORA E-COMERCE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0030-0000000000000026-2022-0000000000000256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2566"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SÍTIO BANDEIRA X JASPE X EEEFM MERCES GARCIA VIEIRA MATUTINO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2644,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7034,37</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPRESA DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0002-000010-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2567"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>DESMONTAGEM DE GUICHÊS DE CAIXA ERGONÔMICOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>261,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2568"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>SARDINHA EM CONSERVA 125G MOLHO DE TOMATE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>909,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12947831000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0035-000020-2022-000170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2569"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>306</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição e Instalação de um (1) Painel Backdrop, com as Logos do SUS, do CMS/GRI, da SEMSA e da PMG, distribuídas em toda extensão. Backdrop  Feita com estrutura em metalom galvanizado,  mais lona com impressão digital e Ilhós para fixação, no tamanho de 4,30 metros de comprimento x 1,80 metros de largura, instalada na parede da Sala de Reuniões do CMS/GRI.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4477801000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EXTREME DESIGN (COMUNICAÇÃO VISUAL)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0015-306-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2570"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100082</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500654-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2670,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2571"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>199,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2572"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>[FMS-POSTO DE VILÂNCIA ARMANDA 12X36 HORAS NOTURNAS POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 12(DOZE) HORAS NOTURNAS, ENVOLVENDO 02(DOIS) VIGILANTE PARA CADA POSTO DE JORNADA DE SEGUNDA À DOMINGO, FERIADO E OUTROS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12453,934000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>149447,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12094349000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITORIAGATTI SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500001-2022.038E0500001.01.0005-000007-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2573"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT031/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4091,820000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12275,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0001-018-2022-CT031/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2574"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE MANDIOCA TIPO 01 FARINHA DE MANDIOCA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADA, TIPO 1, TEXTURA SECA, FINA, CLASSE BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS EM SUA COMPOSIÇÃO, SUJIDADES E MOFOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMP</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2575"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317604</CodigoItem><DescricaoItem>KIT TAMPA 836 CABO 4X4 7,5M ABS 61357212</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1628,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2576"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600015.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>02</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PLAYGROUND COLORIDO MULTITAREFA TIPO I  Playground ecológico de madeira plástica para crianças de 3 a 12 anos com certificação e requisitos de segurança da ABNT, com área de circulação mínima de 8,5m x 8,0m, contendo os seguintes itens (dimensões mínimas):  1(uma) plataforma, tipo madeira plástica, composta por 4 colunas em madeira plástica com medidas mínimas de 100mm x 100mm x 2500mm (cx lx h). 1(um) patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico, com medidas mínimas de 1000mm x 1000 mm (cxl). Altura mínima do patamar em relação ao nível do solo deve ser de1200 mm. Telhado em formato de pirâmide quadrangular com dimensão mínima de 1200mm x 1200mm x 600mm (cx lxh) em polietileno roto moldado parede simples cor colorido.1(uma) escada com 5 degraus, dimensão mínima de 1000mm x 500 mm (cxl) em polietileno roto moldado parede dupla cor colorido. Corrimão (guarda corpo) e maço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de mínimo 25 mm espess</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>97300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600015-2022.009E0600015.16.0002-02-2022-169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2577"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7180100040</CodigoItem><DescricaoItem>PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO INOX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>631,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2578"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000092</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS soltas, materiais indesejaveis e corrosão.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>109,530000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2812,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36892519000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VT CONSTRUTORA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0029-000013-2022-000092-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2579"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000208</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>CONCRETO FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>23,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>692,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16233,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21766113000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.01.0032-000016-2022-000208-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2580"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>255</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA DE AÇO ESCOVADO PARA PISO DE (03 RJ 45 FÊMEA)  PARA CAIXA 4 x 4 x 6 cm, COM ANEL DE REGULAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>225,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2581"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>CABO DE INSTRUMENTAÇÃO MÚLTIPLOS CONDUTORES 1X(2#1,0mm²)+SH CABO DE INSTRUMENTAÇÃO MÚLTIPLOS CONDUTORES 1X(2#1,0mm²)+SH</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>256,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0032-000002-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2582"><UnidadeGestoraReferencia>008E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.008E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CLORO CLORO 1 L - CLORO 1000 ML - PURO, ATIVO, 100% ORIGINAL, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1000 ML. EMBALAGEM ORIGINAL, LACRADA, CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES E VALIDADE DO PRODUTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,385000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2192,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008E0700001-2022.008E0700001.16.0009-000004-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2583"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>264</CodigoItem><DescricaoItem>CANJIQUINHA Canjiquinha fina Pacote com 1 Kg. O produto deverá apresentar registro no órgão competente, não deverá apresentar impurezas, cheiro forte e intenso ou azedo, não deve ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada, coloração escura ou</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>127,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2584"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000151-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>166</CodigoLote><CodigoItem>288</CodigoItem><DescricaoItem>SACOLA PARA LIXO 100L em rolo capacidade para 100 litros - pacote contendo no mínimo 20 unid. Referência de qualidade: marca - Peg Lixo, Rafi,  ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3597,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000151-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2585"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00127</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA DE FUTSAL OFICIAL, CATEGORIA: ADULTO; MATERIAL: POLIURETANO ULTRA (TERMOTEC), CAMARA AIRBILITY, CAMADA NEOGEL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO ENTRE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 E 64 CM, CERTIFICADO DE OFICIALIZACAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO (CBFS) E/OU DA FEDERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL (FIFA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>330,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19444651000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0023-018/2022-2022-00127-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2586"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO DE PAREDES - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3 ESPESSURA 5 MMDER - EDIFICAÇÕES CODIGO - 120101</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>437,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2568,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45252282000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G V P D CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0021-000004-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2587"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000417</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642104</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>93,895000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5915,39</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2588"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>407</CodigoItem><DescricaoItem>LONA PLÁSTICA PRETA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>324,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2589"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO (.)  DOCE OU SALGADO CASEIRO ARTESANAL PCT 500 GR (3º) BISCOITO DOCE OU SALGADO CASEIRO ARTESANAL PCT 500 GR: caseiro, embalado em pacotes de 500g, em plástico atóxico. Isento de mofo, de  dors estranhos e de substâncias nocivas. Cada embala</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>87358123700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANSCICO CARLOS DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2590"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>270</CodigoItem><DescricaoItem>Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>974,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>974,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2591"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000090</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Assadeira Retangular em Aluminio polido. Altura 5,2cm. Largura 27,70cm. Comprimento 37,70cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24419569000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DANFESSI MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0011-000008-2022-000090-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2592"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>PAR DE LUVAS LATEX G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>176,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2593"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312737</CodigoItem><DescricaoItem>JG 3 CBL 10mm VM 3M LEAO 87531327101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>296,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2594"><UnidadeGestoraReferencia>027L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027L0200001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE INTERNET</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>118,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1416,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39238383000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027L0200001-2022.027L0200001.09.0004-000003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2595"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>133</CodigoLote><CodigoItem>133</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente. 15.21.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>111,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2596"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO PRIMARIO DE OLEO COMBUSTIVEL - 800150422 FILTRO PRIMARIO DE OLEO COMBUSTIVEL - 800150422 (NCM 84212300)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>773,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>773,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2597"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000430</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>286</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA GRAMPO TRILHO DOBRADA EM CARTÃO DUPLEX Pasta Grampo Trilho dobrada em cartão duplex (250 g/m2) pintado e plastificado na cor amarela. Acompanha grampo plástico. Formato: Ofício 343 mm x 236 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>57,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000430-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2598"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>377</CodigoItem><DescricaoItem>Mictório de louça branca com sifão integrado M-715, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1562,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1562,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2599"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW ARTISTICO Contratação do Show artístico LÉO LIMA, para se aprensetar no dia 01 de julho de 2022,  nos Festejos de Emancipação Política de Fundão, no Espaço onde será o Parque Municipal da Cidade.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22216413000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BALADA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.10.0003-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2600"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000259</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA LISA DE MADEIRA MISTA TAMANHO 210 X 100 X 3,5CM;  ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA COM MIOLO COMPOSTO POR SARAFOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>185,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>925,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0016-000030-2022-000259-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2601"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01482022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1520101000</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105641376</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>52200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10788775000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0054-052-2022-CT01482022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2602"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>89</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Lanche tipo kit com alimentos perecíveis e não perecíveis. Kit contendo: 01 (um) pão tipo francês 50g fresco, com 01 (uma) fatia de presunto 20g, 01 (uma) fatia de queijo tipo mussarela 20g. 01 (uma) fruta (maçã ou Pêra embalada em plástico filme), no tamanho médio, madura, polpa intacta e firme, sem danos físicos. 01 (um) suco em embalagem tetra pak de 200 ml com canudo (sabores diversos, uva, pêssego, goiaba, morango, manga); Guardanapo full pack; embalagem saco Kraft branco. A embalagem deverá conter data e horário de fabricação, prazo de validade e condições de conservação;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4344817000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAC COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0025-89-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2603"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0138</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>565,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5655,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>46932209000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLAVIANO SCHNEIDER 14303433705</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0138-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2604"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000039-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>97</CodigoLote><CodigoItem>743</CodigoItem><DescricaoItem>FLANELA para limpeza na cor branca com acabamento em overlock, medida aproximada 38x58cm. Referência de qualidade: marca - Rafi, Matex, Sacaria e Utilidades 2 Irmãos ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000039-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2605"><UnidadeGestoraReferencia>017E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>89</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>160</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CAIXA DAGUA DE FIBRA, 1.500 LITROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Semestre</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39582046000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEADER PRATICE SERVICE LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0500002-2022.017E0500002.01.0007-89-2022-160-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2606"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000377</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA LIMA PORTA ENXERTO: CITRANDARIN SAN DIEGO VARIEDADE DA COPA: LIMA, (CITRUS SINESNSIS,METODO DE PRODUÇÃO DA MUDA: (ENXERTIA)CONFORME TERMO DE REFERENCIA.OBSERVAÇÃO:     Altura mínima de 50 cm e máxima de 80 cm a partir do colo ao áp</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5862995000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORICULTURA NOSSA SENHORA APARECIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0005-000011-2022-000377-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2607"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>89</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100mm (4), INCLUSIVE CONEXOES DER-ES 01/2022141909</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>270,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>73,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19970,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0013-000003-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2608"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1562,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2609"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>313</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN  MN  LATERAL  HIRTZ - (204010144)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1472712000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOFTMAGEM SERVICO HOSPITALAR, OFTALMOLOGICO E ULTRIMAGEM LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-313-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2610"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20203</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1688</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE DE AÇO DE 1,98M X 0,92M X 0,30M COM CHAPA LEVE 26, REFORÇADO COM 06 PRATELEIRAS;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>261,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2090,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4780499000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP          </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0004-20203-2022-1688-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2611"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>207</CodigoLote><CodigoItem>207</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES 130202 - PISO CIMENTADO  PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMETO E AREIA NO TRAÇO 1:3 E JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,540000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1818,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2612"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>533</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7843</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,740000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>74,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-533-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2613"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3470</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>26,650000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,859700</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>182,81</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2614"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000477</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM VIAS URBANAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9881,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>527174,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44080139000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0004-000001-2022-000477-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2615"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>167</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE COLA DE PNEUS FORD KA ZEDAN 1.0 2020SAUDE/ ATENÇÃO BÁSICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2616"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>PASSEIO DE CIMENTADO CAMURÇADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 ESP. 1.5CM, E LASTRO DE CONCRETO COM 8CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>93,780000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>171,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16053,26</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2617"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600003.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTOES DE AUXILIO ALIMENTACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, COMPREENDENDO A PRES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19207352000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600003.01.0009-000031-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2618"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>490</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA RUFO DE CHAPA  ALUMINIO DER ES 02/2022 90314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4446,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2619"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0068</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0115</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>255719</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>249712</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: PROCEDIMENTOCIRURGICO; ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITOCOM TRIBOLOGIA DE CERAMICA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7039651000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0068-0115-2022-255719-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2620"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de disjuntor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>67,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>933,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0019-11-2022-332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2621"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314705</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X06 S 1087mm LEAO 87510123128A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>122,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2622"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE043</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CF013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Banana prata A, primeira, maior que 16 cm. CATMAT:</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>168,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1098,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39298518000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RABELO &amp; CIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.01.0009-PE043-2022-CF013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2623"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, ref. 117, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>410,580000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10264,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2624"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO SPDA PARA RAIO DER-ES 160304 PARA RAIOS TIPO FRANKLIM INCLUINDO BASE DE FIXAÇÃO, CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM COM ABRACADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSORIOS C/EXCEÇÃO DO CABO DE COBRE DE DESCIDAE SUPORTES ISOLADORES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1240,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1240,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0033-000010-2022-000207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2625"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1552</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL, COM CONECTOR DE SONDA RIGIDO E CONIZADO, EXTENSOR EM PVC BRANCO TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 METROS E DIAMETRO INTERNO ENTRE 0,7 E 0,9MM COM DISPOSITIVO AUTO VEDANTE, PARA COLETA DE URINA. BOLSA COLETORA DE MATERIAL RESISTENTE, BRANCO OPACO NA FACE POSTERIOR E BRANCO TRANSPARENTE NA ANTERIOR, GRADUADA, VALVULA ANTIREFLUXO E FILTRO DE AR. PINÇA PARA INTERRUPÇAO DO FLUXO NO EXTENSOR E NO SISTEMA DE DRENAGEM. CONTER ALÇAS PLASTICAS OU CADARÇO PARA FIXAÇAO NA BEIRA DO LEITO. CAPACIDADE PARA 2000ML, TAMANHO ADULTO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,691600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5537,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0023-0025-2022-1552-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2626"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>PISOS INTERNOS / ACABAMENTOS 9.1.1 DER-ES 130230Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>137,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6259,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7573810000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRG  CONSTRUTORA E INCORPÓRADORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2627"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>286,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,910000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1690,26</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7186379000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2628"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317138</CodigoItem><DescricaoItem>CAMARA GB 150/152 ABS 31057207</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22122,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2629"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000486</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>AR CONDICIONADO -  24.000 BTUS AR CONDICIONADO 24.000 BTUSVoltagem: 220V. Ciclo: Frio. Fase:Monofásico. Vazão de ar: 1.200. Controle de ar(cima/baixo): Automático. Controle de ar(direita/esquerda): Manual. Cor: Branco.Capacidade da Conden</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8704069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LP Coelho EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.501C2600003.02.0010-000486-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2630"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0500001.16.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003519</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>HORAS DE SERVIÇO (QH) Número estimado de horas de serviço consumidas em 12 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35999622000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OFICINA UNIÃO LTDA -ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0500001.16.0013-003519-2021-000081-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2631"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0123</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>111</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02632022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1050100010</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 1/2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1530,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2577095000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0123-111-2022-CT02632022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2632"><UnidadeGestoraReferencia>001E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>FONTE 220/24v - PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>436,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>436,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1617634000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0500001-2022.001E0500001.01.0004-000028-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2633"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>074</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>450</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Localizador e Identificador de Cabos + Estojo ESPECIFICAÇÕES: Localizar e rastrear fios e cabos de um grupo de condutores, testar cabo de rede pino a pino, testar cabo de rede rj45, cabo telefônico, rastrear cabo lan, testar voltagem dc, além de alarme para baixa voltagem dc, função fone de ouvido e lanterna. Características: corrente máxima: emissor 9ma. Receptor 28 ma formato de transmissão de sinal: impulso multi frequência saída de sinal elétrico: 8v-p. Distância da transmissão de sinal: 3 km. Conteúdo: 1 emissor; 1 receptor; 2 baterias de 9v; 1 fone de ouvido; 1 cabo rj45; 1 manual de instalações.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>233,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>233,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7641168000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0023-074-2022-450-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2634"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT051/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>110</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>260,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>260,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS -</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0017-045-2022-CT051/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2635"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0082</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>447</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Spots 6 de até 2 minutos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>360,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14381533000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIXEL VIDEO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0082-447-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2636"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>155</CodigoLote><CodigoItem>155</CodigoItem><DescricaoItem>APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1411,730000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3797,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2637"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>Parafuso S6 phillips cabeça chata com bucha fixação com aba.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,346045</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>553,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Karisten comércio e serviços mecânicos e elétricos ltda epp</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0005-000011-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2638"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO EVENTOS DE MEDIO PORTE Para atender as necessidades em apresentações musicais como bandas e apresentações culturais.descrição: sistema p.a.08-caixas line array grave /médio /agudo (2 ou 3 vias) com potênciade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2590,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0007-000005-2022-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2639"><UnidadeGestoraReferencia>004E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>PISO Piso argamassa tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plásticas, em quadros de 1m, na cor natural, inclusive regularização, e=3cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>137,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>583,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34848877000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACP RECONS ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0500001-2022.004E0500001.01.0010-000007-2022-000168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2640"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.10.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADAIR VIZENTINI NARCISO - ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHRISTIAN OLIVEIRA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE CAVALEIROS E AMAZONAS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6371613000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADAIR VIZENTINI NARCIZO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.10.0057-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2641"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO (ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale-alimentação aos servidores Estatutários e Celetistas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>138600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19207352000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.09.0037-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2642"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>149192</CodigoItem><DescricaoItem>MASSA PRONTA PARA REBOCO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, COM BASE EM CIMENTO PORTLAND CP-32, AREIA, CAL HIDRATADA CH- II NBR 7175, COR CINZA, SACO 20KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>495,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0017-018/2022-2022-044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2643"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) 1.14 e suporte técnico na modalidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia e setedias por semana) para Estrutura Base para ponto de coleta, contendo: 1(um)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>396000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7355957000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.16.0010-000042-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2644"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>116</CodigoLote><CodigoItem>605</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPADOR DE PISO (LIMPEZA PESADA) Frasco com 2000ml. Limpador de piso para limpeza pesada, indicado para limpeza de pisos e superfícies laváveis como: azulejos, calçadas em geral, composição mínima: Tensoativo Aniônico, desincrustante, conservante, c</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>77,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000035-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2645"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>46</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA ESF SEXT CORES SORTIDAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9944033000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0045-46-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2646"><UnidadeGestoraReferencia>018L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE CHAPISCO CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,802700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30956334000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018L0200001-2022.018L0200001.01.0006-000003-2022-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2647"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA DE ARMADURA CA - 50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.00 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>209,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,13</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2648"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40484</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,083333</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>271248,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>22603,91</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>65295172000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.01.0003-014-2022-015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2649"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm m as , incluso transporte vertical. af_07/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>239,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14381,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2650"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>227666</CodigoItem><DescricaoItem>CERTIFICADO DIGITAL; ICPBRASIL, E-CPF; TIPO A3; VALIDADE: 3 ANOS, COM TOKEN.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>149,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>449,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9461647000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.09.0007-250365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2651"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00462022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1520420012</CodigoItem><DescricaoItem>LAMPADA DISPERS SUPERF P SS6</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1234,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2469,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>53276010000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HEXIS CIENTIFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0001-CT00462022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2652"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000635</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS MECANICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULOS DE LINHA PESADA COM PECAS ORIGINAIS OU GENUINOS; PARA CAMINHOES, ONIBUS E MICRO-ONIBUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000635-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2653"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600030</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1585</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600030-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-1585-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2654"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>645</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>208</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ITRACONAZOL - 100mg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,787000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1180,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.16.0010-645-2021-208-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2655"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>178</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Caixa retangular 4 x 2 baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2656"><UnidadeGestoraReferencia>037E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>43340 DER-ES COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.I.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Centímetro cúbico</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>74,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>614,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21525196000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M S CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037E0700001-2022.037E0700001.01.0003-000027-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2657"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>50792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,270000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>202,910000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2489,71</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2658"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000137</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000511</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ALAMBRADO/ GRADIL ALAMBRADO / GRADIL PARA CONTROLE DE PÚBLICO COM PÉS E PINOS METÁLICOS, PARA ENCAIXE E FIXAÇÃO. ML / DIA.OBS:  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (DOZE) meses.- CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>124500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.16.0002-000137-2022-000511-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2659"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,600002</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2287,060000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1372,24</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0008-000020-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2660"><UnidadeGestoraReferencia>022E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>CORREGO DA PIEDADE X ES-493XEEEFM JUVENAL NOLASCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro linear</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6283,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>62517,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15613100000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IBITIRAMA TRANSPORTES, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0700001-2022.022E0700001.01.0018-000025-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2661"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>57045</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,540000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>142,62</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2662"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>255920</CodigoItem><DescricaoItem>EXCLUSIVO SEFAZ: MICROFONE ADICIONAL DE EXPANSAO PARA O SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA. VIDE TERMO DE REFERENCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41525872000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0004-005/2022-2022-008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2663"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento. 12.6.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,274766</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>537,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2664"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.01.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000120</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>207700</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>TABULEIRO DE RESIDUOS SOLIDOS GIGANTE JOGO ECOLÓGICO DE TABULEIRO - RESÍDUOS SÓLIDOS(Ciclo de Vida dos Materiais).Jogo ecológico de tabuleiro, produzido em papel cartão laminado, muito resistentes, com grande durabilidade. Além dos jogos tradicion</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>725,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12325,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10279430000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSILENE VIEIRA LOPES EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.01.0069-000120-2022-207700-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2665"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>64</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO-Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 618 Dancor, ou equivalente Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 618 Dancor, ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4679,997500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18719,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0023-000002-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2666"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>64</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>PAÇOQUINHA CAIXA COM 200 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40826288000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUANA CASTILHO PEREIRA 15620599710</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0032-64-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2667"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000247</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00025</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>361,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>361,99</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000247-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2668"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Válvula de retenção horizontal em metal bronze, com portinhola e anel de vedação em silicone, DN 2 Válvula de retenção horizontal em metal bronze, com portinhola e anel de vedação em silicone, DN 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>325,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1625,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8316084000260</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIMATEC COM.TINTAS MAQ.AGRIC.E METAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.09.0022-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2669"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE TUBO DE LED: Serviço de Bastão transparente de 0,8m (snowfall) na cor branco ou colorido com 3 watts de potência  bivolt.Iluminação para monumentos ou árvores naturais em diversos logradouros do município com a instalação de tubos snowle</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>213,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4263,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0036-000018-2022-000168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2670"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>182</CodigoItem><DescricaoItem>TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA 200X100MM, GAVANIZADA, REF. MEGA MG 2570 OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>193,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>193,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2671"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000325</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE. CAIXA CONTENDO 25 PACOTES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11676339000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMEN LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500002-2022.058E0500002.16.0001-000040-2022-000325-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2672"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5530</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>332,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2673"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO DA MEMORIA Conteúdo mínimo: 40 Peças, idade recomendada: a partir de 4 Anos, tipo de material: M.D.F, cor: multicor.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Jogo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45215749000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WTFS COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.02.0006-000012-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2674"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU TRASEIRO CG 150 TITAN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34405371000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F E G MOTO PECAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2675"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>74</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL RECARGA DE GÁS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2676"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.09.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>214</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>DEDETIZAÇÃO DE AREA INTERNA E EXTERNA 50M²</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>170,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6311496000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDIMAR MIRANDA SANTIAGO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.09.0063-214-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2677"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000368</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>90</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>117,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2572,83</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000368-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2678"><UnidadeGestoraReferencia>005E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0100001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>PEÇAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM AÇO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Saco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>93075,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2776035000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANEVIX ENGENHARIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0100001-2022.005E0100001.01.0005-000002-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2679"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>584</CodigoItem><DescricaoItem>AVENTAL EM PVC AVENTAL em PVC impermeável, com forro interno em tecido de poliéster, com amarras de regulagem nas costas e no pescoço. Tamanho aproximado: 70x1,20m. Cor escura.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000028-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2680"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000063</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000550</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>FORNO INDUSTRIAL BAIXA PRESSAO A GAS COM CAVALETE FABRICADO EM ACO CARBONO; CAPACIDADE MINIMA DE 140L; TEMPERATURA MAXIMA DE 300 GRAUS; PORTA DE VIDRO TEMPERADO MINIMO DE 6MM; ISOLAMENTO TERMICO; BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS; TERMOMETRO DE CONTROLE D</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>990,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>990,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8666922000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME-MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0045-000063-2022-000550-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2681"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>166</CodigoLote><CodigoItem>166</CodigoItem><DescricaoItem>COMPOSIÇÃO 65 - PLACAS DE PVC OU METÁLICA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO  PLACAS DE PVC OU METÁLICA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, FORMA RETANGULAR, DIMENSÕES 252X126MM, FUNDO VERDE E ESCRITA FLUORESCENTE (MINÍMO2 HORAS ) NBR 13434/2004</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>452,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2682"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000423</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>CAPACITOR 20MF + OU  5%, 450-VAC-PINO 50/60 HZ: classe de operação classe b (10.000h) classe c (3.000h); classe de proteção de segurança p2/p1; tensão gama 200-500 vac; faixa de capacitência 2~120mf; capacitência tolerância ±5%; fator de dissipação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.16.0007-000002-2022-000423-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2683"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000353</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>100</CodigoItem><DescricaoItem>MADEIRITE PLASTIFICADO COM ESPESSURA DE 14MM;  MEDINDO NO MINIMO 2,20 X 1,10M ( C X L)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000353-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2684"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500001.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>[FMS-EXAMES LABORATORIAIS EXAMES LABORATORIAIS ELENCADOS NA TABELA SUS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>261235,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31348,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9235199000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LABORATORIO FRANCO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500001-2022.038E0500001.17.0001-000001-2022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2685"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>328</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>115</CodigoItem><DescricaoItem>Berço em brita para BSTC diâm. = 0,60 m em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5931,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8311782000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VLZ CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0008-017-2022-328-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2686"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>LOUÇAS E METAIS BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>423,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2543,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0027-000001-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2687"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CMEI CASINHA FELIZ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E/ OU ARQUITETURA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIACAO DA CMEI CASINHA FELIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO MASCARE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>527057,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>527057,89</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17840083000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGECEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.01.0013-000007-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2688"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.2 DER ES ROD - 41500 - Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>351,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2815,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2689"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR ACEROLA Polpa de fruta- acerola, embalagens c/ 100g e ou 400 g, congelada, acondicionada em embalagens plásticas. Validade mínima de 6 meses a contar do ato de entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2690"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000421</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638639</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>66,430000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>46,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3055,78</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2691"><UnidadeGestoraReferencia>048E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>106</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,020000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>340,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10338548000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0700001-2022.048E0700001.01.0009-000001-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2692"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.10.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES - ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA BLACK FOX, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA JUNINA ESCOLA EMEF VILA VERDE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31832354000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VALCELIA MACEDO ALVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.10.0062-000110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2693"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000255</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO P PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, PROLONGADO, PROTEÇÃO POR ATÉ 8HS PARA USO ADULTO COM COBERTURA FILTRANTE SUAVE, E ELÁSTICOS NAS PERNAS, FORMATO ANATÔMICO. ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO PEQUENO, CINTURA 40 A 80CM,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2396150000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0004-000012-2022-000255-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2694"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315367</CodigoItem><DescricaoItem>DIFUSOR SAIDA FLYGT 2885901</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4354,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2695"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT049/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>190</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>62,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>26,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1667,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>21230954000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UTI LAR COMERCIO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0013-039-2022-CT049/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2696"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>326</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1011,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8089,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39364385000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OMS - ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0007-007-2022-326-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2697"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Faculdade de Música do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100020.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>260767</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>262197</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA ESMALTE ACETINADO COM 3,6 LITROS COR BRANCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>127,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>765,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22193764000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100020-2022.500E0100020.09.0030-260767-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2698"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314523</CodigoItem><DescricaoItem>KIT TP ENCAP. INF S360 LEAO 87510088100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2699"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>118</CodigoLote><CodigoItem>118</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, EM FERRO FUNDIDO, POTÊNCIA NOMINAL 15CV, ROTAÇÃO NOMINAL 1755RPM, VAZÃO 27,20 L/s, ALTURA MANOMÉTRICA 15,00mca, CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, EM FERRO FUNDIDO, POTÊNCIA NOMINAL 15CV, ROTAÇÃO NOMINAL 1755RPM, VAZÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71351,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>142703,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0032-000002-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2700"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>407</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>62,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>377,28</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2701"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>BUSINESS INTELLINGECE (B.I) PARA GESTÃO DE CONSÓRCIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7712399000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RG SYSTEM INFORMATICA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.16.0003-000003-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2702"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00619</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72154</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>71436</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7560,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1436,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>904728001209</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.02.0001-003-2022-00619-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2703"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>570,630000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6898,92</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2704"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1720</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>48</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>34,75</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500012-2022.077E0600022.09.0039-1720-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2705"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,220000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>22,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2706"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190321001</CodigoItem><DescricaoItem>ROTOR MOTOR 100CV 810 LEAO 161580805KA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25293,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2707"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311451</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA S40-40R 18 EST LEAO 87530553100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2708"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0106</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>094</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF01342022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1011100100</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPT PVC PR JE NBR5647 DN 50/DE 60MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5603470000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANEAMENTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0106-094-2022-OF01342022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2709"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>696</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7274</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>280,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>280,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18494355000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Soluções Inteligentes em Desinsetização Ltda
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.09.0014-696-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2710"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000160</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,460000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>646,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>75655217791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WELLINTON NANTES DE PAULA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000160-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2711"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>17</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>923</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>89,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>356,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27298565000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEDAL COMÉRCIO E SEVIÇOS-LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.01.0005-006-2022-17-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2712"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>136</CodigoItem><DescricaoItem>Com altura de até 1.50 m - mecânica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2713"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM Combustível - Gasolina Comum</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3770,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3948877000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO SANTA ANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0038-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2714"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM - IOPES - 080201 INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4, FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>880,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1497,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0003-000021-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2715"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10286</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>990,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2716"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>114</CodigoLote><CodigoItem>114</CodigoItem><DescricaoItem>MOLHA DEDO 12G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D Castro Comércio e Transporte Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0012-000020-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2717"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DIESEL S-500</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1850,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,206800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13332,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0040-000035-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2718"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA  LOCACAO DE PORTAIS AEREOS Contratação de empresa para locação de 20 portais aéreos, com cabos de aço galvanizado com dimensões de 10m, sendo: a decoração uma flâmula decorativa no centro de failet, dupla face com piscas e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12596,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12596,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9208990000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SS LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.01.0081-000027-2022-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2719"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>140</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA DE PEDREIRO TRANÇADA 100MT- Rolo » 100 metros - Linha de Pedreiro Trançada 100m - Polifio - Linha para pedreiro trançada com 100 metros Conteúdo da Embalagem: » 1 Linha para pedreiro Utilizada na construção civil para alinhamentos em geral. » Não é indicada para pesca. » Conta com carretel que facilita o trabalho e armazenagem do produto.- Material da linha para pedreiro: » Polietileno- Tipo da linha para pedreiro: » Trançada- Comprimento da linha para pedreiro: » 100 metros- Espessura da linha para pedreiro: » 1,2 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2720"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>147</CodigoLote><CodigoItem>147</CodigoItem><DescricaoItem>SPDA 11.0 SPDADER-ES16030411.2Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação,conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>969,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>969,33</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2721"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>109</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1519</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CODEINA FOSFATO COMPRIMIDO 30MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>186000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734671000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAMACEUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.01.0017-109-2022-1519-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2722"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.10.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000458</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14013105756</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JONISLAU DELAI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.10.0043-000458-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2723"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>CHUCHU extra AA, in natura, pouca rugosidade tamanho médio, procedente de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. FUNDAMENTAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13597960000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.18.0002-000002-2022-000146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2724"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000053</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>CEBOLA  branca de ótima qualidade.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>324,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0018-000014-2022-000053-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2725"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>MESA PARA CADEIRANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1290,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2580,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43983448000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSÓRCIO HC
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0009-036-2021-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2726"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,760000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>75,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>132,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2727"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000494</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAMINHAO BASCULANTE - DER-ES - 41546</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0029-000015-2022-000494-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2728"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>(02) - SOM DE MEDIO PORTE, PA / Sonorização:8 Line Array 2 falantes de 12 + 1 Driver8 Sub Graves Dupla Falante 1801 Console Digital com 32 canais01 Processador Digital01 Multi-cabo 36 vias Splintado02 Amplificadores de 5600w02 Amplific</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18085614000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0021-000012-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2729"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,584009</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11,01</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0001-1-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2730"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO LR 25 X 1/2 JOELHO LR DE 25 X 1/2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15618843000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADERILZA DE JESUS COSTA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2731"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DIESEL S-10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,301700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17158,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0040-000035-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2732"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000108</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000337</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>CADEADO 35 MM Material: latão maciço, material haste: aço inoxidável, largura: 35mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>138,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30781371000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DUDARIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0055-000108-2022-000337-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2733"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA PARA CORRESPONDENCIA; material: acrílico; tipo: dupla; medindo: (21x26x37) cm; articulável; com empilhamentovertical; cor: fume.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2056,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0036-030/2022-2022-00176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2734"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOR RETANGULAR 400W PROJETOR RETANGULAR completo com lâmpada metálica de 400w (durante 5 diárias)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>98,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>196,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7779506000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.02.0005-000035-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2735"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00027</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>227,866000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,020000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1599,62</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36315166000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSTO ANTARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0038-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2736"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000287</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSÃO 3 litros. Material: Silicone. fundamental</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6322357000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0044-000022-2022-000287-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2737"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1460,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4380,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31044495000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Jonas Freitas Oliveira 11090497733
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.09.0005-1029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2738"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>151805/DER -Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (22.0m) e caixa estampada 4x2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>668,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17380,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2739"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>07</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CAFÉ MERIDIANO TRADICIONAL 500G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8111558000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0003-07-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2740"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>806</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>113,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-806-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2741"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>SUPRA ESTRUTURA ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>455,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.01.0003-000007-2022-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2742"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RAIO-X E LAUDO MÉDICO CALCÂNEO P/AXIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2880,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7709564000228</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. M. RADIOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0500001.01.0005-000012-2022-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2743"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>APRESENTAÇÃO MUSICAL DUPLA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9079909750</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLAVIO LUIS GUIZZARDI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.17.0001-000001-2022-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2744"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>52</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>334</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>23,239000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>253,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4088208000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0002-52-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2745"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>GARANTIA DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE REDE LAN E WLAN - 24x7 GARANTIA DA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DE REDE LAN E WLAN - 24x7 POR UM PERÍODO DE 36 MESES, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>464,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5111,59</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3354844000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Mindworks Informatica ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0027-000051-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2746"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000450</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (CONDENSADORA E EVAPORADORA) deve-se efetuar a limpeza do trocador de calor (serpentina), ventilador axial, carenagem, calha do dreno e todos os componentes, sendo necessária a retirada do</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>34,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>240,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600001-2022.067E0600001.16.0003-000002-2022-000450-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2747"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LIVROS; TITULO: FISICA DO SOLO; AUTOR: QUIRIJIN DE JONG VAN LIER; EDITORA: SBCS; ISBN: 9788586504068</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>44,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>84,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3696,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2748"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>808</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO DE FRUTAS 500 ML - SUCO DE FRUTAS - RETIRADO DA PURA POLPA COM AROMATIZACAO NATURAL; - PRONTO PARA USO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Garrafa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>145,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-808-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2749"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>920,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2750"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>188,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>150,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0035-000068-2022-000228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2751"><UnidadeGestoraReferencia>003E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA Confeccionada com 13 fios/cm² em tamanho 7,5 cm x 7,5 cm com 05 dobras e 08 camadas, não esteril. Cor branca, bordas devidamente voltadas para dentro que evitem solturas de fios isenta de quaisquer efeitos prejud</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0500001-2022.003E0500001.01.0003-000013-2022-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2752"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LIXA LIXA PARA MASSA Nº 120</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>110,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6901248000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENILDA MARIA FROSSARD STEIN PAQUELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2753"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE (2º) Tomate longa vida de 1ª qualidade - tamanho médio a grande; consistência firme; sem sujidade; pele lisa, livre de fungos, insetos, parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13008851738</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO ZANAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2754"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>18</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,082083</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20400,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1674,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2548735000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0017-18-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2755"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>174</CodigoItem><DescricaoItem>COMP-20 20 - serviços complementares externos20.4. - diversos externos20.4.2. - Placa cimentícia assentada com argamassa de cimento colante</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>95,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2152,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL PARTICIPACAOES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500002-2022.040E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2756"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00020</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8796,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>84705,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2757"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7080100210</CodigoItem><DescricaoItem>PV DN600 BEIRA RIO PROF ATE 1,25M-AEREO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3329,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13319,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2758"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 DE MEDIO PORTE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 DE MEDIO PORTE, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>426,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5112,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.16.0001-000001-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2759"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100024.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>24</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3506307000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100024-2022.500E0100024.16.0002-24-2021-005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2760"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>MOEDOR DE ALIMENTOS Moedor de alimento - peça , componente, moedor de alimento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>287,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2009,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2034324000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA MADALENA VIANA NERI DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2761"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>CARENAGEM FAROL CG 150 TITAN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>97,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34405371000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F E G MOTO PECAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2762"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.11.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE TRIGO Produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento. Em</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>275,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4609714000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.11.0001-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2763"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>RUCULA RÚCULA in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; legislação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Maço </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>945,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7761369000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACAFI - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITINGA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.18.0001-000001-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2764"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MOTOCICLETAS (CHAMADA DE GUINCHO). - SETOR LIMPEZA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1829037000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELINHO MOTOS LTDA  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.01.0006-000004-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2765"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0163</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1100200218</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644441</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>352,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>352,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12514837000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELUS SERVICOS TECNICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0163-4000025111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2766"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>BATATA INGLESA. BATATA INGLESA: FIRME, CASCA LISA, LAVADA, SEM DEFEITOS QUE COMPROMETAM A QUALIDADE, SEM SINAS DE PODRIDÃO E BROTAÇÃO, SEM DANOS MECÂNICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA SACOLA TRANSPARENTE, CONTENDO 01(UM ) KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>230,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1550,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12244181740</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.18.0002-000002-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2767"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>672</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Polpa de fruta 100% natural, congelada, não alcoólica, não fermentada, sem glúten, sem conservantes e corantes. Embalagem de 1kg. Sabor Caju. Validade mínima de 12 (doze) meses a cont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6041510000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0024-018-2022-672-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2768"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000407</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>NOBREAK 600VA 04 TOMADAS Nobreak, 600VA, 04 tomadas, cor preto, potência 600VA, bateria interna 12 Vdc/7Ah, função Dc start, carregamento automático mesmo com o aparelho desligado, cor preto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>655,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>655,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12388728000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0024-000114-2022-000407-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2769"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600018.10.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>450,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>450,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>20624969000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Caio Csermak </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600018-2022.500E0600018.10.0056-032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2770"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>257112</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>NF305295</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>98,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>98,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33402892000297</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0002-2022NE00113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2771"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>159</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>ALAMBRADO Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em PVC pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>216,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>116,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25138,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2772"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada De fibrocimento metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.TELHADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>634,330000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48171,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2773"><UnidadeGestoraReferencia>078E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de  Água e Esgoto de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0100001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2600,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7420899000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CWC SISTEMAS DE INFORMAÇAO  E SOLUÇAO EM SANEAMENT</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0100001-2022.078E0100001.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2774"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>[FMS-COMPRESSOR USO HOSPITALAR, MINIMO 200 LITROS EQUIPAMENTO DE PRIMEIRO USO (NOVO) RESERVATORIO DE NO MINIMO 200 LITROS VOLUME DE AR ASPIRADO 16P C.M 453 LTS/MIN PRESSAO MAXIMA DE OPERAÇAO 120 LBF/POL. 02 CABEÇOTES PINTURA INTERNA ACIONAMENTO DIR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6695,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13390,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38204744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM SAUDE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500001-2022.038E0500001.01.0010-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2775"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>170864</CodigoItem><DescricaoItem>REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO: DUPLEX FROST FREE; CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 427 A 437 LITROS; CAPACIDADE DO CONGELADOR: 100 A 107 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 314 A 330 LITROS; COR: BRANCA; ACESSORIOS INCLUIDOS: PES NIVELADORES; GAVETAO DUPLO E TRANSPARENTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; ACESSORIOS: MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES; VOLTAGEM: BIVOLT; DIMENSOES: ALTURA: DE 183 A 189 CM; LARGURA: DE 70 A 71,10 CM; PROFUNDIDADE: DE 73 A 76,10 CM; CLASSIFICACAO ENERGETICA: COM CLASSIFICACAO INMETRO A; GARANTIA: PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; ASSITENCIA TECNICA: REPRESENTANTE AUTORIZADO LOCALIZADO NA REGIAO DA GRANDE VITORIA REFRIGERADOR DOMESTICO; MODELO: DUPLEX FROST FREE; CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 427 A 437 LITROS; CAPACIDADE DO CONGELADOR: 100 A 107 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 314 A 330 LITROS; COR: BRANCA; ACESSORIOS INCLUIDOS: PES NIVELADORES; GAVETAO DUPLO E TRANSPARENTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; ACESSORIOS: MANUAL DE INSTRUCAO E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3353,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6707,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17884676000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.16.0005-003-2022-013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2776"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>11</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>892,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4995,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14381533000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIXEL VIDEO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0013-14-2022-11-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2777"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00025</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>156,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>312,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13067126000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0002-000010-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2778"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>63</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>775</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>38462</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,510000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7550,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0053-63-2022-775-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2779"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>LINGUIÇA MISTA CASEIRA Linguiça mista caseira fresca artesanal em embalagem individual de 1kg, validade conforme legislação, com selo de inspeção</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4524,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8833405770</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GIORGIO DE ALBUQUERQUE CANDIDO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.18.0001-000001-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2780"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>97</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e instalação de equipamento em aço INOX de ADUTOR/ABDUTOR DE BRAÇOS INDIVIDUAL, instalado sobre piso de concreto existente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7960,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15920,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2781"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>VAGEM VERDE (2º) VAGEM VERDE de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9536073722</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DA PENHA PANCIERI PINTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2782"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALCOOL ISOPROPILICO 1 LT Álcool isopropílico. Embalagem de 1 litro.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41460962000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEL COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0023-000021-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2783"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>167</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1008,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1008,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600001.10.0012-167-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2784"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000247</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00029</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>80,320000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>80,32</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000247-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2785"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - REFERENTE AO ITEM 03.02.01 DA PLANILHA ORÇAMENTARIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>61,240000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2480,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0032-000002-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2786"><UnidadeGestoraReferencia>009E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0100001.01.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO E CONFIGURACAO LINK INTERNET - GUARANA ETA Instalação e configuração, incluindo a configuração no roteador fornecido pelo SAAE (modelo Mikrotik Routerboard Rb 450g) e o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para dei</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26065792000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK NET TELECOMUNICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0100001-2022.009E0100001.01.0050-000042-2022-000068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2787"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Seguros S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149877</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Prestação de serviços de mensageria</DescricaoItem><UnidadeMedida>Posto/mês</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3239,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19437,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13520423000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600005-2022.500E1600004.11.0049-149877-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2788"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0113</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>156</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>425</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONDENSADORA DE AR, Tipo: HI-WALL, Capacidade [BTU]: 18.000, Alimentação Monofásica: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir integração com evaporadora que possua termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto e auto restart. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC n° 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando evaporadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [ PROCEL], no mínimoC .   EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima de 01 [um] ano a partir da data de entrega e deverá possuir assistência</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>813,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67532,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35625405000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0113-156-2022-425-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2789"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>197</CodigoItem><DescricaoItem>Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>136,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>544,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2790"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW ARTISTICO Aprepresentação artística do cantor ALEMÃO DO FORRÓ E BANDA para se apresentar no dia 02 de Julho de 2022, nos Festejos de Emancipação Política de Fundão, para apresentação de SHOW ARTISTICO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20799303000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA PRODUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.10.0009-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2791"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 M3 AS 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10664099000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.01.0010-000004-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2792"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura de ligação sem fornecimento da emulsao e inclusive transporte comercial do material betuminoso</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>51365,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>56502,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2793"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>Trincheira em blocos pré-moldados e grelha em concreto em Vias Urbanas, inclusive escavação e reaterro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4299,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4299,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11300304000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0039-000003-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2794"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0034-000028-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2795"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000197</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CMEI SEDE - 2 151126 IOPESEletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4 (25mm), inclusive conexões</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8648,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2347663000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0033-000022-2022-000197-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2796"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40484</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,083333</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>271248,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>22603,91</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>65295172000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.01.0003-014-2022-015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2797"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1893</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>210,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2798"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>445</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS*//</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,320000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>354,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2799"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>118</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO AUTOMOTIVO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34660984000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFAEL BELISARIO DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.09.0011-118-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2800"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.10.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO Contratação de prestação de serviços de Leiloeiro Público Rural, doravante chamado de Leiloeiro, para administrar e operacionalizar o 1° LEILÃO DE GADO LEITEIRO que será realizado nos dias 17 e 18 de Setembro de 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>54151155600</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENIS DE OLIVEIRA FERNANDES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.10.0049-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2801"><UnidadeGestoraReferencia>004E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0100001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PNEU 175/70 RAIO 14 PEÇA PARA VEÍCULOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>370,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39859999000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VICENZO PNEUS E-COMERCE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0100001-2022.004E0100001.01.0004-000005-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2802"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.059E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00028</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>773,094400</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,110000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8589,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3055508000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTUR SANTANA TRANSPORTES, TURISMO E SERVICOS LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2021.059E0700001.01.0006-000024-2021-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2803"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>Sarjeta em concreto fck=10,0 MPa inclusive caiação, tudo incluído</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>113,810000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9901,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3025807000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTRAL CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0001-010-2022-331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2804"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000252</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>KIT TRILHO C/ SUPORTE SUSPENSO PORTA DE CORRER KIT TRILHO C/ SUPORTE SUSPENSO PORTA DE CORRER DEMADEIRA CONTENDO: 01 TRILHO EM ALUMINIO CRU COM 2MTDE COMPRIMENTO (INTEIRO, SEM CORTES) + 02 PEÇAS (1PAR) DA ROLDANA 4 RODAS + 2 LIMITADOR DE PORTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>106,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1062,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7577971000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000252-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2805"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>ENVELOPE MÉDIO 4/4 cores timbrado, 18x24.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>199,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2806"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO (ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de vale-alimentação aos servidores Estatutários e Celetistas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>140,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>588000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19207352000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.09.0037-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2807"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600015.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>32</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>590</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>REDE DE PROTEÇÃO, OFICIAL, EM NYLON, FIO C/ APROX 4 MM, MALHA DE 12 X 12 CM (A X L), MIN 6 X 30 M (A X C)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>880,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29761115000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>100 SPORTS EIRELI ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600015-2022.009E0600015.02.0001-32-2022-590-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2808"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1282</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA 3/4 CROMADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>94,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600011-2022.076E0600016.02.0004-065-2022-1282-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2809"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>181</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RODÍZIOS DE PNEUS MONTANA AMBULANCIA-2018/2019SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2810"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>246</CodigoItem><DescricaoItem>Espelho 4 x 2 com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>116,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2811"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>275</CodigoItem><DescricaoItem>LASTRO  DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016/</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,480000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3680,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2812"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>840</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5614</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8312,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>16625,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-840-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2813"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317002</CodigoItem><DescricaoItem>CABO ELETRICO 3G2,5 MM2 PVC ABS 12107938</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2814"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.017E0600008.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000015</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOS PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>237420,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4686641000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2021.017E0600008.02.0019-0000000015-2021-194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2815"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18095,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3011153000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO MONTANHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0045-000019-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2816"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2809,480000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2809,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2817"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>121</CodigoItem><DescricaoItem>Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>84,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>143,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2818"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500003.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO de baixa pressão, perfil apoiador das grelhas com 6 (seis) braços com dimensões: 32x32 cm, queimadores duplos frontais com vazão de 600 gr/h, queimadores dupla-chama traseiros com vazão de 450 gr/h, tubo coleto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500003-2022.042E0500003.01.0008-000011-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2819"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600009.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15379</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,380000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>87,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600009-2022.500E0600009.09.0003-011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2820"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>93</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR VOLTA MUNICIPAL MATUTINO - EMEIEF ELIZA PACHECO ALVES X CÓRREGO NOVO. 1.138,5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1138,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7969,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2821"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Faculdade de Música do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100020.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>248119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16688</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA EM MALHA POLIVISCOSE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9738,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13207638000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBERT ROCHA SODRE 11686491700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100020-2022.500E0100020.09.0001-248119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2822"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT DER ES 02/2022 50502 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg..cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>248,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1865,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2823"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000265-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>HALOPERIDOL 1 MG blister com 10, 15 ou 30 comprimido/ cápsula/ drágea (obs: solicitação por parte dos municípios, por dificuldade fracionamento p/ os de uso contínuo.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>67729178000220</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSELTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0024-000022-2022-000265-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2824"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>247608</CodigoItem><DescricaoItem>CAFE EM PO A VACUO; FABRICAÇAO: PLANTAS ARABICAE ROBUSTA; TORRA CLASSICA; SABOR EXTRA FORTE EENCORPADO; ALTA QUALIDADE; SELO PUREZA ABIC.VALIDADE NA EMBALAGEM; PACOTE: 500 GRAMAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39709960000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0020-030-2022-039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2825"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>DEXCLORFENIRAMINAMALEATO, DOSAGEM: 2 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,091000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>182,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25279552000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.501C2600012.01.0002-000002-2022-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2826"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256</CodigoItem><DescricaoItem>Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>65,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1131,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2827"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>56</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>491,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3535,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2828"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAS Tubo de concreto s/ armaçao D=0,40m PB</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>127,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>318,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19370383000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0020-000005-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2829"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, fornecimento e assentamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>83532,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27887959000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.09.0002-200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2830"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,430000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,140000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>33,34</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2831"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1454</CodigoLote><CodigoItem>1454</CodigoItem><DescricaoItem>Oxigênio Medicinal de 2 m³ com concentração de O² igual ou maior a 92% de acordo com a resolução nº 1.355 de 14/08/1992 do conselho federal de medicina, em cilindro com capacidade de 2 m³.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>670,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>159,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>106898,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18273113000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIANNA &amp; BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0020-0000000000000017-2022-0000000000000132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2832"><UnidadeGestoraReferencia>053L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE SITE SERVIÇO DE SITE INSTITUCIONAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2989244000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PORTAL SOLUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053L0200001-2022.053L0200001.01.0002-000001-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2833"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m) Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>88,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2834"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,862000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58965,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0040-000035-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2835"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>GERENCIAMENTO DE SISTEMA (GESTÃO DE CONTABILIDADE)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5164,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>61971,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E§L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.01.0019-000055-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2836"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE SAÍDA USF DO RIZZI PLACA EM PVC, TAM 15X30CM C X L  ATENDE ABNT NBR 16820:2020 FOTOLUMINESCENTE COM INSTALAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10955004000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0014-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2837"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.10.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa para apresentação de show artístico musical da Banda THE CREW. Para realização no evento do VIII Ibatiba Motofest, que será realizado nos dias 03 e 04 de junho de 2022, na Praça David Gomes, Centro, Ibatiba-ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27617696000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DERICK SAULO ROCHA BRUMATTE 11070559709</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.10.0011-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2838"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>ENVELOPE PEQUENO TIMBRADO 11.5x23cm, 4x4 cores tinta Europa, oficio 90g.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>82,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>82,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2839"><UnidadeGestoraReferencia>061E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO: TAMANHO EXG Filme de Polipropileno, e de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, fios de elastano, Indicador de umidade, fitas elásticas gruda e desgruda, formato anatômico, inibidor de odor,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27250886000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0500001-2022.501C2600003.02.0013-000029-2022-000085-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2840"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>90,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2841"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA DUPLA FACE P/ LIMPEZA MULTIUSO - UNIDADEESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA E POLIUTERANO, DUPLA FACE, LIMPEZA MULTIUSO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7 X 11 X 2,2CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>625,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>556,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10724350000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JCP COMERCIAL DESKART LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600004-2022.017E0600004.02.0001-032-2022-1193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2842"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>108</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA COBERTURA NOVA DE TELHAS DER ES 02/2022 90211  Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>285,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>187,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53376,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2843"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURAL FORNECIMENTO PREPARO 1 DER-ES 040237 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>377,950000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>656,278000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>248040,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2844"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO AUTOADESIVO COLORIDO 50 X 15MM  PACOTE COM 05 BLOCOS DE 100 UNIDADES CADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2845"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311429</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA S30-35 16 EST LEAO 87530441100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2846"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000143</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE ESTRUTURA SEGUINDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 12 PAR LED 3W 36 CANAIS DE DIMMER. 01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL. 08 MOVINGS BEAN 7R. 60 METROS DE Q30. 08 MOVING BEAN 7R. 04 SLEVE DE BOX TRUSS Q30. 04 B</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26459407000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.16.0005-000020-2022-000143-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2847"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DIESEL COMUM Combustível - Óleo Diesel Comum</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>228150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36315166000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSTO ANTARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0038-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2848"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.09.0164</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000179</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>GIRANDOLA 1800</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>700,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8208237000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GV PIROTECNIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.09.0164-000179-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2849"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>SAL REFINADO iodado, embalagemcom 01 kg, validade mínima 12 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>390,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0005-000007-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2850"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>ITEM 11 - ACOMPANHAR DILIGÊNCIA DENTRO DO ES Acompanhar diligência junto ao Oficial de Justiça designado para cumprir o ato, com ou sem protocolo prévio de petições - DENTRO DO ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30224509000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.01.0003-000004-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2851"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DE DERIVAÇÃO OCTOGONAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>172,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3034,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2852"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>90</CodigoItem><DescricaoItem>Piso para vidro laminado e temperado (10mm+10mm) incolor, inclusive perfil T p/acabamento, estrutura aço galv tipo metalon, chapa 10x10 galv, piso grade Metazil E-25-B-252 (S3) aparafusada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>57000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2853"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00181</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>86708</CodigoItem><DescricaoItem>PRATO UTENSILIO CULINARIO; TIPO: RASO; FORMATO: CIRCULAR; DIMENSAO: 27 CM; MATERIAL: PORCELANA; COR: BRANCO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>508,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37802655000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUDMILLA RABELO FERIANE 15456866706</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0013-2022NE00181-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2854"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO - MAMA Folha A4 papel off set mínimo de 75 gm²  frente e verso modelo fornecido pela Secretaria de Saúde do Município. Bloco com 100 folhas, IMAGEM DE IMPRESSÃO COLORIDA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bloco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>635,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26262472000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2022.007E0700001.02.0025-000041-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2855"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA ESFEROGRAFICA COMUM PRETA (50 UNIDADES) Caneta esferográfica com tinta na cor PRETA, corpo cristal transparente, incolor, resistente, ponta com biqueira plástica ou em aço inox, esfera em tungstênio de 1,0 mm (escrita média), escrita macia, se</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>256,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0023-000021-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2856"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>32</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9322384000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JM TRANSPORTES DE CARGAS E COMÉRCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0001-023-2022-32-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2857"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2221,990000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44173,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2858"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000124</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>(ADESAO A ATA) MICROCOMPUTADOR TIPO V - WORKSTATION COM 2 MONITORES 4.5 - MICROCOMPUTADOR TIPO V - WORKSTATION COM 2 MONITORES Com as configurações mínimas:4.5.1 - PROCESSADOR4.5.1.1 - O modelo de processador ofertado deve ser de última geração d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>231200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3607073000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.16.0006-000124-2021-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2859"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>227</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA Polpa de fruta sabor acerola - Embalagem com 1kg. Selecionada isenta de contaminação, deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. Deverá ser transportado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>503,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2860"><UnidadeGestoraReferencia>061E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0269</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000471</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000937</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LEVOMEPROMAZINA 25 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734671000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0500001-2022.500E0500019.02.0269-000471-2022-000937-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2861"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319790</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R4PA-18 LEAO 87500139-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>701,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2862"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE PATRIMÔNIO TREINAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1623,472560</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1623,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0011-000028-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2863"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO IN NATURA Hibrido; acondicionado a granel; bem desenvolvido; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislaç</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>198,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61603830600</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEBASTIAO ESTEVAM DA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2864"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>369</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>178,760000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>325,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2865"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>432</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>Atendimento e medicamentos veterinários, animais de médio e grande porte (Avaliação do animal, tratamento de feridas, aplicação de vermífugo, carrapaticida, incluindo exames sanitários e outros necessários): valor cobrado por animal apreendido.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11483796000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600016-2022.077E0600022.16.0005-061-2022-432-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2866"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>PNEUMATICO Nº PNEUMÁTICO  185/70-14 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar - O item deverá atender as normas da ABNT, profundidade de sulco mínima 11.2mm. Inclusos mont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>360,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5481442000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFA PNEUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0032-000016-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2867"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>208</CodigoItem><DescricaoItem>ATERRAMENTO CMEI SEDE MERCADOFio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750v, seção de 6.0 mm²</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>790,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0019-000013-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2868"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000227</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>171</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSOS DE 5,5X50MM COM BUCHAS DE 8X40MM PARAFUSOS DE 5,5X50MM PRODUZIDOS EM AÇO, COMCABEÇA CHATA PARA CHAVE PHILIPS. ACOMPANHA BUCHASDE 8X40MM PARA FIXAÇÃO, PRODUZIDA EM NYLON</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15618843000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADERILZA DE JESUS COSTA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000227-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2869"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259345</CodigoItem><DescricaoItem>GARRAFA TERMICA; MATERIAL CORPO: ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO: LISA; COR: PRETO; MATERIAL AMPOLA: VIDRO; SISTEMA ABERTURA/FECHAMENTO: PRESSAO; CAPACIDADE: 1 L; GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO; CARACTERISTICA CONSTRUTIVA: ALCA RETRATIL, SISTEMA DE BOMBEAMENTO ATRAVES DE ALAVANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>88,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>884,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0006-2022NE00358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2870"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>51</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>260938</CodigoItem><DescricaoItem>AGULHA PARA OVERLOQUE INDUSTRIAL N° 09</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>187,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39709960000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0026-036-2022-51-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2871"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>VIOLONCELLOS 3/4 CELLO 3/4 TRADICIONAL;  ACABAMENTO  EM VERNIZ TRANSLÚCJDO AVERMELHADO; TAMPO EM SPRUCE; FAIXAS E FUNDO EM MAPLE; ESPELHO, CRAVELHAS, ESTANDARTE EM BLACKWOOD; 4 MICRO AFINEDORES; 01 ARCO DE CRINA ANIMAL; ACOMPANHA BAG LUXO E BREU.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1831,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5495,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10661909000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STAGE  MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0011-000003-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2872"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44254594000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO TOBIAS MIRANDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.18.0001-000002-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2873"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>140903 - TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO DIAM. 100MM Incluindo escavação e aterro com areia.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0027-000007-2022-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2874"><UnidadeGestoraReferencia>026E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0500001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>INHAME. Legume in natura, tipo: inhame. (PA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1497,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24241133000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCOS PERINI 36492841700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0500001-2022.026E0500001.09.0004-000125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2875"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA DA TERRA EXTRA, IN NATURA PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS, TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATURAÇÃO, POLPA ÍNTEGRA E FIRME. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>55,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10377275000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0028-000024-2022-000066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2876"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GERADOR PORTATIL DE ENERGIA 10KVA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43102018000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARILDO MARCOS FERREIRA 01988758785</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0062-188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2877"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>COLHER INOX Espessura 3,0mm; tolerância de variações +/-10%;19cm comprimento; tolerância de variações +/-10%;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>156,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11539684000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS AMIGOS CULTURAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2878"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>TROCA DE PNEU 7.50X16R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2879"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.10.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000520</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA REGIONAL PARA EXECUÇÃO DE SHOW  NA ORLA DA PRAIA DE MAROBÁ PARA A PROGRAMAÇÃO DE REVEILLON.DIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022HORÁRIO: 00:00HBANDA: COMICHÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15325591000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO 11387065742</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.10.0029-000520-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2880"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS DE 2,5X210CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6149,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6149,49</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0015-000004-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2881"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>50</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE RASPA ¼ DE BRAÇO N°10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>159,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E SERVIÇO LTDA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0006-50-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2882"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>10.250.974 LUMINARIA VIA P. LED 8500LM 100W 110/240 LUMINARIA VIA P. LED 8500LM 100W 110/240</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>320,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17930601000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RBS MATERIAL ELETRICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0070-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2883"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2884"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310882</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640423</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4816,380000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14449,13</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2885"><UnidadeGestoraReferencia>037E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037E0700001.10.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW MUSICAL CONTRATAÇÃO DA BANDA BEIJO COM MEL PARA A 11ª FESTA DO CARRO DE BOI IÚNA QUE SERÁ REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022, ÀS 23 HORAS, COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, NO MUNICÍPIO DE IÚNA -ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30440661000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCAS LOZORIO BARCELO 17026110780</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037E0700001-2022.037E0700001.10.0008-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2886"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>24</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>576</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA DE PROCESSO NA COR BEGE - 240GR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>575,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31970414000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.02.0013-24-2022-576-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2887"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO, DIAMETRO 32MM X 1 DER - EDIFICAÇÕESCODIGO - 411529</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45252282000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G V P D CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0021-000004-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2888"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315019</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 PB 797mm LEAO 87510129172A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2889"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0124</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02212022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7490100110</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643765</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29974074000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JAG SERVICOS DE SANEAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0124-CT02212022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2890"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>50811</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>104,280000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,770000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>705,98</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2891"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>137</CodigoItem><DescricaoItem>ACABAMENTOS 8.2.1 SINAPI 087264Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>159,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>92,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14774,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7573810000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRG  CONSTRUTORA E INCORPÓRADORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2892"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Calibração Decibelímetro Digital PATRIMÔNIO: 066494 -  Nº De Série -  610564 ESPECIFICAÇÃO: MINIPA  MSL     1357 Período: 12 meses</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13912945000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZETTA METROLOGIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0009-110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2893"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.01.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>DISTRIBUIÇAO - DE PIPOCA DE MILHO SALGADA E DOCE COM CARRINHO, COM MATERIA PRIMA E MAO DE OBRA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM DISTRIBUIÇAO DE 500 SAQUINHOS DE PIPOCA (08 HORAS DIARIAS DURANTE 05 DIAS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>138,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38370997000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.01.0045-000030-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2894"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>ADMINISTRACAO LOCAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32120,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32120,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38408296000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L V VIANA EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0010-000003-2022-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2895"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>176</CodigoItem><DescricaoItem>Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>631,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>631,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2896"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>POSTE Poste mastro oficial para voleibol de quadra com catraca Tubo de 3 polegadas - Parede do tubo com 1,5mm, Com catraca, roldanas e buchas para a fixação no solo, Mede 2,80m de altura, Pintura em epóxi.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>830,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>830,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37787821000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0026-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2897"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>MELANCIA Tipo graúda. Cor da polpa: vermelha. Apresentação: in natura. Peso da unidade: aproximadamente 08 a 10 kg. Acondicionamento: a granel. Qualidade: de primeira qualidade. Características físicas: tamanho e coloração uniforme, firme e intacto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2018509748</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDELMA MARIA DOS SANTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.18.0001-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2898"><UnidadeGestoraReferencia>054E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0500004.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001492</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>VALOR POR KM RODADO Valor do quilômetro rodado por veículo, ano de fabricação igual ou superior a 2020; potência mínima de 145cv; com manutenção preventiva, corretiva, motorista e combustível, capacidade mínima de 21 lugares;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>215000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10476640000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOTI  FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0500004-2022.054E0500004.16.0001-001492-2021-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2899"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÓRMA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>812,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>116,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95076,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0014-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2900"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000573</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3550,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3550,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>20189320710</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OVIDIO BERGER</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0029-000573-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2901"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0500001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000099</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTACAO DE SERVICO 1 - Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva  e corretiva, em refigeradores especiais para armazenamento de imunibiológicos e insumos de alto custo sensível a altas temperaturas como: vacinas, com fornecimento de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>994,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11928,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9541359000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.070E0500001.09.0018-000099-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2902"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 30 Vale de são martinho percorrendo fazenda carlini x rasseli x tabocas x sagrado coração x eeefm jose pinto coelho, 75,80 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15539,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65574,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2903"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000138</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERRA MARMORE 125MM Serra marmore 125mm, 12.000 RPM, potência mínima de 1.450W.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>430,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>430,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30781371000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DUDARIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0026-000042-2022-000138-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2904"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>AIPIM Aipim tipo branco ou amarelo, fresco e com casca inteira, não fibrosa, isento de umidade, raízes medianas, firme e compacto, sabor e cor próprios da espécie, isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos fí</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>354,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1504,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2905"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>265</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>Tesoura Escolar S/Ponta 12cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>224,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8650845000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0010-265-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2906"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção e retirada de Papai Noel Sentado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1992,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1992,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2907"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.01.0077</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000140</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>216072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2021</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (PCT C/ 1KG) Especial. Validade mínima de 5 meses a partir da entrega do produto. Produto de acordo com a resolução RDC nº 175/2003.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32196894000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RR OVOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.01.0077-000140-2022-216072-2021</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2908"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01722022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8378000210</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643642</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1452,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1452,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27992126000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JONATHAS DE MATTOS LYRA 15240988765</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0038-003-2022-CT01722022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2909"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>57</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>(CODIG. DER EDIF. ES 170129) BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ASSENTO, LINHA ADULTOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>787,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1575,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22385806000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0042-000025-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2910"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>289323</CodigoItem><DescricaoItem>Bandeja para documentos, acrílico cor fumê com 3mm de espessura (variação +/- 1mm), dimensões de 36x25x5cm por bandeja (variação +/- 2cm), tipo tripla (três andares).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28076288000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRISMA PAPELARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0002-PE020-2022-ARP035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2911"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>46</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>583,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>583,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0002-021-2022-46-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2912"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHO TELEFÔNICO VOIP COM FIO Aparelho telefônico voip de mesa preto (sem identificação de chamada) com fio, e cabo espiral. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: aparelho telefônico - tipo voip, funções básicas rediscagem/flash/tom/pulso/ pause/mute, caract</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>380,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7354555000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0016-000024-2022-000058-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2913"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>462</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>162</CodigoItem><DescricaoItem>Torneira de bóia de PVC, diâm. 1 (25mm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19478201000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATIX CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0025-16-2022-462-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2914"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.10.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000090</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Show musical Contratação da atração musical TX DO FORRO  representada pelo Sr Wagner Oliveira da Silva, portador do cpf 157.141.417-76 para 01 participação artistica musical e cultural nos dias 02 e 03 de Julho.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15714141776</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WAGNER OLIVEIRA DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.10.0033-000090-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2915"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315625</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL CORTADOR FLYGT 5086701</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2890,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2916"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600003.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE COBERTURA TIPO PIRAMIDE MEDINDO 6 X 6 MT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇAO DE COBERTURA TIPO PIRÂMIDE MEDINDO 6 X 6 MT: CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA OU ALUMÍNIO COM FIXAÇÃO AO SOLO ATRAVÉS DE CABOS ESTACA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>314,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5024,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8964656000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METRATON EQUIPAMENTO DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600003-2022.011E0600003.16.0001-000019-2022-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2917"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>86</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CREDEX 180g 50 folhas ideal para impressões de folhetos, certificados, cartões, convites dando um toque mais elegante, Composição alcalina com 100% de fibras de eucalipto plantadas. Tamanho A4 (210x297mm).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>268,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0012-000011-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2918"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>334</CodigoLote><CodigoItem>218</CodigoItem><DescricaoItem>ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO P/ PINTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2919"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 141101. Caixas de inspeção de alv.blocos concreto 9x19x39cm,dim, 60x60cm e Hmáx = 1m,com tampa de conc. esp. 5cm,lastro de conc. esp. 10cm,revest intern. c/ chapisco ereboco impermeabilizado, incl.escavação, reaterro eenchime</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>491,171250</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>491,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0002-000002-2022-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2920"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8145,300000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>79905,39</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2921"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316110</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR MT - 437 FLYGT 6964975</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11123,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2922"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0052</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000244</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO P.A. PEQUENO - 02 caixas tree way com 02 falantes de 15+ 01 titânio;- 02 caixas subgrave com 02 falantes de 15e 02 spot monitor com falante de 15 + 01titânio;- 04 pedestais;- 03 microfones sm58 c/fio 01 microfones</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26459407000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FS BRUM PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0052-000050-2022-000244-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2923"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311218</CodigoItem><DescricaoItem>ALCA COMPLETA FLYGT 3964200</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2162,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2924"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2925"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>379</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>234741</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>379</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1050,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26262472000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0014-15-2022-379-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2926"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>783,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2351,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2927"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>443,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1772,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.01.0003-000007-2022-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2928"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>355</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>663,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>999,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>663307,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0009-008-2022-355-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2929"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>CANJICA BRANCA CANJICA BRANCA. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 1, PRODUZIDO DE MILHO SECO PROCESSADO EM GRÃOS CRUS, COM ASPECTOS, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS EM SUA COMPOSIÇÃO, SUJIDADES E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1072,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2930"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E GRELHA ARTICULADA EM FFA EM VIAS URBANAS (REDE DE DRENAGEM)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1268,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7610,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3200726000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA JW LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0004-000002-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2931"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.02.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000084</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000260</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2441,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2441,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30128941000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.02.0031-000084-2022-000260-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2932"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>168</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>73792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6173,930000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,730000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>29202,69</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2933"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.10.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Show Musical - DA BANDA TOMAE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40613595000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGITUS PRODUÇÕES E EVENTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.10.0043-000168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2934"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>540,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5491,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2935"><UnidadeGestoraReferencia>064L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>REFRIGERADOR DUPLEX REFRIGERADOR DUPLEX capacidade refrigeração: 450 L; Sistema de gelo: Frost Free; Tensão Alimentação: 110 V; Características Adicionais: Etiqueta de Eficiência Energética A; Tipo: Vertical. Cor: Branca.Marca de Referência: Elec</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4280,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27298565000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064L0200001-2022.064L0200001.01.0006-000007-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2936"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>CAPA PLASTICA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR FOSCO 210 X 297 MMCapa plástica p/ encadernação incolor fosco 210 x 297 mm; marca referência: plascony/cristal line</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0006-6-2022-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2937"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>99</CodigoLote><CodigoItem>99</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 INSTALAÇÃO ELETRICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>146,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2328,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2938"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0066</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>173</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DESINFETANTE HOSPITALAR, Aplicação: Desinfecção de pisos, superfícies fixas e instalações sanitárias, Composição: Solução de Hipoclorito de Sódio - Cloro ativo 1% p/p [10000 ppm], biodegradável, pH [puro] 11 a 13,5, Embalagem: Frasco, Conteúdo [L]: 1, Complemento: Frasco plástico com tampa em rosca, resistente, opaco, com lacre inviolável, contendo em seu rótulo nome do produto, composição do produto, teor do princípio ativo, indicação, modo de preparo da solução, frases relacionadas ao risco do produto, número de registro da ANVISA, número do lote, data de fabricação e validade, informações referentes à empresa fabricante, tais como nome da empresa, endereço, telefone em caso de emergência e CNPJ, nome do responsável técnico e nº do seu registro no conselho de classe</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23708186000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIREL
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.02.0066-173-2022-2080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2939"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3881</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23400,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>46800,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32392482000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSJANINE LOCAÇOES LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600019-2022.009E0600019.01.0001-06-2022-063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2940"><UnidadeGestoraReferencia>025E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>FAZENDA SERGIO MAIA X BR 342 X BOM CAFÉ X EEEFM DE JOASSUBA SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA (Obrigat CÓDIGO DA ROTA: 20172108044TURNO: MATUTINOCAPACIDADE DO VEÍCULO: 15 PASSAGEIROSIDA/VOLTA: 34,5km</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7038,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53770,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10513527000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIACAO HELLEN LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0500001-2022.025E0500001.01.0001-000036-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2941"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ISOLANTE PRETA - 19 MM - ROLO COM 20 METROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000157-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2942"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000372</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>COMPUTADOR COM PROCESSADOR MULTI CORE Computador Completo processador multi-core no mínimo 3,6 GHz freqüência, 8GB memoria- HD 240GB, Monitor LED mínimo 19.5 - VGA - hdmi, conexões PS2 - VGA - HDMI - FULL HD - REDE GIGABIT 10/100/1000 - áudio HD 5.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2610,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45862764000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MW NEGOCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000372-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2943"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 45X66CM  MARROM  PACOTE COM 20 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2944"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>SANDUICHE COMPOSTO DE 02 FATIAS DE PÃO DE FORMA, 01 FATIA DE PRESUNTO, 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUÇARELA, 01 FOLHA DE ALFACE E 1 FATIA DE TOMATE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>130,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1040,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23971873000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA MILANEZI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0010-000016-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2945"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>361,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2946"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 68 Volta municipio Caldeirão de São José x Santo Hilário x Barra da Taboca x Escolas, 31,00 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6355,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42451,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2947"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Otoscópio Simples Otoscópio Simples:Alimentação: carregador de mesa paracabo recarregável com bateria de LitioIluminação: Fibra Optica  LEDComposição: 5 a 10 EspeculosReutilizáveis</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1263,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2526,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7354555000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0005-000011-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2948"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>120,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2160,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>16944978000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RONALDO BRANDEMBURG 07101324762</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0018-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2949"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000149-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>144</CodigoLote><CodigoItem>277</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL TOALHA 2 ROLOS com 100% de fibras naturais, folha dupla picotada. Embalagem contendo 2 ROLOS com mínimo de 60 toalhas no tamanho de 22cm x 20cm em cada rolo.  Referência de qualidade: marca - Yuri, Snob, Residence, Mili, Mascot, Bob ou semelhan</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1175,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000149-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2950"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO PARA APRENDIZADO DAS HORAS Composto por 24 peças que formam 12 quebra cabeças, contendo 2 encaixes, com impressão colorida em policromia, produzidas em MDF, cada um medindo aproximadamente 144x72x2,8mm. Acondicionado em caixa de papelão. Dimensõ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1131,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.16.0008-000024-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2951"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0112</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000096</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>REFEIÇÃO - FORNECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2988,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32476244000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BERTOLDO KALKE - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0112-000096-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2952"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000136</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTACAO E TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1463,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1463,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0020-000007-2022-000136-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2953"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319766</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R4IA-20 LEAO 87500116-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>866,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2954"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Seguros S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>28</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150165</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1988,820000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1988,82</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41367016000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JJF CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600005-2022.500E1600004.01.0024-28-2022-150165-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2955"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS ABAIXO RELACIONADOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1388,568496</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16662,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.01.0027-000010-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2956"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317365</CodigoItem><DescricaoItem>PROPULSOR AFP 1547.3 D233 ABS 35075263</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9527,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2957"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>605,010000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>265,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160847,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2958"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000273</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>FIO DE SUTURA NYLON 3-0 CAIXA COM 24 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1197,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0017-000077-2022-000273-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2959"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>214</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA DE LÍQUIDO E GÁS, SPLIT - 48.000 BTU/H</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>157,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6299,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2960"><UnidadeGestoraReferencia>064E0500006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0500006.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO COMPLETA DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS incluindo a obrigação de pelo menos 3 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de unidade condensadora e 1 unidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0500006-2022.064E0500006.16.0001-000002-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2961"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA DE BANHO Cadeira de banho para uso sanitário e chuveiro, assento removível. Fixa, freios bilaterais, roda 6 maciço, pintura epóxi.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>290,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0500001.01.0002-000013-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2962"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.10.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>49</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2835</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3980,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3980,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3556998000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGDTP &amp; MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.10.0028-49-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2963"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311071</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVE SECCION FSW160-3 LEAO 87520392100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>456,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2964"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1894</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>750,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2965"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000154</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36190,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36190,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40065394000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F  C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0050-000020-2022-000154-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2966"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000081</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000639</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>124</CodigoItem><DescricaoItem>VENTILADOR DE COLUNA MEDINDO NO MINIMO 50CM; 127V; POTENCIA MINIMA DE 130W; COM NO MINIMO 03 VELOCIDADES; MINIMO DE 05 PAS; SISTEMA OSCILANTE; CERTIFICADO PELO INMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0064-000081-2022-000639-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2967"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>326</CodigoLote><CodigoItem>326</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES RETIRADA DE EQUIPAMENTOS PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIO Composição 50 Retirada de equipamentos existentes de Prevenção e Combate a Incêndio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>553,41</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2968"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Defesa Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>42</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>939</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6593,330000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19779,99</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44119251000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BPMAQ EQUIPAMENTOS  LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600012-2022.069E0600012.01.0002-42-2022-939-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2969"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>90</CodigoLote><CodigoItem>350</CodigoItem><DescricaoItem>FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 feijão carioca, tipo 1, acondicionado em embalagem plástica original com 1 quilograma.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>370,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000027-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2970"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>247</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES  ELETRICAS CANALETA SISTEMA X PIAL Canaleta sistema X pial ou equivalente, inclusive conexões, 20x10x2200 mm, cod. 30801 - DER 02/2022 150916.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1937,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2971"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>557</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>249862</CodigoItem><DescricaoItem>BARBANTE; DE ALGODAO; COM 06 FIOS; ROLO 250 GRAMAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>123,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0031-34-2022-557-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2972"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>127</CodigoLote><CodigoItem>513</CodigoItem><DescricaoItem>DISCO DE LIXA 7 GRANA 80</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35585354000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2973"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>90</CodigoItem><DescricaoItem>AF 01- Prumada de água fria, inclusive,tubulações,conexões e registro de gaveta cromado 3/4 com canopla</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2015,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2015,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2974"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000261</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>105</CodigoLote><CodigoItem>89</CodigoItem><DescricaoItem>FLORES, ARBUSTOS E FOLHAGENS - LÍRIO AMARELO FLORES, ARBUSTOS E FOLHAGENS - LÍRIO AMARELO - HEMEROCALIS FLAGRA (IRIS PSEUDACORUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>469,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21664553000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGRO TD+ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0039-000074-2022-000261-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2975"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.10.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Show musical Contratação de Atração Musical CARLOS E JACKSON representado por CARLOS ROBERTO ELIZIARIO portador do cnpj : 46.320.591/0001-85 para 01 apresentação artistica musical e culturak no dia 03 de julho de 2022 em comemoração do aniversario de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46320591000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS ROBERTO ELISIARIO 07526719792</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.10.0030-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2976"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900011.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>255809</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>237025</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>13846</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>166,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>999,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19691725000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2022.500E1900011.01.0013-025-2022-255809-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2977"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>129</CodigoLote><CodigoItem>129</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ,.,.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0018-000004-2022-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2978"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_06/2017 (SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>59,570000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1552,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26573880000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0006-000001-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2979"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>302</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,150000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,860000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>111,22</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2980"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100025.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>007/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>103565</CodigoItem><DescricaoItem>Jantar</DescricaoItem><UnidadeMedida>Porção </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>933120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>68593979000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMW IRMAOS ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100025-2022.500E0100025.01.0003-012-2022-007/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2981"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO (LAVA LOUÇAS): DETERGENTE; ASPECTO: LÍQUIDO CONCENTRADO; FUNÇÃO ADICIONAL: DESENGORDURANTE; FORMULAÇÃO: ALQUILBENZENO; FRAGRÂNCIA: NEUTRO; NÍVEL PH: NEUTRO ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM APRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0024-000041-2021-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2982"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>64519</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>239,430000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,110000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>505,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2983"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000335</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>FLOR NATURAL VIOLETA CORES VARIADAS; ACONDICIONADO EM POTE TAMANHO 15</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31793276000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MALU CALCADOS E FLORES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0032-000008-2022-000335-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2984"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.10.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>82</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3796</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1152,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>16578531000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.10.0045-82-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2985"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6531</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>174,380000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1220,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37580765000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0600016.02.0010-095-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2986"><UnidadeGestoraReferencia>026E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0500001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>COENTRO Condimento tipo: coentro, apresentação: maço. (PA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Maço </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24241133000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCOS PERINI 36492841700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0500001-2022.026E0500001.09.0004-000125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2987"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>267</CodigoItem><DescricaoItem>Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>597,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1194,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2988"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12345</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,670000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2989"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000297-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>99</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>Eter 500 ml</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1321,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS-COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0023-000018-2022-000297-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2990"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO SERVICOS DE SONORIZACAO « EVENTOSDE PEQUENO FORTE 1para atender as necessidades em: palestras,treinamentos. reuniões e outros.contendo:04 - caixas ativas com tripé  potência: 1.500watts rms01  console digital 16</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1670,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1670,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.16.0006-000021-2022-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2991"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1580900017</CodigoItem><DescricaoItem>ETIQUETA ADESIVA 100X70/1 BOPP ADESIVA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>270,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8043399000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0080-4000025085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2992"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Ambiental do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0079</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>113</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>326</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>199,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>597,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39962954000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500007-2022.077E0600022.01.0079-113-2022-326-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2993"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ouequivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1159,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2318,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0012-000004-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2994"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, disj geral trip.600A, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>72816,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72816,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0019-11-2022-332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2995"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO (.)  DOCE OU SALGADO CASEIRO ARTESANAL PCT 500 GR (1º) BISCOITO DOCE OU SALGADO CASEIRO ARTESANAL PCT 500 GR: caseiro, embalado em pacotes de 500g, em plástico atóxico. Isento de mofo, de  dors estranhos e de substâncias nocivas. Cada embala</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13008851738</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO ZANAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2996"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>105</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTÃO BRILHO 47X65 CM - PACOTE COM 20 FOLHAS - AMARELO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2997"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100006.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>247</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>110,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,680000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>294,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33431729000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100006-2022.500E0100006.09.0002-0004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2998"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-151305- MINI DIJUNTOR BIPOLAR 50A Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneiderou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0010-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="2999"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>255</CodigoItem><DescricaoItem>ERVA DOCE - 6g ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 6G.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3000"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>912</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>987747789</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCIO SILVA DE PAULA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0012-135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3001"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>199</CodigoItem><DescricaoItem>PATCH PANEL 48 PORTAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1742,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5226,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3002"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>121</CodigoItem><DescricaoItem>SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2 - IOPES - 142104</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3003"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>ADITIVO DE RADIADOR PARA REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO S10 RAYTEC PLACA-RQN6L51/ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0017-000228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3004"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>580</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Panquecas com 15 metros, tubulação de cobre  de 5/8</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0019-061-2022-580-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3005"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>509</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>450,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27756303000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO GUARAPARI LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0021-152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3006"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>SALGADOS DIVERSOS TIPO JOELHO APRESENTAÇÃO 100G, SABOR PRESUNTO E QUEIJO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8292,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23971873000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA MILANEZI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0010-000016-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3007"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>948</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE CARPETE MEDINDO 2M DE LARGURA CONFOREME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-948-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3008"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>230,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27830116000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0018-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3009"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000209</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇAO DER-ES 4075402 - PAVIMENTAÇÃO02.01 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (100% P.I) H= 0,20M.(COMUNIDADE DO CERRO - DORES DO RIO PRETO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3758,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2969,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28860345000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PAVSUL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0024-000004-2022-000209-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3010"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>130,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1372746000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0010-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3011"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0085</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>119</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1736</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>RESINA FOTOATIVA, Apresentação: Refil, Cor: A2 que atenda esmalte e dentina, Aplicação: Restauração direta em dentes anteriores e posteriores, e reconstrução de cúspides, Partículas: Micro híbridas com nanopartículas ou 100% nanopartícula, Conteúdo [G]: 4, Composição principal da matriz inorgânica: Zircônia e sílica, Percentagem por peso de carga inorgânica (%): No mínimo 77, Detalhes: Radiopaca e fluorescente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tubo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>56,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3407,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7827565000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DL DENTAL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0085-119-2022-1736-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3012"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>334</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1325</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>69,050000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4143,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0016-055-2022-334-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3013"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000422</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638573</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3014"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - FONTE DE REFERÊNCIA SINAPI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,620000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>488,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>790,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3015"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO CASEIRO DOCE TIPO MAISENA, POLVILHO, FORNECIDO EM EMBALAGENS DE PAPELAO DE ATE 5 KG. DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM O PESO LIQUIDO, AS INFORMAÇOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇAO E O PRAZO DE VALIDADE.(</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>170,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4712,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90214234649</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARNOR KRAUSE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.18.0001-000002-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3016"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000267</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA  A pessoa física ou jurídica contratada deverá prestar assessoria e consultoria conforme detalhamento descrito abaixo:Acompanhar e orientar quanto às prestações de contas dos programas federais daSEMEC e os limi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2913,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34956,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37658395000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0013-000013-2022-000267-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3017"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Recarga de gas P13kg 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Cilindro </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>135,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1620,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7314343000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0043-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3018"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314591</CodigoItem><DescricaoItem>KIT CRIVO BB SS260 10 LEAO 87579301100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>491,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3019"><UnidadeGestoraReferencia>011E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0500001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL PARA VEICULO VW/VOYAGE TL MBV, 1.6 5P/104CV, PLACA PPO 3C67 CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULO VW/VOYAGE TL MBV, 1.6 5P/104CV  Ano MODELO: 2016/2017PLACA PPO 3C67 CHASSI: 9BWDB45U5HT047040RENAVAM:01102953463</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>553,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>553,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90180605000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GENTE SEGURADORA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0500001-2022.011E0500001.01.0008-000061-2022-000015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3020"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0100001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Gestão do Portal da Transparência</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>633,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7596,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.071E0100001.01.0005-000005-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3021"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE GOIABA, PESO LIQUIDO DE 100G CONGELADA, SEM ADIÇÃO DE CORANTES ARTIFICIAIS E ADITIVOS QUÍMICOS, SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. ISENTA DE: VESTÍGIO DE DESCONGELAMENTO, ODOR FORTE E DESAGRADÁVEL E QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8702468794</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCIEL COVRE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.18.0002-000002-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3022"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.09.0078</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>MARKETING PESSOAL E ETIQUETA EMPRESARIAL GRAMÁTICO:-MARKETING PESSOAL:-O QUE É MARKETING;-MARKETING PESSOAL - PROMOVENDO A PRÓPRIA IMAGEM;-PERCEPÇÃO E COMUNICAÇÃO: VERBAL E NÃO-VERBAL;-AUTOIMAGEM E AUTOCONHECIMENTO;-CULTIVANDO UMA R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2987,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5975,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3743301000527</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.09.0078-000123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3023"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007520</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>DENTE DENTE LATERAL LE- 332/C4389</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>174,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>870,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31696257000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.16.0002-007520-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3024"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>129</CodigoLote><CodigoItem>368</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE LÁTEX NATURAL M multiuso, antiderrapante, interior 100% algodão. Tamanho M. Referência de qualidade: marca - Volk ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000028-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3025"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>79,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1580,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3026"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência Estadual de Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>001</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>147806</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>46,930000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>93,86</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30443448000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>P. F. LEDO - CLIMATECH - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100019-2022.500E0100019.01.0001-001-2022-001-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3027"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0395</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000466</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>001090</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERTRALINA, CLORIDRATO APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDO 50 MG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>86400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,114000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9849,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.500E0500019.02.0395-000466-2022-001090-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3028"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum 1.15.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>286,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1144,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0002-000003-2022-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3029"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>257100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>261812</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,390000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10,17</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40988068000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V D Martins Utilidades e Comercio</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0027-257100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3030"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>173</CodigoItem><DescricaoItem>Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>103,110000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>554,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3031"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>179</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1718</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ARMÁRIO 2 PORTAS  COM NO MÍNIMO 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS - COM FECHADURA E MAÇANETA - 1980MM X 900MMX 400MM - CH 26</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>23,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>897,826000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30773253000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVEIS SOSSAI MOVELARIA &amp; UTILIDADES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0007-179-2022-1718-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3032"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300004.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>337</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>PINCA RETA TIPO DENTRICH 16 CM, PARAUSO ODONTOLOGICO, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL AISI-420</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>138,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2778,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300004-2022.500E2300004.02.0024-040-2022-337-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3033"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VENTILADOR DE TETO COM 3 PAS BRANCO VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁSMODELO: 1 VELOCIDADECORES: BRANCOPOTÊNCIA: 130W OU SUPERIORVOLTAGEM: 127VROTAÇÃO MÁXIMA: 584 RPMGARANTIA DO FABRICANTE: 1 ANO (POSSUI ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL TODO)MED</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>236,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30579577000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAZELE SPORT LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.09.0027-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3034"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000392</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>287</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>420,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000392-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3035"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>AIPIM , VARIEDADE: branca, in natura; acondicionado em caixa de plástico; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; conforme a legislação conforme resolução RDC 272, de 22/09/2005, da</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>214,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10921146701</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSILDA FANTONIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3036"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>Engenheiro sanitarista com encargos complementares  (projeto da rede coletora  planta geral) projetos de instalações hidráulicas - sanitárias da ETE (alternativas comreatores, filtros, leitos de secagem)  FORMATO A1  .CODIGO SINAPI 91678</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4705,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3037"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>535,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8560,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3038"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>HORTELA FRESCA HORTELÃ FRESCA in natura; de primeira qualidade; características físicas: tamanho, coloração uniforme, e intacto; condições higiênico sanitárias: isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transp</DescricaoItem><UnidadeMedida>Maço </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>780,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7761369000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACAFI - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITINGA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.18.0001-000001-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3039"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>246422</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E CERTIFICACAO, E MANUTENCAO PREVENTIVA EM BALANCA PEDIATRICA; MODELO: WELMY INFANTIL CLASSE III; PESO MINIMO DE 100G E MAXIMO DE 15 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9426307000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.01.0004-011-2022-006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3040"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT032/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23659,350000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23659,35</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0001-018-2022-CT032/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3041"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000405</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637163</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>189,766000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5503,21</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3042"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316179</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR HARD IRON C. 488 FLYGT 7042343</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9138,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3043"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>LUVAS DESCARTAVEIS P - luva para procedimento descartável, material látex, não cirúrgico, não estéril, tipo ambidestra; tamanho P; unidade de fornecimento: caixa 100unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4368,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0036-030/2022-2022-00176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3044"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.10.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>096</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>43614032000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE JUNIOR GOMES DA SILVA 16313223705
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.10.0018-096-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3045"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 114 Escola percorrendo sítio galimberti, sítio demuner, entrada de várzea alegre, até o distrito de alto caldeirão; escola paulino percorrendo asfalto, sítio arlindo schultz, sítio holz até o distrito de alto caldeirão, 47,60 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9758,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43813,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3046"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal do Procon de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0101</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de prestação de serviços do Ator de teatro Hudson Alves Braga para o Projeto Cidadania Fundamental/PROCON Jovem.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45573462000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HUDSON ALVES BRAGA 00186431759</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500002-2022.077E0600022.10.0101-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3047"><UnidadeGestoraReferencia>036L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036L0200001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PAO DE QUEIJO. Tamanho médio, bem assado, com bom aspecto e sabor. Deverão estar acondicionadas em embalagens fechadas, que conserva o calor, selo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Não poderá ter nenhum tipo de anormalidades como: s</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>398,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>836820000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO SERVIÇO IPE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036L0200001-2022.036L0200001.09.0002-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3048"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA (ESPIRALADA) TAMANHO 5.0, DE PVC COM SILICONE (TERMO SENSÍVEL), COM BALÃO PRÉ-MOLDADO ESTÉRIL, DE BAIXA PRESSÃO, ESPIRAL EM AÇO INOX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4030,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6098484000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0005-0000000000000005-2022-0000000000000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3049"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.02.0047</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>046</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CATETER NASAL INFANTIL, para oxigênio tipo óculos, em silicone, estéril, flexível, macio, transparente, com formato para uso sobre a orelha, ajustável, que proporcione fixação e adaptação perfeita a cavidade nasal, segura e confortável ao paciente. Contém tubo tipo star lúmen, com aproximadamente 2,10 m de comprimento, à prova de deformação e torção que assegure fluxo contínuo ao paciente, com conector de Oxigênio tipo universal. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Descrição completa conforme termo de referencia.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>512,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11145401000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.02.0047-046-2022-1349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3050"><UnidadeGestoraReferencia>500E0400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0400001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>174884</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>03</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>53,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>161,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31509782000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0400001-2022.500E0400001.09.0001-2022NE00152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3051"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SALGADOS ASSADOS PEQUENO SALGADOS ASSADOS PEQUENOS (EMPADINHA, ESFIHA, PASTEL) EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Cento</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>125,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>37500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9216129000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0019-000021-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3052"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>157</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01382022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8468000033</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642730</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,228000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27416,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6251,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9047857000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FABIANO PESSAIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0006-157-2021-CT01382022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3053"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000309</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXA DAGUA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE 10.000 LITROS. SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DÁGUA, CONFORME A CAPACIDADE DE VOLUME EM LITROS DE CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E/OU UNIDADES ADMINIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>396,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10700751000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEDETIZADORA CAPIXABA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0018-000035-2022-000309-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3054"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000086</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 02 - ESTADUAL ALVARO BRIDI- NAIR KNAAK- SITIO BONING- BALDOTE SEDE X   EEEF PROF. JOSUE BALDOTTOTURNO: VESPERTINOCAPACIDADE DO VEÍCULO: 08 PASSAGEIROSNº ALUNOS ATENDIDOS: 0827,5KM (IDA E VOLTA)CÓDIGO ROTA: 20212900047</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5692,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44686,13</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11483840000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIANO JUNIOR T DELAI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0010-000008-2022-000086-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3055"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>167</CodigoItem><DescricaoItem>Arrancamento de Tampão de ferro de 90</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3056"><UnidadeGestoraReferencia>042E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0100001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMAS DE FROTAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>938,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2814,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0100001-2022.042E0100001.09.0013-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3057"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>48</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO acrescida da complementação: FIM (placa tamanho 50x70 cm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>233,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>466,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0013-034-2022-48-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3058"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CREPOM ENCERADO COR ROSA PINK pacote com 10 unidades tamanho 48cmx2m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D Castro Comércio e Transporte Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0012-000020-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3059"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA CÓRREGO DO AVENTUREIRO X CÓRREGO SÃO QUIRINO X EEEFM BERNARDO HORTA TURNO MATUTINO SEM MONITOR, 23 PASSAGEIROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3508,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>83123,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5694832000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSP. DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0003-000012-2022-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3060"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13755,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20633,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42446541000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PLANAGEM E CONSTRUÇÃO DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0002-000003-2022-000207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3061"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000434</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>HIPOCLORITO Hipoclorito de Cálcio 65% Cloro ativo Ca(ClO)2 para estações de tratamento de água (consumo humano).- CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>52960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30804114000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA,</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0017-000041-2022-000434-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3062"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>839</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5593</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-839-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3063"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000090-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 22 (1156105) SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº 22, COM BALÃO 5CC, ESTÉRIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>795,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.501C2600010.02.0018-000013-2022-000090-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3064"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000614-ADE</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1062,350000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10623,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.16.0010-000017-2022-000614-ADE-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3065"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0126</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000113</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VAN Veículos Tipo Van com motorista e combustível,  cinto de segurança em todos os assentos, capacidade para no mínimo 16 (dezesseis)  passageiros e 01 (um) motorista, para realização de Transporte Intermunicipal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7018024000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUA AZUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0126-000113-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3066"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>848</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3916</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>79,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7451140000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0009-848-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3067"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>Escoramento metálico tipo gaiola</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5740,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49249,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3068"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>340,060000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2720,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5764427000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0011-13-2022-170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3069"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>098</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1739</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>175,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1755,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0045-098-2022-157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3070"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.09.0047</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE Serviços de sonorização de pequeno porte com equipamentos de palco (público 1.000 pessoas), serviços de sonorização de pequeno porte com equipamentos de palco (público 1.000 pessoas). Descrição: 04 caixas pa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14417888000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V.T.SANTORIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.09.0047-000185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3071"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2319</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>22,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,320000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>117,04</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>90050207768</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDIONOR ARPINI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3072"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000072</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000272</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>CASA DO PAPAI NOEL LOCALIZAÇÃO: A casa do Papai Noel deverá ser instalada na Praça CentralDESCRIÇÃO: A casa deverá possuir o mínimo de 42,00 m² no total, composta por uma varanda, sala, quarto, cozinha e cercamento em todo o seu redor, no perímetro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>92255,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>92255,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7478179000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.01.0018-000072-2022-000272-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3073"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000092</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1296</CodigoLote><CodigoItem>1296</CodigoItem><DescricaoItem>CATGUT SIMPLES 2 -0, 3/8. FIO ABSORVIVEL 2.0, MULTIFILAMENTAR, COMPRIMENTO DE  75CM. AGULHA DE 3/8 CIRCULO DE 2,0CM CILINDRICA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES. ESTERILIZADO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7336,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27363,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6098484000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0018-0000000000000014-2022-0000000000000092-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3074"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO DE REBOCO - IOPES - 010208</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>143,37</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0003-000021-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3075"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>131</CodigoItem><DescricaoItem>Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>88,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2920,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3076"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>260355</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO DIDATICO, TITULO: Projeto ETC - Destino Verde, EDICAO: 1ª, NIVEL EDUCACAO: ENSINO MÉDIO, FORMA FORNECIMENTO: UNID</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27960,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1404430,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32026488000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MKS SOLUCOES COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.16.0006-14-2021-00194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3077"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,560000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>53,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3078"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000291</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>150,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,120000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>168,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26312888000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSENEIDE DA SILVA 31624995691</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000291-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3079"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>160</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA PRATA Banana prata O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>93,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>455,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3080"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100461</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500882-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20505,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3081"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>207</CodigoItem><DescricaoItem>Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2 ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>72,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>436,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3082"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>64</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS FORNECIOMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA DE ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>552,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8230,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0017-000001-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3083"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>50811</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>131,470000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27,820000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3657,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3084"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO PCA (Plano de Controle Ambiental)Paisagismo, jardins, praças, monumentos, canteiros e passeios, entre outros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6783,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000024-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3085"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0500001.09.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000218</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>HIPOCLORIDO DE SODIO Hipoclorito de Sódio: Cloro Ativo 12%, para utilização de desinfecção de ambientes públicos e privados sobre superfícies em aparelhos sanitários, ralos e fossas. Frasco de 05 litros, caixa com 04 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>89,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1783,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29380993000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FARMÁCIA MENOR PREÇO DE SOORETAMA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.070E0500001.09.0031-000218-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3086"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311175</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB R11A 16 EST LEAO 87530336100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3087"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>INHAME de primeira, com grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>62,910000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>256,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>75223708768</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3088"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10286</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27360,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3089"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) REF. SIEMENS, GE,SCHNEIDER OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>148,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3090"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR - 800159597 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR - 800159597 (NCM 84219999)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>342,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>342,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3091"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>120</CodigoItem><DescricaoItem>Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>257,420000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>71,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18323,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3092"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600003.10.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Apresentação do show artístico Do Cantor LIANDRO DO FORRÓ Contratação da empresa SOL PRODUCOES E TURISMO EIRELI inscrita no CNPJ nº 09.609.426/0001-11 MATRIZ para apresentação do show artístico Do Cantor LIANDRO DO FORRÓ no dia 23 de Julho de 2022 em</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9609426000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOL PRODUÇÕES E TURISMO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600003-2022.011E0600003.10.0019-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3093"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>172</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de joelho 90° de PVC soldável marrom, diâmetro 32mm (1)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3094"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.01.0098</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>112006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>EQUIPE PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NÃO PERMANENTE de plantão, com quantidade mínima de 03 profissionais, capacitados, devidamente estruturada e identificada, com veículo automotivo de pequeno porte, própio, contendo escada de até 7,5 metros d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7779506000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.01.0098-000025-2022-112006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3095"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT PISO-TETO  TROCA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3096"><UnidadeGestoraReferencia>072E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>CARREGADOR DE BATERIA  COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER  CSV 120</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12086330000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0500001-2022.072E0500001.01.0004-000061-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3097"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320100</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S150-05 LEAO 87500562-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7350,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3098"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500001.09.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000053</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO UBS BOM JESUS     594,11 M²UBS SANTA MARIA 791,50 m²UBS SANTA RITA    361,11 M²UBS VICTOR HUGO 375,08 M²CENTRO DE SAUDE 1.619,26 M²UBS SUIDO DE BAIXO 222 M²UBS ARAGUAIA          785,00M²UBS RIO FUNDO        25</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36319283000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOLD SERVICE SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500001-2022.045E0500001.09.0050-000053-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3099"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>113</CodigoLote><CodigoItem>113</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Interruptor   paralelo   (1   módulo),   10a/250v,   incluindo   suporte Interruptor   paralelo   (1   módulo),   10a/250v,   incluindo   suporte   e   placa   -fornecimento e instalação. Af_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3100"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000132</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO 02 PACOTES DE PRESENTES EM FIBRA DE VIDRO:LOCAÇÃO DE PACOTES DE PRESENTES EM FIBRA DE VIDRO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO 1,20 METRO DE ALTURA E 1,00 METRO DE LARGURA, PINTADAS EM CORES VIVAS E VARIADAS ACABAMENTO COM VERNIZ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>251,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7542,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13160524000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX PRIME PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.16.0001-000132-2022-000500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3101"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316860</CodigoItem><DescricaoItem>PARAF SEXT M6X16 304 K ABS 11207907</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3102"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>MARACUJA IN NATURA.  Grupo amarelo. (diâmetro variando 65mm à 75 mm). As frutas devem ser firmes, devemapresentar-se sem deformação e ausentes de danos mecânicos edoenças. Deverá apresentar grau de maturação tal que permitasuportar a manipula</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COM. SERV. IMPORT E EXP EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0013-000030-2022-000152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3103"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>295</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>825,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6690,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0021-002-2022-295-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3104"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000229</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>189</CodigoItem><DescricaoItem>DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 7 X 1MM DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 7 COMESPESSURA DE 1MM PARA CORTE DE MATERIAIS EM AÇOCARBONO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7577971000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K.C.S.S.SIQUEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000229-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3105"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.09.0065</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE01478</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>Uniforme para motoristas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28133189000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOUSSALLEM &amp; FILHOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.09.0065-NE01478-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3106"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DE DIVISÓRIAS NAVAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>79,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3107"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Guaçuí (ES) para jurados, testemunhas e Oficiais de Justiça que participarão dos trabalhos em julgamentos dos Tribunais do Júri.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14080,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3624856000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLAVIO HENRIQUE DE MELLO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0005-PE025-2022-ARP033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3108"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA ARTICULADA POR HORA Máquina pesada para prestação de serviços por hora, com motorista qualificado, combustível e manutenção por conta da contratada, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado, motor mínimo d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>244,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>732000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17330993000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.16.0001-000028-2021-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3109"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>840</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2050,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-840-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3110"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2245</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>425,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>94022941715</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE ANTONIO SILVA FREITAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3111"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>284</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta acrílica fosca, cor rosa amarela, Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,090000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>346,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3112"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: APARELHO NEUROESTIMULADOR; CONTENDO KIT PARA ESTIMULAÇÃO; PONTA RETA; CURAVA; CONCÊNTRICA; ANGULADA E EXPOSTA; COM 04 TIPOS DE ELETRODO BIPOLARES; CONTEM EM SEU DISPLAY DIGITAL CONTROLE VISUAL DE TODOS OS PARÂMETROS: CORRENTE; FREQUENCIA; TEMPO DE PULSO; TEMPO DE ATIVAÇÃO DE PULSO; FORMATO DE ONDA E CARGA REMANESCENTE DE BATERIA COM AJUSTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12842,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>256845,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8057020000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.01.0028-0095-2022-0014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3113"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>130</CodigoItem><DescricaoItem>MAÇÃ IN NATURA Maçã nacional in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2601,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3114"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>24690583000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CHIRLEI GOMES ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0005-000013-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3115"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>69</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>RECOMPOSIÇÃO De piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>122,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5149,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3116"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91867</CodigoItem><DescricaoItem>TALAS DE IMOBILIZACAO MOLDAVEL; COLORIDA PARAIDENTIFICAR SEU TAMANHO; COR: PADRAO PARA RESGATE;COMPOSICAO: TELA ARAMADA; ESPUMACONVENCIONAL;REVESTIDA DE EVA; ESPESSURA 8 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.01.0022-27-2022-054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3117"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315053</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 R 546mm LEAO 87510128131A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3118"><UnidadeGestoraReferencia>078E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de  Água e Esgoto de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0100001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>330,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>330,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL Produções de Software LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0100001-2022.078E0100001.01.0001-000001-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3119"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100151</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87508325-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1489,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3120"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CREPOM ENCERADO COR ROSA PINK pacote com 10 unidades tamanho 48cmx2m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D Castro Comércio e Transporte Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0012-000020-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3121"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>59</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES Nome: Aparelho de pressão digital Modelo: BSP-11Marca/ Fabricante: G-TECH</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4829221000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC BENEZOLI  ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500001-2022.040E0500001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3122"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>194</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Short em tactel 100% poliamida, com bolsos dianteiros do lado esquerdo e direito, gramatura 160 g/m², cor vermelha, com brasão da PMV (silcado em policromia) com tamanho 6,5cm x 4,0cm, no lado esquerdo e uma logomarca com forma circular (será fornecida pelo setor solicitante) silcada em policromia na frente, no lado direito com 6,5cm de diâmetro.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18968051000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600014-2022.077E0600022.02.0071-194-2022-2196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3123"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO Controle sanitário integrado no combate de pragas urbanas, considerando as características específicas de cada local, considerar o tipo de produto escolhido e a forma de aplicação para evitar possíveis intoxicações ou int</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10522,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9470,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2512253000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.09.0027-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3124"><UnidadeGestoraReferencia>064E0500006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Ivermectina 6mg  BLISTERCONVENCIONAL OU BLISTER PICOTADOCOM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADACOM O NOME DO PRINCÍPIO ATIVO,DOSAGEM, LOTE E VALIDADE. -COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16970999000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D` MEDICAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0500006-2022.501C2600010.02.0022-000020-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3125"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000259</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>65</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>LIMA MOTOSSERA 8 X 7/32 KF LIMA MOTOSSERA 8 X 7/32 KF</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>337,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0040-000018-2022-000259-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3126"><UnidadeGestoraReferencia>004E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0100001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ORGANIZAÇÃOE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Objetivando a formação de cadastro de reserva para contaração temporária por excepcional interess público, nos termos da Lei 3.580/2020.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37281923000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDESG - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, GESTÃO E TECNOLOGIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0100001-2022.004E0100001.09.0037-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3127"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x 1.1/2 Fornecimento e instalação INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>212,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1909,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3128"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>289</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO BRANCO TIPO 1, INTEGRO,  ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, TAMANHO MEDIO, ISENTO DE PARASITAS E LARVAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>424,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3129"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>462</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com tinta acrílica, cor Vanilla, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>962,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19478201000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATIX CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0025-16-2022-462-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3130"><UnidadeGestoraReferencia>500D1400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500D1400001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CESSÃO DE DIREITO DE USO, GESTÃO DE FROTAS Cessão do direito de uso, suporte e manutenção do Sistema informatizadointegrado de Gestão de Frotas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>700,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500D1400001-2022.500D1400001.01.0013-000016-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3131"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS PRELIMINARES INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DER ES 030304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descar</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>249,470000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>72,711600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18139,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3132"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>284</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>164</CodigoItem><DescricaoItem>Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27,865000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1685,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0014-019-2022-284-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3133"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>456,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0010-002-2022-220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3134"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.09.0087</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção e reforma em carrocerias para caminhões e veículos pesados REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FORD/CARGO 816 S</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16330,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16330,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9364468000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARROCEIRIAS HAND E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.09.0087-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3135"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>SINAPI -  101894 Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1645,322000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3290,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17507220000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Noroeste Construcao Civil Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0001-000001-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3136"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>70</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA CATALOGO PRETA OFFIO COM 100 ENVELOPES  ENVELOPES TRANSLUCIDOS; NO MINIMO 04 PRENDEDORES; TAMANHO MINIMO DE 240 X 330MM (L X A)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3137"><UnidadeGestoraReferencia>046E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0500002.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>MANGUEIRA DE ESGOTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2360051000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TEC BRASIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0500002-2022.046E0500002.02.0006-000033-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3138"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM  P/PINTURA, INCL. FECHADURA TIPO LIVRE/OCUPADO EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV. E FERRAGENS P/ FIXAÇÃO EM GRANITO, EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.60 X</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>976,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2928,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3139"><UnidadeGestoraReferencia>048E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>62</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM.32MM (1), INCLUSIVE CONEXÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,730000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1911,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10338548000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0700001-2022.048E0700001.01.0009-000001-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3140"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Seguros S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149476</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>36700,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>36700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35258413000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M-CAMILO CONSULTING LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600005-2022.500E1600004.01.0017-19-2022-149476-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3141"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>04</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>647</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES DIMENSÕES: 1980X1000X315MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1750,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26264,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39882029000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0019-04-2022-647-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3142"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>73792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>307,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>187,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>57611,62</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3143"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Areia lavada fina - de origem natural seus grãos são constituídos de minerais duros, compactos, durá Areia lavada fina - de origem natural seus grãos são constituídos de minerais duros, compactos, duráveis e limpos (ausência de materiais orgânicos e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1170,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7280771000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3144"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>Cuba louça branca oval de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. 14.5.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>462,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>462,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0003-000004-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3145"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS Sabonete líquido para higiene das mãos, com viscosidade superior a 600 CPS, perolado, perfumado (erva-doce), formulado com matérias-primas cosméticas e sequestrantes, com elevada formação de espuma, consistência firme, biode</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>140,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2017,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0014-000035-2022-000068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3146"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7260100360</CodigoItem><DescricaoItem>REDE ESG PVC NBR7362 200 1,26A1,75 PARAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>421,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26966,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3147"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7230100040</CodigoItem><DescricaoItem>TURFA/CAVACO/CARVAO/AREIA P/ BIOFILTRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>295,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1038,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3148"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>51,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18360,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3149"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000148</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MATERIAL DIDATICO SEMIESTRUTURADO PARA ALUNOS DO 4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL Livro consumível anual em 2 volumes , para uso em sala de aula, miolo impresso em papel offset, gramatura mínima de 90g/m2, capa em papel cartão, gramatura mínima 250g/m2,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>360,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>136800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21256947000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.01.0023-000029-2022-000148-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3150"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0037</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>255822</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>238732</CodigoItem><DescricaoItem>CIRURGIA DE DACRIOCISTORRINOSTOMIA, INCLUINDO CONSULTAS PRE E POS OPERATÓRIAS, EXAMES, OPME. PARA ATENDER OS PACIENTES M.Q.F</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7071866000213</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.01.0029-0037-2022-255822-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3151"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 B FINA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3409,830000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40167,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3152"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000090</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>623,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,560000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6580,99</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27756030000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Z E TRANSPORTES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0010-000008-2022-000090-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3153"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>LOUÇAS E METAIS BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>305,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9164,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0027-000001-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3154"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA ESTAMPADA 4X4 EM PVC ANTICHAMA COM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO SINAPI 91943)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3155"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>142119/DER - TORNEIRA DE BOIA Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4 (20mm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>102,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2664,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3156"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO PACOTE COM 01 KG. EMBALAGEM COM SELO DE QUALIDADE, DIZERES DE ROTULAGEM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 90 DIAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6604,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.01.0003-000026-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3157"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>742,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28226,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27887959000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.09.0002-200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3158"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000214</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>89</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>72,300200</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1319,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5753079000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUA DOCE TRANSPORTES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000214-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3159"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0100002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>Orçamento e memorial Orçamento e memorial</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>550,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.040E0100002.16.0001-000001-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3160"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000402</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642124</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,941000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6450,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18969,45</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3161"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>806</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>MANTEIGA - 500g- Manteiga - com sal;- De primeira qualidade.- Embalagem com dados de identificação, data de fabricação e de vaidade, registro no ministerio da agricultura SIF/DIPOA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>534,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-806-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3162"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM DE PNEU 1000X20R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8960651000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOIS IRMÃOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0006-000021-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3163"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>Hospedagem em apartamento individual (single/ standard) de hotel/pousada em Santa Maria de Jetibá  (ES) para jurados, testemunhas e Oficiais de Justiça que participarão dos trabalhos em julgamentos dos Tribunais do Júri.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3624856000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLAVIO HENRIQUE DE MELLO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0005-PE025-2022-ARP033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3164"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>59</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR VOLTA ESTADUAL MATUTINO - EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR X CÓRREGO DA LAGOA 839,5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>839,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6044,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3165"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>50791</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1544,290000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>71,040000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>109706,36</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3166"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319651</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R1IA-17 LEAO 87500005-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>729,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3167"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>53</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1400,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>476614000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Instituto Brasileiro de Ciência Bancária</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.11.0008-53-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3168"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0089</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>502</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção mecanizada de resíduos especiais com emprego de mini pá-carregadeira - bob cat</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>179,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>644508,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2536066000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0089-502-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3169"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>101</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>539</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2027</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>550,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11182981000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>3 ESTRELAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0030-101-2022-539-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3170"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA COM TINTA ACRÍLICA Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3171,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70698,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3171"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>02 SEGURANÇA PRIVADA SEGURANÇA PRIVADA DESRMADA, QUEDISPONIBILIZE HOMENS / MULHERESDEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS,INSTRUÍDOS PARA OS CUIDADOS DERELACIONAMENTO COM O PÚBLICO, BEMCOMO SUPORTE DE APOIO TÁTICO DEEMERGÊNCIA PARA REVISTAS E SEGURANÇ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2210,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2210,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27892179000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E S RABELLO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.09.0055-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3172"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>PECAS PARA MANUTENCAO/INSTALACAO AR CONDICIONADO  JANELA SEME Pecas para reposição, fornecimento/troca/instalação a serem empregados de forma continua em AR CONDICIONADO JANELA porte pequeno, médio e grande pertencentes a SEME E SEUS DEPARTAMENTOS EX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Desconto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36489145000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE SANTOS SANTANA PONTO CLIMA SOLUCOES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0026-000003-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3173"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>144</CodigoLote><CodigoItem>144</CodigoItem><DescricaoItem>Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal5/16x250mm, ref. TEL-024, inclusivevedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>138,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1656,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3174"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>FIO DE SUTURA Nº 2/0 MONOLYLON Fio de sutura nº 2/0 mononylon c/ agulha 3cm cortante preto cx. c/24 unds</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>580,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.02.0004-000024-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3175"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107814</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE SONDAGEM SPT INCLUSIVE DESLOCAMENTO NA GRANDE VITÓRIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11762908000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A M SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0037-000056-2022-107814-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3176"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTÃO BRILHO 47X65 CM - PACOTE COM 20 FOLHAS - LARANJA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3177"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>298</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>107,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>635,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>68417,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15918222000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0012-005-2022-298-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3178"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600010.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA com fornecimento dos seguintes materiais: Conversor de mídia de fibra optica - 02 UnidadesCabo de fibra optico AS dropmonomodo - 250 MetrosCabo optico ASU80-12F - 200 MetrosCabo Optico ASU80-06F - 380 Metr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45206293000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDENICE CUMIN 11280162732</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600010-2022.026E0600010.09.0001-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3179"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>MECÂNICA GERAL MECÂNICA GERAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1232,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1232,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.10.0012-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3180"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>324,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27830116000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0018-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3181"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Tela para pintura acrílica ou óleo 30x50, Tecido da tela cretone 265gr/m²Brancura com 100% de dióxido de titânio sem adição de clareadoresEm caso de utilização por criança, é necessário a supervisão e acompanhamento de um adultoFeito com materi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>699,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31792534000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0014-000014-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3182"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>91</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS HIDROSSANITARIOS - BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM DER - EDIFICAÇÕESCODIGO - 170220</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,560000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>541,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3011,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45252282000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G V P D CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0021-000004-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3183"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA Compreendendo a cessão de direito de uso, instalação, implantação, assistência, atualização, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizados de:-GESTÃO TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1778,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21346,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0013-000028-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3184"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.10.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de Show Musical com a banda Viva Som</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20618846000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DANIELE TONELLI ZOPPE11573374733</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.10.0028-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3185"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DE VIDRO 200ML Copo, material vidro, capacidade de 200 ml, tipo americano.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>720,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6458,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2034324000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA MADALENA VIANA NERI DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3186"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>AS00222022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8318000001</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO ON LINE - TREINAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2640,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33945015001749</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABES ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGEN SANITARIA E AMBIENTAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0022-AS00222022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3187"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,051622</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1587940,450000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>81973,06</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18161108000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BUENO CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0015-000012-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3188"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>162</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2192</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EVAPORADORA DE AR, Tipo: PISO-TETO, Capacidade [BTU]: 48.000, Alimentação: 220v - 60Hz, Complemento: DESCRIÇÃO: sistema de refrigeração [só frio]. O equipamento deverá ser novo e possuir no mínimo, painel de visualização com display com indicação da temperatura ajustada, termostato ou controle eletrônico, para manutenção automática da temperatura desejada, timer, controle remoto, desumidificador,  auto restart e filtro de ar. O equipamento deverá estar de acordo, com a Portaria do INMETRO/MDIC n° 215/2009 ou com a nº 007/2011. deverá possuir, considerando condensadora classificação dentro das normas prevista pelo INMETRO [ PROCEL], no mínimoC .   EMBALAGEM: O equipamento deverá ser embalado conforme praxe do fabricante de modo a proporcionar proteção ao transporte e armazenagem até o momento da instalação, devendo constar indicação e características do conteúdo, recomendações de armazenagem bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. GARANTIA: Garantia total mínima d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11319557000378</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTECK AR CONDICIONADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600007-2022.077E0600022.02.0060-162-2022-2192-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3189"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002205</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640732</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,660000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1980,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3190"><UnidadeGestoraReferencia>030L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>Antimofo Desumidificador  pote de 180 grs.Fragrância: lavanda</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>144,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D. CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030L0200001-2022.030L0200001.01.0005-000005-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3191"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>90</CodigoItem><DescricaoItem>GOIABADA EM BARRA, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO: MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; LISTA DE INGREDIENTES;DATA DE VALIDADE,EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>930,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3192"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>87</CodigoItem><DescricaoItem>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1158,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16137,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3193"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000535</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>150</CodigoItem><DescricaoItem>PA COLETORA DE LIXO COM CABO ROSQUEAVEL DE MADEIRA LONGO; FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000535-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3194"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>505,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>929,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3195"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00017</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6446,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6446,63</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31696257000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>W.M.J. - PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3196"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000112</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>REPARO DE   PONTO   DE   DADOS   OU VOZ SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. REPARO DE   PONTO   DE   DADOS   OU VOZ SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.INCLUINDO CERTIFICAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETAS TÉRMICAS. GARANTIA DO SERVIÇ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>79,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3962,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22840676000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TARGET SOLUÇOES INTELIGENTES LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.16.0005-000112-2021-000162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3197"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>(CODIG. SINAPI 93381) REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA) REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>37,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>470,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21181004000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELITE  CONSTRUTORA EIRELI- ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0043-000026-2022-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3198"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Seringa descartável 03 ml - Seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico integro transparente, sem agulha; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação em 0,1ml, com marcações numéricas a cada 1ml, seri</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0009-000073-2021-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3199"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0058</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000192</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>6.1 - TR-203-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO CARROCERIA) - (RUA DO TAXI) TRANSPORTE DE MEIO FIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2115,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8842136000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0058-000025-2022-000192-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3200"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000614-ADE</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE LOCACAO DE BOLAS DE NATAL DE APROXIMADAMENTE 100 CM  01 ESTRUTURA EM METAL GALVANIZADO DE BARRAS CHATAS DE 1¼ EM FORMA ARREDONDADA DE 360°, DIVIDIDAS EM 8 SUPORTES LATERAIS E 01 SUPORTE CENTRAL EM BARRA MECANICA DE 3/8  PARA TRAVAMENTO E S</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1062,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10623,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.16.0010-000017-2022-000614-ADE-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3201"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS CONJUNTO PARA FUTSAL Composição 32 Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3 com requadro em tubo de 1, pintura primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5493,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10987,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0020-000011-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3202"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.01.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000272</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETORES LED DE 100W: Locação de projetores de Led de 100W, instalados nos troncos das árvores em cor Verde. Inclusive derivação da rede da concessionária, cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual p</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>242,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26679,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8779994000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROLIGTH LOCAÇÕES DE EQUIP. E SERV. LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.01.0064-000056-2022-000272-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3203"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000303</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>134</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA DE PELO SINTÉTICO larg. aprox. 60 cm, com cabo em madeira revestido em plástico de 120 cm.infantil</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>285,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0029-000015-2022-000303-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3204"><UnidadeGestoraReferencia>054E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0500004.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>35,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>560,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35992173000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0500004-2022.054E0500004.02.0008-000007-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3205"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315548</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA SUCCAO FLYGT 4378203</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24813,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3206"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>278</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS CABO   DE COBRE TERMOPLASTICO Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50,0 mm2 DER ES 02/2022 151425.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>88,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4411,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3207"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>290,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>580,38</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3208"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>VIDORS E ESPELHOS - ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4, FIXADOS EM PARAFUSOS CROMADODER - EDIFICAÇÕES CODIGO - 080201</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,480000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>868,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>416,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45252282000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G V P D CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0021-000004-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3209"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>146</CodigoItem><DescricaoItem>TERMO DE VISITA VISA Formulários carbonados, dimensões 18,5 cmx 21cm, numerados sequencialmente, iniciado da numeração 00001 em três vias carbonadas (1ª branca, 2ª azul, 3ª rosa) bloco 100x3. Conforme modelo fornecido pela SEMUS. Com arte final e fot</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bloco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26262472000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2022.007E0700001.02.0025-000041-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3210"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>147792</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>125415</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>166,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>166,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1771952000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.01.0011-018-2022-00029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3211"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>188</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU Suco concentrado sabor caju, com percentual mínimo de 25 % de polpa de fruta no produto final; Validade mínima de 12 meses a contar do ato de entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1287,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3212"><UnidadeGestoraReferencia>022E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0700001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>IDA COMPARTILHADO - CORREGO AZUL X SERRA AZUL X EEEFM JUVENAL NOLASCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro linear</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3728,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26027,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15613100000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IBITIRAMA TRANSPORTES, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0700001-2022.022E0700001.09.0027-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3213"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluido</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>766,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6436,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18825055000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MLX CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0034-000004-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3214"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor monopolar Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalent</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27372919000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0014-000003-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3215"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>816</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX, EM EMBALAGEM Nº 9 DE ALUMÍNIO OU SIMILAR DE ISOPOR, ACOMPANHADA DE TALHERES DESCARTÁVEIS (GARFO E FACA) E GUARDANAPO EMBALADOS EM SACOLA PLÁSTICA, CONTENDO OS SEGUINTES ALIMENTOS C/ GRAMATURA MÍNIMA E UM DOCE:ARROZ BRANCO, NÃO PARBOILIZADO 300 G;FEIJÃO EM CALDA OU TROPEIRO 180 G;CARNE VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE (ALCATRA, CONTRAFILÉ OU CARNE ASSADA) OU CARNE BRANCA (PEITO DE FRANGO OU FILÉ DE COXA) 150 G;GUARNIÇÃO: POLENTA, MACARRÃO, AIPIM, REPOLHO, PURÊ, SALPICÃO, BANANA FRITA, FAROFA, 150 G;SALADAS DIVERSAS E VARIADAS (CRUAS, COZIDAS E FOLHAS), 120 G;DOCE DEVIDAMENTE EMBALADO (PAÇOCA OU MARIOLA).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1050,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25725,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10533725000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0006-050-2022-816-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3216"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>182</CodigoItem><DescricaoItem>Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,100000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2119,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3217"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0091</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0091-000065-2022-000048-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3218"><UnidadeGestoraReferencia>009L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009L0200001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>03</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>289</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1146,360000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1146,36</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5770766000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009L0200001-2022.009L0200001.01.0001-06-2022-03-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3219"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317618</CodigoItem><DescricaoItem>KIT CABO 4X16 AFP102,153 ABS 61367019-10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2216,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3220"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311021</CodigoItem><DescricaoItem>CB LIDES 130G 70mm 32M LEAO 87520124115A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5363,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3221"><UnidadeGestoraReferencia>078E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de  Água e Esgoto de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0100001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00009</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>330,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>330,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL Produções de Software LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0100001-2022.078E0100001.01.0001-000001-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3222"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100018.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>055/2020</NumeroEdital><AnoEdital>2020</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>137</CodigoItem><DescricaoItem>Rack Fechado de 12u´s</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>597,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5378,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39307673000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100018-2022.500E0100018.16.0002-055/2020-2020-002-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3223"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.10.0095</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>242</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE SHOW COM BANDA MUSICAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30645516000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES 08636119740
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.10.0095-242-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3224"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao>1</TipoAlteracao><NumeroTermoContratualAlteracao>1</NumeroTermoContratualAlteracao><AnoTermoContratualAlteracao>2022</AnoTermoContratualAlteracao><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual>2022-12-28T00:00:00</InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual><QuantidadeItemAlterado>34,000000</QuantidadeItemAlterado><ValorUnitarioItemAlterado>906,400000</ValorUnitarioItemAlterado><ValorTotalItemAlterado>30817,60</ValorTotalItemAlterado><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17514772000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R &amp; B CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500010-2022.077E0500010.01.0001-3-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3225"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>Caiação de meio-fio, a três demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>88,490000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1086,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3226"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>260915,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260915,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33444215000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.01.0030-000003-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3227"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600008.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>62</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>835</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO DOCE SIMPLES, PESO DE 50G CADA UNIDADE, DO TIPO HOT DOGPão doce simples, peso de 50g cada unidade, do tipo hot dog, preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto, inclusive marca; nome e endereço do fabricante; data da embalagem e selo de inspeção do órgão competente, carimbos oficiais; data de validade ou prazo máximo para consumo; número do lote; informação nutricional; quantidade do produto. Isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasita</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>897,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14665,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. J. DEGASPERI LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600008.02.0006-62-2022-835-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3228"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600024.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38281</CodigoItem><DescricaoItem>Hospedagem- Serviço de hospedagem com café da manhã para até 350 pessoas em apartamentos individuais, duplos (preferencialmente) e triplo, em ótimo estado de conservação, com ar condicionado, camas de solteiro com colchão confortável, frigobar com 02 garrafas (500ml) de água por hóspede/diária, roupas de cama e banho individuais, banheiro no quarto e TV.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>715,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3051400000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANCORA TURISMO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600024-2022.500E0600024.01.0001-001-2022-007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3229"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000371</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>122</CodigoItem><DescricaoItem>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Liquidificador industrial com baixa rotação  - mínimo 10 litros, mínimo de potência: 800w -  inox - bivolt.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>879,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>879,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39315391000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LORENA COSMETICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000371-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3230"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>116</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>28,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>217,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6093,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3231"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.10.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>224,290000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4485,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7857433000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.10.0004-015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3232"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319856</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R5PA-15 LEAO 87500203-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>683,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3233"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL A4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9944033000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0008-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3234"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>52</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,280000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>132,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3235"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVE DE ACESSO  DO SOFTWARE TOPOGRAFICO PARA CALCULOS E DESENHOS: - Comunicação direta e conversão dos arquivos das principais marcas de Estações Totais e Níveis Digitais do Mercado; - Editor de arquivo de Estação Total para facilitar o entendimen</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15739099000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0017-000029-2022-000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3236"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA POLPA DE FRUTA, sobor MANGA, deverá ser produzida com frutas frescas de ótima qualidade, natural,integral, produto não fermentado, não alcoólico, nãocontém glúten e sem conservantes químicos ouaditivos de qualquer natureza, atest</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>396,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27353640000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0015-000020-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3237"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>015/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>251253</CodigoItem><DescricaoItem>FOSFORO PARA USO DOMESTICO; CAIXA COM 40FOSFOROS; CONTENDO: 10 CAIXAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0004-005/2022-2022-015/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3238"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>151302 - MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref: Siemens, GE, Schneider ou equivalente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0026-000006-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3239"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>FECHADURA PORTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36413094000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATEGUAÇU MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.02.0001-000001-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3240"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000448</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>BALANÇO 04 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA)Público alvo: Crianças a partir de 3 anosCaracterísticas: Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x 3,00mm; Pé central em aço de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26204948000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FGI  COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0012-000041-2022-000448-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3241"><UnidadeGestoraReferencia>073E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0600001.10.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000154</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE CARTÕES RESERVA GVBUS COMPRAS DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE  SEM RECARGA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES ADMITIDOS PELA PREFEITURA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1102,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0600001-2022.073E0600001.10.0004-000154-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3242"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000497</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000497-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3243"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>83</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>316,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2212,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0020-13-2022-349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3244"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>40124</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>293</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>Execução de lastro de brita nº 02 - 5cm, para recebimento de pisos de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>248,840000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1868,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0015-40124-2022-293-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3245"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>140</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>659,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3299,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0014-000006-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3246"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,617300</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13196,280400</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8146,44</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3008926000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.09.0021-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3247"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000086</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO ROXO (2º) REPOLHO ROXO de 1ª qualidade, limpo, isento de lesões, sujidades, corpos estranhos, livre de enfermidades, isento de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7476387724</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERNANDA DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000086-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3248"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Boca para bueiro simples tubular D=0,60m en concreto ciclópico , incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporteCÓD. 73856/002 SINAPI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1627,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3255,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33160345000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Construtora Rocha e Serviços Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0015-000011-2022-000155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3249"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3756,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3756,59</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3250"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>892,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4817,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31500069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDARES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI EPP </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0014-11-2022-199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3251"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PORTAL EM FORMA DE ESTRELA - Serviço e locação de 01 portal de estrutura de metal galvanizada em metalon de 40x20 mm, com acabamento em tinta na cor verde ou prata, com 3.00 m de altura e 3.00 m de largura com acab</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1492,064900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1492,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCII ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.16.0008-000017-2021-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3252"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.10.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW DO GRUPO ART SAMBA PARA APRESENTAÇÃONA PRAÇA CENTRAL EM MARATAÍZES, NO DIA 14/10/2022, ÀS 22H, COM DURAÇÃO DE 2H, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARATAÍZES 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32968965000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TIAGO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 13503163778</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.10.0062-000302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3253"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0094</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1435</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1435</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0094-1435-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3254"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1545</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW ARTÍSTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11193814000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.E.PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.10.0031-1545-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3255"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000370</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>180,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,680000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>302,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26312888000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROSENEIDE DA SILVA 31624995691</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000370-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3256"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>REFIL ESFREGAO MOP GIRATORIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>175,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19525638000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0010-10-2022-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3257"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>72,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3258"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00885</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>144074</CodigoItem><DescricaoItem>ALMOFADA CARIMBO; NUMERO: NUMERO 3; MATERIAL DA ALMOFADA: TECIDO DE LONGA DURACAO RECARREGAVEL; ENTINTAMENTO: COM ENTINTAMENTO; COR DA TINTA: PRETA; MATERIAL DO ESTOJO: ESTOJO EM PLASTICO; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.02.0006-009-2022-00885-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3259"><UnidadeGestoraReferencia>025E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0600002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5340639000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0600002-2022.025E0600002.16.0001-000006-2021-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3260"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000239</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>BANCO DE CONCRETO ARMADO  aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm. DER ES - EDIF 210304</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>702,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15813,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0022-000004-2022-000239-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3261"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Adaptador auto-ajustável soldável para caixa dágua com junta de vedação de pvc, na bitola 25mm x ¾, Adaptador auto-ajustável soldável para caixa dágua com junta de vedação de pvc, na bitola 25mm x ¾, na cor marrom, espessuras de paredes em relação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7280771000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3262"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>BROCA DIAMANTADA 1012L Broca diamantada 1012l.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>280,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>694,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71505564000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3263"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000267</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>324,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1587,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. J. DEGASPERI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.16.0002-000267-2021-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3264"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,960000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21,830000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25267047000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500003-2022.076E0500003.01.0002-017-2022-277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3265"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000273</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 LATEX SONDA FOLEY 2V Nº16 LÁTEXBalão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o en</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>179,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0017-000077-2022-000273-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3266"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>311</CodigoLote><CodigoItem>581</CodigoItem><DescricaoItem>RAMAL AÉREO QUADRUPLEX 2 FASES 1 NEUTRO 16MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>706,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3267"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01262022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7399000122</CodigoItem><DescricaoItem>RENOVACAO DE SA DE SQL SERVER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>84137,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1346200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>57142978000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0017-024-2022-CT01262022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3268"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>230,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1992,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3269"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>232</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3270"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000248</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00121</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>36,550000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>36,55</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000248-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3271"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>80</CodigoItem><DescricaoItem>Piso cimentado liso com 1. 5cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m, inclusive lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3272"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.10.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>609</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA EM TV EM CONFORMIDADE COM O TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60975,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60975,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2399641000862</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S M COMUNICACOES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.10.0067-609-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3273"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza manual de rede drenagem pluvial com diâmetro maior ou igual a 0,60m, exc carga e transporte de material retirado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>395,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6391,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3274"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>166</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>486</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH LOCAÇÃO, Tipo: Passeio, Veículo: HATCH, cor branca ou prata, 05 lugares (01 motorista+04 passageiros), motorização mínima 1.0, 04 portas. Manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada. Acessórios: ar condicionado original de fabrica, freios ABS e sistema AIRBAG, veículo novo ou semi-novo com no máximo 02 anos de uso, verificado a partir da data de assinatura do contrato, seguro total por conta da contratada.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1700,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27595780000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CS BRASIL FROTAS S.A.
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600013-2022.077E0600022.02.0062-166-2022-486-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3275"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>213</CodigoItem><DescricaoItem>SALGADINHOS DE MILHO Salgadinhos de milhoPacote com 10 unidades de 50 gramas cada. Assados, fonte de energia, 0% de gordura trans, com vitamina a e b1, ácido fólico, não contém glúten  (tipo chips), sabor queijo e presunto. A embalagem deve estar</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>916,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3276"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>153</CodigoLote><CodigoItem>153</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA PARA PRESENTE  26x19x7,5 Cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3277"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600018.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>628</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL HIGIENICO BRANCO, PICOTADO FOLHAS SIMPLES, 60M X 10CM, SEM PIGMENTAÇÃO DE PAPEL RECICLADO, MACIO, PCTO C/4 ROLOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>104,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>361,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600018-2022.009E0600018.02.0001-018-2022-628-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3278"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>161</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO DE PONTO capa dura, 2 assinaturas, com 100 folhas. Formato Ofício: 31,5 x 21,5 cm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>123,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3279"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>32</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>532</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>40433</CodigoItem><DescricaoItem>FAIXA DE SMARCH - BORRACHA FINA - 15CM, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, RESISTENTE A TRAÇÃO TANTO NA LARGURA QUANTO NO COMPRIMENTO, QUE MANTENHA SUASPROPRIEDADES APÓS O USO, LIVRE DE FISSURAS OU ORIFÍCIOS EM SUA EXTENSÃO, COM BOA ELASTICIDADE,COM 2 METROS DE COMPRIMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1230,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19691725000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0025-32-2022-532-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3280"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500003.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000093</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CENOURA FRESCA DE BOA QUALIDADE, FIRME, CASCA LIMPA, EMBALAGENS DE ATÉ 5 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2016,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16833,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16857704000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO CAMPONESA DO ESPÍRITO SANTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500003-2022.065E0500003.18.0002-000002-2022-000093-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3281"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>108</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE VARIEDADE: LONGA VIDA; COR: VERMELHO; APRESENTACAO: IN NATURA; ACONDICIONAMENTO: GRANEL; GRAU DE EVOLUCAO: BEM DESENVOLVIDA; QUALIDADE: DE PRIMEIRA QUALIDADE; CARACTERISTICAS FISICAS: TAMANHO, COLORACAO UNIFORME, FIRME E INTACTO; HIGIENICO SAN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>113,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13865068774</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JEKSON TRESSMANN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.18.0001-000002-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3282"><UnidadeGestoraReferencia>062E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência  dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0800001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>902,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>902,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0800001-2022.062E0800001.01.0001-000001-2022-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3283"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 12 Ida x valsugana velha baixa x sítio barth x sítio fudchelle x divisa x zeca lagarça x sítio schaeffer x entrada da penha x emef prof ethevaldo damazio x eeefm josé pinto coelho, 41,00 KM diário.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8405,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48917,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3284"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316024</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA SUCCAO-NBR FLYGT 6652800</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3622,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3285"><UnidadeGestoraReferencia>047E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ISOLANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2828,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0100001-2022.047E0100001.02.0001-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3286"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>534</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7844</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>288,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-534-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3287"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600010.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>37</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE TOBOGÃ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>269,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>538,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16835379000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R M COMERCIAL SPORTS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600010-2022.017E0600010.01.0006-37-2022-132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3288"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>PA PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO DOBRÁVEL PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO, LONGO, COM APOIO PARA FIRMAR A PÁ, COM PÉ, PARA DEIXAR AS MÃOS LIVRES PARA MANUSEIO DA VASSOURA, DIMENSÕES NECESSÁRIAS PARA MANUSEIO EM PÉ. REFERÊNCIA CONDOR, SANR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.501C2600003.02.0015-000032-2022-000186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3289"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2518,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>99,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>249341,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36179197000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESSENCIAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0028-000014-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3290"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE CALS DE ACESSO PARA WINDOWS SERVER DATACENTER CORE 2019 - Licença Perpétua por equipamento- Licenciamento para instituição tipo Governo sediada no Brasil</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12308775000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO BOLDRINI ACOSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0014-000029-2022-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3291"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ELABORACAO DE PROJETO serviços técnicos profissionais de engenharia para elaboração de projetos executivos de instalações de energia solar fotovoltaica a ser instalada sobre o telhado metálico da QUADRA JULIANA DE OLIVEIRA SOARES - Centro - Dores do</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8821,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8821,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32655720000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M A DE O RIBEIRO ENGENHARIA E CONTRUCOES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0067-000186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3292"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0086</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000295</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>MINI CAIXA Mini Caixa de som 2.0 para computador e notebook 3W RMS conexão USB, Alto falante diâmetro 2 polegadas, fonte de alimentação 5V USB, com saída de áudio 3,5mm P2. Para atender a Sec. Mun. de Agricultura.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19473653000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRAUCHES  COUTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0086-000295-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3293"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000296</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>101</CodigoLote><CodigoItem>152</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO CORES VARIADAS  EMBALAGEM COM NO MINIMO 40ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000296-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3294"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>CANTEIRO DE OBRA INDICE DE PRECO DER-ES 030304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel de caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>193,590000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>76,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14765,11</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0020-000011-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3295"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600024.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>224</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PROCEDIMENTO ANESTÉSICO/CIRÚRGICO DE OVÁRIO-HISTERECTOMIA EM CADELAS DE 11 A 15 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>645,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27492373000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PET CLINIC CENTRO VETERINÁRIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600024.10.0001-224-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3296"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>73</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3550</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1776659000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REFRIZER REFRIGERACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0010-73-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3297"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.09.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>IMPRESSORA MONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Velocidade mínima da CPU: 800Mhz;Tela de LCD: 3,7; Resolução máxima da Cópia em dpi: 1200 x 600; Cópias múltiplas: Sim; Acesso remoto: Sim; Relatório de atividades/Relatórios periódicos: Sim; Funçõ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6980,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6980,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26224119000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSIMAR GOMES DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.09.0028-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3298"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>242</CodigoLote><CodigoItem>242</CodigoItem><DescricaoItem>HIDROSSANITARIO TORNEIRA LAVATORIO DER-ES 170353 Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>929,723000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26961,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0015-000006-2022-000213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3299"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>88</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>246</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO A VÁCUO, Material: Plástico, Cor: Ambar, Contendo: Gel separador, Capacidade [ml]: 3,5 a 4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tubo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>59000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36580,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71957310000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0057-88-2022-246-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3300"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>Luva cirúrgica n° 7,5 - Luva cirúrgica; em látex natural; com textura uniforme sem falhas; lubrificada; com alta sensibilidade tátil boa elasticidade e resistência; com acabamento no punho de formato anatômico; perfeita adaptação; numeração 7,5; este</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0009-000073-2021-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3301"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1708</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>154363</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>52164,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,490000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>77724,36</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>72899016000512</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0050-056-2022-1708-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3302"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>86</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2160</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27992126000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J DE M LYRA DESENVOLVIMENTO EM GESTAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0014-86-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3303"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>DISJUNTOR norma DIN (branco), termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 16 A, tensão nominal 127/220V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>135,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23809291000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0025-000009-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3304"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>168</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5565</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1496,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2992,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27595780000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CS BRASIL FROTAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600016.02.0008-050-2022-168-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3305"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319750</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R3RPA-17 LEAO 87500101-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>704,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3306"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000546</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>235,780000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4715,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0032-000019-2022-000546-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3307"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA S12 - S1 - Placa Fotoluminescente saída de emergência (P). Ed. Inf.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>234,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32044137000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>QHS EXTINTORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.01.0008-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3308"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>43</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>835</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FILME SD-Q 20x25 - 8x10 - Cx com 125 PELÍCULAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>453,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9060,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9342292000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Athos Comercio e Representações LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0011-43-2022-835-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3309"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSGPINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18739,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18739,86</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11300304000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TROPA CONSTRUTORA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0012-000008-2022-000172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3310"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>373</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL - (205020097)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22743063000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO DE SAUDE MED IMAGEM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-373-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3311"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA LR ROSCA EXTERNA 3/4 X 25MM LUVA LR ROSCA EXTERNA 3/4 X 25MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15618843000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADERILZA DE JESUS COSTA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0029-000028-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3312"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>QUANTIDADE DE SUPERVISORES Quantidade de supervisores</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>743,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>743,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11507196000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.09.0014-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3313"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONDICIONADOR DE AR SPLIT CAP. 12.000 BTUS, cor branca, gás ecológico 410a, classificação A no procel, com controle remoto, com instalação e teste (com distância de até 5 (cinco) metros da unidade condensadora para unidade evaporadora), garantia de 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14759026000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PHC SOLUÇÕES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.09.0005-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3314"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>73792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3632,940000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,770000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28227,94</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3315"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1405</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>149999</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100440,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,490000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>149655,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>72899016000512</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0050-056-2022-1405-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3316"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,471998</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11,32</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0001-1-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3317"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>165,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7563,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3318"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>840,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2017,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0019-17-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3319"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8401,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43601,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3906801000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSTO IZAURA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0037-000052-2022-000110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3320"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2023</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>ABERTURA DE COFRES Abertura de cofres</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0018-000038-2022-000002-2023</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3321"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ARMÁRIO BAIXO EM MDF e/ou MDP, fechado, com 2 (duas) portas de correr e 2 (duas) prateleiras. Fechadura na borda central frontal de uma das portas, para trancamento das duas portas, com 2 (duas) chaves Stam ou Yale. Dimensões mínimas (LxPxA): 880x450x720mm. Tampo em MDF e/ou MDP com espessura mínima de 25mm. Corpo: lateral, fundo, base e prateleiras em MDF e/ou MDP com espessura mínima 20mm. Portas de correr em MDF e/ou MDP espessura mínima 18mm. Todas as peças de madeira deverão ser revestidas em todas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza claro (cristal). Prateleiras fixadas com pinos de aço. Portas de correr em painel com canalizas e roldadas de nylon na parte superior e inferior, com puxadores de polipropileno ou PVC cor cinza claro embutidos na lateral frontal das portas. Prateleiras reguláveis, com cavilhas e minifix. Acabamento geral em fita PVC, polietileno, ou material Silar, com espessura mínima de 2mm. Base de aço pintura epóxi cor cinza, e altura mí</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>590,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14186699000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0009-PE035-2022-ARP056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3322"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>254</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1979,100000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>51,520000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>101963,23</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2536066000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0034-254-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3323"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>057</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Serra Circular Profissional; Tensão 127V; Potência: 1600W; Rotações por minuto: 5500; Diâmetro da lâmina: 185mm; Capacidade de corte:# 90º: 65mm # 45º: 44mm; Peso: 4kg; ou equivalente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>759,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1518,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0024-057-2022-066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3324"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000053</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>COMPOSIÇÃO 09 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>540,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>113,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>61522,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16674183000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROTECT PLANEJAMENTO E EMP. IMOB. EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.16.0008-000004-2021-000053-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3325"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>759</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,770000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28,85</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Norte Comercial LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-759-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3326"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313785</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S80 04EST LEAO 87565374100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>580,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3327"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>64</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem>ROTA N° 64E -TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 064E - Contratação de veículo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 15 (quinze) passageiros com seu respectivo condutor, combustível, lubrificante e manutenção mecânica sob responsabilidade da contratada,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11029,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64299,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16524766000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0029-000048-2022-000177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3328"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10286</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2090,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3329"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>150</CodigoLote><CodigoItem>150</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS MARCO DE MADEIRA  DE  LEI DE 1 DER ES 060101 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>249,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3330"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL SOCIAL TRata-se do aluguel social a Senhora Josina da Silva Fagundes Schulz, no periodo de 3 meses no valor de R$ 350,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11001514785</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JAQUILANI FORNACIARI FLEIRE FORNACIARI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.09.0012-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3331"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000371</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>42</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>FRITADEIRA ELETRICA Fritadeira elétrica mínimo de 3,5 litros s/óleo timer automático, de no mínimo de 1500w  de potência - temperatura máxima de 200° até 250° - 220v</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>397,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>397,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39315391000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LORENA COSMETICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000371-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3332"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção em porta de correr 4 folhas nas dimensões de 2300 x 2100cm com troca de fechadura com fornecimento de material e mão de obra.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>936,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>936,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36205614000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRA VIDROS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0017-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3333"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>806</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>112,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-806-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3334"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RAIO-X E LAUDO MÉDICO TORAX PA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7709564000228</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. M. RADIOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0500001.01.0005-000012-2022-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3335"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900011.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>37732</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>353,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>707,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18269239000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2022.500E1900011.02.0002-007-2022-005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3336"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.10.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000453</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO MUSICAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15325591000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.10.0041-000453-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3337"><UnidadeGestoraReferencia>031E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0500003.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000092</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOS DE EDIFICIOS HOSPITALARES E SAÚDE PROJETOS DE EDIFICIOS HOSPITALARES E SAÚDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>223510,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>223510,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AL ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0500003-2022.031E0500003.16.0001-000011-2021-000092-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3338"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>Haste flexível com ponta de algodão Haste flexível com ponta de algodão, compacta nas extremidades, não estéril, medindo aproximadamente 8 cm, tipo cotonete, caixa com 150 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>23,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>126,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3339"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>SACO ALVEJADO GRANDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>178,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>486022000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADOS ZAMPIROLLI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0006-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3340"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000234</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇAO DE IMOVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1212,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14544,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>82701792720</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARMEN LUCIA RIBEIRO DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.09.0045-000234-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3341"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000553</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>TECIDO TIPO JUTA COMPOSICAO 100% JUTA; COR CRU; LARGURA MINIMA DE 1M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>909,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4996318000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0017-000031-2022-000553-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3342"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259160</CodigoItem><DescricaoItem>MADEIRITE NAVAL 11MMX2,20MMX1,10MT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>103,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>824,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.09.0005-017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3343"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO IOPES 170325 7.0 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO7.5 - Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>401,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1605,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37934662000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIA STEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0023-000003-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3344"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00850</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3822630,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3822630,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35990928000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600012-2022.500E0600012.01.0001-001-2022-00850-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3345"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CF021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Água mineral, sem gás, galão de 20l para Fórum de São Mateus. CATMAT: 9873</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1606,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22002,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.01.0010-PE045-2022-CF021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3346"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel de caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada. 1.11.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,975400</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>81,042833</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2105,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0003-000004-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3347"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>249339</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258268</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>45,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9243535000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0010-249339-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3348"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>PMJAG-COMPOSIÇÃO 23 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>83,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>83,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3349"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>SALSICHA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>116,01</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.01.0003-4-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3350"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>OF00492022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1111600062</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA ALUMINIO SOB MEDIDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>928,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4309,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4484106000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS NEVES ESQUADRIAS ALUMINIO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0045-OF00492022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3351"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>ARMÁRIO - (CONFECCIONADO EM AÇO / DIMENSÕES - ALTURA: 200 CM / LARGURA: 70 A 110 CM / 04 PRATELEIRAS / CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 KG).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>939,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2817,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30579577000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAZELE SPORT LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.01.0007-9-2022-032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3352"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>Porta madeira de lei acab. liso, sarrafeada p/pintura incl. alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>832,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>832,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3353"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>10.218.183 VALVULAS DE BLOQUEIO DE 2 VIAS VALVULAS DE BLOQUEIO DE 2 VIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1242,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9942,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3792945000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATODOGAS INDUSTRIA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.12.0007-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3354"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>42</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO (2º) REPOLHO BRANCO de 1ª qualidade, limpo, isento de lesões, sujidades, corpos estranhos, livre de enfermidades, isentos de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3089090708</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JESUALDA BOTACIN STOFEL E OUTROS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3355"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320193</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S35-14 LEAO 87500452-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5627,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3356"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>TNT ROLO DE 50 METROS  LARGURA 1,40M  100% POLIPROPILENO - GRAMATURA 60- COR MARROM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>210,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3357"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Defesa e Assistência Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600005.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000046</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000115</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA MANGA LONGA PROTEÇÃO UV GG -Camisa manga longa para proteção UV 50%;-Tecido: poliester;-Manga longa;-Com punhos;-Gola redonda;-Cor: amarela com detalhes vermelho conforme figura ao lado;-Estampa brasão costa GUARDA VIDAS;-Estampa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>430,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33468849000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CONFE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600005-2022.026E0600005.01.0002-000046-2022-000115-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3358"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE GAS (P45) 6 - GÁS GLP P45</DescricaoItem><UnidadeMedida>Cilindro </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>490,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7314343000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEVERINA APOLIANA F. DE MENEZES ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0015-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3359"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0269</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000405</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000879</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1980,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,228800</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>453,02</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.500E0500019.02.0269-000405-2022-000879-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3360"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1485</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>916,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,920000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8170,72</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8624742722</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELAIR DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3361"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.015L0200001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>62</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA PROCESSOS E SERVIÇOS DIGITAIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>48000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9278358000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROJETA TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2023.015L0200001.09.0002-62-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3362"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>348,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1395,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25267047000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500003-2022.076E0500003.01.0002-017-2022-277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3363"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>325</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1461,860000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2543,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31500069000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0003-012-2022-325-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3364"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>216</CodigoLote><CodigoItem>216</CodigoItem><DescricaoItem>TERRAPLANAGEM BONIFICACAO DER 42043 BONIFICAÇÃO DE 20,93% SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Porcentagem</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,930000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>187,212100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3918,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3365"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000494</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSP. LOCAL DE MATERIAL (5KM) - DER-ES - 1028 (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - XR - 5KM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0029-000015-2022-000494-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3366"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2164</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>76,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1921,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0010-032-2022-43-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3367"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>07</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>ESCOVASANITÁRIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8111558000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0003-07-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3368"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4 inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (8.6m) e caixa PVC 4x2 (1 und)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>119,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>956,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3369"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>354</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>900,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0069-12-2022-354-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3370"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.10.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>14</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41659151000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO HENRIQUE PIMENTA BORGES 12857426720
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.10.0024-1201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3371"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS EPORTÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0032-000002-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3372"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>39</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>812</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>21</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1943,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11658,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41629104000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>W DA CRUZ MARTINS - BARRA FUNERÁRIA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0016-39-2022-812-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3373"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>533</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,640000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>52,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-533-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3374"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>SALSA In Natura - Primeira qualidade Fresca, com folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades e livres de resíduos de fertilizantes, de colheita recente. Molhos com a</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>552,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>82195307749</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELCI SANCHES DA ROCHA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.18.0002-000002-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3375"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>COLECAO DE ARAMADOS Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm, recoberto com tubo de PVC flexível. Contendo 06 aramados de diferentes formas e tamanhos, sendo: Aramado Triangular, medindo aproximadamente 390x243x135mm. Ara</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.16.0001-000024-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3376"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>69</CodigoLote><CodigoItem>220</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO 100 LITROS COR PRETA; FABRICADO EM POLIETILENO; MICRAGEM MINIMA DE 0,5; ROLO PICOTADO COM NO MINIMO 15 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>425,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3612,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3377"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00570</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>66826</CodigoItem><DescricaoItem>Proteção Plástica para identidade funcional</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1080,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6967098000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCONETTO Atacado</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0005-2022NE00570-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3378"><UnidadeGestoraReferencia>003L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003L0200001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTE PRIMÁRIA SOLAR NA MODALIDADE ON GRIDE, COM INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) USINA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17590184000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSAL ICE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003L0200001-2022.003L0200001.09.0009-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3379"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315960</CodigoItem><DescricaoItem>GUIA DESLIZANTE P/ 2 FLYGT 6510701</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1199,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3380"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>848</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3916</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>37,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>37,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7451140000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0009-848-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3381"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>HAVAI II X PROP. VALDECI X DONA LAURA X EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1974,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21102,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11210123000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOACI UELISTOM MOREIRA DE CASTRO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3382"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>570,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,290000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5295,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18957203000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0021-000016-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3383"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>935</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5245</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>113,820000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2276,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.09.0005-935-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3384"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000367</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>100</CodigoLote><CodigoItem>146</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>32,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>98,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000367-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3385"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>41497</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1797</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>952</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0600001.02.0011-41497-2022-1797-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3386"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600005.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>72</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1934</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE CONCRETO PBCA 1, COM DIAMETRO 600MM X 1,00 MT (PONTA E BOLSA C/ 1 ARMAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>239,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2870,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600005-2022.069E0600005.02.0002-72-2022-1934-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3387"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>191</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1778</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>ESPAÇO SAGRADA FAMÍLIA: SAGRADA FAMÍLIA EM TAMANHO REAL, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE LEI DE PRIMEIRA QUALIDADE TIPO TECA OU GARAPA OU PARICA, (NÃO SERÁ ACEITO PEÇAS DE COMPENSADOS, LAMINADOS OU AGLOMERADOS). MODELO COLONIAL CONTENDO 01 (HUM) AMBIENTE INTERNO TOTALMENTE DECORADO. TELHADO COLONIAL COM DUAS ÁGUAS, FORRADO DE PALHA TIPO FOLHAS DE COQUEIROS OU SIMILAR. FORMATO TOTAL DO ESTÁBULO DA SAGRADA FAMÍLIA DE NO MÍNIMO 4,00 DE COMPRIMENTO, 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE E 3,80 METROS DE ALTURA NA PARTE MAIS ALTA DO TELHADO, E PISO EM MADEIRA DE LEI SUSPENSO 10CM DO CHÃO. TODO ESTÁBULO NECESSARIAMENTE ENVERNIZADO COM VERNIZ FOSCO.  DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA:  MONTANTES: DE TAUARI OU PARICA. TELHADO: MADEIRADO COM TERÇAS E CUMEEIRAS EM MADEIRA DE LEI MISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM MIRANDIBA OU ANGELIM OU AMARGOSO OU PEQUI OU PARAJÚ OU PARICA.  TELHAS: TIPO COLONIAL, NECESSARIAMENTE VERMELHAS E INSTALADAS EM UMA ÁGUA PARA MELHOR DESIGN DO TELHADO, FORRADO DE PALHA TIPO FOLHAS DE COQUEIROS OU</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80130,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80130,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13545003000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.02.0001-191-2022-1778-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3388"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002198</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643644</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,067000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>502,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3389"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007748</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO PEQUENO PORTE 6 X 6 M (SHOW Sistema de Iluminação para palco pequeno porte 6 x 6 m (show), com as seguintes especificações mínimas: 24 refletores para led rgbw 12 watts; moving sr200; 02 minibrute com 04 lâmpadas cada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7408129000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVENTS MACCHINALTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.16.0006-007748-2021-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3390"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190309507</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR BOMBA 3306-63-631 FLYGT 5741826</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30257,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3391"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600009.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>111</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Transmissão ao vivo para site e rede social, através de protocolo RTMP: 03(três) câmeras broadcasting; 03(três) tripés de câmeras; Cabos SDI; 01(uma) Mesa de corte com 06 (seis) entradas de vídeo SDI, preview saída digital e PGM; 01(uma)Mesa de áudio; 01 (um) Decodificador de vídeo IP com saídas de áudio HDMI, composto e analógico, todos os protocolos comuns, incluindo RTP / RTSP, RTMP, UDP, TCP, HTTP, HLS e MPEG-TS e reprodução de vídeo SD / HD em resoluções de até 1080p60. 01 (um) Encoder com Quatro canais para captura.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9445277000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R1 Projetos, Tecnologia e Entreterimento Ltda
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600009.01.0004-111-2022-250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3392"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319835</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R5IB-22 LEAO 87500182-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1872,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3393"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004732</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Peças e serviços mecânicos, eletrônicos e elétricos de todos os veículos grandes tais como: caminhões, ônibus, micro ônibus, carretas e veículos médios (3/4), micro-ônibus.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>315,784700</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>221,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69999,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39483895000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.16.0012-004732-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3394"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE00642</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>173,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>173,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.09.0016-NE00642-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3395"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>33,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>462,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3396"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>234,960000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>234,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3397"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa para realização de transporte escolar rede municipal Saindo da Vila Lemke, indo Alberto Stange e chegando a EMEIEF  Córrego da Tábua, retornando e entrando na grota do sossego, até a prop. Cecília Magre, retornando e entrando</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro/dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>433,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>86736,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9012986000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECCO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0011-000016-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3398"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000405</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642104</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>49,511000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1435,82</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3399"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500023</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500023.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>255104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>25,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40988068000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V D Martins Utilidades e Comercio</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500023-2022.500E0500023.09.0009-255104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3400"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000547</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,500000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1385,580000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>692,79</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0033-000020-2022-000547-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3401"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600009.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>Levantamento de cargas e redes elétricas (para edifícios educacionais)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1505,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3612,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5844663000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AVANTEC ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600009.16.0001-001-2021-103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3402"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>87</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO DE FORMA Pão de fôrma comum, acondicionado em embalagem plástica, com peso mínimo de 500g, contendo a descrição dascaracterísticas do produto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39266911000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLOS PERICLES AMORIM COSTA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0020-000021-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3403"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>137,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2473,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0015-000004-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3404"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>252699</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>225717</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; OPME</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>109997,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>219995,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7039651000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.01.0024-0018-2022-252699-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3405"><UnidadeGestoraReferencia>069L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069L0200001.10.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>78</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>890,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1780,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>21650715000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069L0200001-2022.069L0200001.10.0015-78-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3406"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>058</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT077/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,050000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42545989000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRÁFICA PLANET</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0031-058-2022-CT077/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3407"><UnidadeGestoraReferencia>025E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0600001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA COMUM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22920,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22920,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5340639000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0600001-2022.025E0600001.16.0001-000006-2021-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3408"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0265</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000403</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000167</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ACEBROFILINA 10 MG/ML MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ACEBROFILINA 10 MG/ML FORMA FARMACEUTICA: XAROPE UNIDADE: FRASCO 120ML + COPO MEDIDORMARCA: GENÉRICOFABRICANTE: CIMED INDUSTRIA S.ADETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,972600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2486,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12889035000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.500E0500019.02.0265-000403-2022-000167-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3409"><UnidadeGestoraReferencia>500E0400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0400001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38662</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>03</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>33,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31509782000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0400001-2022.500E0400001.09.0001-2022NE00152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3410"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>139</CodigoLote><CodigoItem>139</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO DE PAREDES CERÂMICA 10X10CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCA OU AREIA, COM REJUNTE ESPESSURA 5MM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTES . (REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON TEIXEIRA RAMOS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>89,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8103,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11257475000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L  L CONSTRUTORA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0020-000006-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3411"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.10.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24742</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>000</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>49999,270000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>49999,27</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27364462000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>sebrae</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.10.0050-059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3412"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>153</CodigoItem><DescricaoItem>CABINHO FLEXÍVEL 6 mm² - 750 v</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>216,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3272,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3413"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>069</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>142000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>142000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38428119000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500012-2022.077E0600022.01.0042-069-2022-1079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3414"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>89,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2336,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.09.0015-000172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3415"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Cadeira de diálogo fixa diretor. Conjunto da base deve ser desenvolvido para manter a integridade do produto suportando todos os níveis de resistência e durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas normas técnicas. Sua configuração d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>790,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2370,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39882029000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Cejom Comércio e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0013-000018-2021-000132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3416"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>512</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2932</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>705,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27250737000542</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600016-2022.077E0600022.09.0011-512-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3417"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8348000130</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639534</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>57,100000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>240,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>13704,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3418"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600018.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>REABASTECIMENTO/MANUTENCA O DE BOTIJA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJA COM 13 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Botijão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>135,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>405,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1721454000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600018-2022.500E0600018.09.0006-103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3419"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>RADIER EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM., FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>254,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>343,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3420"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>125</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>CURVA 90° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS, Ø200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PARAFUSOS, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO. CURVA 90° COM BOLSAS E JUNTA ELASTICA JGS, Ø200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PARAFUSOS, PORCAS E ANEL DE VEDAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1297,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1297,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0017-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3421"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0091</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA (M)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0091-000065-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3422"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SINAPI 923367.0 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO7.13 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>199,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13972,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37934662000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIA STEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0023-000003-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3423"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250779</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258906</CodigoItem><DescricaoItem>DISCO DE LIXA 6 POLEGADAS; GRAO 80; DIAMETRO DO FURO: 22MM; UNIDADEDE FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>117,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40614332000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAPHAEL P PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS EM METAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0003-250779-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3424"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE02331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>MONTESQUIEU, Charles Louis de. O espírito das leis. 4 ed. Martins Fontes, 2005</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>99,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>99,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0045-2022NE02331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3425"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600017.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES-CANTEIRO DE OBRAS-RETIRADA DE CAIXA PRÉ-MOLDADA COMPOSIÇÃO 3- RETIRADA DE CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA AR CONDICIONADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>466,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5035581000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600017-2022.042E0600017.01.0005-000004-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3426"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML- SOL. INJETÁVEL - AMPOLA2ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>67729178000220</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSELTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0027-000024-2022-000250-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3427"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>28</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>639</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>8</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>480,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>32,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>15696,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12947831000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0004-28-2022-639-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3428"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>170</CodigoItem><DescricaoItem>DEMOLICOES E RETIRADAS Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,660000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>299,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>197,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3429"><UnidadeGestoraReferencia>033E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0500001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>OXIGENIO MEDICINAL 10M³ (RECARGA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>195,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1661510000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIAO GASES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0500001-2022.033E0500001.16.0001-000036-2021-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3430"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>ITEM 12 - ACOMPANHAR DILIGÊNCIA FORA DO ES Acompanhar diligência junto ao Oficial de Justiça designado para cumprir o ato, com ou sem protocolo prévio de petições - FORA DO ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,999999</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30224509000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.01.0003-000004-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3431"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600017.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DER-ES 200401 Limpeza geral da obra</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>461,030000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6099,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5035581000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600017-2022.042E0600017.01.0005-000004-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3432"><UnidadeGestoraReferencia>006E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>FARINHA de mandioca, tipo 1 FARINHA de mandioca, tipo 1, fina, seca, branca ou amarela, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem: saco plástico transparente. Peso líquido de 1kg, devendo apre</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>876,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8358866704</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DANIELA DA SILVA FREITAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0700001-2022.006E0700001.18.0001-000001-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3433"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ADESIVA de auto fusão 19 mm x 10 m; filme protetor destaca-se automaticamente; anti-chama, espessura de 0,76mm; classe de temperatura de 90° C; utilizada em fios e cabos de 60 até 69.000 V.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>490,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23809291000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0025-000009-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3434"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT050/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6756,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6756,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5080045000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELTA AUTOMOTORES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0016-044-2022-CT050/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3435"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>70</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA COM SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>463,480000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29968,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0014-000006-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3436"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0004-073-2022-106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3437"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000276</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>74</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA PLASTICA A4 COM ABA E ELASTICO  COR TRANSPARENTE; FABRICADA EM POLIPROPILENO; TAMANHO MINIMO DE 310 X 220MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000276-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3438"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CANULA OROFARINGEA, MATERIAL POLIURETANO FLEXIVEL, TAMANHO Nº 3, TIPO GUEDEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>908,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35909317000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0017-000013-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3439"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL: USINA JUCU X EMEF SANTA ISABEL X CONEXÃO 20222902106 código da rota 20222902100, tipo de linha conexão, turno vespertino, quilomeragem 23,1 km diários,  veículo com capacidade até 08 passageiros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2633,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22489,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5507219000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0051-000036-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3440"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>196</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL MARCADOR PRETO Pincel marcador preto ponta de feltro, tinta a base de álcool, espessura da escrita 8mm recarregável para quadro branco.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>73,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0023-000021-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3441"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>62</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJ-IOPES-140903-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS-TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS] TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INLCUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>67,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1347,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0013-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3442"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>433</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,190000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,860000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>142,97</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3443"><UnidadeGestoraReferencia>048E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0500002.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE IMÓVEL ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9316133700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDINEIA FERNANDES DO NASCIMENTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0500002-2022.048E0500002.09.0009-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3444"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002198</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637163</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>15000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3445"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>117</CodigoLote><CodigoItem>117</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-151138-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ELETRODUTOS E CONEXÕES ELETRODUTO PEAD COR PRETA DIAMETRO 1.1/4 POLEGADAS MARCA DE REFERENCIA KANAFLEX OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>637,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3446"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000434</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105636145</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,022000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>32000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>704,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3447"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>113</CodigoItem><DescricaoItem>INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A a 25A, 30mA, 2 MODULOS DER-ES 01/2022151350</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>142,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>428,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0013-000003-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3448"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇÃO-CREAS-DER 130209Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>159,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>83,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13254,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29178633000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIL CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0027-000017-2022-000171-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3449"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6742</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>70,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>665,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3450"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.01.0067</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>DRENAGEM PLUVIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28786,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28786,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39710111000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOLUÇÕES ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.01.0067-000018-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3451"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000224</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>CÓRREGO JACUTINGA X  EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU - CONEXÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>84,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,760047</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2348,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17738785000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000224-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3452"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>118</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 84 Novo planalto percorrendo valão de são pedro, sítio guidoni, casa grande, bridi, sítio pimenta até escolas, 32,20 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6601,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>61323,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3453"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>INFRA ESTRUTURA CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,890000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>656,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6493,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3454"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100083</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500655-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2413,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3455"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0047</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01822022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5990000713</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643091</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>272,440000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>272,44</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4196645000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PR/CC/IMPRENSA NACIONAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0047-CT01822022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3456"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>168</CodigoItem><DescricaoItem>Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - (XP=15; XR=0km)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1414,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3457"><UnidadeGestoraReferencia>013E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3.4 PROJETO ARQUITETÔNICO (ANTEPROJETO EEXECUTIVO) - 3.000,00 m² - VALOR UNIT R$ 11,02 VALOR TOTAL R$ 33.060,003.5  LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO - 3.000,00 VALOR UNIT R$ 2,22  VALOR TOTAL R$ 6.660,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>146610,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>146610,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0700001-2022.013E0700001.16.0002-000011-2021-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3458"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>Sonda uretral n° 6 - Sonda Uretral descartável nr.06, siliconizada, confeccionada em polivinil atóxica, transparente, com 02 orifícios central e lateral, esterilizada a raio gama cobalto 60, embalada individualmente em filme de polietileno, constando</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0009-000073-2021-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3459"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>CURVA LONGA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SERIE NORMAL 40MM COM ANEIS CURVA LONGA 90° PVC ESGOTO PRIMÁRIO SERIE NORMAL 40MM COM ANEIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24419445000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TALENTO D ÁGUA REPRES. PROJETOS ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000074-2021-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3460"><UnidadeGestoraReferencia>077L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>32</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BATERIA COM ALTA PERFORMANCE DE AUTONOMIA DA CATEGORIA, COMPATÍVEIS COM O CARREGADOR DE BATERIA DO FABRICANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39154264000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077L0200001-2022.077L0200001.01.0002-001-2022-32-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3461"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002313</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE LOCACAO SISTEMAS DE ILUMINACAO GRANDE PORTE;24 sgm spot 400;- 24 bean 7r;- 02 grid completo de q30/p30 contendo 04 linhas de 12m, 48m de 30, 08 eslive,08 sapatas e 08 talhas;- 04 máquinas de fumaça;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6702,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20106,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7714432000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ART SONORIZACAO,TRANSPORTE E CONSTRUCAO CIVIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.16.0007-002313-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3462"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7100100170</CodigoItem><DescricaoItem>CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,720000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>188,61</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3463"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>159</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>205</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Trena de 10 metros por 25mm, com ponta magnética, com fita de aço</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>275,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0062-159-2022-205-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3464"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>225</CodigoItem><DescricaoItem>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>877,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3465"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 40 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0004-073-2022-106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3466"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>95675/SINAPI - HIDRÔMETRO HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>180,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0013-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3467"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>47877</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,110000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>123,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.01.0022-27-2022-054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3468"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0500001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>VENTILADOR DE TETO Ventilador de Teto ¬ -  Ventilador de parede de 60cm diâmetro no mínimo, bivolt. Grade aço na cor preta. Três pás.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>259,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>259,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31792534000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.012E0500001.01.0008-000010-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3469"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de piso revestido com cerâmica</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,750000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>46,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3470"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>373</CodigoItem><DescricaoItem>MESA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURA EM MDF PADRÃO MADEIRADO ITAPUÃ DURATEX E TAMPO EM COMPENSADO COM APLICAÇÃO DE FÓRMICA MARFIM CLARO L141, COM  CHAPA DE AÇO 2MM E CALHA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BEGE REF. RAL 1013. DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5865,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11730,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3471"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>252</CodigoItem><DescricaoItem>Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>115,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>115,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3472"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>LÂMPADA BOLA LED BULBO 15W BIV 6500K</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2172,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>715390000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0027-000009-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3473"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>MANGA fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios apresentando tamanho, cor e com formação uniforme. Fruta bem desenvolvida e madura. A casca pode apresentar pequenas manchas, desde que não afete a qualidade do produto. Só será solicitada no período</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>856,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>75223708768</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3474"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>50</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1744</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1417,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1417,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32874667000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0020-50-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3475"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12345</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23150,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>46300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3476"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.076E0500001.02.0121</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>399</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO MANOMETROS E FLUXOMETROS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HS DE SEGUNDA A DOMINGO DOS OBJETOS DESCRITOS NESTE LOTE 2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22290296000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BERNABE GASES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2021.076E0500001.02.0121-16-2022-399-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3477"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600009.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>37,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>92,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3427,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600009.02.0002-026-2022-142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3478"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000536</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA LA DE ACO EMBALAGEM COM NO MINIMO 60G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>398,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000536-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3479"><UnidadeGestoraReferencia>077E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0300001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>22</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO 3  Orla da Praia de Camburi - Prestação dos serviços de Operacionalização/Produção/execução de Show Pirotécnico.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>72000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5283691000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIROEX EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0300001-2022.077E0300001.01.0004-10-2022-22-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3480"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>157</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01382022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8468000033</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642729</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,069000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27416,660000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1891,75</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9047857000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FABIANO PESSAIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0006-157-2021-CT01382022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3481"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.10.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3177</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>43791232000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BEDENEGO DOS PASSOS BORGES 17710181783
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.10.0063-173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3482"><UnidadeGestoraReferencia>067E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0100001.09.0155</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>7170100190 - ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB-644 DN 150</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8789,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26991925000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GSF TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0100001-2022.067E0100001.09.0155-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3483"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>TOMADA PADRAO BR LINHA BRANCA- 2 POLOS + T 10A TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2455,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27174058000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAFRA CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0040-000015-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3484"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>243</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Passagem aérea de ida e volta para Joelma Pompermayer Meriguete Aarao, ida dia 27/06/22 Vitória x Brasília (entre 9:00h e 21:00h), volta de 01/07/22 (entre 19:00h e 23:59h) Brasília x Vitória.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1505,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1505,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39641360000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0040-243-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3485"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>143</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3486"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>129,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>151,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19564,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3487"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1028</CodigoLote><CodigoItem>1028</CodigoItem><DescricaoItem>BANDEJA RETANGULAR EM INOX COM ALÇAS, COM ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO ESPELHADO, MEDINDO 40X28 CM OU 42X30 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>92,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>368,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0010-0000000000000009-2022-0000000000000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3488"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600017.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOMADA PADRÃO BRASILEIRA 3 POLOS TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, LINHA BRANCA,NBR14136 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>846,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5035581000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600017-2022.042E0600017.01.0005-000004-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3489"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BARRACAS BARRACAS - 3MX3MLOCAÇÃO DE BARRACA - LATERAL EM LONA 3X3 METROS COM BALCÃO: ARMAÇÃO - TUBO INDUSTRIAL QUE GARANTE UMA ESTRUTURA FIRME E RESISTENTE. LATERAIS COM REFORÇO. LONA - 0,38 MM DE ESPESSURA PRODUZIDA EM PVC COM TRAMA DE POLIÉSTER.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAISESTRUTURAS LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.02.0002-000041-2022-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3490"><UnidadeGestoraReferencia>005E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>88</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>PONTA DIAMANTADA diamantada esférica FG 1014HL. Autoclavável em Blister esterilizada.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>265,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>65122590000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUARTE DENTAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0500001-2022.005E0500001.01.0005-000013-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3491"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOS PARA A RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>173178,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>173178,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.01.0017-000012-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3492"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 Luva cirúrgica estéril nº 8,5 100% testado eletronicamente, levemente talcada (padrão FDA Americano), hipoalergênica, esterilizada por raio gama, bainha reforçada, embalagem em papel grau cirúrgico, embalada em wallet (po</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>270,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34473557000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.02.0004-000024-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3493"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000273</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>52</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML SISTEMA ABERTO (SORO) Forma de entrega: Caixa com 24 frascos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco-ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11232,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0017-000077-2022-000273-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3494"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>428</CodigoItem><DescricaoItem>GARRAFA TERMICA 01 LITRO PARA CAFE Garrafa térmica com pressão, material: corpo plástico, ampola de vidro, resistente, utilizado para conservação da temperatura de bebidas, capacidade: 1 litro, características adicionais: pressão, ampola inquebrável,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33071103000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0035-000039-2022-000095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3495"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1394078,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1394078,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2994969000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>URBANORTE URBANIZACAO E SAN. DO NORTE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.01.0028-000006-2022-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3496"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>243</CodigoItem><DescricaoItem>CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª SEM OSSO, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA, COM NO MAXIMO 10G DE GORDURA POR 100G DO PRODUTO, INSPECIONADO PELO SIF. ACONDICIONADA EM EMBAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6437,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12947831000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO SERVICE ALIMENTAÇAO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3497"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Desenvolvimento Econômico</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>781</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO INTEGRAL, ADOÇADO, SABOR UVA, 01 LITRO, EMBALAGEM LONGA VIDA C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS NORMA VIGENTES ANVISA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>147,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10533725000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SANTOS GARCIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600005-2022.009E0600002.02.0006-050-2022-781-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3498"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100027.09.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3452</CodigoItem><DescricaoItem>TAXA ART CREA - EXTINTOR DE INCÊNDIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>124,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>249,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>47120465000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDRE CAMPOS TEIXEIRA 00201157179</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100027-2022.500E0100027.09.0010-2022NE00220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3499"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0046</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>KIT PRAIA Contendo 01 balde, 04 formas, 01 rastelo e 01 pá. Tamanho aprox. Alt: 15 cm e diâmetro: 17 cm. Material: polietileno</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>195,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43853693000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0046-000042-2022-000124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3500"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHOS HIDROSSANITARIOS 7.1 LOUÇAS E BANCADASDER-ES1701297.1.3Bacia sifonada de louça branca com caixaacoplada, inclusive acessórios</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>545,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3275,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3501"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000210</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO NOÇÕES DE ELÉTRICA BÁSICA:Conteúdo Programático:Tipos de infraestrutura para instalações elétricas prediais, Circuito alimentador, e de distribuição, Emenda de condutores, Sistema de iluminação, Instrumentos de medição, Instalação de Quadro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3810810000797</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.09.0014-000210-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3502"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>MINI PIZZA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.10.0012-213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3503"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000058</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000459</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 01 NOVA LIMA, SÃO GERALDO, RIO PRETO, CÓRREGO DO CIPÓ, GALPÃO SAYONARA, FAZ. CRICARÉ, SANTA MARIA, FAZENDA BOLSANELO, GALPÃO DA FAZ. BOLSANELO, ITAUNINHAS, SÃO D. DE ITAUNINHAS, FAZ. CRICARE, ENT. DO ASSENTAMENTO GUANABA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32320,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>218160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8096366000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BV TRANSPORTES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0019-000058-2022-000459-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3504"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>053</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>253</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>70</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3570,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21420,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7355957000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600014-2022.077E0600022.02.0018-053-2022-253-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3505"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>51</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>OUTRAS INSTALAÇÕES Extintor de incendio portatil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4KG), inclusive suporte para fixação, exclusive placa sinalizadora em pvc fotoluminescente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>303,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2126,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36605309000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0012-000011-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3506"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES 60708 - ARQUIBANCADA - MPINTURA COM TINTA ACRILICA Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três  2demãos (Item 04.07) - arquibancada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>101,590000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2538,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0020-000009-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3507"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1161</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Disco de corte BNA-12 de 4.5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>172,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9561642000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0500001.02.0044-031-2022-1161-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3508"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>108</CodigoItem><DescricaoItem>Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3783,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3509"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.09.0043</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE01130</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>curso</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23880650000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.09.0043-NE01130-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3510"><UnidadeGestoraReferencia>069L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069L0200001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>56</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Guia Porta MB Meio Sprinter INF</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26919164000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAVANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069L0200001-2022.069L0200001.09.0011-56-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3511"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE SOBREPOR - SINAPI - 101878 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>753,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>753,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43278155000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RETROVIX CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0001-000011-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3512"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.050E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000056</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000144-S</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LAMPADA FLUORESCENTE 20 W - 60 CM - 127 V - TUBULAR - BRANCA/LUZ DO DIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1030,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37227550000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500002-2023.050E0700001.02.0004-000056-2022-000144-S-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3513"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TENDA GAZEBO SANFONADA. DIMENSÕES: 3,00 X 3,00 M. ESTRUTURA: ALUMÍNIO COM REFORÇOS EM AÇO GALVANIZADO, SOLDADO COM SISTEMA MIG, E PARAFUSOS COM PORCAS TRAVANTES.COBERTURA: LONA DE PVC DUPLA FACE, TOTALMENTE VULCANIZADA COM SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊNCIA, SEM COSTURAS COM LINHAS, TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA ANTI DESBOTAMENTO E RESSECAMENTO, ANTI-FUNGOS E ANTI-MOFOS PARA MAIOR EXPOSIÇÃO A CHUVA E UMIDADE, MATERIAL FLEXÍVEL E ALTAMENTE DOBRÁVEL, E CONTÉM BLACK-OUT. COR: AZUL. ACOMPANHA SACO PARA TRANSPORTE E MATERIAL PARA FIXAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.01.0006-17-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3514"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 060108 6 - esquadrias de madeira6.1. - marcos e alizares6.1.2. - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>369,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6278,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL PARTICIPACAOES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500002-2022.040E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3515"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000091</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11179788000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KILAO DA ROCA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.16.0003-000091-2021-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3516"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>154</CodigoItem><DescricaoItem>PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA  ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CMIOPESS130230</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,030000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>121,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8533,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3517"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do Show da VELHA GUARDA DO SAMBA CHEGOU O QUE FALTAVA,  exclusivo da empresa ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714,  inscrita sob o CNPJ n.º 30.458.027/0001-93.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0040-1043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3518"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>043</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>44</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1420</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>61700,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>61700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7829326000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECSYTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0018-043-2022-44-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3519"><UnidadeGestoraReferencia>007E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE MAQUINA PESADA ATRAVÉS DE MÁQUINA TIPO MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS Minicarregadeira sobre rodas com as seguintes características: potência mínima de 60 HP, motor a diesel, cabine com proteção ROPS/FOPS, caçamba frontal com capacidade míni</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>86,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>199318,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1226482000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAQUE CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0700001-2022.007E0700001.02.0003-000007-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3520"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>42</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>160,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2856,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3521"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento para reaproveitamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3522"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1017</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0037-1017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3523"><UnidadeGestoraReferencia>001E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>PRESSOSTATO DANFOSS - PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE HOSPITALAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1219,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1219,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1617634000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0500001-2022.001E0500001.01.0004-000028-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3524"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000110</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7680,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7680,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18226038000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. L. N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500001-2022.045E0700001.01.0037-000016-2022-000110-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3525"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.09.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000126</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ARROZ TIPO 1 Arroz tipo 1. Agulhinha, Polido, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 5 Kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, i</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>167280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J B COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.09.0036-000126-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3526"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600012.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>SPC ÓBITO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>280415000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600012-2022.017E0600012.10.0002-180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3527"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ÓLEO DE SOJA REFINADO - TIPO 1, LÍQUIDO VISCOSO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS; EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL COM 900 ML. CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES APÓS A ENTREGA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1650,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17638,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500003-2022.065E0500003.02.0001-000017-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3528"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>103</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>FITA CREPE ADESIVA 19MM X 50MT (PACOTE COM 06 ROLOS) Fita crepe adesiva, composta por papel crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resina sintética, medindo 19 mm de largura e 50m de comprimento. Pacote com 06 rolos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0023-000021-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3529"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>BETERRABA Beterraba:  De primeira qualidade, não perfuradas, sem parasitas aderidos. Bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos, firmes, sem corpos estranhos ou terra aderido à superfície.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>701,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3530"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.14.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00692022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8238000008</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644074</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8754,640000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8754,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>85378542715</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSEANNE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.14.0001-CT00692022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3531"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1225</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1147</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI

</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0022-017-2022-1225-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3532"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Escola de Serviço Público do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100004.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>01383,01384,0138</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259351</CodigoItem><DescricaoItem>MESA DE SOM 4 CANAIS XLR/P10,LOW CUT NOS 4 PRIMEIROSCANAIS, EQUALIZADOR DE 3BANDAS NOS PRIMEIROSCANAIS, 4 CANAIS STEREO (P10);1 ENTRADA STEREO RCA, SAIDAL/R (P10), SAIDA CONTROL ROOM(P10); 1 SAIDA AUXILIAR, 1 SAIDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rack</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1850,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1850,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46132928000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100004-2022.500E0100004.09.0019-01383,01384,0138-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3533"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00619</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72143</CodigoItem><DescricaoItem>TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GAMA GT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Teste</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1440,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>904728001209</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.02.0001-003-2022-00619-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3534"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO ARQUITETÔNICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2585,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26315,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.16.0002-000001-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3535"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>848</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3916</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>19,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7451140000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0009-848-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3536"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0143</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1772</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do Show do Grupo SEM MEDIDA por meio de seu representante legal, a empresa ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714 (MATRIZ E FILIAIS), inscrita sob o CNPJ n.º 30.458.027/0001-93</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600007-2022.077E0600022.10.0143-1772-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3537"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600004.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>27</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA.DEVE PERMITIR O USO EM CABO DO TIPO U/UTP COM 4 PARES DE NO MÍNIMO CAT6;DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;DEVE SER NA COR BRANCA;DEVE PERMITIR O USO NAS CAIXAS DE SOBREPOR E PATCH PANELS DESCARREGADOS;DEVE SER COMPOSTO COM VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600004-2022.009E0600004.16.0001-27-2021-057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3538"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000118</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>BATEDEIRA DE CEREAIS (82) BATEDEIRA DE CEREAIS: NOVA; SOBRE RODAS E COM PNEUS; PARA BENEFICIAMENTO DE DIFERENTES ESPÉCIES VEGETAIS PRODUTORAS DE GRÃOS; PRODUÇÃO MÍNIMA DE SACA DE 60 KG/HORA: FEIJÃO-20; MILHO 42; ARROZ-15; ACOPLÁVEL E COMPATÍVEL COM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39273986000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VENAGRO SGP LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0021-000019-2022-000118-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3539"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>93</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>86,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1548,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2212112000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0016-002-2022-93-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3540"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600030</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1585</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>860,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600030-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-1585-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3541"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>199</CodigoItem><DescricaoItem>RÉGUA DE TOMADAS (8 TOMADAS) DE 19</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>108,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>434,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3542"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura 8 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3543"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600018.10.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>540,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>540,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4859395921</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIELA FELISBINO DA SILVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600018-2022.500E0600018.10.0026-009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3544"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>849</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE CARPETE MEDINDO 2M DE LARGURA CONFOREME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-849-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3545"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000415</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640731</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>417,939000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>26330,16</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3546"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>194</CodigoLote><CodigoItem>194</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL A4 210MMX297MM 75g/m² COLORIDO COR VERDE PCT COM 100 FOLHAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3547"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel mensal container sanitário Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontam</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>973,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5838,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0004-000005-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3548"><UnidadeGestoraReferencia>054L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054L0200001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO 1 Espaço para evento, locação de espaço no municipio de Pedro Canário, adequado, com toda infraestrutura para cerimônia de entrega de títulos com capacidade para 400 pessoas, contendo no minimo: 420 cadeiras brancas sem braço de polipropileno</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3345,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3345,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16537444000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VILSON MARIANO SALOMÃO 01541863763</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054L0200001-2022.054L0200001.09.0012-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3549"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.10.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>12714953000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERGIO MASCARELO 09149217704</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.10.0025-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3550"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PEDRA MARROADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>135,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>101250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31492929000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COLOMBI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.09.0025-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3551"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000267</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>CHUCHU CHUCHU. VARIEDADE: LISO. TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLORAÇÃO VERDE CLARO A ESCURO, TENRO, SEM MANCHAS E PARTES APODRECIDAS, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES; APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>960,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0020-000041-2022-000267-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3552"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>015</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00093</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>03</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>45,860000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>457,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20958,02</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8990948000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.16.0004-015-2021-00093-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3553"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>25</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,609411</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4,99</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0024-25-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3554"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315932</CodigoItem><DescricaoItem>EIXO E ROTOR FLYGT 6476201</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11261,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3555"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0088</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1130702722</CodigoItem><DescricaoItem>CABO DE ANTENA - PIGTAIL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>165,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44276157000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLEICY MARTINS NASCIMENTO 09153379756</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0088-4000025088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3556"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1115</CodigoLote><CodigoItem>1115</CodigoItem><DescricaoItem>IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO (PÓ), COM FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTOS, EM FRASCO DE 10 GRAMAS, NA TONALIDADE U, COM UM MEDIDOR DE PÓ PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 2 ANOS NA DATA DE ENTREGA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1217,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17975,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71505564000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0008-0000000000000010-2022-0000000000000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3557"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>MOTOSSERRA MOTOSSERRA - Com as seguintes especificações mínimas: motosserra à gasolina, motor 2 tempos monocilíndrico, potência de 1.3/1.8 (kW/CV), rotação 13.000RPM, cilindrada 30.1(cm³), sabre de 30cm de corte, capacidade do tanque de combustível d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>950,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39273986000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VENAGRO SGP LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0013-000014-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3558"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000246</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem>95778 - SINAPI - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4),  APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>281,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43542589000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RR2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0054-000020-2022-000246-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3559"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>CENOURA CENOURA de 1ª qualidade - casca lisa, tamanho médio a grande, isenta de brotos, fungos, lesões, substâncias terrosas, isentos de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>700,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9482445775</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCIANA FERREIRA SANTOS FARDIN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3560"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8202415000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AHGORA SISTEMAS S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0003-000009-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3561"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENCAO FIO DE COBRE CLASSE 1 Fio de cobre, solido, classe 1, isolação em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2.. COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>700,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1078,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44747081000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OGT CONSTRUÇAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0008-000023-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3562"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>290,190000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>580,38</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3563"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000581</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>211</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE SEGURANCA ISOLANTE EM BORRACHA  CLASSE 00, PARA TENSAO, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE OFERECER PROTEÇAO PESSOAL CONTRA CHOQUES ELETRICOS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇAO (C.A) VALIDO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>327,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1308,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35229486000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000581-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3564"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PMJ - DER -41359 - TELA DE PROTEÇÃO DE PVC Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1287,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44080139000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0009-000006-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3565"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>30210 - ATERRO COMPACTADO II Utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>330,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23849950000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIZ ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0039-000011-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3566"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000297</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>CORRETIVO LIQUIDO ATOXICO A BASE DE AGUA  EMBALAGEM COM NO MINIMO 18ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>82,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000297-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3567"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPADOR Multiuso - aspecto: liquido fragrância: variadas, acondicionamento: frasco plástico 500 ml, unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades. Veja ypê, equivalente ou superior.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5022,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0020-000010-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3568"><UnidadeGestoraReferencia>065E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0500003.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>MACARRÃO TIPO PARAFUSO TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN; COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. ISENTO FRAGMENTOS ESTRANHOS, LIVRE DE UMIDADE; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL DE 500G. LEGISLAÇÃO: CONFORME RESOLUÇÃO RDC N 263, DE 22/09</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>345,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31767882000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ERNESTO SCHIMIDT E CIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0500003-2022.065E0500003.09.0037-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3569"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Ebalmaq Comercio e Informática Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0022-000114-2021-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3570"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) UNIDADE/PONTO CÓD DER-ES 140704</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>361,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2894,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3571"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>61</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO CAMINHÃO CARROCERIA 815/37 PBT=8,3T (TOCO 4,0T) COM OPERADOR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5850,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18634349000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.02.0002-61-2022-1082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3572"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem>ESTANTE PRATELEIRA DE AÇO Estante Prateleira de aço multi-uso, no mínimo 5 prateleiras - cinza  dimensões mínimas ALP/cm 160x80x25, com regulagem de altura das prateleiras e mais parafusos para montagem</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>269,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1618,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26204948000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3573"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>227</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>UMIDECEDOR DE DEDOS 12GR Pasta para molhar dedo, para manuseio em papel ou dinheiro, creme antibacteriano, fórmula anti-sépita e antialérgica - não mancha. Embalagem mínima 12 gramas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0023-000021-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3574"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>63</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>450,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>450,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>45230705000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M R PAIVA ENGENHARIA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.09.0001-63-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3575"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>211</CodigoItem><DescricaoItem>Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>605,790000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1054,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3576"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>Toalha de mesa, com no mínimo 60% de algodão, branca, medida mínima 1,40 x 1,40m.  Toalha de mesa, com no mínimo 60% de algodão, branca, medida mínima 1,40 x 1,40m.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3768188000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEIDE GARCIA SUDRE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3577"><UnidadeGestoraReferencia>063E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000195</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PANO PARA PRATOS 100% (CEM POR CENTO) EM ALGODÃO, MEDIDA MÍNIMA 40 X 65 CM, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ACABAMENTO EM BAINHA NAS LATERAIS, LAVADO E ALVEJADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (UNITÁRIA) PLÁSTICA TRANSPARENTE LACRADO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0500001-2022.501C2600003.02.0015-000032-2022-000195-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3578"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>89,999999</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>180,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30224509000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.01.0003-000004-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3579"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>79</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS ABAIXO RELACIONADOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2260,999993</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2261,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.01.0027-000010-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3580"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0071</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>290,470000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1161,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0071-416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3581"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312411</CodigoItem><DescricaoItem>CP SUCCAO 3R3 PB LEAO 8752252101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>160,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3582"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1934</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>100,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2694064000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.I - EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0064-1934-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3583"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1523</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>499,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1077,84</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1976611733</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIVINO ARPINI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3584"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBORA ABÓBORA madura, cor característica, uniforme e com brilho, bem desenvolvida, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos aderentes a superfície externa.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>87358123700</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANSCICO CARLOS DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3585"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>40553 - DER-ES 03.01 Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11687,620000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,860000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21738,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36980269000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UTOPIA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0022-000004-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3586"><UnidadeGestoraReferencia>009L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009L0200001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>03</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>233</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5770766000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009L0200001-2022.009L0200001.01.0001-06-2022-03-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3587"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,210000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>83,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1445,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10664099000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURA COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.01.0010-000004-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3588"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000407</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA 90 GR COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, TIPO PASTOSA, SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM COM 90G.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>94,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM DE MAT. DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0013-000042-2022-000407-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3589"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>DR-ES - 160708 - REFORMA DE BANHEIROS - PINTURA Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos (Item 05.05)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>74,170000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1853,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0020-000009-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3590"><UnidadeGestoraReferencia>046E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0500002.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>PAINEL LV4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2360051000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TEC BRASIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0500002-2022.046E0500002.02.0006-000033-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3591"><UnidadeGestoraReferencia>010L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>5</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>206</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15484,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19207352000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010L0200001-2022.010L0200001.01.0002-002-2022-5-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3592"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0349</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000488</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000236</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BROMOPRIDA 10MG BROMOPRIDA 10 MG, COMPRIMIDO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,176500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3530,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>73856593000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.500E0500019.02.0349-000488-2022-000236-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3593"><UnidadeGestoraReferencia>027L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES 02.05 DER-ES 010240 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46722139000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUFAZ EMPRESARIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027L0200001-2022.027L0200001.01.0002-000002-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3594"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-151137-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ELETRODUTOS E CONEXÕES ELETRODUTO PEAD COR PRETA DIAMETRO 1.1/2 POLEGADAS MARCA DE REFERENCIA KANAFLEX OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>226,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0010-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3595"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7236,300000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>62232,18</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3596"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>191</CodigoLote><CodigoItem>191</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO E CABEAMENTO - Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. Af_11/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1294,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2588,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3597"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e0500019.02.0154</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>172</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>411</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ATENOLOL 50MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,075000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>73856593000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.500e0500019.02.0154-172-2022-411-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3598"><UnidadeGestoraReferencia>500E0400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0400001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>148958</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>05</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,640000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>65,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>106,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>31509782000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0400001-2022.500E0400001.09.0001-2022NE00152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3599"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE043</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CF013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Mamão formosa B, 10-16 (frutos), de 0,75 até1,35 KG. CATMAT:</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>624,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6801,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39298518000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RABELO &amp; CIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.01.0009-PE043-2022-CF013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3600"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01482022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1520101000</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644304</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2700,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>39150,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10788775000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0054-052-2022-CT01482022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3601"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Cateter Intravenoso  n° 22 - Cateter intravenoso radiopaco estéril; em poliuretano, resistente, flexível a torção, transparente; siliconizado; sendo a agulha com bisel trifacetado; com câmara de refluxo sanguíneo, com tampa, c/filtro; tamanho 22g, co</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>89,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>445,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.16.0009-000073-2021-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3602"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO ELETRICO CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA Edificações com médio e alto índice de complexibilidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54075,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000194-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3603"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>149172</CodigoItem><DescricaoItem>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO, VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE CONILON OU CAFE 100% ARABICA; CLASSIFICACAO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24272,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31718372000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THAI CAFE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0010-020-2022-028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3604"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>39</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço instalação e configuração de servidores para ambiente de Datacenter.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33263875000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDINEY ALVES - TRUSTIT CONFIANCA E TECNOLOGIA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0012-033-2022-39-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3605"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600004.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>126</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1656</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10067</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2226,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>41737,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600004-2022.069E0600004.02.0006-126-2022-1656-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3606"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0087</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000290</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>ELEMENTO FILTRANTE PARA REVISÃO DE 40.000 KM DO VW/14.190CRM COMPACTADOR DE LIXO PLACA  RBH0H3207W115436C</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7930676000204</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0087-000290-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3607"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>LIMÃO in natura, frutos de tamanho médio e uniforme, produtos são, limpo e de boa qualidade, sem defeito, bem desenvolvido e maduro. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>201,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9966338713</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO VINICIOS RIMES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3608"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2023</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA TIPO YALE Fornecimento e instalação de cilindro de fechadura tipo Yale (Imab, LaFonte ou similar)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>205,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1025,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0018-000038-2022-000002-2023</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3609"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000189</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>ESPELHO espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixadacom parafuso e bucha conforme detalhe em projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,560000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>829,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8756,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38409211000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA EMPREENDIMENTOS CORPORATIVOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0014-000002-2022-000189-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3610"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>8758</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1190,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3611"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>345</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 10,0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3612"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1 E 3/4   IOPES - 200513 H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3613"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>Rufo Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1062,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23305610000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WH Construtora LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0028-000008-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3614"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0138</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMADE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA SENDO:3000 DSPM; 17000 HDS; 5000 HEAC; 60000 HINSG; 4000 HJSN;40000 HRAS; 6000 HSJC; 8000 UIJM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>143000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,495800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>785899,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12418191000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0009-0031-2022-0138-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3615"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0103</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>10.240.219 - MANOMETRO BOURDON 0~4KGF/CM2 Ø100MM NPT 10.240.219 - MANOMETRO BOURDON 0~4KGF/CM2 Ø100MM NPT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>355,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>710,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17489316000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SALVICOM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INSTRUMENTACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0103-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3616"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>432</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço de Procedimento de ovário-histerectomia (castração de fêmea) espécie: felina</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11483796000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600016-2022.077E0600022.16.0005-061-2022-432-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3617"><UnidadeGestoraReferencia>500L1100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500L1100001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>650,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>155,720362</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>101218,24</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Karisten comércio e serviços mecânicos e elétricos ltda epp</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500L1100001-2022.500L1100001.01.0005-000011-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3618"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600013.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>921</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>130,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1807,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44556654000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUNHA ESPORTE COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600013-2022.069E0600013.09.0003-921-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3619"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>59,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21240,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3620"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SEGURO DE VEICULO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90180605000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GENTE SEGURADORA SA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.02.0004-14-2022-162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3621"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1083</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS COMPLEMENTARES  EXTERNOS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro. DER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>351,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3622"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100298</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500755-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3141,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3623"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ARQUIVO EM ACO reforçado com 4 gavetas -para pasta suspensa; dimensões aproximadas (AxLxP) 1,33m x 0,46m x 0,70m; material em chapa de aço nº 22 com espessura de 0,75 mm; gavetas deslizantes através de trilho telescópico, com trava que evita a queda</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8666922000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F.C.A MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA ME-MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0051-000030-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3624"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL ATÔMICO VERMELHO: apresentação: caneta; cor da tinta: VERMELHO; permanente; material plástico; formato: cilíndrico; tamanho da ponta: chanfrada: 4mm; podereabastecer; validade: mínimo 1 ano a partir da data de entrega; unidade de fornecimento: caixa com 12 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>227,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0036-030/2022-2022-00176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3625"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>131</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE COLA DE PNEUS TRAZEIROFORD KA HATCH 2018/19AGRICULTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3626"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE REMANEJO E FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA, DE EUCATEX INSTALADA, MEDINDO:01 = 6360 X 2430 C/ 01 PORTA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2810,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2810,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31811458000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DECOLOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.09.0033-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3627"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>131</CodigoItem><DescricaoItem>Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2263,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9053,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15451820000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BASTOS EDIFICACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0020-13-2022-349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3628"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>LÁPIS DE COR SEXTAVADO ATÓXICO CAIXA COM 12 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3629"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>070</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>217</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>4</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>650,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>650,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1727683000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PHD CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇOES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.02.0007-070-2022-217-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3630"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000145</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA LIMA peso unitário entre 150 e 170g, própria para o consumo, deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínas, sãs, fresca; ter atingido o máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprio da espécie da variedade; apresentar grau de maturação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,563000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7219,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11475460000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE FUNDÃO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.18.0002-000002-2022-000145-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3631"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL 100% Virgem Personalizado em Impressão UV Digital, com recorte a laser de acordo com evento em várias formas, Espessura de 15 mm Tamanho aproximado de 30 cm de Altura x 20 cm de largura com base em acrílico maciço sextavado em cores com tamanho aproximado de 25 cm de largura por 10 cm de altura 10 cm de profundidade, nas bases Haverá inserção de adesivo resinado proporcional ao tamanho da mesma. OS troféus poderão ser modelos diferentes de acordo com evento a ser realizado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>97,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3632"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107136</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR; LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR; CONEXÃO - CORREGO DO SESSENTA X PONTO DE SÃO JOÃO X JABUTICABEIRA X PALHADA X CONQUISTA X MILAGROSA X</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1170,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20358,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13497418000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0040-000060-2022-107136-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3633"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000037</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000232</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao>1</TipoAlteracao><NumeroTermoContratualAlteracao>1</NumeroTermoContratualAlteracao><AnoTermoContratualAlteracao>2022</AnoTermoContratualAlteracao><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual>2022-11-25T00:00:00</InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual><QuantidadeItemAlterado>25068,995000</QuantidadeItemAlterado><ValorUnitarioItemAlterado>7,590900</ValorUnitarioItemAlterado><ValorTotalItemAlterado>190296,23</ValorTotalItemAlterado><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0015-000037-2021-000232-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3634"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ABACAXI Graúdo, de 1ª qualidade, tamanho médio, com grau de maturação adequado, fresca, com aspecto, cor e cheiro de sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido e maduro, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e co</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,575000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2787,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13597960000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.18.0002-000002-2022-000146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3635"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>36</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>603</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>19586</CodigoItem><DescricaoItem>DISJUNTOR PADRÃO DIM BIPOLAR DE 32 A.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>233,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24971121000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0027-36-2022-603-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3636"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000421</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638573</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>33,033000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>46,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1519,52</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3637"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600024.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6822</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>22,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>645,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14190,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26019598000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LILIAN DEISE STORCK
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600024.10.0001-223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3638"><UnidadeGestoraReferencia>036E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0100001.09.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO NA MOTOBOMBA T412 TRIFÁSICA 5 CV. LOCALIZADA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA SEDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>705,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1410,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22702515000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELZA COAN OFICINA ELETRICA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0100001-2022.036E0100001.09.0035-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3639"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000349</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>REVISÃO PERIODICO PARA REVISÃO DE 30.000 KM  DO VEICULO CHEVROLET ONIS  PLACA SFP1l42.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0024-000349-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3640"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.12.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>010/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>165661</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço postal explorado sob o regime de monopólio.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47158,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47158,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34028316001266</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.12.0001-010/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3641"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>93492</CodigoItem><DescricaoItem>CURVA LONGA; MATERIAL: PVC; DIAMETRO:3/4; ANGULO: 90°; ROSCAVEL; COR: BRANCA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0017-018/2022-2022-042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3642"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>317</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e plantio de mini ixora</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>17,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>475,83</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3643"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000246</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>020702 - DER - BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Maço </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>791,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8626,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43542589000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RR2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0054-000020-2022-000246-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3644"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>457,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11427,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27887959000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.09.0002-200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3645"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>709</CodigoItem><DescricaoItem>BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES capacidade de 5kg. Rolo contendo no mínimo 500 unidades. Medida aproximada: 35x45cm, com solda no fundo.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1138,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000035-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3646"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12345</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1992,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3647"><UnidadeGestoraReferencia>047E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>TABUA DE TAIPA 30 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1020,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583797000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0100001-2022.047E0100001.02.0001-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3648"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>Carne bovina em pedaços (acém), o produto deverá conter o selo SIF, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar presença de impurezas, cheiro forte e intenso, coloração não característica, não deve estar pegajoso, não</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4514,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14990872000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.F. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0034-000024-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3649"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>274</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>111,860000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>56,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6330,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3650"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>7</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>42,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>420,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39154264000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0009-9-2022-7-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3651"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>54</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO DOCE (1)- Acondicionado em embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem;- 400g.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>167,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3652"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>SERRINHA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0048-000017-2022-000102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3653"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600009.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Coleção Diálogos com Língua Portuguesa 7º Ano Livro do Aluno - Editora ENSINART Ano de Edição: Atualizada ISBN: 978-65-89947-04-2 Coordenador Geral: Carlos Henrique de Araújo Coordenadora de Língua Portuguesa: Elba Maria Leite Gomes Autores: Elba Maria Leite Gomes e equipe Nº de páginas: 162 Especificações do impresso: Miolo - Papel Offset 75g cores 4x4, Capa - Papel Supremo 250g cores 4x0, Acabamento - Espiral</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3749,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>184450,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600009.02.0002-026-2022-142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3654"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>42</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>156</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2700,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26204948000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FGI COMÉRCIO  E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.09.0005-42-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3655"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000405</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639507</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>35,008000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1015,23</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3656"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>170</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1889</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,590000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>215,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600001-2022.077E0600022.02.0064-170-2022-1889-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3657"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>414</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza manual de caixa ralo, exclusive carga e transporte do material retirado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0072-414-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3658"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314343</CodigoItem><DescricaoItem>KIT RT MT S710 14CV LEAO 87572022100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2648,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3659"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT038/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>320</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>820,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7002,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0007-025-2022-CT038/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3660"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600008.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO TRIBUTARIA SISTEMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600008-2022.026E0600008.09.0001-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3661"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320054</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR R7A-08 LEAO 87500256-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1841,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3662"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1498</CodigoLote><CodigoItem>1498</CodigoItem><DescricaoItem>AMICACINA 500 MG/ 2 ML - PÓ P/ SOL. INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco-ampola</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>975,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0022-0000000000000020-2022-0000000000000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3663"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 MM..</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1864,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14000,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0014-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3664"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>MAMÃO MAMÃO tamanho característico, firme, casca lisa e brilhante, sem sujidades, sem ferimentos, sem furos e sem amassados e sem resíduos de defensivos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>350,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32827547791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JAIR PASTORE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3665"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>CAPACITOR 3 FIOS 12 UF Capacitor 3 fios 12 UF.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6269699000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELETROMUNDI COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS ELETRICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0024-000013-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3666"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2020</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>PILHA AAA (PALITO) Pilha; tipo alcalina; embalado em cartela com 02 unidades; conforme a resolução nº257 de 30/06/99 do Conama; norma abnt 7039q87 e 11175/90.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7936832000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TAGLIA-FERRE  CIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.16.0004-000039-2020-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3667"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>RECREIO X SÍTIO NOVO HORIZONTE X EEEFM MERCES GARCIA VIEIRA MATUTINO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1296,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25505,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPRESA DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.09.0016-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3668"><UnidadeGestoraReferencia>038L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038L0200001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>PÃO FRANCES KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3747,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31690787000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BAR E RESTAURANTE SKINÃO LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038L0200001-2022.038L0200001.01.0002-000003-2022-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3669"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.02.0119</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>59</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1374</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRADO PLASTICO, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 25 X 2,5 CM, MONOBLOCO INJETADO, EM PLÁSTICO RECICLADO PEAD E PP, COM QUATRO ENTRADAS, QUE ATENDA AS NORMAS DA ANVISA, PARA USO EM PISO, LAVÁVEL. QUE SUPORTA NO MÍNIMO 500 QUILOS DE PESO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3596,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.02.0119-59-2022-1374-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3670"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.01.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>103585</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO - NA VERDADE CHAPEUZINHO VERMELHO ESTAVA ESTRAGADA A história da Chapeuzinho Vermelho narrada pelo loboAutor: Trisha Speed ShaskanEditora: Ciranda Cultural</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311279000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.01.0050-000095-2022-103585-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3671"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>178</CodigoLote><CodigoItem>178</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>613,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0014-000006-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3672"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.068E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>FOGUETES DE VASO TRAÇANTE DIVERSAS CORES EFEITOS DIFERENTES FOGUETES DE VASO TRAÇANTE DIVERSAS CORES EFEITOS DIFERENTES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>65,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4221,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15618801000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORA BEIJA FLOR COMÉRCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2023.068E0700001.16.0001-000028-2022-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3673"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>[FMS-LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE SETE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA SETE PASSAGEIROS (INCLUSIVE MOTORISTA), AIRBAG DUPLO, (MOTORISTA E PASSAGEIRO), POTÊNCIA MINIMA 100</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>180,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>199,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35933,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8919786000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V. VALBUZI EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500001-2022.038E0500001.09.0004-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3674"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>AS00352022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8318000001</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637195</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8532056000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAPDATA ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0021-AS00352022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3675"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315303</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638844</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>307,470000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4919,52</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3676"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000534</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>69</CodigoLote><CodigoItem>218</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000534-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3677"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>61</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL PINTURA N° 08  PACOTE COM 12 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>810,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0023-051-2022-61-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3678"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>CORREÇAO DE SUPERAQUECIMENTO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 (09)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>883,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>883,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471715000203</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SALES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0033-000034-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3679"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>462</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>233</CodigoItem><DescricaoItem>Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>148,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>148,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19478201000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATIX CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0025-16-2022-462-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3680"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5764427000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0011-13-2022-170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3681"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>245</CodigoItem><DescricaoItem>Quadro de distribuição para elevador PFE-elevador, inclusive interruptor tetrapolar diferencial 25A/30mA e disjuntores - conforme projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>690,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>690,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3682"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000440</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1477,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1477,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0022-000440-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3683"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>43</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2164</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>76,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>537,95</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18658204000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>H &amp; R SINALIZACOES VIARIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0010-032-2022-43-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3684"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR DA E VOLTA ESTADUAL NOTURNO CÓRREGO DO SOTURNO X FIGUEIRA X SÍTIO PEDRO RIBEIRO X SÃO FRANCISCO X EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR 2.714</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2714,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16284,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3685"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190321006</CodigoItem><DescricaoItem>SELO MEC. 1.1/4 TP01 LEAO 87520629100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>144,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3686"><UnidadeGestoraReferencia>025E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>FAZENDA DR PAULO X BR 342 X KM 61 X INVEJADA X BOM CAFÉ X EEEFM DE JOASSUBA SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURACÓDIGO DA ROTA: 20172108051TURNO: VESPERTINOCAPACIDADE DO VEÍCULO: 15 PASSAGEIROSIDA/VOLTA: 36km</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7344,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>56108,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10513527000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIACAO HELLEN LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0500001-2022.025E0500001.01.0001-000036-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3687"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.09.0139</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000127</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEU 275/80 R 22.5 e 215/75 R 17.5 (ônibus e micro ônibus) SERVIÇO DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEU 275/80 R 22.5 e 215/75 R 17.5 (ônibus e micro ônibus)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17662863000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.09.0139-000127-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3688"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600006.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>96</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>MESA DIGITAL 48 CANAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600006-2022.069E0600006.16.0002-51-2022-96-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3689"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO 12x12 - com cabeça, aço galvanizado, para fixação em madeira, acabamento e outras superfícies. Saco de 1 kg,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4542152000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0031-000012-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3690"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7269000807</CodigoItem><DescricaoItem>GRELHA INSUFLAMENTO RETORNO ALUM 800X300</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>331,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>331,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3691"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600023.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE FIBRA OPTICA DE 501 A 1000 METROS. Contratação de empresa especializada em locação de circuitos privado em fibras ópticas para o transporte de links de acesso e respectivos conversores de mídia e distribuidores internos com instalação inte</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5031,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20124,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5256450000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600023.02.0001-000026-2022-000162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3692"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT064/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0024-052-2022-CT064/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3693"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>307,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1352,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3694"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>155</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3695"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>5</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>364</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>467,540000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>935,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0024-5-2022-364-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3696"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO PIRAMIDE Medindo 3 x 3 mt: confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (teci</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8964656000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METRATON EQUIP DE SOM EVENTOS E LOCACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.16.0005-000005-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3697"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1150,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9344716000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEQUIM TEXTIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0017-000031-2022-000365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3698"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>57</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA; masculina; MANGA CURTA e gola pólo; EM MALHA PIQUET Alta solidez; ARTE COM IMPRESSAO EM SERI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7301699000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IMPERIO GRIFE CONFECCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0008-57-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3699"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>413</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0075-413-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3700"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,770000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>642,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2422,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23305610000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WH Construtora LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0028-000008-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3701"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1549</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>APÓLICE SEGURO PREDIAL CONTRA INCÊNDIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>799,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>799,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61198164000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.09.0007-1549-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3702"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF00552022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1100400048</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1225,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1225,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60637667000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0039-039-2022-OF00552022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3703"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>94221/SINAPI - CUMEEIRA CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>187,720000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4456,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3704"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000497</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>CLIPS 3/0 GALVANIZADO  CAIXA COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000497-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3705"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>252621</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>68390</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>0001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7499,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7499,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7039651000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0032-0068-2022-252621-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3706"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>83</CodigoLote><CodigoItem>83</CodigoItem><DescricaoItem>Junção simples PVC reforçado PBV Ø 100 X 100 mm INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>147,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1029,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3707"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>161</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS COMPLEMENTARES CMEI SEDE 160208 IOPESAbrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17342,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17342,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0019-000013-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3708"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1068</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA EMASSAMENTO DE  ESQUADRIAS DE MADEIRA DER ES 02/2022 190301 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referênciaSuvinil, Coral ou Metalatex</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>369,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3709"><UnidadeGestoraReferencia>030E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0100001.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>48</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,850064</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,950000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23,11</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28410074000387</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATACADO SÃO PAULO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0100001-2022.030E0100001.09.0006-48-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3710"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000199</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>GESTAO ASSOCIADA 20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>159132,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>159132,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2618132000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO PUBLICO DA REG. POLINORTE-CIM POLINORTE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0055-000199-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3711"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO À DISTÂNCIA, ATRAVÉS DA APROXIMAÇÃO DO EQUIPAMENTO À TESTA. UNIDADE DE MEDIDA EM GRAUS CELSIUS (°C), PODENDO POSSUIR TAMBÉM A OPÇÃO EM GRAUS FAHRENHEIT (°F); DISPLAY COM ILUMINAÇÃO E INDICAÇÃO SONORA DA LEITURA, COM ALARME INDICATIVO DE FEBRE; FAIXA DE MEDIÇÃO APROXIMADA DE 32 A 43 °C, PRECISÃO ± 0.3 °C, TEMPO DE LEITURA DE APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ALIMENTAÇÃO POR PILHA OU BATERIA COM INDICADOR DE CARGA BAIXA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;  ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5779,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31976468000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E S SOLUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0003-PE021-2022-ARP029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3712"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.09.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>21,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>219,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7007346000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO HUWER LTDA - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.09.0057-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3713"><UnidadeGestoraReferencia>075E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>TAXA ADMINISTRATIVA DE COMBUSTIVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAQuantidade de combustível estimada para 12 meses em litros:Gasolina Comum: 7.000 litros. Valor unitário da tabela ANP R$ 4,88VALOR ESTIMADO: R$ 34.160,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33111,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33111,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0700001-2022.075E0700001.01.0016-000032-2022-000084-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3714"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Filtro de combustível compatível para motores à Diesel PC 2/155; Filtro de combustível compatível para motores à Diesel PC 2/155;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7382839000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO ICONHA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.01.0009-000009-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3715"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>782,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,120000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7131,84</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5507219000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0049-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3716"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1893</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>30,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3717"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0500009.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO: Cº FRUTEIRA, BOA VISTA, PEROBINHA, BEIRA RIO, BARRA DODOURADO, FORTALEZA, DOURADOESCOLA ATENDIMENTO: EMEIEF BERNARDO MANTOVANELLITURNO: MKM/DIA: 52 KM/DIATIPO DE VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>201,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>830,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>166830,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10476640000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOTI  FILHOS TRANSPORTES TURISMO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0500009.01.0004-000021-2022-000032-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3718"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>377,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3719"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>207</CodigoItem><DescricaoItem>Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>831,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3720"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600024.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7526</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>78,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>52,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4095,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>26019598000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LILIAN DEISE STORCK
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600024.10.0001-223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3721"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>ATERRO COM AREIA EM AREAS DE CALCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ADENSAMENTO - IOPES - 030209</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>175,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>175,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3722"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>167</CodigoItem><DescricaoItem>Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>74,180000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1016,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75412,13</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3723"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTAÇÃO DER-ES PÁTIO SEDE 200202  DER-ES (IOPES)Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>267,290000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12829,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27810731000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0016-000010-2022-000140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3724"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100394</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500830-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6671,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3725"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE02331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa  Como se relacionar com a mídia. São Paulo: Contexto, 2007.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>39,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0045-2022NE02331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3726"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000482</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>249</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,980000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>199,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4996318000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000482-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3727"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1904</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>30,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3728"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1055,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2533,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0035-000004-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3729"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>100</CodigoLote><CodigoItem>100</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DEAGUA (NBR 7665). FORNECIMENTO. HID-045</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3516,840000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>233,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>820408,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0032-000002-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3730"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000516</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>74</CodigoLote><CodigoItem>236</CodigoItem><DescricaoItem>SACOLA COM ALCA 60 X 75CM COR BRANCA;  FABRICADA EM POLIETILENO;  MICRAGEM MINIMA DE 0,10; EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000516-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3731"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL: CABECEIRA DAS FARINHAS X ALTO CALIFORNIA X ENTRADA PEDRA BRANCA X CONEXÃO 20222902103, código da rota 20222902107, tipo de linha conexão, turno vespertino, quilomeragem 27,4 km diários,  veículo com capacidade até 08 pass</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3123,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42637,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5507219000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0049-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3732"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>Concha em aço inox Concha em aço inox</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3768188000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEIDE GARCIA SUDRE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3733"><UnidadeGestoraReferencia>049E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0500001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>KIT LIMPEZA *(eqp) AMARELO DE POLIPROPILENO COM BALDE ESPREMEDOR, SACO VINIL, PÁ PLACA SINALIZADORA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1274,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1274,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27792194000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUANA TARACZUK MICHALISZYN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0500001-2022.049E0500001.01.0006-000002-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3734"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>NE01996</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4600,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>13800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10498974000281</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.10.0002-NE01996-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3735"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Procuradoria Geral do Município de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600007.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000142</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000158</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>NOTEBOOK LENOVO MODELO: THINKPAD E14 GEN2INTEL NOTEBOOK LENOVOModelo: ThinkPad E14 gen2IntelProcessador Intel Core i7  1165G7 11ª GeraçãoMemória RAM: 32 GB DDR4 3200MHZ UDIMMArmazenamento: 512GB SSD PCIeNVMe M.2Tela LED 14 FULL HD IPSTec</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7845,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31380,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12477490000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600007-2022.026E0600007.16.0001-000142-2022-000158-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3736"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000176</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000371</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILÂNCIA CONVENCIONAL, DESARMADO NOTURNO 12X36 QUANTIDADE QUANTIDADE DE VIGILANTES: 06 (SEIS)PERIODO DA CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) MESESO VALOR UNITÁRIO DEVERÁ SER: VALOR POR POSTO ANUAL.- CONFORME TERM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Posto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>209513,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>628541,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7482443000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MUNDIAL SERVIÇOS DE VIGILÂNICA E SEGURANÇA  EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500002-2022.058E0500002.16.0002-000176-2022-000371-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3737"><UnidadeGestoraReferencia>022E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>CINTAS 220MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4516879000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J. S. B. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0700001-2022.022E0700001.01.0023-000004-2022-000036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3738"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Coordenadoria de Governo de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600009.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>FUTEBOL DE SABÃO INFLAVEL, TAMANHO 6,00M DE LARGURA X 10,00M DE COMPRIMENTO, LONA EM KP1000, SOLDADO E SEM EMENDAS, COM BOMBA (MOTOR) APROPRIADO 110/120V. OBS.: CADA DIÁRIA EQUIVALE A 04 HORAS CONSECUTIVAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>768,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13014700000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDRADE SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600009-2022.069E0600009.02.0001-051-2022-113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3739"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000267</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>VAGEM VAGEM. VARIEDADE: MACARRÃO, TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLORAÇÃO VERDE CLARO A ESCURO, TENRO, SEM MANCHAS E PARTES APODRECIDAS, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES; APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>384,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1728,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0020-000041-2022-000267-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3740"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>INFRAESTRUTURA PARA EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO DESCRIÇÃO: 02 VIAS DE COBRE, ½, 1/4 E 3/8, CABO PP EM 3 OU 5 VIAS, ISOLAMENTO TÉRMICO, ARRUELAS DE ACABAMENTO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3741"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>177</CodigoItem><DescricaoItem>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40 A, GE NORMA DIN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>118,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>473,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3742"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>105</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2217</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CALÇÃO ADULTO: unissex na cor predominante azulmarinho, com detalhes branco e vermelho (a arte do modelo será fornecido pela PMV). Tecido 100% em poliéster, com tecnologia dryfit (tecido que afasta o suor da pele para mantê-la seca e confortável). Cós com elástico firme e cordão. Costuras reforçadas no cós, laterais, entrepernas e extremidades inferiores. Personalizado de forma digital em silk especial na parte lateral esquerda (em cima da coxa) com a logo do projeto ou brasão da PMV e a inscrição Prefeitura de Vitória. Tamanhos variados a escolher P, M, G ou GG adulto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>450,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8550,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8036852000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRR COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600001-2022.077E0600022.02.0040-105-2022-2217-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3743"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSP. AREIA TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE) (1,096XP + 1,141XR + 4,567) XP=1 e XR=1Codigo DER-ES 60002,,,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,620000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16456069000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PADRAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0032-000003-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3744"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000004.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>254359</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>238732</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; SERVICO; TITULO: CONSULTA PREOPERATORIA; SUBTITULO: COM ESPECIALISTA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO CONTIDO NO ITEM 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4085509000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REWIVO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000004-2022.500E2000004.01.0025-0032-2022-254359-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3745"><UnidadeGestoraReferencia>026E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>DEDETIZAÇÃO Serviço de dedetização (desinsetização, descupinização e desratização) com barreira química interna e externa, contra diversos tipos de insetos rasteiros, cupins e roedores (baratas, formigas, traças, pulgas, percevejos, carrapatos, cupin</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1408,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2844,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4772503000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0500001-2022.026E0500001.01.0002-000033-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3746"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1810,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41460962000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEL COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0014-000035-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3747"><UnidadeGestoraReferencia>069E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0800001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>50</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 60 LITROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>156,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL-FORNECEDORA ALIANA LTDA-ME  </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0800001-2022.069E0800001.09.0023-50-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3748"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000546</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM - DER-ES - 60019 (CAMINHAO BASCULANTE)  DO MEIO FIO 1,455XP + 1,608XR + 2,555; XP= 0 E XR= 0,150 KM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,970000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,620100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>155,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0032-000019-2022-000546-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3749"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000109</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE (1156102) Tomate, de primeira qualidade. Firme sem partes moles, livre de doenças, com boa apresentação,de médio amadurecimento, que respeite a carência do agrotóxico e que tenha acompanhamentotécnico da produção.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>210,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2358,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9644462785</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSÉ ANTUNES PEREIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.18.0002-000003-2022-000109-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3750"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0082</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA NA LOCALIDADE DE BARCELOS contratação de 01 (um) carrinho de serviço de preparo e distribuição livre de saquinhos de pipoca, com 04 horas de duração, no mês de novembro de 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>730,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36506924000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENATO FRANCISCO COUTINHO 03927412708</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0082-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3751"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>283</CodigoItem><DescricaoItem>Central de alarme monitorada AMT 2010 (10 zonas) com teclado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>488,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>488,11</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3752"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>70</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>50,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34965185000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JUNIOR DONATO CARDOSO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0029-70-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3753"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310583</CodigoItem><DescricaoItem>BC DESG S30-40R 32X34 LEAO 87531390100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3754"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>213</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6018,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6018,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2980103000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.09.0003-213-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3755"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>INHAME  EXTRA  AA,  IN  NATURA TENRO  (MACIO),  GRAÚDO, PROCEDER  DE  ESPÉCIES  GENUÍNAS  E  SÃS,  FRESCAS,  TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATURAÇÃO, POLPA ÍNTEGRA E FIRME. ISENTO DE BROTOS, LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA MATÉRIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>424,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13736156723</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMANUEL LUIS PRATES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.18.0002-000002-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3756"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>39</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA POLPA DE FRUTA ACEROLA  PACOTE DE 1 KG CADA, EMBALADO A VÁCUO E CONGELADO COM DATA DE VALIDADE E EMBALAGEM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7068,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14799034000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.18.0001-000001-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3757"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>482</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM com flange</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>202,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3758"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>47114</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>348,290000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6965,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3759"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>124</CodigoItem><DescricaoItem>AFIADOR DE FACA Afiador faca manual,elétrico, material corpo: aço carbono, tipo: com estrias, comprimento corpo: 25 cm, material cabo: polipropileno, características adicionais: haste com cromo duro, cabo proteção antibacteriana</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>299,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>598,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2034324000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA MADALENA VIANA NERI DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3760"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>13.21 - TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA - LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10a/250v, COM PLACA 4x2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>541,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0054-000023-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3761"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>049</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>824</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA BOX PARA ARQUIVO , MODELO DESMONTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO CORRUGADO (POLIONDA), GRAMATURA: N/A, IMPRESSÃO: SEM VISOR, DIMENSÃO (CXHXL): 350X245X130; COR VERMELHO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>922,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600004.02.0002-049-2022-824-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3762"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000247</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00108</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>594,010000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>594,01</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000247-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3763"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>(CÓDIG. DER-ES 30203) LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,320000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>247,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>327,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18988762000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METALURGICA FIORESE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0033-000020-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3764"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.007E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA IDENTIFICAÇÃO (CLASSE A) PLACA IDENTIFICAÇÃO (CLASSE A)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13003698000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.M.CHAVES EXTINFOCUS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2023.007E0700001.02.0001-000059-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3765"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320892</CodigoItem><DescricaoItem>ARMARIO 400X300X200mm LEAO 87520343107A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>355,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3766"><UnidadeGestoraReferencia>005E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>EDTA Trissódico Líquido. Frasco com 20ml. Validade de 02 anos a partir da data de entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25341162000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI -ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0500001-2022.005E0500001.01.0005-000013-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3767"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>158</CodigoItem><DescricaoItem>Espelho para caixa estampada 4 x 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>102,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3768"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>509</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>650,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8450,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27756303000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO GUARAPARI LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0021-152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3769"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>PORTEIRO DIURNO Posto de Porteiro, convencional, escala 12X36, diurno, de segunda a domingo, inclusive feriados.(O valor unitário mensal do posto deverá ser multiplicado pela quantidade de meses em que o serviço será prestado, 12 meses).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Posto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39999,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>239994,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11082499000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.02.0005-000027-2022-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3770"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>11</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>400,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3771"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>42</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>ADUELO DE MADEIRA MIXTA 210 X 60</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7280771000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3772"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-010254-SERVIÇOS PRELIMINARES-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS Remocao de telhas ceramica tipo francesa inclusive cumeeira</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>670,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6069,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10662694000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0011-000007-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3773"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600004.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>PAO CASEIRO PÃO CASEIRO. PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO DA MASSA. CONTENDO: SAL, MARGARINA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, DISPOSTOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATÓXICA. CARACTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>488,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5368,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12734248751</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DALVA BLUNK VON HELD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600004-2022.011E0600004.18.0001-000001-2022-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3774"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>255881</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>239141</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>255881</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>32,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>386,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.09.0014-255881-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3775"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000376</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>MANGA ESPADA PORTA ENXERTO: MANGA ÓLEO VARIEDADE DA COPA: ESPADAMANGIFERA INDICA METODO DE PRODUÇÃO DA MUDA:(ENXERTIA)CONFORME TERMO DE REFERENCIA.OBSERVAÇÃO:     Altura mínima de 50 cm e máxima de 80 cm a partir do colo ao ápice da mu</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3225,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5538322000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0005-000011-2022-000376-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3776"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO PAINEL DE COMANDO, POTÊNCIA 75CV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1480,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22649153000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIO DE IRRIGAÇÃO HIDROTEC LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0012-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3777"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>144</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>121,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>727,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0017-000004-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3778"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,010000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>130,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3779"><UnidadeGestoraReferencia>053E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pancas</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pancas</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.053E0700001.10.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000131-PMP</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Show com 01 (uma) dupla com estilo musical vanerão de renome regional, com duração de no mínimo 02h0 Show com 01 (uma) dupla com estilo musical vanerão de renome regional, com duração de no mínimo 02h00min. unidade Material.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7284827000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>053E0700001-2022.053E0700001.10.0018-000131-PMP-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3780"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE 3 vias 15x21cm, 1x0 cor Tinta Preta em Apergaminhado 56g, Grampeado, Numeração Tipográf,autocopiativo, pcts c/ 10 blocos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>222,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3781"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600019.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>44</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>139</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>82,550000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>82,55</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>76535764000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OI S.A
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600019-2022.076E0600019.01.0001-44-2022-139-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3782"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL HIRTZ - (204010063)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1472712000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOFTMAGEM SERVICO HOSPITALAR, OFTALMOLOGICO E ULTRIMAGEM LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3783"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE Fita adesiva crepe 16 x 50 metros. Embalada individualmente com dados de identificação e procedência. Validade mínima de 12 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1945,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10696551000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOLYMED COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0005-000005-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3784"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>GRADIL H 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2 e barra chata de 11/2x1/4, para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>51,570000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1258,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64902,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3785"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6093</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1499,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5996,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29842974000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600007-2022.077E0600022.09.0037-1129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3786"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0185</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025118</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8130100210</CodigoItem><DescricaoItem>PERGOLADO ALUMINIO VIDRO/POLICARBONATO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,940000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>431,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2133,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44279835000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVIANE SANTOS SALES VIDRACARIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0185-4000025118-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3787"><UnidadeGestoraReferencia>040E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000074</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>JUNTA GIL. DN 100mm P/TUBO CA CL-20, revestida com esmalte betuminioso c/ aneis e parafusos JUNTA GIL. DN 100mm P/TUBO CA CL-20, revestida com esmalte betuminioso c/ aneis e parafusos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>220,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109083000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELIA MARIA CYRINO LEAL ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000074-2021-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3788"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>competicao regional de motocross Contratação de empresa  especializada para organização, corrdenação e realização de evento : uma comptição regional de motocross, no municipio de Governador Lindenberg, nos dias 15 e 16 de outubro de 2022, incluindo t</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>37000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>97552851000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RICELIO LINHARES DE MARTINS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0025-000019-2022-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3789"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>90</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>CALHA PARA LÂMPADA fluorescente 2 x 20w</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>170,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27535327000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MACONSIL MATERIAL DE CONSTRUCAO SIMON EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3790"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000173</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadasde 20cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27,680000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1760,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0012-000008-2022-000173-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3791"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE ROTA DE FUGA PARA A DIREITA USF DE SANTA JOANA PLACA EM PVC, TAM 15X30CM C X L  ATENDE ABNT NBR 16820:2020 FOTOLUMINESCENTE COM INSTALAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10955004000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA MODESTINHA DE MIRANDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0014-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3792"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000136</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>57</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>LENÇOL SOLTEIRO COR BRANCO Lençóis para cama de solteiro sem elástico 100% em algodão liso branco - 180 fios.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3851,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37020966000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0001-000003-2022-000136-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3793"><UnidadeGestoraReferencia>007E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>FICHA DE CADASTRO SIST. DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRÉ-NATAL,PARTO,PUERPÉRIO E CRIANÇA V-1.0.0 Folha A4 papel off set mínimo de 75 gm²,  frente e verso modelo fornecido pela Secretaria de Saúde do Município). Bloco com 100 folhas, IMAGEM DE IMPR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Bloco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>635,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26262472000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0500001-2022.007E0700001.02.0025-000041-2022-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3794"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>758</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>OVOS Ovo de galinha tamanho médio de variação de peso entre 50 e 55g de cor branca, classe A sem defeitos, cada dúzia deverá estar acondicionada separada, com registro do ministério da agricultura.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dúzia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>272,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-758-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3795"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>432</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE - (205020127)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>110,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>880,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-432-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3796"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT051/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>Confecção de chave simples</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS -</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0017-045-2022-CT051/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3797"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ACUCAR CRISTAL m embalagem de 05 Kg. Validade mínima de doze (12) meses a partir da entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S . J. DEGASPERI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0008-000008-2022-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3798"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>935,070000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>935,07</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17514772000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R &amp; B CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500010-2022.077E0500010.01.0001-3-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3799"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.10.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>24321156000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATEUS ROCHA FERREIRA 10426407776</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.10.0060-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3800"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>AMIDO DE MILHO Amido de milho - Peso líquido de 1kg, em saco resistente de polietileno atóxico, contendo 01kg, com validade de 06 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>124,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3801"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>638</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>KIT VÔLEI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11386332000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0017-024-2022-638-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3802"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000049</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>RELOGIO DE PONTO DIGITAL E BIOMETRICO EQUIPAMENTO DE COLETA DE REGISTRO DE PONTO ENTRONICO, POR MEIO DE LEITURA DE IMPRESSAO DIGITAL ( POR BIOMETRIA), TECLADO E LEITURA DE CODIGO DE BARRAS, SEM MECANISMO DE IMPRESSAO DE COMPROVANTES, COMPREENDENDO A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0034-000049-2022-000089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3803"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0075</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000067</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO (MACARRÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23941807000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E M K REINHOLZ ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0075-000067-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3804"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA (2) - DER/ES - 040339 ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES, REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,100000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>109,172800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>884,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3805"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600002.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>106</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa dágua, diâmetro25mm (3/4)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,782089</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>470,86</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1143982000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THIELL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600002-2022.026E0600002.01.0002-000005-2022-000194-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3806"><UnidadeGestoraReferencia>046E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16/300 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1227,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10663115000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0700001-2022.046E0700001.01.0009-000036-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3807"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01482022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1520101000</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105641422</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5400,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>78300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10788775000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0054-052-2022-CT01482022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3808"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>MAÇA MAÇA NACIONAL O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros, nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>738,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3809"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Vice Governadoria do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600009.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>15269</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>38,880000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>116,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600009-2022.500E0600009.09.0003-011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3810"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>DIVERSOS - INDICE de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>95,990000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7708,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMÉR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0017-000008-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3811"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LAPIS  Caixa de lápis de cor jumbo 12 cores - ponta resistente, perfil triangular, ideal para mãozinhas pequenas. Medidas aproximadas do lápis: comprimento 127 mm, entre faces 9,5 mm, diâmetro da mina 4 mm. Composição: Pigmentos, aglutinantes, carga</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>495,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19780,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3812"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000096</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>407</CodigoItem><DescricaoItem>BOBINA PICOTADA (SACOLA) 06 KG Saco, material: plástico, tipo uso: geral, características adicionais: bobina picotada, descartável, altura: 50 cm, largura: 35 cm, espessura: 0,04 mm, transmitância: transparente. Capacidade mínima: 6Kg. Rolo com no mí</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45135863000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MALTA COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0035-000039-2022-000096-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3813"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>138</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>Piso intertravado 100% emborrachado, permeável, com 50mm de espessura, formato S (16 faces), nas cores TERRACOTA (VERMELHO) e OCRE (AMARELO), inclusive regularização com areia e=5,0cm e brita 2 e=5,0cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>471,240000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>320,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150905,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7137125000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A L CONSTRUCOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0002-002-2022-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3814"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900011.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>253586</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>149</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1065,830000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1065,83</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33441376000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2022.500E1900011.01.0002-003-2022-007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3815"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600008.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL SISTEMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5842,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70104,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600008-2022.026E0600008.01.0002-000061-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3816"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0097</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>452</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>146</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido roscável, diâmetro 2 1/2 (75mm)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0097-14-2022-452-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3817"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>381,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3819,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0012-000004-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3818"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Intermunicipal Multifinalitário Guandu - CIM GUANDU</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600008.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>15</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Saco de Lixo, super resistente e com picotes que facilitem o manuseio, de 50L cada saco de lixo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21339653000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600008-2022.501C2600008.09.0004-15-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3819"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>454</CodigoItem><DescricaoItem>LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE DO FORRO COM LIXA FINA E REMOÇÃO DE FARPAS (BASEADO ORSE 3963)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,620000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3820"><UnidadeGestoraReferencia>055E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Pão francês (de sal). Pão francês (de sal) ou de Doce simples(unidade pesando no mínimo 50gr)*Exclusivo para ME e EPP? APRESENTAR AMOSTRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4680,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32713,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9492139000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A.G DE SOUZA PADARIA TOP DE LINHA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0700001-2022.055E0700001.01.0006-000005-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3821"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100027.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>09</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4257</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3383,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3383,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34028316001266</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100027-2022.500E0100027.10.0001-09-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3822"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>85</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRAPISO  EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1389,760000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41553,82</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3823"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE ASPERSOR: ASPERSORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 50 X 31 CENTÍMETROS, COR PRETA, VOLTAGEM 110 OU 220 V, CONSUMO DE ÁGUA DE ACORDO COM A NÉVOA, FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE RESERVATÓRIO OU REDE HIDRÁULICA, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO NO MÍNIMO 4 LITROS. (UNID/DIA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>228,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>136800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3824"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314906</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 IA 331mm LEAO 87510130123A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3825"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4 30</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>793,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7930,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44781209000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GUIA PNEUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0013-000017-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3826"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>151</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4076358,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4076358,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5764427000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0008-007-2022-151-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3827"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>201</CodigoLote><CodigoItem>386</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35585354000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3828"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0500001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>152,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>532,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27022508000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BAR E RESTAURANTE COLORADO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0500001.09.0012-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3829"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002950</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000456</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>198,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3960,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17852803000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GIOVANI KALKE - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.16.0007-002950-2022-000456-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3830"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>113</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>57045</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>81,930000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>93,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7693,23</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3831"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0500001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2M³</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18273113000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PIANNA BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.057E0500001.01.0012-000024-2022-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3832"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0095</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>585</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>. Aquisição de Ar Condicionado. Split Hi-Wall com capacidade de refrigeração de 30.000 BTUS, direcionamento automático do fluxo de ar, Tecnologia Inverter, Controle de temperatura, Controle remoto, 220 V. Garantia de 01 ano.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5187,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5187,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>47920620000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0095-585-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3833"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000363</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>109</CodigoLote><CodigoItem>114</CodigoItem><DescricaoItem>VENTILADOR DE PAREDE 3 PAS Ventilador de parede Tufão 60cm bivolt - 3 pás, mínimo de 150w de potência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>260,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2222018000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000363-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3834"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600016.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>55</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DIVULGAÇÃO VOLANTE: VEÍCULO SONORIZADO, COMPRIMENTO ENTRE 5,00M E 4,00M. DOBLO/TOWNER/SIMILAR 2/2 (02 EIXOS), ANO A PARTIR DE 2006, REGULAR NO INMETRO, COR FANTASIA, BATERIA AUXILIAR, SOM PARA FRENTE/FUNDO/LATERAIS, CONTROLE NA PARTE INTERNA. GRAVES; M.GRAVES; DRIVES/BIRRADIAIS; AMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA; POTENCIA MÍNIMA 2.000 WHATS, PRÉ CONTROLADOR; 02 MICROFONES SEM FIO UHF; EQUIPE: 01 MOTORISTA/TÉCNICO. 02 ATENDIMENTOS SIMULTÂNEOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>437,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43799,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37741376000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>I C LINHARES DOS SANTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600016-2022.017E0600016.01.0002-55-2022-123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3835"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313024</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA ROLAM AFP M2 ABS 31150151-B</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2696,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3836"><UnidadeGestoraReferencia>034E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0100001.11.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBA DO CAMINHÃO PIPA Bomba do Caminhão Pipa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>127,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6934237000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WEVERTON MORALLE FRIZZERA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0100001-2022.034E0100001.11.0002-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3837"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.10.0221</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000298</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA apresentação da banda GINGA DO FORRÓ durante a programação da 1º FESTA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO BENEDITO (RODOCON) do dia 27 de agosto de 2022 neste município de São Mateus-ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6371613000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADAIR VIZENTINI NARCIZO-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.10.0221-000298-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3838"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000393</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>TROFÉU ESPECIAL PERSONALIZADO FORMATOS DIVERSOS Modelo composto por projeto exclusivo para evento específico, de cunho esportivo. Troféu com base em formato de meia lua, com altura total de 70cm, 1ª base com 5cm de altura e 32cm de diâmetro, 2ª base</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.16.0003-000040-2022-000393-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3839"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>255920</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1200,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41525872000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0004-005/2022-2022-008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3840"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>FOLHA de E.V.A. liso. Cor pink - Tamanho 40 x 60 cm. Espessura 1,5 a 1,7 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3841"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009e0600019.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>480</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>REFRIGERANTE EM EMBALAGENS PET DE 2,0 LITROS, COM SABORES VARIADOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>141,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9594035000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600019-2022.009e0600019.02.0002-033-2022-480-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3842"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000099</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Realização de exames médicos ocupacionais pareceres bem como exames complementares previsto no PCMSO  e a critério do Médico do Trabalho Coordenador.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>115,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17713361000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Atlas Serviços Médicos LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0009-000012-2022-000099-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3843"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114813</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>132</CodigoLote><CodigoItem>132</CodigoItem><DescricaoItem>GLITER (CONJ. C/6) Com partículas metalizadas de pvc, para trabalhos escolares. Cada conjunto deverá conter 6 potinhos de no mínimo 3g cada, com cores variadas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1232,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114813-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3844"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000307</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>RIPAO DE MADEIRA MISTA 6 X 3CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2248,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0016-000030-2022-000307-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3845"><UnidadeGestoraReferencia>009L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009L0200001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>335</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1900,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9594035000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARV - COMÉRCIO E SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009L0200001-2022.009L0200001.09.0008-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3846"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000250</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>MARGARINA 500 G MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>355,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000250-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3847"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>135</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>209,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1672,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4293741000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PREMACAM - PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAMPINHO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3848"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000154-S</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>398</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>PREGO 18 X 24</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>426,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30342241000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COGO MATERIAL DE CONTRUÇAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500002-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000154-S-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3849"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000326</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>COMPUTADOR Computador positivo Master D6200 + Monitor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5650,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34289656000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SPEED TECNOLOGIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.16.0009-000326-2021-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3850"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - 12MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>365,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>111,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40573,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3851"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA MARCA TEXTO AMARELO 2,5 - 5MM  TINTA A BASE DE AGUA SEM CHEIRO; PONTA CHANFRADA FIXA QUE NAO AFUNDA QUANDO PRESSIONADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3852"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314103</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S30-35 10EST LEAO 87530970100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>392,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3853"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>07</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>18</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,980000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>149,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8111558000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0003-07-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3854"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Suprimentos de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600007.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>456</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>COPO VIDRO, 300 ML, LISO SEM FISSURAS, COR CRISTAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>352,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A &amp; C COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600007-2022.009E0600007.02.0008-012-2022-456-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3855"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>NIPLE 25mm ¾ rosca, paralelo, de PVC.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4542152000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLAUDIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0031-000012-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3856"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJ-IOPES-110210-TETOS E FORROS-REBAIXAMENTOS] FORRO PVC BRANCO L=20CM FRISADO COLOCADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,510000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>114,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1541,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17776149000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRANDÃO SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0017-000011-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3857"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100079</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500651-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2413,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3858"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Faculdade de Música do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100020.10.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>34</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do profissional - Pedro Paulo dos Santos Junior - edital de credenciamento 02/2021 grupos oficiais</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3600,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12896033750</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEDRO PAULO DOS SANTOS JUNIOR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100020-2022.500E0100020.10.0030-34-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3859"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>119302</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,290000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1329,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10724350000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JCP COMERCIAL DESKART LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600004-2022.017E0600004.02.0001-032-2022-1193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3860"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,100000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4050,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3861"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000248</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00083</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>643,960000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>643,96</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000248-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3862"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>73</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>154,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3863"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>Inseticida aerosol para matar mosquitos, moscas, pernilongos, muriçocas, baratas, aranhas embalagem com 300 ml.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0011-000008-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3864"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>Troféu com base em MDF, altura 30cm, largura 16cm, espessura 9cm e com peso aproximadamente 510g. pintura prata brilho, etiqueta com os dados fornecidos no pedido pelo cliente em vinil, padrão prata com impressão digital, coluna de MDF, pintura na co</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2172,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31792534000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0004-000006-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3865"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>989</CodigoLote><CodigoItem>989</CodigoItem><DescricaoItem>SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50 LT. PRETO, 72 MICRAS, DIMENSÕES DE 63 X 80 CM. EM ROLO PICOTADO COM 100 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11034,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>143331,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0011-0000000000000008-2022-0000000000000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3866"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0386</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000467</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000970</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>HALOPERIDOL COMPRIMIDO - 5 MG HALOPERIDOL - Apresentação: Comprimido. Composição: Cada comprimido deve conter 5 mg de haloperidol.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10080,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,229000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2308,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734671000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.500E0500019.02.0386-000467-2022-000970-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3867"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>51</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>260953</CodigoItem><DescricaoItem>ELASTICO, LARGURA 7 MM: ROLO COM 100 METROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>288,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39709960000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0026-036-2022-51-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3868"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000194-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO PCA (Plano de Controle Ambiental)CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICAEdificações com baixo índice de complexibilidade (Galpão/ Prédio Administrativo, entre outros).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>89964,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000194-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3869"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000407</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>26,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>280,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7280,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2363025000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAUDE VET SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0039-000011-2022-000407-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3870"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0117</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000101</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>91</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>FRANGO COXA E SOBRECOXA pacote com no mínimo 1KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>144,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2008,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11179788000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KILAO DA ROCA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0117-000101-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3871"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>10.279.468 - TAMPAO DNA-900</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1725,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1843029000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL ATD LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0081-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3872"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção de bueiros existentes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>95,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9177,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0010-009-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3873"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>JILÓ de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9966338713</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO VINICIOS RIMES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3874"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR VOLTA ESTADUAL VESPERTINO - EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR X CÓRREGO DA FLORESTA X CACHOEIRA BONITA X CÓRREGO FEIJÃO CRÚ 736</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>736,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4784,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3875"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>370</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de alizar de madeira</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>61,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,09</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3876"><UnidadeGestoraReferencia>032E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0500001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>LANTERNA 12 LEDS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>384,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22812264000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0500001-2022.032E0500001.16.0004-000001-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3877"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>431</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE TORAX PA E PERFIL - (204030153)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>216,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22743063000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO DE SAUDE MED IMAGEM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-431-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3878"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>110</CodigoLote><CodigoItem>110</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR IDA E VOLTA ESTADUAL NOTURNO - PEDRA ROXA X BARRACOS X PONTE QUEIMADA X SÃO JOSÉ X EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR 4.255,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4255,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38295,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3879"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.12.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000102</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>10.279.215 - SUPORTE APOIADOR TERMINAL P/QUADRO METALICO 10.279.215 - SUPORTE APOIADOR TERMINAL P/QUADRO METALICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1140,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14003749000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.12.0023-000102-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3880"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000320</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>121</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,870000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>117,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000320-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3881"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>343</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de banco para mesa de jogos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>207,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4662878000143</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUAL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0070-14-2022-343-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3882"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>308,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6993,06</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3883"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO SERVICOS DE SONORIZACAO « EVENTOSDE PEQUENO FORTE 1para atender as necessidades em: palestras,treinamentos. reuniões e outros.contendo:04 - caixas ativas com tripé  potência: 1.500watts rms01  console digital 16 canais, 8 auxi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1670,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3340,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4101779000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.16.0006-000021-2022-000131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3884"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300004.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>337</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>DESCOLADOR  TIPO  MOLT  Nº  4 CIRCULAR,  INSTRUMENTO  CIRURGICO  CORTANTE  CONFECCIONADO  EM  ACO  INOXIDAVEL AISI-420, EMBALAGEM:  PLASTICA  INDIVIDUAL  (BLISTER) CONSTANDO OS DADOS  DEIDENTIFICACAO,  PROCEDENCIA  E RASTREABILIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300004-2022.500E2300004.02.0024-040-2022-337-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3885"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00026</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>107,790000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>107,79</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3886"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm , piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)CÓD DER-ES 20702</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>546,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5955,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3887"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE CAMINHAO COM SISTEMA DEHIDROJATEAMENTO E SUCCAO Locação de caminhão combinado com sistema de hidrojateamento e sucção de alta pressão para desobstrução de rede coletora de esgoto na cidade de Rio Bananal, na sede do município e Distrito de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2640,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12132727000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUL AMBIENTAL SERVICOS DE MEIO AMBIENTE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0039-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3888"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DE POSTE DE 9 METROS - 300KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1591,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4773,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3889"><UnidadeGestoraReferencia>074E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM PNEU EM VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19051455000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0500001-2022.074E0700001.01.0028-000020-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3890"><UnidadeGestoraReferencia>019E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>EXAME ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO/PARAFINA POR PEÇA CIRÚRGICA OU BIÓPSIA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)- CÓDIGO DE PROCEDIMENTO TABELA SUS  02.03.02.003-0</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>244680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17377818000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0500002-2022.019E0500002.18.0001-000002-2021-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3891"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA p/ dinheiro Elástico; redondo; material látex especial super amarelo número: 18; pacote com 2200 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>668,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0012-000011-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3892"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>23</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>358</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>210</CodigoItem><DescricaoItem>Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0014-23-2022-358-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3893"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>710</CodigoItem><DescricaoItem>BOTA DE BORRACHA EM PVC COR BRANCA - TAMANHO 35 Referência de qualidade: marca - Bracol, Zuquibraz ou semelhante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>136,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000034-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3894"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>DIESEL S-10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12145,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12039966000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.16.0003-000034-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3895"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>128</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - FONTE DEREFERENCIA - SINAPI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>88,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>88,98</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3896"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01492022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8628000016</CodigoItem><DescricaoItem>DESLOCAMENTO TECNICO ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4081,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24488,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>53276010000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HEXIS CIENTIFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0032-CT01492022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3897"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>34,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3720,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>126480,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32084616000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Gdai Industria &amp; Comercio Eletronicos EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.01.0004-004-2022-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3898"><UnidadeGestoraReferencia>062L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062L0200001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PO DE CAFE Tradicionalpacote de 500g</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3897,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4609714000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062L0200001-2022.062L0200001.09.0027-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3899"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317755</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL TRAVA BA-150 316 ABS A181333-134</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2479,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3900"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310741</CodigoItem><DescricaoItem>BC GUIA 30X15mm 50 UND LEAO 87565802101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>358,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3901"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3055,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3055,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3910625000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VÁRZEA GRANDE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0016-000008-2022-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3902"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2020</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PERFURADOR DE PAPEL MEDIO Perfuradora de papel metálico. Design moderno e alta resistênciaRégua medidora para auxiliar o encaixe e a perfuração Cor: PretoCapacidade: 20 folhas por vez</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1495,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7936832000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TAGLIA-FERRE  CIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.16.0004-000039-2020-000047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3903"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>285,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>285,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39154264000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0032-000026-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3904"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.10.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE BANDA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S  S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DIDIU E CIA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª CAVALGADA CERVEJARIA KM 2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9208990000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SS  LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.10.0051-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3905"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>PEPINO liso, firme, sem rugas, bem formado, na cor verde. Não poderão se apresentar amolecidos, brocados, com manchas amarelas na parte superior.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>314,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13678090702</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNO JOSE DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3906"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1700</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>RAÇÃO PARA GATOS ADULTOSCom umidade [máxima] 12,0%, proteína bruta [mínima] 30,0%, extrato etéreo [mínimo] 9,0%, matéria fibrosa [máximo] 5,0%, matéria mineral [máximo] 8,5%, cálcio [máximo] 1,5%, fósforo [mínimo] 0,6 %, metionina [mínimo]: 0,59 %, taurina [mínimo]: 0,10%. Apresentação: Saco impermeável, Conteúdo [Kg]: 3 a 10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>352,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13633230000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0055-059-2022-1700-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3907"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTÃO BRILHO 47X65 CM - PACOTE COM 20 FOLHAS - VERMELHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3908"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314990</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 PA 406mm LEAO 87510129132A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3909"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>ROTEADOR 04 ANTENAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>365,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33253994000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINFORMATICA LINHARES INFORMATICA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0007-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3910"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>084</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1322</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL, Tipo/Modelo: Higiênico, Comprimento [m]: 30, Material: 100% Fibras Virgens de Celulose, não Oriundo de Material Reciclado e que não Apresente Pontos Pretos Enegrecidos, em sua cor Especificada, Cor: Branco, Caracteristicas: Extra Macio, Neutro, Picotado, Com Alta Absorção, Laudos Microbiológicos e de acordo com a ANVISA e Ministério da Saúde, Folhas [tipo]: Simples, Qualidade Exigida: Primeira, Norma: ABNT - NBR, Largura [+/- 2 mm]: 10 Cm, Embalagem [unidades]: 04 [quatro] Rolos, Complemento: DESCRIÇÃO: Deverá dissolver-se em água, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável [não característico], corte imperfeito, enrugamento com dobras e deverá apresentar resistência adequada à tração. Deverá ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelão resistente de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. (COTA RESERVADA) EMBALAGEM: Dev</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500018-2022.077E0600022.02.0031-084-2022-1322-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3911"><UnidadeGestoraReferencia>037L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>384,300000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2113,65</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37949756000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LGP CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037L0200001-2022.037L0200001.01.0005-000004-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3912"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313783</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S70 13EST LEAO 87565334100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1359,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3913"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 40601 Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>102,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>102,927211</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10534,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0004-000010-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3914"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>45,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3915"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXTINTORES DE INCENDIO Teste hidrostático em extintor de incêndio, com pintura e substituição de mangueiras danificadas que apresentarem alguma avaria como estar ressecada, rachadura, cortes, furos ou ainda se</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>421,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21028027000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EXTILUMA EXTINTORES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0012-000018-2022-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3916"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP   - Hora Improdutiva Diurna - ÁGUA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>270,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>77,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20790,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20786258000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SAO SILVANO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.01.0012-000003-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3917"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500001.09.0079</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000117</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Locação de Imóvel Locação de Imovel para atender o Setor de Transporte,da Secretaria de Saude estão no estacionamento via publica do Município.  Apartir</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>694992844</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IVAHY MENDES NETO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500001-2022.045E0500001.09.0079-000117-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3918"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MULTI PARQUE INFLAVEL Multi Parque Inflável:Confeccionado em material lona KP1000, com costuras e soldas reforçadas, com parede segura, evitando que as crianças pulem ou desçam do brinquedo.O brinquedo possui túnel, tourinho e 02 bastões João Bob</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6980,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12432925000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE OSVALDO LOPES 76634132704</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0025-000041-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3919"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316656</CodigoItem><DescricaoItem>CABO ELETRICO SENSOR CLS FLYGT 9417400</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>170,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3920"><UnidadeGestoraReferencia>001L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>SABÃO EM PÓ 1 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>99,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2101234000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Comercial Baé LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001L0200001-2022.001L0200001.09.0007-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3921"><UnidadeGestoraReferencia>015E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0500001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>158</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>PRATO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>489,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42227100000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUELY HUBNER DE MIRANDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0500001-2022.015E0500001.02.0005-16-2022-158-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3922"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Ambiental do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0079</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>113</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>326</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CONFECÇÃO DE PLACA, Tipo: de regulamentação R-1 - Parada obrigatória, Com instalação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39962954000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500007-2022.077E0600022.01.0079-113-2022-326-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3923"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319805</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R5IA-16 LEAO 87500152-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>831,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3924"><UnidadeGestoraReferencia>065E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0800001.10.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>008330</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPREV (Operacionalização e Gestão da Compensação Previdenciária)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42422253000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0800001-2022.065E0800001.10.0006-008330-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3925"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>projeto geometrico PROJETO GEOMÉTRICO DE RODOVIASCOM PISTA SIMPLES EM ÁREA URBANA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17283683000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MT SOLUÇOES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0011-000007-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3926"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>56</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>DETERGENTE 500ML</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0055-56-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3927"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000203</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO CAMARINS ESTANDES/ CAMARINS MONTADOS EM ESTRUTURA DE OCTANORME (CAMARINS ESTANDES/ CAMARINS MONTADOS EM ESTRUTURA DE OCTANORME, COM PAREDES EM DIVISÓRIAS DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCOS, ACOPLADOS EM MONTANTES E TRAVESSAS DE ALUMÍNIO COM PÉ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1795,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8975,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12810293000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MÁXIMA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.16.0010-000028-2021-000203-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3928"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RAIO-X E LAUDO MÉDICO MANDIBULA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1920,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7709564000228</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. M. RADIOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0500001.01.0005-000012-2022-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3929"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311669</CodigoItem><DescricaoItem>CJ CAM VALV 4R1 18EST LEAO 87565236100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>366,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3930"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>326</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de meio-fio de concreto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>351,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2857,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39364385000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OMS - ENGENHARIA E MONTAGENS EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0007-007-2022-326-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3931"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Gás de Cozinha gás de cozinha (glp), reposição botijão de 13kg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34427901000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIO J L GAS  AGUA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0005-000016-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3932"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>53,990000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3283,13</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3933"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000366</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>94</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>REGUA TRANSPARENTE 60CM  FABRICADA EM POLIESTIRENO; TAMANHO MINIMO DE 610 X 35 X 3MM (C X L X E)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>117,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>362,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000366-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3934"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital e Maternidade Silvio Avidos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900006.09.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>926</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE PECAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1980,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3204058000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900006-2022.500E1900006.09.0041-926-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3935"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1895</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>200,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3936"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000210</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO FUNDAMENTOS DE ELETROELETRÔNICA:Conteúdo Programático:Fundamentos de eletroeletrônica, Eletricidade básica, Medidas elétricas, Componentes básicos dos circuitos, Leitura e interpretação de esquemas elétricos.Carga Horária: 40 horasAluno</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7560,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3810810000797</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.09.0014-000210-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3937"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>595,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1190,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SO CARTUCHOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0001-000009-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3938"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>807</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>112,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-807-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3939"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>FEIJAO FEIJÃO PRETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>409,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3415,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9671016707</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROMAR PEREIRA VIMERCATI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.18.0002-000003-2022-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3940"><UnidadeGestoraReferencia>007E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0700001.01.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MUDAS DE CACAU ENXERTADAS - PS 1319</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35137,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17764653000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVEIRO RETA GRANDE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0700001-2022.007E0700001.01.0059-000023-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3941"><UnidadeGestoraReferencia>061E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0500001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000181</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AUTOCLAVE 21 L extra, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, com grau de maturação adequado para o consumo, polpa íntegra e firme. Isenta de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos ade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32630250000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0500001-2022.061E0500001.09.0018-000181-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3942"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>408</CodigoLote><CodigoItem>408</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES DE PREV E COMB A INCENDIO RESERVATORIO Composição 97 Reservatório de polietileno de 10.000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6485,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6485,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3943"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>131</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>62</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44477005000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARBOR COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0037-131-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3944"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>MEDALHA DE OURO GRANDE MEDALHA DE OURO - Medalha retangular fundida em liga metálica de Zamac, com bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos e uma tocha olímpica em alto relevo, metalizada na cor dourada, com o tamanho de 60 mm por 50 mm de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>555,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8036852000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRR. COM. VAR DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0031-000031-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3945"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315256</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO SS260 01 EST LEAO 87579294100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>959,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3946"><UnidadeGestoraReferencia>006E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW PROCÓPIO COWBOY Contratação de empresa para produção de show artístico, em palco, ao vivo do cantor PROCÓPIO COWBOY, devendo a empresa se responsabilizar pela apresentação do show, no dia 08/05/2022, por ocasião da Festa do Agricultor, sendo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14184773000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDER PROCOPIO KLEIN 09182959714</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0700001-2022.006E0700001.10.0001-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3947"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>74</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>TEMPERO TIPO FOLHA DE LOURO - Genero Alimenticio ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 05gr.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>118,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3948"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1385,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13855,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3949"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>110</CodigoItem><DescricaoItem>Emassamento de paredes e forros com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>956,560000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14176,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3950"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000208</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>107,490000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>119,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21766113000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.01.0032-000016-2022-000208-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3951"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>233</CodigoLote><CodigoItem>536</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA ESGOTO 150 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1102,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3952"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>72</CodigoLote><CodigoItem>213</CodigoItem><DescricaoItem>TAPIOCA GRANULADO. TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES ACONDICIONADA EM EMBLAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500G. (Prazo de validade não inferior a 12 meses da data de fabricação).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>365,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11072560000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO MECOL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3953"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1894</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1125,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3954"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000092</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000363</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>109</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>VENTILADOR DE PAREDE 3 PAS Ventilador de parede Tufão 60cm bivolt - 3 pás, mínimo de 150w de potência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>260,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2222018000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500003-2022.027E0500003.01.0003-000092-2022-000363-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3955"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000445</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>77</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>405,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000445-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3956"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>290,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8700,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0500001.01.0002-000013-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3957"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000096</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO POR 06 MESES NO VALOR MESAL DE 250,00 REAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>59700793753</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORELINA GARCIA DA MOTTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0055-000096-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3958"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG) - DER/ES - 160606 INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>782,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>782,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0030-000017-2022-000562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3959"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>PISOS REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,530000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>523,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3960"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000125</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>MAÇÃ Fugi in natura extra, sem apresentar avarias de casca, procedente de espécie genuína e sã, fresca, com grau de maturação adequado para o consumo, sem apresentar avarias de casca. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria t</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>550,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4015,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13597960000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.18.0002-000002-2022-000125-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3961"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>319</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>91</CodigoItem><DescricaoItem>Piso em porcelanato, marca de referência Eliane ref. Panna Plus, assentado com cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,480000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0013-006-2022-319-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3962"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.10.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24742</CodigoItem><DescricaoItem>PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO; EVENTOS;FEIRAS; CURSOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200070,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200070,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45210250000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IAMONDE DESIGN DE EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.10.0069-091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3963"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>70518</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>412,910000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>92,270000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>38099,21</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3964"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000170</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>REGISTRO DE FERRO 85MM C/BOLSA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>817,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4085,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43731740000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRONT COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.501C2600002.02.0001-000170-2022-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3965"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000159</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Drenagem Pluvial - Projeto de drenagem</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>220,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6080,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS- PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.16.0004-000001-2022-000159-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3966"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>14,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>118,630000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1660,82</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9195349000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R A SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3967"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>PADRÃO ENTRADA DÁGUA COM CAIXA ENTERRADA P/ HIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1 - PADRÃO 2B DA CESAN. PADRÃO ENTRADA DÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARAHIDRÔMETRO COM DIÂMETRO DE 1 - PADRÃO 2B DA CESAN.CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>857,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>857,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12733195000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0006-000002-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3968"><UnidadeGestoraReferencia>016E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0800001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CURSO PRESENCIAL - ÁREA ATUARIAL Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área atuarial, para realização de cursos presenciais com carga horária de 12 (doze) horas por curso.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>57125353000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0800001-2022.016E0800001.01.0001-000001-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3969"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1403</CodigoLote><CodigoItem>1403</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE VEICULO  TIPO SEDAN 1.6  LOCACAO DE VEICULO TIPO  PASSEIO, EM REGIME  MENSAL E QUILOMETRAGEM  LIVRE, SEM MOTORISTA,  CONTENDO NO MINIMO AS  SEGUINTES ESPECIFICACOES:  - 04 PORTAS;  - MOTOR DE 1.600  CILINDRADAS;  - CAPACIDADE PARA 05  (CINCO) PASSAGEIROS,  INCLUINDO MOTORISTA;  - AR CONDICIONADO DE  FABRICA;  - DIRECAO HIDRAULICA;  - TRAVA ELETRICA;  - COR BRANCA OU PRATA;  - 0 (ZERO) QUILOMETRO;  - ANO/MODELO:  2021/2022 OU SUPERIOR;  COM SEGURO TOTAL.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>87,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3434,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>298758,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15650133000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0013-0000000000000012-2022-0000000000000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3970"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT048/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>140</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - INOX</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>264,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21230954000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UTI LAR COMERCIO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0013-039-2022-CT048/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3971"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>39</CodigoItem><DescricaoItem>Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>77,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>704,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0019-17-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3972"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>237958</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO DE CHAVES COMBINADAS (BOCA E ESTRIA); MATERIAL: ACO CROMADO; CONTENDO: 11 PECAS; TAMANHOS: * 1 CHV. COMBINADA (MM): 6 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 8 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 9 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 10 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 11 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 12 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 13 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 14; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 17 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 19 ; * 1 CHV. COMBINADA (MM): 22 ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>85,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>255,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0017-018/2022-2022-044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3973"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>CUBA EM ACO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM - IOPES - 170530 MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2 E SIFAO CROMADO 1 X 1/2, EXCL. TORNEIRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3974"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>160</CodigoLote><CodigoItem>160</CodigoItem><DescricaoItem>Caneta Esferográfica Preta CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA NA COR PRETA - ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA, PONTA FINA 0,7MM, TAMPA ASFIXIANTE, CAIXA COM 50 UN.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>291,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3975"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>BANDEJA PARA FILTRO, PÉS DE AÇO TUBULARES E PONTEIRA DOS PÉS REVESTIDAS DE BORRACHA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24690583000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CHIRLEI GOMES ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0005-000013-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3976"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>396</CodigoItem><DescricaoItem>TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015*/</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1320,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3977"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.10.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DE MOTOR PETRONAS Óleo de motor Petronas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>746,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>746,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19917678000323</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.10.0017-000155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3978"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>06</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM 3/4, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>130,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19213619000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.01.0006-06-2022-137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3979"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TAPETE PERSONALIZADO Tapete personalizado para a entrada (recepção) da Secretaria Municipal de Saúde, tipo capacho, de fio baixo, anti-desbotamento, com bordas e costado em borracha nitrílica microperfurado e com base antiderrapante, resistência a alto fluxo de pessoas, resistente a gordura, calor, fungos e mofos, lavável e com alta durabilidade. Tamanho: 1,30m de largura / 80cm  de comprimento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>510,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>510,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7041665000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K-PACHO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0026-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3980"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>250479A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>222377</CodigoItem><DescricaoItem>MOUSE PAD, COR PRETO, MATERIAL: POLIESTER BORRACHA ANTI DERRAPANTE, CAIXA COM 12 UNIDADES; TAMANHO 21X18 CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>260,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>260,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27298565000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0014-0048-2022-250479A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3981"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Defesa Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600012.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>098</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1457</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA POLO AZUL CLARO (P,M,G, GG, EG)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6318,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33145119000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCOS E D ROCHA MORENA TROPICAL
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600012-2022.069E0600012.01.0005-098-2022-1457-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3982"><UnidadeGestoraReferencia>020E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0800001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE LIMPEZA MULTIUSO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>79,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15550</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG ROSA SUPERMERCADO SUPERGIRO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0800001-2022.020E0800001.09.0001-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3983"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE  250 KVA CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3494,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6989,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-1140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3984"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>61</CodigoItem><DescricaoItem>PAREDES E DIVISORIAS ALVENARIA BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS DER ES 022022 50606 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/reve</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3985"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado - 0,602XP + 0,713XR + 64,306 (XP = 569,20 / XR = 0,00) - CM-30</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,420000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>543,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19802,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3986"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PECA COMPONENTE: ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS BROCADIAMANTADA PARA ACABAMENTO OSSEO (NEUROCIRURGIA), TAMANHO: 2MM a 5MMAPROXIMADAMENTE, MODELOS VARIADOS, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILCOM ABERTURA EM PETALA CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO,CODIGO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9442300000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.09.0017-031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3987"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>OUTRAS INSTALACOES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14710,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14710,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23023695000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WVSCONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0500001.01.0009-000006-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3988"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>517</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>36476</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,400000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>26,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6981453000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELETROMIX MATERIAL ELETRICO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.09.0011-517-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3989"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0100001.09.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>BATENTE COIFA TRASEIROFIAT STRADA 1,4 FLEX 2012</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>68,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37210134000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GAMBA AUTO CENTER LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.071E0100001.09.0053-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3990"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA GUACHE LARANJA 250ML ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA PACOTE COM 03 UNIDADES -  CAIXA COM 48 UNIDADES CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3991"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>357,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2593,33</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5764427000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEVIL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.01.0011-13-2022-170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3992"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE 3 vias 15x21cm, 1x0 cor Tinta Preta em Apergaminhado 56g, Grampeado, Numeração Tipográf,autocopiativo, pcts c/ 10 blocos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>222,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3993"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0091</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA PACOTE COM 60G. FORMAÇÃO: FIOS EMARANHADOS; ACONDICIONAMENTO: PCT 8 UN; PRODUTO 100% ECOLÓGICO. MARCA DE REFERÊNCIA: BOMBRIL OU SIMILAR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0091-000065-2022-000048-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3994"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5537</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4770,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3995"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>298</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>720,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>712,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15918222000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0012-005-2022-298-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3996"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>DRENAGEM 07.06DER-ES41176 Rod.Berço em brita para BSTC diam. = 0,80 m em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>177,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6195,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27123008000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SUL CAPIXABA EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0053-000001-2022-000341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3997"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento Estadual de Trânsito</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100022.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>243963</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>03</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>90,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>60,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13959157000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100022-2022.500E0100022.09.0001-034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3998"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>380</CodigoItem><DescricaoItem>KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019-/</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>941,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11302,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="3999"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>POLTRONA DO PAPAI RECLINÁVEL Poltrona do Papai ReclinávelCor: BegeLargura aproximada: 86cm x Altura aproximada: 102cm; Revestimento: SuedeTipo de encosto: regulável;Peso aproximado suportado: 150Kg;Almofada do assento: Fixa;Almofada do</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26204948000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.01.0022-000010-2022-000201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4000"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0204</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>195</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1425</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>113930</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>395000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,044000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17380,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPIT LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.500E0500019.02.0204-195-2022-1425-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4001"><UnidadeGestoraReferencia>009E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0100001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTAVEL 200ML Copo descartável em produto atóxico de poliestireno branco, com capacidade de 200 ml. Sendo pacotes plásticos de 100 unidades, pesando no mínimo 180 g cada. As resinas termoplásticas, aditivos e/ou pigmentos empregados na fabri</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>125,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38123317000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLOR DE LIZ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0100001-2022.009E0100001.01.0009-000018-2022-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4002"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>10.277.068 CARTUCHO CARTUCHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>255,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17930601000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RBS MATERIAL ELETRICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0070-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4003"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>305</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de bancada de pia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,010000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4004"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Coordenadoria de Governo de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600009.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>89</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>TENDA M²LONA ANTICHAMA ANTIMOFO AUTOEXTINGUIVEL. GRAMATURA DA LONA KP 1000 OU SIMILAR. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO COM ESPESSURA DE 3 OU 4MM, PODENDO SER TUBULAR OU QUADRADA. TENDA 3X3 OU 10X10.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>81000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600009-2022.069E0600009.02.0001-051-2022-89-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4005"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>214</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DER ES 02/2022 141102 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>609,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1218,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4006"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>89</CodigoItem><DescricaoItem>Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,050000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>31,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>632,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4007"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE TRANSPORTE Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8884,110000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24786,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13378114000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0004-000001-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4008"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC  DIÂMETRO 75 x50 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4009"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT064/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>270</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>330,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1758,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0024-052-2022-CT064/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4010"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1894</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>40,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4011"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>38</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>227269</CodigoItem><DescricaoItem>LAMPADA; MODELO: TUBULAR T8; TIPO: LED; POTENCIA:10W, VARIACAO DE +/- 10% ; DIFUSOR: VIDRO LEITOSO OUPOLICARBONATO; COMPRIMENTO: 60CM; BASE: G13;VOLTAGEM: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: 6000-6500K(COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ILUMINACAO MINIMO:150º;VIDA UTIL MINIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 1000LM +- 10%¨; FATOR DE POTENCIA MINIMO: &gt; 0,80;EQUIVALENCIA: 20W - FLUORESCENTE TUBULAR; GARANTIAMINIMA:1 ANO;CERTIFICACAO INMETRO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>450,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4410,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29630411000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.01.0012-38-2022-062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4012"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000089</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>(ADESAO A  ATA) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO Manutenção preventiva e corretiva em relógio de ponto biométrico. Incluso mão de obra e insumos; com visita in loco, dentro dos limites do município, sistema operacional</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>280,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>168000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27053735000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.16.0012-000089-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4013"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000014</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 100 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,047000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>470,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31905076000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.501C2600012.01.0002-000002-2022-000014-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4014"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>40911 - DER-ES RUA ELSON PERIN03 - PAVIMENTAÇÃO03.04 - Execução de calçadas03.04.01 - Calçada de concreto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>149,050000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6707,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23247270000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0029-000005-2022-000170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4015"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE ANOTAÇÃO Blocos de anotações, sem linhas, com 20 folhas, tamanho 15 x 20cm, miolo em papel sulfite 75 gr, Capa em papel duplex 230 gr, impressão da capa 4x4 (slogan e logomarcas).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>320,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19593386000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MICHEL TAUMATURGO ROCHA -MEI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0024-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4016"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>197</CodigoItem><DescricaoItem>ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS CMEI SEDE MERCADOAbraçadeira para eletroduto de 1, inclusive bucha e parafuso</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0019-000013-2022-000174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4017"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>092</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>68628</CodigoItem><DescricaoItem>COLETE NIVEL III-A MASCULINO TAMANHO P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2751,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>412650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26836227000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.02.0001-017-2022-092-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4018"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00016</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>462,970000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>462,97</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4019"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO APARELHO ODONTOLOGICO Nome: Cadeira odontológica completaModelo: Magnus Prime Marca/ Fabricante: Dentemed</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>320,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4829221000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC BENEZOLI  ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500001-2022.040E0500001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4020"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,490000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>916,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>449,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0023-4-2022-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4021"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314769</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X10 R 1188mm LEAO 87510125115A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4022"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>(CODIG. 130315) RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, H=7CM RODAPÉ DE MÁRMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>44,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2548,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22385806000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0042-000025-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4023"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>673</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0003-25-2022-673-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4024"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>15</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>61</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1176,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>16,480000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>19380,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>28493310000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIAÇÃO MAR ABERTO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.01.0001-15-2022-61-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4025"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310070</CodigoItem><DescricaoItem>PASSAGEM CABO FLYGT 6137300</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>378,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4026"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>210</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>29,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8602745000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0032-210-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4027"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-130308-PISOS INTERNOS E EXTERNOS-DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS SOLEIRA DE GRANITO ESPESSURA 2CM LARGURA 15CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>231,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20965149000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISTA LINDA CONSTRUCOES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0005-000001-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4028"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900011</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900011.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>253585</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>149</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1065,830000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1065,83</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33441376000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA 03588285709 - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900011-2022.500E1900011.01.0002-003-2022-007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4029"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000069</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA OFICIAL DE VOLEI BOLA OFICIAL DE VÔLEI; MATRIZADA; COM 16 GOMOS; CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; BOLA OFICIAL APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); TAMANHO: 65-67 CM DE DIÂMETRO; PESO: 260-280 G</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>170,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>510,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3865570000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA NUNES LORDS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.01.0005-000015-2022-000069-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4030"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>55,770000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>51,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2866,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0012-000004-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4031"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>99</CodigoLote><CodigoItem>505</CodigoItem><DescricaoItem>CAP ESGOTO 150MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>876,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4032"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa 1.7.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>62,860000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,628062</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>668,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0003-000004-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4033"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 15 (REDE MUNICIPAL) Linha 15  Prop. Ervino Gums, Arthur Krause, Serra Bananal, Ent. Davi Loriato, Prop. Mogner, Prop. Gerinke, Toniato, Prop. Daleprane x EMEI Jose Luiz Meneghel Turno: Matutino MonitorCAPACIDADE VEÍCULO: ACIMA DE 23 ALUNOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14904,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140991,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3130817000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GEOVANA MENEGHEL LORIATO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0021-000016-2022-000124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4034"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>351,760000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11783,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7052120000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS E PEDROSA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0012-000005-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4035"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316880</CodigoItem><DescricaoItem>PARAF SEXT M 8X 60 304 ABS 11207994</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4036"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>046</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT065/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>160</CodigoItem><DescricaoItem>Sanduiche Pão de Forma</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>34,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1396,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4344817000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAC COMERCIAL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0019-046-2022-CT065/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4037"><UnidadeGestoraReferencia>047E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0500002.09.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>PSF SAO PEDRO DO ITABAPOANA CONEXAO VIA RADIO PSF SAO PEDRO DO ITABAPOANA CONEXAO VIA RADIO. 50 MB</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>79,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>958,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9356043000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WDS TELECOM LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0500002-2022.047E0500002.09.0036-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4038"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>73792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2577,280000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>128,199800</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>330406,78</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4039"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>100</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...) (3) - IOPES - 140706</DescricaoItem><UnidadeMedida>Ponto instalado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4040"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>BOTINA DE COURO Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com bico/biqueira de composi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27269270000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LM COM E DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0008-000010-2022-000068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4041"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>886</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX (REFEIÇÃO PREPARADA)    SEGUINDO A SEGUINTE ESTRUTURA DE CARDÁPIO E GRAMATURA MÍNIMA POR PORÇÃO:- 02 Saladas: folhosa porção de 25 gramas, verduras/legumes crus/cozidos porção de 60 gramas;- 02 Prato principal: carne bovina preparada porção de 120 gramas ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas;- 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/preparados porção de 140 gramas;- 01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas;- 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas.Os alimentos devem ser acondicionados em embalagens descartáveis aluminizadas, taradas, tipo marmitex, contendo peso mínimo de 795 gramas de alimento e máximo de 875 gramas de alimento.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>133,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39942432000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELENICE RIBEIRO DA SILVA DE JESUS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.02.0007-12-2022-886-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4042"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>71</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2868</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>198,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>198,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17501154000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0009-71-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4043"><UnidadeGestoraReferencia>019E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0100001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>PANO DE CHAO 100% ALGODAO ALVEJADO PARA LIMPEZA,TIPO SACO, 420 X 750 MM TAMANHO MINIMO DE 420 X 750 MM,COM  ETIQUETA DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO,PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 5 % NA MEDIDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1278,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0100001-2022.019E0100001.02.0001-000027-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4044"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500003.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA CO2 06 KG MANUTENÇÃO RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG CASA LAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>87,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32044137000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>QHS EXTINTORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500003-2022.013E0500003.01.0003-000003-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4045"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>2</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>312</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL DINAMICA - (204020050)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27566322000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA RADIOLOGICA SANTA ELISA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.17.0001-2-2022-312-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4046"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150455</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>234</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO PARA RJ 45</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>235,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19283777000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.L. BARROSO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0031-6-2022-150455-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4047"><UnidadeGestoraReferencia>037E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037E0700001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000105</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REVISAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7930676000204</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORVEL ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037E0700001-2022.037E0700001.09.0008-000105-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4048"><UnidadeGestoraReferencia>077E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0300001.11.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>8</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>221</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>570,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>570,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5928308000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBR INTERNET LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0300001-2022.077E0300001.11.0002-8-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4049"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHAFIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÅO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16376,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16376,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0015-000004-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4050"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>82</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-DER/ES N.P 150635 IOPESCaixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>244,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>976,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0018-000012-2022-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4051"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000159-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO PARA VASO - BUCHA Nº 10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Jogo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19269210000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DA PENHA ALONSO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000159-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4052"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600018.10.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE PARECERISTAS - PESSOA JURIDICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31200278000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANDRE ALEXANDRE MENDES FREITAS 51518376487</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600018-2022.500E0600018.10.0037-020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4053"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>APAGADOR QUADRO BRANCO SUPORTE PARA DUAS CANETAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4054"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Seguros S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Café em pó extra forte (pacote de 500g)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31718372000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THAI CAFE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600005-2022.500E1600004.11.0080-147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4055"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>Transp. de Tampao F.F. articulado pesado - poço visita - 0,870XP + 0,905XR, XP=32,20 E XR=0,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,400000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>155,58</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4056"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>76</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>170134 - BACIA CONVENCIONAL BACIA CONVENCIONAL LOUÇA BRANCA REF. LINHA RAVENA P9 DECA OU EQUIV. INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO E AESSÓRIO DE DE FIXAÇÃO E ASSENTO PLÁSTIVO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>695,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4865,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4057"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO APARELHO ODONTOLOGICO Nome: Fotopolimerizador OdontológicoModelo: Emitter Marca/ Fabricante: Schuster comercio de equip. Odontológicos Ltda</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>96,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4829221000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC BENEZOLI  ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500001-2022.040E0500001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4058"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.10.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Apresentação de show artístico musical Apresentação de show musical de músicas autorais e sacras, realizado pela artista Aline Brasil, com duração de uma hora e trinta minutos, para a Festa de São João 2022, a ser realizado no dia 24 de junho (sexta)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37316740000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALINE TAROUQUELA VIEIRA BRASIL 07707228731</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.10.0011-000095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4059"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0095</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>087</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02362022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1010400010</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643219</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>600,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1794,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33152385000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOUVEA E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0095-087-2022-CT02362022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4060"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317741</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA ROL MANCAL 1D/E ABS A138880-103</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2156,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4061"><UnidadeGestoraReferencia>042L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042L0200001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>REGUA DE ENERGIA PARA RACK 1) Portas (tomadas): 19U com 8 tomadas 20A, no padrão NBR 14136;2) Comprimento do cabo: mínimo 1,5 m;3) Unidade de fornecimento: 01(uma) régua de energia; e4) Marcas referência: APC, SMS ou SIMILAR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>246,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>246,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32787176000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042L0200001-2022.042L0200001.01.0011-000012-2022-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4062"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0089</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>502</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>Transporte de resíduos de serviços de saúde ao destino final</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24960,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>81120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2536066000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0089-502-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4063"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-PREGO 17X21 1KG CARACTERISTICAS TECNICAS:EM MATERIAL TIPO ACO COM CABECA CONICA E AXADREZADA CORPO LISO E PONTA TIPO DIAMANTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6032803000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0007-000004-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4064"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0152</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>216</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2089</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CABO, Aplicação: Bisturi Manual, Nº 4, Material: Aço inox.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>567,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0152-216-2022-2089-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4065"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>5</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>364</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>Grelha e porta-grelha de ferro fundido conforme normas da PMV.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>642,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3213,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34894434000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0024-5-2022-364-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4066"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>512</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2932</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>40,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>89,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3599,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27250737000542</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600016-2022.077E0600022.09.0011-512-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4067"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315059</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 S 310mm LEAO 87510127101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4068"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000069</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>BERMUDA DE HELANCA TAMANHO G Bermuda em helanca, 100% poliester, azul marinho, comprimento da bermuda deverá ir até os joelhos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>322,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468738000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SCLAN MALHAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0015-000069-2022-000201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4069"><UnidadeGestoraReferencia>014E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Bom Jesus do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.014E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS PRELIMINARES  PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0M, PADRÃO DER.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>274,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2199,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>014E0700001-2022.014E0700001.01.0015-000007-2022-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4070"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>087</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>141</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA. Cor: Verde água. Cadeira: 9 movimentos: 4 individuais e 5 automáticos (3 posições de trabalho + volta a zero e last position  Trendelemburg); Pedal de comando acoplado, encosto confortável e anatômico; estofamento com espuma de poliuretano revestida com PVC. Fácil higienização, tratamento anticorrosivo e antibacteriano.  Estrutura de aço carbono com pintura a pó (eletrostática). Sistema de braço acoplado. Movimento longitudinal do encosto de cabeça. Posicionamento do encosto de cabeça biarticulado. Refletor: Luminosidade de 25.000 (+/- 15%), Lux a 6000 (+/- 15%) e 4 intensidades, Proteção do espelho com sistema de bolha. Equipo: cart. , mesa em plástico resistente, seringa tríplice, com bico removível e autoclavável, terminais borden para alta e baixa rotação, reservatório de água e instrumentos com angulação de 45°, pedal de comando e bandeja em inox, removível e autoclavável, mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis. Unidade auxiliar: estrutur</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>43140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29312896000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BHDENTAL COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.01.0004-087-2022-141-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4071"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>742,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14120707000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FACTOR CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0029-000013-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4072"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310535</CodigoItem><DescricaoItem>BARRA CONECTOR 712 LEAO 87520352103A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4073"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2335</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4074"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Tinta para piso 3.600 diversas cores Tinta para piso 3.600 diversas cores</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>139,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26591945000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4075"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>61</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1347</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>55,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,680000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>147,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0023-051-2022-61-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4076"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE TomateO produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, estar muito maduros nem muito verdes, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>724,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4077"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600015.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>108</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>8,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>29,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>232,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA  
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600015-2022.017E0600015.02.0020-108-2022-1114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4078"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>360,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>49,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17672,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4079"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>132</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2099,440000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2750,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4080"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>Saco plástico de lixo, 50 litros. Saco plástico de lixo, capacidade 50 litros rolo com 50 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1600,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4081"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315340</CodigoItem><DescricaoItem>DIFUSOR ENTRADA MT FLYGT 2750801</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2018,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4082"><UnidadeGestoraReferencia>078L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078L0200001.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ELABORACAO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL QUE DEVERA CONTEMPLAR ANAMNESE FISICA E MENTAL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17713361000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078L0200001-2022.078L0200001.09.0018-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4083"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE 3 vias 15x21cm, 1x0 cor Tinta Preta em Apergaminhado 56g, Grampeado, Numeração Tipográf,autocopiativo, pcts c/ 10 blocos.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>74,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4084"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314212</CodigoItem><DescricaoItem>KIT ENR S901 180-200CV LEAO 87560007102A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>209,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4085"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>341</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Rufo de chapa de alumínio esp. 1mm, desenvolvimento de 50 cm, engastado em alvenaria, inclusive vedação com mastique resistente a raios UV, conf. Projeto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>167,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>935,37</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9121131000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA ZANETTI EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0028-022-2022-341-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4086"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>258</CodigoLote><CodigoItem>258</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA GUACHE 250ML - VERDE Importante Instrumento Para O Desenvolvimento Da Criatividade, Coordenação Motora E Percepção Visual Das CoresPode Ser Aplicada Em Papel, Papel Cartão, Cartolina, Gesso, Madeira, Cerâmica e E.V.A. Solúvel Em Água.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>825,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4087"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polo Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600006.09.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>32</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Salgado frito diversos tipo coquetel</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9147815000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PANIFICADORA OLINDA LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600006-2022.501C2600006.09.0028-32-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4088"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Segurança Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>053</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>253</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>38</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,634000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>49647,730000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>31476,66</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7355957000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600014-2022.077E0600022.02.0018-053-2022-253-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4089"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100012.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>025/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>249818</CodigoItem><DescricaoItem>MESA DE ESCRITORIO: GAVETAS (Mínimo) 02, MATERIAL DE CONFECCAO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR E COMPOSICAO SIMPLES;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>75,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>790,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7086548000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100012-2022.500E0100012.01.0017-019-2022-025/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4090"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>113</CodigoLote><CodigoItem>113</CodigoItem><DescricaoItem>PRENDEDOR de papel metalizado (binder clips); Suporta até 130 folhas; Medida 1.1/4 ou 32mm; preto ou colorido; caixa com 24 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>224,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0012-000011-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4091"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>157</CodigoLote><CodigoItem>383</CodigoItem><DescricaoItem>RENOVADOR CAPILAR CONDICIONANTE HIDRATAÇÃO E BRILHO E TRATAMENTO- ABACATE, GUARANA, ALOE VERA, LAMA NEGRA, EMBALAGEM DE 1 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>279,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000028-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4092"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>130</CodigoLote><CodigoItem>130</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES SPDA-Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Te Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>101,570000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>101,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13813800000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A. G. BRASIL OBRAS E SERVICOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0024-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4093"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 090102 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente paratelhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusivetratamento com cupinicida, exclusive telhas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>102,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,657890</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6003,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0004-000010-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4094"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320401</CodigoItem><DescricaoItem>KIT BOB S360-370 05-0 LEAO 87530884100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>382,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4095"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0500001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE PROCEDIMENTO P 318 - LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO - TAMANHO P (PEQUENA): LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA CONFECCIONADA EM NITRILO, FORMATO ANTÔMICO, TEXTURA HOMOGÊNEA, PROPRIEDADES FÍSICAS EM ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25740,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.070E0500001.16.0003-000020-2021-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4096"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>532</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>135,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-532-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4097"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>COLAR TOMADA PVC COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC60MM X 1/2, NORMAS: NBR 5648LOTE 31.13</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2745,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42299386000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N S A COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.501C2600002.02.0001-000008-2021-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4098"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3931,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4099"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>155</CodigoItem><DescricaoItem>Mentira Doce Ingredientes: ovos, açúcar, leite, fermento em pó, margarina, farinha de trigo, óleo, canela e açúcar. Deverá ter boa aparência e maciez. Deverão estar acondicionadas em embalagens fechadas, selo com dados do fabricante, data de fabric</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>370,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21026941000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELITO VIEIRA RABBI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.02.0011-000017-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4100"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS COPIA / IMPRESSÃO A4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.16.0001-000001-2022-000073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4101"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000312</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>17,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>55,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>935,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0027-000006-2022-000312-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4102"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7673</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7200,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4103"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.501C2600010.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ROTEADOR PADRÃO Roteador padrao: interfaces: deve possuir no minimo 4 postas lan; deve possuir velocidade ethernet 100/1000; antena: deve possuir no minimo 2 antenas de 8dbi.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>264,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6613,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX INFORMATICA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2021.501C2600010.02.0026-000017-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4104"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>07</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PÁ PARA LIXO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8111558000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0003-07-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4105"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>108</CodigoItem><DescricaoItem>GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO - DER/ES - 071105</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,220000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>294,729800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1538,49</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4106"><UnidadeGestoraReferencia>004E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0100001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000012</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>GRAXA LUBRIFICANTE BD 20 LTS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Balde</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>399,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1995,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13134431000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRACVEL AUTOCENTER LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0100001-2022.004E0100001.01.0004-000005-2022-000012-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4107"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>SWITCH DE ACESSO  POE+ - TIPO 3 SWITCH DE ACESSO  POE+ - TIPO 3, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6747,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67473,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3354844000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Mindworks Informatica ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0027-000051-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4108"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312639</CodigoItem><DescricaoItem>FIO COBRE 1.80mm LEAO 87520131114A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5499,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4109"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>186,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1116,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4110"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0089</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>502</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Coleta seletiva com emprego de caminhão baú</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>720,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1476,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1062835,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2536066000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0089-502-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4111"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>157</CodigoItem><DescricaoItem>Pescoço de poço de visita H=0,30m, diâm. = 0,60 m, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>130,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>653,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4112"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>260440</CodigoItem><DescricaoItem>Bocal de louca; em porcelana; para lâmpadas e27; tensão: 250v; corrente: 4a; unidade de fornecimento: unidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46497089000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0015-019/2022-2022-041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4113"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3748</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>33,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,850000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>127,05</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4114"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1035</CodigoLote><CodigoItem>1035</CodigoItem><DescricaoItem>GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CORPO DE AÇO INOX, AMPOLA DE AÇO INOX, FUNDO DE AÇO INOX, COM TAMPA DE POLIPROPILENO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>86,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17334,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0011-0000000000000008-2022-0000000000000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4115"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE SPDA CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICAEdificações com baixo índice de complexibilidade (Galpão/ Prédio Administrativo, entre outros).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>99225,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000024-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4116"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250779</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24499</CodigoItem><DescricaoItem>LIXA FERRO GR 80</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>93,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40614332000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAPHAEL P PAIXAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ARTEFATOS EM METAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0003-250779-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4117"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>REFEIÇÃO COMPLETA Refeição completa em sistema de self- service) acompanhada de um refrigerante em lata de 350ml de sabores escolhidos previamente pela contratante.Tipos: Extrato de cola, extrato de guaraná, extrato de laranja ou extrato de uva.R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35992173000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0019-000020-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4118"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE PVC P/ ESGOTO DE 150 MM COM 6MT COR BRANCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>272,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>81717,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31267816000290</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GONTIJO E OLIVEIRA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.09.0008-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4119"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-ARGILA PARA REBOCO, 20KG CARACTERISTICAS TECNICAS:EXTRAIDO DO BARRO AMARELO MOIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Saco</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6032803000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M CONSTRUCAO E IRRIGACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0007-000004-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4120"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600017.10.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>601</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA EM JORNAL IMPRESSO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100031,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100031,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23895081000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BDC COMUNICACOES EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600017-2022.017E0600017.10.0069-601-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4121"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600018</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Cultura</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600018.10.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13380601000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>78 ROTAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600018-2022.500E0600018.10.0051-021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4122"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE RAIO-X E LAUDO MÉDICO CLAVICULA AP</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7709564000228</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. M. RADIOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0500001.01.0005-000012-2022-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4123"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311652</CodigoItem><DescricaoItem>ARRUELA LISA-INOX FLYGT 8240820</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4124"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT051/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>49,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>686,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS -</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0017-045-2022-CT051/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4125"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0087</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000290</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>ELEMENTO FILTRANTE DPARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VW/14.190CRM COMPACTADOR DE LIXO PLACA  RBH0H32.07W115436C</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7930676000204</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORVEL ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0087-000290-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4126"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>REPOLHO REPOLHO BRANCO,  EXTRA. Tamanho e Coloração: Uniformes, Características: Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas ou com sinais deterioração.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7881581000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA ME ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0015-000020-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4127"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320211</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR S40-11 LEAO 87500468-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5090,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4128"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>183</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES DESLOCAR TUBULACAO Composição 45 Deslocar tubulação de água fria 65mm, incl. substituição de tubulação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,150000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,416500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1912,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4129"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000083</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>IMPRESSAO E CONFECCAO DE CARNES DE IPTU/ TSU -Serviço de confecção e impressão dos carnes de IPTU/ TSU referentes ao ano de 2022:-Capa: 21x7,5 cm, 4x0 cores, tinta escala em off- set 120g. Dispensa fotolito, CTP.-C/ capa: 21x7,5 cm, 4x0 cores, ti</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7525,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28419352000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.01.0010-000015-2022-000083-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4130"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ARROZ (Genero Alimenticio) TIPO 1 LONGO FINO, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR E UMIDADE MÁXIMA 15% ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO ATÓXICO DE 2KG.(Prazo de validade não inferior a 24 meses da data d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4131"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000123</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>FLUOR GEL ACIDULADO Flúor gel acidulado, tixotrópico, com concentração de 1,23%, aplicação em 1 minuto, com ph entre 3 e 4, sabor tutti-frutti, frasco com 200 ml. Registro no ministério da saúde - anvisa. Rotulados de acordo com a legislação em vigos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1024,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21504525000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTAL PRIME PROD. ODONT. MEDICOS E HOSP. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000123-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4132"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600008.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Smart TV, com tecnologia de tela de LED, HD, 32 (trinta e duas polegadas), com interfaces para HDMI (duas no mínimo), Ethernet. USB e Bluetooth, proporção de tela 16:9, resolução mínima de 1366 x 768, áudio stereo, com controle remoto, bivolt (110/220v).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1560,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44506209000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600008-2022.009E0600008.01.0001-040-2022-162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4133"><UnidadeGestoraReferencia>023L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023L0200001.09.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL Imóvel: Lote nº 04-A integrante do Loteamento Morada Panorâmica, medindo 630,96m², na Sede deste Município. A avaliação do imóvel deverá ser baseada nas especificações da Associação Brasileira de Normas Té</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2680,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2371274000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAMPOS FERRAZ ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023L0200001-2022.023L0200001.09.0054-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4134"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310367</CodigoItem><DescricaoItem>CONTATOR TRIP 220V 60HZ LEAO 8720327101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>172,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4135"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100297</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500754-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3726,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4136"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>57,950000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>741,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4137"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000659</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES EM RODOVIAS - DER-ES - 43196</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>779,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3743,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15064293000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0041-000025-2022-000659-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4138"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000395</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>72,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>21870,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35229486000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0035-000050-2022-000395-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4139"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>407</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2 PARA PIA  marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolIOPESS170315</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>232,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>698,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4140"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>152,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2600,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4141"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de rodapé</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,150000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>371,93</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4142"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0100001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Locação de equipamentos com Operador/motorista e ajudante, para limpeza, desobstrução e desassoreamento de redes e interceptores de esgoto de pequenos, médios e grandes diâmetros, e limpeza e manutenção de Estação de tratamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>450,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34422028000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L M DE JESUS - ADR AMBIENTAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.071E0100001.01.0002-000002-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4143"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>34</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3769</CodigoItem><DescricaoItem>200401-2 LABOR * Limpeza das esquadrias das fachadas do prédio no final da obra.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,660000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12575,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19918215000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS OMEGA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.01.0009-16-2022-34-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4144"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316973</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA A 8X 7X 25 SAE1045 ABS 11637007</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4145"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>87</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7673</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,240000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>972,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1955600000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0056-87-2022-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4146"><UnidadeGestoraReferencia>071L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO EXTRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50145,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50145,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9036372000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A G S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071L0200001-2022.071L0200001.01.0006-000002-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4147"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>AGUA MINERAL SEM GAS COPO 200 ML Água mineral sem gás oriunda da fonte hipotermal, não contendo glúten, acondicionada em copo de policarbonato, capacidade de 200 (duzentos) ml, liso transparente, lacrado dentro dos padrões estabelecidos pelo departam</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0006-000021-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4148"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.10.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>118716</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL Contratação de Show Musical com o Grupo OS SANTANNAS, no dia 31 de Dezembro de 2022, as 19:00 horas, para apresentar-se no galpão da Comunidade do Caxixe Quente, em comemoração as Festividades de Fim de Ano em Castelo ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28805654000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCELO ALEXANDRE DE VEIGA CARVALHO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.10.0018-118716-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4149"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banestes Seguros S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>145</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Copo descartável (50 ml - acondicionado em caixa de papelão contendo 5.000 unidades em cada caixa)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>122,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>122,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>240220000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600005-2022.500E1600004.11.0080-145-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4150"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA LIMA, COLHEITA RECENTE, FIRMES E DE BOA QUALIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12540,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14799034000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.18.0001-000001-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4151"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>CADERNO Caderno de Desenho  Tamanho A4  Formato capa: 550 x 200mm  capa dura em papelão 2,2mm empastado e acoplado em papel off set 120 g, Cor 4x0 cor, laminação brilho (impressão com sangria), sendo no mínimo 01 modelos de capa. Miolo: em papel o</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>935,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9658,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4152"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>QUIABO QUIABO de boa qualidade, tamanho e coloraçãouniformes, livre de enfermidades, materialterroso e umidade externa anormal, sem danosfísicos e mecânicos oriundos do manuseio etransporte.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>765,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8394502733</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SIMONE ZAHN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.18.0002-000003-2022-000074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4153"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2296,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2296,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>529511703</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDILSON DE SOUZA SOARES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.09.0014-032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4154"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0004-073-2022-106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4155"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>66</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ENALAPRIL, MALEATO 10 MG BLISTER COM 10, 15 OU 30 - COMPRIMIDO/CAPSULA/DRAGEA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIREL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0026-000023-2022-000266-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4156"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS  INCLUSIVE COM FERRAMENTAS PARA CONTROLE DE PRAZOS, TAREFAS E COMPROMISSOS, DEVENDO ATENDER, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:A) APLICAÇÃO WEB, ACESSÍVEL P</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>266,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3201,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8747227000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.09.0007-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4157"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>134,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>171,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23025,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4158"><UnidadeGestoraReferencia>025E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000093</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>ZECA BILIM X ALVORADA X BELA VISTA X VILA NOVA X SISPMEC X EMEF BOLIVAR DE ABREU X EEEFM ECOPORANGA CÓDIGO DA ROTA: 20172108061TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEÍCULO: 41 PASSAGEIROSIDA/VOLTA: 21km</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4284,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>44425,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30405615000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LAGOA AZUL TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0500001-2022.025E0500001.01.0001-000036-2022-000093-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4159"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1715</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>23</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25526122000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BERGSON RODRIGUES 08518682746
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0600001.09.0015-1715-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4160"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000267</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>OVO DE GALINHA TIPO: BRANCO EXTRA; ACONDICIONAMENTO: BANDEIJA DE PAPELAO; VALIDADE: MINIMO DE 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORME RESOLUCAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA Nº 1 DE 05/07/1991; UNIDADE DE FORNECIMENTO: DUZIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dúzia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. J. DEGASPERI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.16.0002-000267-2021-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4161"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>276</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>21</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>805,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>805,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42463185000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GUARAVIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0045-276-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4162"><UnidadeGestoraReferencia>065E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Gabriel da Palha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.065E0700001.09.0127</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000055</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>ORÇAMENTO E MEMORIAL PARA PAVIMENTAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1207,980000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>942,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>065E0700001-2022.065E0700001.09.0127-000055-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4163"><UnidadeGestoraReferencia>006E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA FUTSAL INFANTIL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11290952000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JANYCELIA NAGIME RODRIGUES OLIVEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0700001-2022.006E0700001.09.0017-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4164"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000120</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,290000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2787,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18957203000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G.A.M TRANSPORTES EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0021-000016-2022-000120-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4165"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>87</CodigoLote><CodigoItem>87</CodigoItem><DescricaoItem>PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURODE 15001 ATÉ 26000W - 220/127V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4147,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4147,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4166"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA ROTAS 20172955016- 20212955032 - 20172955019 - VIAGEM 2- SAO ROQUINHO X GIL VELOSO X ESCOLA DAVI ROLDI - VIAGEM 3- SAO ROQUINHO X GIL VELOSO X ESCOLA X ESCOLA DAVI ROLDI - VIAGEM 1- SAO JACINTO X</DescricaoItem><UnidadeMedida>Km quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16605,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>158251,37</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4576915000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FURLANI TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIREI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0053-000034-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4167"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>53</CodigoLote><CodigoItem>53</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBRINHA (2º) ABOBRINHA brasileira extra A, casca lisa cor verde brilhante, tamanho médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>175,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32827547791</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JAIR PASTORE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4168"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9662</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>002/2022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2918,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11675,24</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36006690000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.01.0006-013-2022-015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4169"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>67</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 120308 12 - revestimento de paredes12.2. - revestimento empregado argamassa de cimento, cal e areia12.2.3. - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizan</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>181,550000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1338,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL PARTICIPACAOES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500002-2022.040E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4170"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600024.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000137</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAL - Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a seremrecuperadas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>38,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,190500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2646,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600024-2022.042E0600024.01.0015-000006-2022-000137-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4171"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>Perfuração rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro 6'', inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Ref.  SE 09.15.0350(/))</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>48,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1210,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58085,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27887959000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.09.0002-200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4172"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>410</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>90,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,360000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>572,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0003-219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4173"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>943</CodigoLote><CodigoItem>943</CodigoItem><DescricaoItem>INSETICIDA AEROSOL PARA MATAR MOSQUITOS, MOSCAS, PERNILONGOS, MURIÇOCAS, BARATAS, ARANHAS, EMBALAGEM COM 300 ML.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3614,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25478,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0011-0000000000000008-2022-0000000000000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4174"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PAVIMENTACAO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1609772,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1609772,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1090036000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA PAVICOL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.01.0035-000014-2022-000147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4175"><UnidadeGestoraReferencia>058E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0600001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>FOLHA de E.V.A. liso. Cor amarelo - Tamanho 40 x 60 cm. Espessura 1,5 a 1,7 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10613588000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DESTAQUE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0600001-2022.058E0600001.02.0004-000040-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4176"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>125</CodigoItem><DescricaoItem>OVOS DE GALINHA Ovo de galinha, pesando no mínimo 50 gramas por unidade, isenta de sujidades, fungos, trincas, cor, odor e sabor anormais. Contendo na embalagem original data de registro e validade. Data de registro próxima a data de entrega do produ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dúzia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3495,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4177"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7229000484</CodigoItem><DescricaoItem>FORN.MAT.HIDR. EED.SES SJCALCADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>145027,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>145027,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4178"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01192022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5990000526</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637414</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,510000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>45,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4120966004887</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0007-010-2022-CT01192022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4179"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>37968</CodigoItem><DescricaoItem>LENÇOL EM PAPEL DESCARTAVEL MEDINDO 70CM X 50M,APRESENTAÇÃO EM ROLO, UNIFORMEMENTE ENROLADOEM TUBO OCO CONFECCIONADO EM 100% CELULOSE,APRESENTAR: RESISTÊNCIA, TEXTURA FIRME,ABSORVÊNCIA, MATERIAL ISENTO DE FUROS, MANCHAS,RASGOS OU QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUAUTILIZAÇÃO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR, EMBALAGEMCONFORME PORTARIA DO M. S. E EM ACORDO COM ALEGISLAÇÃO SANITÁRIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2310,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0007-017-2022-024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4180"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1046,040000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>257,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>269721,41</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4181"><UnidadeGestoraReferencia>500D1400001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500D1400001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>CESSÃO DE DIREITO DE USO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA Cessão do direito de uso, suporte e manutenção do Sistema informatizadointegrado de Portal da Transparência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500D1400001-2022.500D1400001.01.0013-000016-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4182"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1894</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4183"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>872,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3490,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4184"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000096</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>80</CodigoLote><CodigoItem>464</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA DE PELO SINTETICO 30 CM C/CABO vassoura, material cerdas: pelo sintético, comprimento cepa: 30 cm, características adicionais: cabo metal plastificado, roscado, cerdas 7 cm. Código CATMAT: 438597</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>507,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45135863000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MALTA COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0035-000039-2022-000096-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4185"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.09.0077</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FOTOGRAFIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11955797000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRAS ZORZAL 70757372791</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.09.0077-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4186"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000195</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>NOTEBOOK INTEL Celeron Dual Core 4GB 500GB TelaLED HD 14 Windows 10  chumbo um notebookelegante e completo, preparado para todas asatividades diárias. se você está buscando um notebookpara estudar, trabalhar ou até mesmo para lazer, onoteb</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2290,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2290,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7354555000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Maqfort Maquinas e Equipamentos Eireli ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0024-000007-2022-000195-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4187"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Jones dos Santos Neves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100003.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>006/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>149117</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA-FACE, COMPOSICAO: ESPUMA DE POLIURETANO, MEDINDO 102 X 69 X 28MM, COM BACTERICIDA, COR: VERDE E AMARELA, MEDINDO : 10,5 X 7,5X 2,5MM; EMBALAGEM: PACOTE COM 01 UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>225,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27545656000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100003-2022.500E0100003.01.0005-006-2022-006/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4188"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000157</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA TERRA IN NATURA ; acondicionado em caixa de plástico limpa; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>646,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>61603830600</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEBASTIAO ESTEVAM DA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000157-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4189"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>28,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>86,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2408,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4190"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.09.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000128</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100921,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100921,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34576895000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARQUES RIBEIRO TRANSPORTE MUNICIPAL LIMITADA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.09.0054-000128-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4191"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE02116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>57669</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,500000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>678,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>339,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38538382000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL CONSULTORIA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.09.0022-2022NE02116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4192"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0101</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000083</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000051</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>ALMOFADA PARA CARIMBO COLOP 20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14750209000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0101-000083-2022-000051-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4193"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INFRAESTRUTURADER-ES402432.1.4Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2772,900000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41593,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7956668000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0026-000005-2022-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4194"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310557</CodigoItem><DescricaoItem>BC DESG BB 4R5IC 18X17 LEAO 87531374100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>142,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4195"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>139657</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>100,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>100,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>22789757000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0007-008-2022-017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4196"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>J2 - JANELA EM VIDRO FIXO TEMPERADO FUMÊ REF.: BLINDEX OU EQUIVALENTE - 240 X 170 CM. (BASEADO SINAPI 94575)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7521,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7521,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4197"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000099</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>25000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39934681000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGITO FUNK PRODUÇÕES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.10.0002-000099-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4198"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>672</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2479</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1400,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6041510000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUMMER FRUIT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0024-018-2022-672-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4199"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5549</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>36,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>13,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>477,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4200"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição de alvenaria 1.3.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,270000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,782323</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1356,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0003-000004-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4201"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000367</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SAIBRO SAIBRO - MATERIAL CONCENTRADO DE QUARTZOFELDSPATO COM A MATRIZ DE GRANULOMETRIA FINA (35-40%) A UM ARCABUÇO DE GRÃOS GROSSEIROS (65-60%), VARIANDO DE AREIA GROSSA A GRÂNULO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8367,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>507040,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8068763000429</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRELA DALVA MINERAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0006-000021-2022-000367-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4202"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>01</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>124</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1978</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>125,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,360000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>545,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7135907779</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ODAIR CAPELINI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.18.0001-01-2022-124-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4203"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300003.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>227702</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>35,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>315,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7312385000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300003-2022.500E2300003.09.0013-072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4204"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutora Rita de Cássia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900010.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>45</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>553</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>5634</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,130000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>123,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19691725000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900010-2022.500E1900010.01.0035-45-2022-553-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4205"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA MARCA TEXTO, cor amarela fluorescente a base de água, com secagem rápida.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17630850000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0011-000020-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4206"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO HIDROSSANITARIO Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>266,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>533,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4207"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>139</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) - DER/ES - 200401</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,510000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,681700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>65,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4208"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000210</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>40754 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.I.) H = 0,20M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3836,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4066,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0041-000009-2022-000210-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4209"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.10.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>26</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>31,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>124,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.10.0010-211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4210"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5 MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>126,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>102,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12894,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4211"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317209</CodigoItem><DescricaoItem>PROPULSOR EJ 30BV D199 ABS 31077801</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>363,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4212"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000143</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA NANICA, IN NATURA ; acondicionado em caixa de plástico limpa; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conforme a legislaç</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>70,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>293,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8425109744</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARMELITA CANDIDA GONÇALVES SATURNINO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000143-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4213"><UnidadeGestoraReferencia>019E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Colatina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.019E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>KIT MATERIAL ESPORTIVO 2 Kit material esportivo, contendo:20 un- bambolê  composição: plástico, diâmetro: 60cm, 2 polegadas, aprovado do inmetro.30 un- colchonete  100x60cm com 3cm espessura, densidade 28, revestido em napa, impermeável, cor: a</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>56,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1649,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>92344,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13674709000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO - EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>019E0700001-2022.019E0700001.01.0016-000008-2022-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4214"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>3</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149803</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>226</CodigoItem><DescricaoItem>BARRA CHATA 1/2X1/8 EM  ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE PISO, CONFORME PROJETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>428,63</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66190646000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HG CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0020-3-2022-149803-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4215"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000103</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>111</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>(MERCADO) CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 4X4 PVC CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 4X4 PVC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>327,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22385806000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0042-000025-2022-000103-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4216"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>565</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1895</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>30,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-565-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4217"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000078</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>70</CodigoItem><DescricaoItem>LINHA 7 Valsugana velha percorrendo sítio da banana, sítio rodrigues, encruzilhada do aristeu, jardim da montanha, governador até escolas, 38,80 KM diários.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7954,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58541,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5451093000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0023-000029-2022-000078-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4218"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1105</CodigoLote><CodigoItem>1105</CodigoItem><DescricaoItem>FITA BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES TAMANHO 10X120X0,5MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>808,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1010,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21504525000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0008-0000000000000010-2022-0000000000000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4219"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇAO DE SHOW DE EXIBIÇAO DE MANOBRAS DE MOTOCICLETAS DO GRUPO ADRENALINA MOTOSHOW</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7505799000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOAO BATISTA BOMFIM FUNDAO (JBB FUNDAO PROMOCOES E EVENTOS)
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0023-052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4220"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>96</CodigoLote><CodigoItem>96</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-030201-MOVIMENTO DE TERRA-REATERRO E COMPACTAÇÃO reaterro apiloado de cavas de fundacao em camadas de 20cm 12.3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,050000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0013-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4221"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MICRO TRATOR AGRICOLA Novo; Com registro de 0 (zero) hora;Dimensões mínimas: (C x L x A): 2600 x 960 x 900 mm;Peso Mínimo: 300 kg; Com enxada rotativa; Com pneus novos; Características do motor: Motor diesel; 1 cilindro horizontal; 4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10685264000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JKL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.01.0015-000022-2022-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4222"><UnidadeGestoraReferencia>050E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.09.0090</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VARGEM ALEGRE X ESCOLA - CEI ANA BAZILIO DE AVILA;- TURNO MATUTINO;- COM MONITOR; E- VEICULO DE 15 PASSAGEIROS, COM NO MAXIMO 15 ANOS DE FABRICAÇAO, E, BOM ESTADO DE CONSERVAÇAO, E EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE RETENÇAO INDIVIDUAL (CADEIRINHA).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1426,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27236,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5427772000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPE SERRANA - COOP. DE TRAN. SUL SERR. CAPIXABA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0700001-2022.050E0700001.09.0090-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4223"><UnidadeGestoraReferencia>046E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0500002.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>CONTATORA 24V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2360051000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TEC BRASIL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0500002-2022.046E0500002.02.0005-000032-2022-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4224"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,792004</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>15,390000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>12,19</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0001-1-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4225"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>534</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,090000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>182,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-534-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4226"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>MESA Mesa de reunião retangular 2000 x 1200 x 740 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2801,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2801,91</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3963184000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.16.0009-000026-2021-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4227"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10956,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>222954,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7137125000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A L CONSTRUCOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0002-002-2022-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4228"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900003.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>252630</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS; SUBTITULO: FISIATRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>117000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>234000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38278232000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZERADOR &amp; MAXCORPO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900003-2022.500E1900003.01.0016-036-2022-010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4229"><UnidadeGestoraReferencia>045E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0500001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000097</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>74946,740000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>74946,74</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7229773000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Tefac Construções e Serviços Ltda ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0500001-2022.045E0500001.01.0006-000014-2022-000097-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4230"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312258</CodigoItem><DescricaoItem>CONEXCAO DESCARGA DN250mm FLYGT 6045900</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8057,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4231"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000151</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>320,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6332,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9053479000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0048-000010-2022-000151-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4232"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>GLOCKENSPIEL  30 TECLAS- DE MARCHA - COM  COLETE DE ENCAIXE ABDOMINAL EXTENSÃO F5 - C82 213 OITAVAS 32 TECLAS EM ALUMÍNIO AFINAÇÃO 442 COLETE (CARRIER) EM ALUMÍNIO LEVE NA COR PRETAMOD. MARCHIN BAND</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>580,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>580,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10661909000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STAGE  MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0011-000003-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4233"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>REGUA DE TOMADAS PADRÃO 19 DESCRIÇÃO TÉCNICA:A - COMPATIBILIODADE: DEVE SER COMPATIVEL COM RACK PADRÃO 19.B - CONEXÕES: POSSUIR NO MINIMO 8 TOMADAS.C - ALIMENTAÇÃO: DEVE AGUENTAR ENERGIA 110/220</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>82,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>82,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2906841000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0008-000017-2021-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4234"><UnidadeGestoraReferencia>022E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Divino de São Lourenço</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.022E0700001.09.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>44</CodigoItem><DescricaoItem>SÃO MAURICIO X JUVENAL NOLASCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro linear</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3717,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>37541,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15613100000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IBITIRAMA TRANSPORTES, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>022E0700001-2022.022E0700001.09.0027-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4235"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) - (XP=2,20; XR=7,50)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3222,710000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21914,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4236"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>201</CodigoItem><DescricaoItem>KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) PADRAO MEDIO , 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>931,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5590,26</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4237"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0122</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256539</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>260185</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL: CAMA HOSPITALAR MOTORIZADACOM MOVIMENTOS DE ELEVACAO DORSAL, FLOWER,FLEXAO DE PERNAS E INCLINACAO DE LEITO DE 55GRAUS, CONTROLE REMOTO E MOTOR BIVOLT COMGRADES DE PROTECAO NAS LATERAIS, RODIZIOS DE 3¿,SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL, CAPACIDADEMAXIMA DE 150KG, DIMENSAO DE 1,90 X 0,90 X 0,65</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4782,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4782,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7630202000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0072-0122-2022-256539-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4238"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Escola de Serviço Público do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100004.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>01172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>64052</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34946315000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Baltazar Bernardino Marques 058.512.927-41</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100004-2022.500E0100004.09.0012-01172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4239"><UnidadeGestoraReferencia>046E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>LIQUIDIFICADOR Liquidificador, 110V, 1200W, com 6 Lâminas Removíveis, 12 Velocidades mais função pulsar, Copo de 3 litros, com Garantia mínima de 1 ano</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS E ELET. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046E0500001-2022.046E0500001.01.0003-000005-2022-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4240"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 90202 Cobertura nova de telhasonduladas de fibrocimento6.0mm, inclusive cumeeiras eacessórios de fixação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,460000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,024782</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4175,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0002-000002-2022-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4241"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>172</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo pp 3 x2,5 mm², comprimento de 1 m, com plugues 2 p+t, 10 a - 250 v, macho e fêmea, para ligação de luminárias</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>130,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4748,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4242"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>258</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>207647807</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1496,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4488,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27595780000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CS BRASIL FROTAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600005-2022.076E0600016.02.0008-050-2022-258-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4243"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313335</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO 4R1 PA 20EST LEAO 87530122100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>156,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4244"><UnidadeGestoraReferencia>052E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ALVENARIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4086,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4086,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29068729000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GANHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0700001-2022.052E0700001.01.0031-000011-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4245"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>73</CodigoLote><CodigoItem>73</CodigoItem><DescricaoItem>GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (CX C/ 5000 UN) resistente à oxidação, com proteção anti-ferrugem, caixa com 5.000 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4246"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1904</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>480,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4247"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000039</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000417</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA NOVA DE TELHA  tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3806,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>381208,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.02.0007-000039-2022-000417-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4248"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000179</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>ROTA N° 27E - TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 027E - Contratação de veículo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros com seu respectivo condutor, combustível, lubrificante e manutenção mecânica sob responsabilidade da cont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19475,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>137688,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7835455000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0029-000048-2022-000179-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4249"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>130</CodigoItem><DescricaoItem>Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2662,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7987,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4250"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0092</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>CONFECÇÃO CONFECÇÃOCarimbo auto entintado redondo placa 24 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1650,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11672646000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RA GRAFICA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0092-000302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4251"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>848</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3916</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>40,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7451140000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0009-848-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4252"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>6</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL A4 75G/M2 BRANCO 210MMX297MM PCT 500 FLSpapel sulfite; material: alcalino; cor: branco; gramatura: 75 g/m²; formato: a4; largura: 210 mm; altura: 297 mm; aplicação: multiuso; apresentação: pacote 500 folhas; referência chamex, ou similar</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7992,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.01.0006-6-2022-004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4253"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>COLCHETE LATONADO N°10 CAIXA COM 72 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>105,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4254"><UnidadeGestoraReferencia>009E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0800001.09.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa para prestação de  serviços de perícia e avaliação médica com vistas à análise de requerimento para concessão de aposentadoria especial, emissão de laudos referentes a processos administrativo-judiciais, reavaliações periódicas nos termos da Legislação vigente, bem como processos referentes à perícia médica submetida à análise pelo COMPREV.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1466,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17599,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19951335000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA TERESA SAÚDE EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0800001-2022.009E0800001.09.0014-4-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4255"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>41,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4256"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CATGUT CROMADO 5-0, 3/8. FIO ABSORVIVEL CROMADO 5.0 ABSORVÍVEL, COMPRIMENTO DE 75CM. AGULHA DE 3/8 CÍRCULO DE 3,0CM, CURVA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES. ESTERELIZADO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26294192000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>F V P COELHO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0018-000014-2022-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4257"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>APONTADOR Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade, que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto COMPRIMENTO 46 mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26 mm. Composição:</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>495,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2306,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4258"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Sistema Recursos Humanos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>793,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9522,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL Produções de Software LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.01.0006-000006-2022-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4259"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0269</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000405</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000140</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG MEDICAMENTOSGERAISDEUSO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;FORMADE APRESENTACAO:COMPRIMIDO REVESTIDO;VIAADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,349500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3495,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.500E0500019.02.0269-000405-2022-000140-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4260"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190320372</CodigoItem><DescricaoItem>DF BB COM 4R6-8 100UND LEAO 87565848102A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2671,540000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4261"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>80</CodigoItem><DescricaoItem>Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4262"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1226,400000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5,860000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7186,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5012971000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTADORA MENEGHEL LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0010-000008-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4263"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>TOALHA PARA MESA -  TOALHA PARA MESA REDONDA, RETANGULAR OU QUADRADA, LISA, TECIDO DE BOA QUALIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4264"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>328</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>69</CodigoItem><DescricaoItem>Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>417,810000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>147,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>61418,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8311782000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VLZ CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0008-017-2022-328-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4265"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>415</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>147</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>720,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0074-415-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4266"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT038/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>372,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,620000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>974,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0007-025-2022-CT038/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4267"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>85</CodigoLote><CodigoItem>85</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACAO DE GAS TUBO DE COBRE Composição 13 Tubo de cobre 22mm, para instalações de gás - fornecimento e instalação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>162,133400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5188,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0036-000015-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4268"><UnidadeGestoraReferencia>049E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0500001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>VDRL GESTANTE COD. SUS 020203117-9</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9197,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17270728000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LABORATORIO REGIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0500001-2022.049E0500001.18.0001-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4269"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR IDA COMPARTILHADA - CÓRREGO SANTA BARBARA X CÓRREGO DO RANCHO X TAMANCO X EMEIEF ELIZA PACHECO ALVES X EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR 1058</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1058,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17986,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4270"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Adaptador pvc soldavel  1. 1/2 Adaptador pvc soldavel  1. 1/2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7280771000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4271"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316333</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR- 458 FLYGT 7626035</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25705,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4272"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>50791</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>65237,840000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4273"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>64</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4274"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1141</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE TENDA 3MX3M SEM FECHAMENTO CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2880,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-1141-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4275"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258491</CodigoItem><DescricaoItem>DISCO DE DESBASTE FLAP DE ZIRCONIO GRAO 100 D 115 X22 MM GROSS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>855,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39637509000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0011-021-2022-030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4276"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>249888</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258421</CodigoItem><DescricaoItem>CARRO PLATAFORMA COM ESTRUTURA METALICAREFORCADA: ASSOALHO EM MADEIRA: PINTURAELETROSTATICA. RODA REFORCADA COM ROLAMENTODE ROLETE, COM PNEU E CAMARA DE 3.50 X 8. SISTEMADE FREIO DE ESTACIONAMENTO. CAPACIDADE 400KG;MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MINIMA: 42 CM,LARGURA: 80CM COMPRIMEN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>962,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2886,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33667276000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0008-249888-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4277"><UnidadeGestoraReferencia>060E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0500001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000134</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2999,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>35999,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>99808250734</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VALDERCI MARCON</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0500001-2022.060E0500001.09.0030-000134-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4278"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.09.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE TELEFONIA FIXA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), REGULADA E AUTORIZADA PELA ANATEL  AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, SOB PROTOCOLO DE INTERNET, DAQU</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30434817000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMANUEL BOFANTE MUNIZ</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.09.0031-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4279"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>146</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>NOTEBOOK1.DESEMPENHO1.1.Atingir índice de, no mínimo, 6.900 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;1.2.O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação, e ainda, deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador;1.3.Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito processadores para desktops.2.MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY)2.1.Memória RAM 8GB DDR-4 2400 MHz.3. PLACA MÃE3.1.Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2.A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS;3.3.Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0; 3.4.O chipset deve perten</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8190,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8190,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22849352000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRIANE KIEFFER LUTZKE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500001-2022.028E0500001.01.0008-095-2022-146-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4280"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>10.221.898 - CONECTOR M. AISI 316 3/8 NPT1/2MACHO CONECTOR M. AISI 316 3/8 NPT1/2MACHO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>34,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3060,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31804024000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0059-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4281"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>133</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1 (25MM) - DER/ES - 142120</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4282"><UnidadeGestoraReferencia>055E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 151806 Ponto padrão de tomada para ar regrigerado - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4 inclusive conexões (6.0m), fio isolado pvc de 4.2mm² (21.6m) e caixa estampada 4x2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>411,330500</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3290,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17507220000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Noroeste Construcao Civil Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0500001-2022.055E0500001.01.0001-000001-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4283"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA EVA C/ GLITER 60X40CM /2MM MARROM - PACOTE COM 05 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1125,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4284"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319728</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R3RIA-15 LEAO 87500080-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>781,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4285"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>247</CodigoLote><CodigoItem>247</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANENTE FINO COR PRETA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11845477000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Global Papeis e Suprimentos LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0010-000020-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4286"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.02.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>114774</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>228</CodigoLote><CodigoItem>228</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL RECARREGAVEL P/ QUDRO BRANCO - AZUL PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL, RECARREGÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PONTA MACIA DE POLIÉSTER QUE NÃO DANIFICA O QUADRO E TINTA QUE APAGA FACILMENTE. ESPESSURA DE ESCRITA APROXIMADAMENTE 2.3 MM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2080,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.02.0072-000143-2022-114774-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4287"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>757</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>VERGALHAO CA 50 A DIAM 3/8 - Uso Indicado» Para montagem de armadura de aço- Produto» Vergalhão- Material» Metal- Tipo de Material» Aço CA-50- Acabamento» Nervurado- Comprimento12 m- Bitola do Ferro» 10 mm- Peso do Produto» 7,4 Kg- Forma Construtiva» Laminado- Norma Técnica» NBR 7480:2007- Aviso» Consulte condições de garantia, manutenção e utilização do produto no manual do fabricante</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3195,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-757-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4288"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES-151339-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2) REFERECIA SIEMENS GE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>377,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>377,21</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28343640000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADL CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0010-000003-2022-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4289"><UnidadeGestoraReferencia>028E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0300001.11.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>84</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42828791000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESAGG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0300001-2022.028E0300001.11.0020-84-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4290"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>CORTADOR DE LEGUMES ELETRICO Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, dimensões: 70 x 140 x 135 cm, aplicação: legumes, capacidade: 600 kg,h</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>249,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>747,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45457390000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALPHA GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0003-000024-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4291"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000267</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>61,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3087,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0023-000008-2022-000267-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4292"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000345</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00010</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>31,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>235,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000345-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4293"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>APRESENTACAO MUSICAL prestação de serviço na realização de show musical no estilo forró com duraçao de 3 horas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12155501706</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROBERTO CARLOS STRELOW BARBOSA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0039-000027-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4294"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311425</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA S30-35 14EST LEAO 87530439100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4295"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00014</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>275,910000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>275,91</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39376991000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HELL AUTO PECAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4296"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>TNT ROLO DE 50 METROS  LARGURA 1,40M  100% POLIPROPILENO - GRAMATURA 60 - COR VERDE BANDEIRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4297"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7269000857</CodigoItem><DescricaoItem>INST SOPRADOR E CABIN COMP SES SJ CALCAD</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6219,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12439,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4298"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000161</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>ESPONJINHA ROSA Com aproximadamente 50 cm, nome científico: calliandra brevipes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2047,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5862995000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORICULTURA E FRUTICULTURA N S APARECIDA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0037-000032-2022-000161-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4299"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000107</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000332</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA VAZADA 40CM AZUL Bola vazada 40cm, com 150 leds, sendo 120 leds fixos e 30 estrobinhos, para uso externo, bivolt, IP 44 azul.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>189,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>948,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0054-000107-2022-000332-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4300"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310938</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637712</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>162,580000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>162,58</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4301"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190319779</CodigoItem><DescricaoItem>BOMBEADOR 4R4PA-07 LEAO 87500129-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>415,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4302"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>95</CodigoLote><CodigoItem>95</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA CP CAMPESINA-REGIÃO 4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16857704000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.18.0002-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4303"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0274</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000404</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CINARIZINA 75 MG - COMPRIMIDO CINARIZINA 75 MG, COMPRIMIDO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,279100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8373,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36325157000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP.LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.500E0500019.02.0274-000404-2022-000270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4304"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>137</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS CERAMICA 10X10 CM DER ES 02/2022 120220 Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>103,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10348,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4305"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000053</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇAO DE SERVIÇO SERVIÇOS DE EDIFICÃÇÕES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,895000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1790000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.16.0002-000053-2021-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4306"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.10.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO SHOW MUSICAL DA DUPLA MUNHOZ E MARIANO UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2022 - DOMINGO - AS 23:00 HORAS - PRAÇA OENES TAYLOR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30984692000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.10.0009-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4307"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.10.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000334</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO MUSICAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO MUSICAL PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE VIANA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2820802000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOAO INARLEI SILVA CARLETTI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.10.0023-000334-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4308"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>162</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Mudas de Ipê Roxo  1,5 metro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20428969000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PLANETA VERDE LTDA - ME </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0023-162-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4309"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000258</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>52</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO 45° PVC RIGIDO P/ ESGOTO 100M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>64373368000340</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INDUSTRIA E COMERCIO PARAISO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0040-000018-2022-000258-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4310"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>298570</CodigoItem><DescricaoItem>Caneta marca texto com ponta redonda e tinta em gel, cor amarela.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18410,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36214108000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0002-PE020-2022-ARP040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4311"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00746</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26937</CodigoItem><DescricaoItem>LAMPADA V. MERCURIO 400W</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>84,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1698,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32756510000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BARBARA COCO CALDEIRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0013-2022NE00746-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4312"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>719</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>92</CodigoLote><CodigoItem>92</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9287</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,620000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>57,92</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-719-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4313"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000136</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTACAO E TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA ELETRÔNICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1463,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1463,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.01.0020-000007-2022-000136-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4314"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600006.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LUMINÁRIA DE LED Para iluminação pública urbana /externa, instalada, fabricada em alumínio, com pintura eletrostática preferencialmente na cor cinza, lente difusora em vidro temperado de alta transparência (policurvo ou plano), tensão de alimentação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>855,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>599,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>512145,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23672526000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRADIENTE GHT CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600006-2022.026E0600006.16.0002-000006-2022-000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4315"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000406</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO GUARDA VOLUME 16 PORTAS Locker Cinza, chapa: 26/0,45mm, Medida das Portas/Vãos: 046 alt x 027 larg. Sistema de Ventilação: Veneziana Fechamento: Pitao para cadeado. Quantidades de cabides por porta: 0, pés removíveis: não desm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2599,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2599,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35502416000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0024-000114-2022-000406-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4316"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>TP001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CF019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>80900</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura em parede com tinta acrílica, cor RM181 - Branco Neve - acabamento fosco - marca de referência Suvinil ou tecnicamente equivalente, conforme indicado em projeto. Comp. S88489 adaptada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>35,310000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,675000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>730,03</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17088321000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>K &amp; S ENGENHARIA EPLANEJAMENTO LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.01.0018-TP001-2022-CF019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4317"><UnidadeGestoraReferencia>032E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001060</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000069</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ARQUITETO SENIOR. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA PROJETOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,840000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11721,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMÉRICA LATINA ENGENHARIA LTDA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0700001-2022.032E0700001.16.0005-001060-2021-000069-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4318"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0131</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02222022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8318000014</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643319</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>533,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>533,75</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>18909769000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOGIC ASSESSORIA E SOLUCOES PARA WEB</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0131-CT02222022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4319"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT038/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>290</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>134,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0007-025-2022-CT038/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4320"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX COLUNA COM 2 TORNEIRAS GELADAS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0011-000003-2022-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4321"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>59</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>SPDA-001 - MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 x 1/8 X 300MM. REF.: TERMOTÉCNICA TEL-942 OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>344,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0038-000014-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4322"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000169</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>8.2 - COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL - LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAÇA DE VITORIA, POSTO OBRA) (AREA PROJEÇÃO HORIZONTAL; INCL. 35%) (MÃO DE OBRA).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>79,160000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5300,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43392764000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WILD GARCIA CONSTRUCAO CIVIL MANUTENCAO E SERVICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0054-000023-2022-000169-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4323"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8729000009</CodigoItem><DescricaoItem>INDENIZACOES TRABALHISTAS A TERCEIROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>52,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>52,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8951779000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PHARVIDA - FARMACIA E DROGARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0041-4000025057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4324"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.16.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>036</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TV 50</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4990,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9980,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43983448000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSÓRCIO HC
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.16.0009-036-2021-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4325"><UnidadeGestoraReferencia>008L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.008L0200001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO CONCENTRADO 500ML, suco natural sabor maracujá Elaborado à base de polpa de frutas naturais, água potável, acidulante ácido cítrico, conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio. Possui fibra alimentar, vitaminas A e C. Bebida não a</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13120809000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008L0200001-2022.008L0200001.09.0005-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4326"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007748</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇAO DE PALCO EM TRELIÇA Locação de palco em treliça estrutura em treliça q30 de alumínio, nas dimensões a serem definidas pela secretaria, com cobertura de duro alumínio, na forma de duas águas ou redondo, piso de palco em estrutura metálica ou a</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1950,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7408129000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVENTS MACCHINALTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.16.0006-007748-2021-000156-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4327"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000267</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>MELAO MELÃO, VARIEDADE: VALENCIANO-AMARELO; TIPO 6; TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPAS INTACTAS E FIRMES; APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14030015000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>X ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0020-000041-2022-000267-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4328"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>117</CodigoItem><DescricaoItem>AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO - DER/ES - 120201 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,890000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>90,286200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1886,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4329"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600007.17.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>143</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>PROCEDIMENTO DE ORQUIECTOMIA* (CASTRAÇÃO DE MACHO  ESPÉCIE FELINA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>27,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>260,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7036,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24582519000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUDIMILLA RAMALHO CREDO
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600007-2022.017E0600007.17.0001-001-2022-143-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4330"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Placa - Saída de Emergência - Medindo: 40 cm x 20 cm. Material: PVC Rígido  Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas)Durabilidade: 5 anos (para uso interno)Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-WIdentificação do fabricante:</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33195764000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Ueliton Rodrigues Nascimento</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0010-000013-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4331"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>522</CodigoItem><DescricaoItem>PISOS INTERNOS E EXTERNOS PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA GRANILITE DER ES 02/2022 130231 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamen</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,310000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>148,659900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7479,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4332"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT PISO-TETO COM FORNECIMENTO DE SUPORTE E DE 02 DOIS METROS DE TUBU APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO SUPERIORES 30.000 BTUS A 60.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4333"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>978</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CARRO TUBULAR -  Tipo armazém para transportes de cargas com capacidade de 300 kg. Estrutura metálica nas dimensões: (A x Lx C) (mm): 1430 x 337 x 500 com rodas maciças RM  5C , rolamentos de aço garantia de 06 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>699,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1398,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28128171000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600022.09.0018-978-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4334"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000139</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA RUFO DER-ES 090314 Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>263,770000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>57,640200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15203,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10662694000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SOEIRO  TRISTAO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0010-000007-2022-000139-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4335"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0065</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000083</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000574</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE TOBOGA INFLAVEL GRANDE FEITO EM LONA KAPERMIL; MEDINDO NO MINIMO 7 X 4M; ALTURA DA BASE INFLAVEL DE NO MINIMO 5,30M, ALTURA DA PAREDE INFLAVEL DE NO MINIMO 3,20M, QUEDA DO ESCORREGADOR NO MINIMO 3,50M; CAPACIDADE PARA 4 CRIANCAS; INCLUSO U</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>912,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1824,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30597701000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCIO PIMENTEL SCARPATI 08823757762</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0065-000083-2022-000574-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4336"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>155897</CodigoItem><DescricaoItem>GENEROS ALIMENTICIOS; SUPERMERCADO; PRODUDOS DIVERSOS; ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS; DE PRIMEIRA QUALIDADE; DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES; COM PRAZO DE VALIDADE COMPATIVEL COM O PERIODO DE CONSUMO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24775,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>297300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28129260000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0021-022-2022-025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4337"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>88</CodigoItem><DescricaoItem>MONTAGEM PNEU EM VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>720,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19051455000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PEDRO ANTONIO BARBOSA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0028-000020-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4338"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>RODILHO 8mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24690583000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CHIRLEI GOMES ALMEIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0005-000013-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4339"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>48</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>807</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>28</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,340000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>110,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0019-48-2022-807-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4340"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>9</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>148966</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>57</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>02</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>11,878133</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4288,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>50942,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>67071001000360</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIFY - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0007-9-2022-148966-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4341"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00015</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>254,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5776,87</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4342"><UnidadeGestoraReferencia>028L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028L0200001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>55</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>COPO DESCARTAVEL PLAST 200ML C/ 100 UNICopo descartável; indicação de uso: água e refrigerante; material: poliestireno, atóxico; cor: branco; capacidade: 200 ml; normas: NBR 14865/2012 e NBR 13230; pacote com 100 copos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1629,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028L0200001-2022.028L0200001.02.0003-13-2022-55-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4343"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>235</CodigoItem><DescricaoItem>ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>79,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4344"><UnidadeGestoraReferencia>020E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>846</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>52</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2610455000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UESLEI MUNIZ DA SILVA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0700001-2022.020E0700001.02.0015-34-2022-846-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4345"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - DER/ES - 151801 CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>174,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>174,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4346"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>FERMENTO QUIMICO EM PO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO 100G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>270,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10377275000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0020-000013-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4347"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km Mobilização e desmobilização de container acima de 150 km</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32323986000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0015-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4348"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>126</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>679,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>679,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20880006000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4349"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.16.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000341</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000105</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO ESTRUTURAL (Concreto) - MUROS / ARRIMO Projeto estrutural (concreto) - muros em alvenaria /arrimo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,620000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.16.0008-000341-2022-000105-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4350"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0500002.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>427</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,220000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>322,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0500002.09.0030-427-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4351"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0060</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>916</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>PAO CASEIRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0060-916-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4352"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002188</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642095</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>24,624000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>63,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1551,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4353"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>FEIJÃO PRETO OU CARIOCA ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE CONTENDO ROTULAGEM COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; VALIDADE: MÍNIMO 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLAÇÃO: CONFORME RESOLUÇÃO RDC nº263, DE 22/05/2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7761369000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ACAFI - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITINGA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.18.0001-000001-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4354"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000287</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>ESCORREDOR DE MASSAS em alumínio resistente. Medida aproximada: 30 cm de diâmetro e 14cm de altura.fundamental</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6322357000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOREIRA E RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0044-000022-2022-000287-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4355"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>AS00252022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8318000007</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105637885</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2720,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2720,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7452963000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZORZAL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0030-AS00252022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4356"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500002.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000420</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>SALGADO 25G. FRITOS OU ASSADOS - COXINHA, RECHEADA COM FRANGO E MUSSARELA NO 0RÉGANO QUIBE FRITO; PRODUZIDO COM TRIGUILHO E CARNE BOVINA, RISOLIS, RECHEADA COM PRESUNTO E MUSSARELA, EMPADA RECHEADA FRANGO E CATUPIRY, PASTEL RECHEADO CARNE MOÍDA, OU Q</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>33,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>203,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36203060000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CAPIXABA COMERCIAL VARIEDADES PROD ALIMENTICIOS LT</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500002-2022.058E0500002.09.0013-000420-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4357"><UnidadeGestoraReferencia>008L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.008L0200001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>ÓLEO DE PEROBA OU SIMILAR conserva, limpa, lustra e renova todos os tipos de madeira. Protegendo contra ação do tempo móveis, portas, janelas, lambris, portões, ferragens e artefatos de madeira. Também aplicado em assoalhos, laminados de madeira e pi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Frasco ou Pote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>69,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13120809000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008L0200001-2022.008L0200001.09.0004-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4358"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000546</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>18,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0032-000019-2022-000546-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4359"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500002.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA GASOLINA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>149200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33290746000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSTO TOMAZINI LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500002-2022.013E0500002.09.0006-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4360"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>Assentamento de tubo de PVC para água pluvial, diâmetro 150 mm (6)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>622,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4361"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS E GRAFICAS NECESSARIAS E INDISPENSAVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS OUBLICAS COM TIPOLOGIA E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADE DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1671364,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1671364,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.16.0004-001-2022-031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4362"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315653</CodigoItem><DescricaoItem>CAMARA OLEO FLYGT 5399405</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2190,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4363"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA TRECOS ORGANIZADOR DE MESA EM METAL, 04 COMPARTIMENTOS, ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 10 X 20 X 10 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>26,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>52,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7354555000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0025-000012-2022-000111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4364"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e instalação de contentor de resíduos sólidos tipo papaleira, com capacidade para 50 litros</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>229,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>916,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4365"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000070</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1071</CodigoLote><CodigoItem>1071</CodigoItem><DescricaoItem>BROCA DIAMANTADA 1015</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1960,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4860,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>71505564000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0008-0000000000000010-2022-0000000000000070-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4366"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>171</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>43,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>546,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4367"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>152</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>36880</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>591,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>199,680000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>118010,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4368"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0177</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000276</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS - CARTÃO EMPRESARIAL para atender os servidores da Unidade Central - SEME e as Unidades de Ensino da Rede Municipal.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>49607,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49607,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10518988000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0177-000276-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4369"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>APONTADOR DE LÁPIS - METAL - COM DEPÓSITO Apontador de lápis de metal com depósito, com lâminas de aço carbono de alta qualidade, formatos ergonômicos, medindo aproximadamente 3,0cm x 1,5cm, com o selo de segurança do inmetro.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0010-000007-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4370"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS 215.75R X 17.5</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>630,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29236139000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCIO LUCIO PINTO DINIZ 97880264787</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0027-000022-2022-000176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4371"><UnidadeGestoraReferencia>048E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTACAO DE SERVICO-CONTRATO DE PROGRAMA SAMU-SESA Contrato de Programa que entre si celebram o município de montanha/ES,por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e o Consórcio Público da Região Norte-CIM NORTE, para Gestão Associada dos Serviços d</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29247,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>350974,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3008926000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0500001-2022.048E0500001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4372"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>740</CodigoLote><CodigoItem>740</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL A4, MEDIDAS: 210X297MM, GRAMATURA 75G/M2, COM ALVURA NÃO INFERIOR A 97%, COM DESEMPENHO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO A LASER(CONFORME INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA EMBALAGEM DO FABRICANTE) IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PACOTE COM 500 FOLHAS (RESMA), PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS RENOVÁVEIS. CAIXA COM 10 RESMAS., EMBALADAS EM PAPEL DE PROPRIEDADE TÉRMICA E ANTI-UMIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18791,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>199,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3739409,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31792534000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0010-0000000000000007-2022-0000000000000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4373"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000041-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>162</CodigoLote><CodigoItem>770</CodigoItem><DescricaoItem>SABONETE LÍQUIDO Sabonete cremoso, perolado, com alta eficiência limpadora, com PH neutro para não agredir à pele, formulado com matérias-primas cosméticas e seqüestrantes, com elevada formação de espuma, consistência firme, biodegradável, Líquido pe</DescricaoItem><UnidadeMedida>Galão</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>55,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2790,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11373442000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000041-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4374"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>254</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>262,250000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>268,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>70482,31</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2536066000126</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0034-254-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4375"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>86</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>PMJAG COMPOSIÇÃO 17 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, INCLUSO FIXAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>95,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>767,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4376"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000614-ADE</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DECORACAO NATALINA LUMINOSA TIPO FRANJA CINTILANTE/CASCATA FIXA  CORDAO A PROVA D AGUA DE APROXIMADAMENTE 10M DE COMPRIMENTO, FIO NA COR VERDE COM APROXIMADAMENTE 400 LAMPADAS DE POTENCIA, MÍNIMO 5 WATTS, COM CAIDA DE TAMANHO MINIMO DE 60CM;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,884000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2735,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10673605000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.16.0010-000017-2022-000614-ADE-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4377"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316081</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO-2670 FLYGT 6913400</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7487,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4378"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>91307/SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>91,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4740,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4379"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Controladoria Geral de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>S027</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>237</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MONITOR        - DEVE SER ENTREGUE COM TECNOLOGIA LCD COM NO MÍNIMO 21 TFT DE MATRIZ ATIVA,        - PARA USO NOS NOSSOS COMPUTADORES PADRÃO OU DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA O MESMO EM REGIME DE OEM;        - ILUMINAÇÃO POR LED        - BASE COM AJUSTE E REGULAGEM DE ALTURA. DEVE SER RECURSO PADRÃO DO MONITOR, NÃO SENDO ACEITO O USO DE ACESSÓRIOS;        - PERMITIR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1600 X 900 EM 60HZ;        - POSSUIR INTERFACE DE CONEXÃO TIPO VGA E DVI (OU DISPLAY PORT), E DEVE ACOMPANHAR OS CABOS;        - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR@ E EPEAT@. O ENERGY STAR PODERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO CERTIFICADO EPEAT, DESDE QUE ESTEJA CLARAMENTE DESCRITO O ATENDIMENTO À NORMA;        - CONTRASTE MÍNIMO DE 1.000.000 : 1 (DC - DINÃMICO) OU 1.000 : 1 (TÍPICO - ESTÁTICO).        - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DEVERÁ VIR COM PLUGUE NO NOVO PADRÃO BRASIL (NORMA ABNI NBR 14136).        - APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1784,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8922,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15549061000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600001-2022.009E0600001.16.0001-S027-2021-237-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4380"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000267</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>86,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,080000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>350,88</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36064100000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S. J. DEGASPERI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.16.0002-000267-2021-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4381"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.068E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>MORTEIRO DE 3 CHORÃO MORTEIRO DE 3 CHORÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>149,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15618801000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORA BEIJA FLOR COMÉRCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2023.068E0700001.16.0001-000028-2022-000114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4382"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>182</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1028</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>12,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>79800,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>957600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7712399000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RG SYSTEM INFORMATICA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0001-0000000000000003-2022-0000000000000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4383"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>74</CodigoItem><DescricaoItem>Reaterro com areia, tudo incluído</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>39,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>121,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4790,11</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4384"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000236</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>BOTIJA DE GAS BUTANO 13 KG Botija de gás butano 13 kg vazia -  Vasilhame de gás GLP 13kg vazia, em aço carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura; pressão interna de 2 a 7kg/cm²; deve possuir dispositivo de segurança que em caso depressão interna, libere o</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>216,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45032252000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.R.S ALIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0016-000025-2022-000236-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4385"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311860</CodigoItem><DescricaoItem>CARCACA ESTATOR FLYGT 6076500</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22846,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4386"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 45X66CM  BRANCO  PACOTE COM 20 UNIDADES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4387"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000111</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>101</CodigoLote><CodigoItem>153</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,510000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>37,65</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000111-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4388"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600015.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>108</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1114</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>140,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>420,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4912965000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA  
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600015-2022.017E0600015.02.0020-108-2022-1114-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4389"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>004-D</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.16.0004-002-2022-036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4390"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>105</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção de meio fio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>455,580000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10400,89</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4391"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Ambiental do Município de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1424</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>TELA DE PROJEÇÃO, com Tripé, Tecido: Vinil Convencional 1.0 (acetinado branco, duplo filme black out) ou Multimídia 1.5; Fixação: Independente, Sustentação por tripé; Enrolamento: Automático por Mola, com Botão Esticador do Tecido (tensor interno); Perfil: Sextavado de Alumínio de 2,5 com Acabamento em Pintura Epóxi preta; Ajuste de Inclinação: Correção de Efeito Trapézio (Keystone) com Posicionamento do Estabilizador; Dimensões [Aprox.]: 1,80 x 1,80 m. Garantia: Mínima 06 meses.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>810,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1620,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5954058000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500007-2022.077E0600022.09.0048-1424-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4392"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento, através de locação, e instalação de Cascata em Led 1W/m, IP66, na cor branco quente, blindados, de comprimento irregular, com caídas de 0,70m, 0,50m e 0,35m aproximadamente. Deverá ser instalada toda alimentação, inclusive derivação da rede da concessionária, acionamento automático através de relé temporizado e proteção contra curto-circuito, sobre carga e choques elétricos .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1700,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78455,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4393"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>63</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e colocação de telha canalete 49 Fornecimento e colocação de telha canalete 49</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>106,870000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>310,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>33160,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4394"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000217</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SACO BRANCO Saco branco para chão 100% algodão, 100cm x 60cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>339,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0023-000027-2022-000217-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4395"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600027</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>317</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1393</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>130,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>650,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3461065000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600027-2022.076E0600027.09.0003-317-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4396"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>066</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>712</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRA, Material: Plástica, polipropileno com ativação anti-UV, Detalhe: empilhável, Cor: Branca, Estilo: Bistrô, sem braço, Altura da cadeira [cm]: entre 80 a 90, Profundidade [cm]: entre 40 e 50, Capacidade Mínima [kg]: 120.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1918,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0040-066-2022-712-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4397"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0141</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>COORDENAÇÃO ARTÍSTICA para apoio das apresentações que ocorrerão nao XXVII Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins,  entre período  dos dias 02 a 24 de julho do corrente, sendo que nos dias 02/07/2022 a 14/07</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15960,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33095188000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAFAEL OLIVEIRA RIBEIRO 12652476769</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0141-000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4398"><UnidadeGestoraReferencia>011E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.011E0600005.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>109</CodigoItem><DescricaoItem>BISCOITO CASEIRO DOCE TIPO MAISENA, POLVILHO, FORNECIDO EM EMBALAGENS DE PAPELAO DE ATE 5 KG. DEVENDO APRESENTAR NA EMBALAGEM O PESO LIQUIDO, AS INFORMAÇOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇAO E O PRAZO DE VALIDADE.//</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,720000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4158,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3589944706</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLODOALDO KAMKE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0600005-2022.011E0600005.18.0001-000002-2022-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4399"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600004.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>049</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>824</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>250,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>150,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600008-2022.017E0600004.02.0002-049-2022-824-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4400"><UnidadeGestoraReferencia>009E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0800001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>20</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,490000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>102,45</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35994433000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MERCADO HORTICAXIXE LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0800001-2022.009E0800001.09.0013-20-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4401"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>81</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4402"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PRATICÁVEL - Com altura ajustável de 60 centímetros até 1 metro altura em módulos de 2mx1m em aluminio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.16.0001-065-2022-080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4403"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>915</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBRINHA VERDE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>106,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>636,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0059-915-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4404"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>59</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FILTRO DE AR MOTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11991131000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RAYANE A C BICALHO MOTOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0037-59-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4405"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM 1.000 ML, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE NO MS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.501C2600010.02.0005-000005-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4406"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000090</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS acessório(s) 1 cabo de ecg; canais/operação/comunicaçãocomcomputador/computador/conectividadewifi/impressãodireta no equipamento: 12 canais/dirto no console/possui/não possui computador / sem conectividade wi-fi/ 12 canais</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6553,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45871,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16740031000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>S2 SAUDE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0004-000090-2021-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4407"><UnidadeGestoraReferencia>025E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0500001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000036</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>RIO DO CAMPO X PIGORETH X VALE ENCANTADO X CEEFMTI DANIEL COMBONI CÓDIGO DA ROTA: 20192108077TURNO: INTEGRALCAPACIDADE DO VEÍCULO: 15 PASSAGEIROSIDA/VOLTA: 29km</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5916,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70755,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31196144000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AKS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0500001-2022.025E0500001.01.0001-000036-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4408"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>135</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS REBOCO TIPO PAULISTA  DE ARGAMASSA DER ES 02/2022 120303 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15685,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4409"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312785</CodigoItem><DescricaoItem>JG 6 CBL 1mm 1.6M LEAO 87565523100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>87,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4410"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0081</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>408</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>125,300000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6265,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0081-12-2022-408-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4411"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>897</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>7045</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>500,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,830000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>415,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44734412000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WP COMERCIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.02.0001-061-2022-897-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4412"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>127</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,  na cor cinzaESQUADRIAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,020000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>545,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11476,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0008-000004-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4413"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>71</CodigoItem><DescricaoItem>Estojo escolar ESTOJO ESCOLAR ECOLÓGICO, confeccionado com lâmina de pp (polipropileno) biodegradável, formato 200mm (largura) x 50mm (altura) x 70mm (profundidade), acabamento com corte e vinco, com tampa dobrada e fixada com elásticos revestivos de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>280,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3726,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4414"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>320</CodigoItem><DescricaoItem>TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>41,680000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>104,030000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4335,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4415"><UnidadeGestoraReferencia>072E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000010</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>APOIO A GESTAO EM SAUDE - Assessoria e consultoria em faturamento, monitoramento e avaliação em saúde: Realizar diagnóstico dos serviços produzidos nas unidades de saúde; Dialogar com os servidores sobre os serviços produzidos nas unidades de saúde;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28923460000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MULTI SERVICOS DE SAUDE EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0500001-2022.072E0500001.01.0005-000018-2022-000010-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4416"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259008</CodigoItem><DescricaoItem>CHOCOLATE AO LEITE; APRESENTACAO: GOTAS; TIPO;EXTRUSADA; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEMORIGINAL; VALIDADE: MINIMO DE 4 MESES A PARTIR DADATA DE ENTREGA; LEGISLACAO: CONFORMERESOLUCAO RDC N 264, DE 22/09/2005; UNIDADE DEFORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 1 KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>151,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39709960000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0020-030-2022-039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4417"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000315</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>SMARTPHONE COR PRETO Smartphone sistema operacional android com capacidade de armazenamento de 32GB na cor preta - Processador quad-core 2GB ram, camera traseira de 8MP e frontal de 5MP. Equipamento novo, na caixa, com todos os acessórios (Carregador</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>880,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45862764000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIZILDA HIBNER BORGES 68835957753</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0032-000051-2022-000315-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4418"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0113</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000178</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE INTERMUNICIPAL Para atender aos servidores municipais, que residem longe do local de trabalho.Descrição: MDE CRECHE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>78552,670000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>78552,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10518988000139</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0113-000178-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4419"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.09.0197</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Locação de Imóvel Sala comercial com área total de 45,00 m², situada anexa ao Edifício Sede do Posto Venturini, situado à Rodovia BR 262, Km 46, Centro, Marechal Floriano/ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31491681000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Irmãos Venturini Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.09.0197-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4420"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01722022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8378000210</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105641836</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1452,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1452,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27992126000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JONATHAS DE MATTOS LYRA 15240988765</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0038-003-2022-CT01722022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4421"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.11.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>80</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Participação de Colaboradores no Curso CPC 06: bens móveis e imóveis arrendados/alugados</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8723832000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIGUEL SILVA &amp; YAMASHITA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.11.0028-80-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4422"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000348</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 1,20 M - DER-ES - 40533</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3725,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7451,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44123237000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>G4 LOCACAO E PAVIMENTACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.09.0019-000348-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4423"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500003.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>277</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>111</CodigoItem><DescricaoItem>Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4, inclusive abraçadeira de fixação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>17,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>51,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25267047000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500003-2022.076E0500003.01.0002-017-2022-277-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4424"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>ROTA N° 32E - TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 032E - Contratação de veículo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros com seu respectivo condutor, combustível, lubrificante e manutenção mecânica sob responsabilidade da cont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13673,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,140000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>97628,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15631719000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D BASTOS PEREIRA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0029-000048-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4425"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Limpeza e retirada de impermeabilização existente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>50,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4426"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>23,958000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1920,026700</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>46000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11839843756</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HUDSON BRUNO ZAVARIZE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0002-106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4427"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000347</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO FIXER CABECA CHATA PHILLIPS 4,5 X 35MM  FABRICADO EM ACO BAIXO CARBONO; ACABAMENTO BICROMATIZADO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>58,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29525156000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COSTA RICA COMERCIAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000347-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4428"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>projeto eletrico projeto eletrico (IMPLEMENTOS EXTERNOS - PRAÇAS E PAISAGISMOS E ESTÁDIO DE FUTEBOL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17283683000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MT SOLUÇOES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.01.0011-000007-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4429"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000252</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>OLEO DE SOJA Óleo de soja vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente, contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Garrafa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1347,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27151620000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO BOBBIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0062-000252-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4430"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0039</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>128,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3824,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11300304000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TROPA CONSTRUTORA LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0039-000003-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4431"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000423</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DO LOCAL E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL DE EQUIP. DE AR CONDIC. TIPO SPLIT DE30.000 BTUS  btus incluindo a obrigação de pelo menos 2 metros de linha, não importando a distância entre a evaporadora e condensadora composta de 1 unidade condens</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>720,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31218716000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NCS SERVIÇOS  ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.16.0007-000002-2022-000423-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4432"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314615</CodigoItem><DescricaoItem>PF 304 S/CAB 1/4X1/2 LEAO 875201641</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4433"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.012E0700001.09.0052</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ALUGUEL DE IMOVEL Locação de imóvel, que será utilizado para funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher, Habitação e Assistência Social, no endereço: Rua Coronel Djalma Borges, N° 122, Bairro Centro- Barra de São Francisco/ES, tendo como locador</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>18000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9363796779</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DAS DORES BARBOSA FERNANDES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.012E0700001.09.0052-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4434"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>296</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium na Cor Azul.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,240000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>241,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4435"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>996</CodigoLote><CodigoItem>996</CodigoItem><DescricaoItem>SABONETE EM BARRA 90G  SABÃO BASE DE SÓDIO, ÁGUA, CARBONATO DE CÁLCIO, GLICERINA, PERFUME, CLORETO DE SÓDIO, ÓLEO DE SEMENTE DE GIRASOL, CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNCIO, ÁCIDO ETIDRÔNICO, HIDRATANTE SUAVE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5330,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0011-0000000000000008-2022-0000000000000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4436"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315649</CodigoItem><DescricaoItem>CARCACA IMPULSOR FLYGT 5353022</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48827,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4437"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>128</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>MARCADOR/PINCEL ATOMICO - COR DA TINTA: VERMELHO tinta: permanente; material: plástico; formato: cilíndrico; tamanho da ponta: chanfrada, 4 mm; carga: pode reabastecer; unidade de fornecimento: caixa 12 unidades, cor vermelho</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0031-000025-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4438"><UnidadeGestoraReferencia>036E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>02.02 - PROJETO SPDA (PARARRAIO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>244,350000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>674,41</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22335648000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOS ARQUITETOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0500001-2022.036E0700001.01.0015-000011-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4439"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0080</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>491</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>42000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0080-11-2022-491-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4440"><UnidadeGestoraReferencia>067L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067L0200001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000029</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000001</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PUBLICACAO DE NOTA OFICIAL PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26738,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100000,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28413698000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067L0200001-2022.067L0200001.16.0001-000029-2021-000001-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4441"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317572</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO AFP 1547 M3 ABS 61207869</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2614,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4442"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>SALSA In Natura - Primeira qualidade Fresca, com folhas lisas, firmes, viçosas, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, sem sujidades e livres de resíduos de fertilizantes, de colheita recente. Molhos com a</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>552,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>82195307749</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELCI SANCHES DA ROCHA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.18.0002-000002-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4443"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>132</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>187,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3742,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2212112000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0001-001-2022-132-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4444"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100022</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento Estadual de Trânsito</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100022.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>218708</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>05</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2571,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2571,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5080045000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELTA AUTOMOTORES EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100022-2022.500E0100022.01.0003-006-2022-035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4445"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500e2000003.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250519</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258092</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; SERVICO;TITULO: PROCEDIMENTOCIRURGICO; SUBTITULO:REALIZACAO DE CIRURGIAVASCULAR DE RECONSTRUCAODE VEIA CAVA; RETIRADA DOFILTRO DE VEIA CAVA COMUTILIZACAO DE BAINHA DELASER PARA CAPTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30927294000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA ENDOVASCULAR BARUERI LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500e2000003.09.0022-250519-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4446"><UnidadeGestoraReferencia>061L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061L0200001.09.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PERFURADOR METAL - 20 FOLHAS Perfurador com 2 furos, em metal para 20 folhas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>169,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061L0200001-2022.061L0200001.09.0022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4447"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0169</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000265</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÕES DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1693230720</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALDECI GOMES DA SILVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0169-000265-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4448"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 030201 03 - Movimento de terra03.02 - Reaterro e Compactação03.02.01 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,620000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>141,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.01.0003-000006-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4449"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317581</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO ROB1000/1001T-VI ABS 61207969</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>373,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4450"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002195</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105638573</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4451"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>CLIPS N° 06 NIQUELADO CAIXA COM 100 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4452"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>99</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>47474</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>36,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>240,180000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8646,48</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39226887000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECO CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0009-11-2022-99-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4453"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0121</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1600</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação da banda GRUPO RAIZES, por meio de seu representante legal empresa LUCA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI- ME, CNPJ: 30.611.754/0001-49,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30611754000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCA SERVICOS E EVENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0121-1600-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4454"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>247739</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>59467</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>250,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>250,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>43022466000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0005-247739-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4455"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600007.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000407</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA MARCA TEXTO AMARELA TINTA FLUORESCENTE NA COR AMARELA PONTA CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4 MM, CAIXA COM12 INUDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM DE MAT. DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600007-2022.067E0600007.01.0013-000042-2022-000407-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4456"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>57529</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,150000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>131,180000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>675,58</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4457"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000224</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00006</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>33,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27,759994</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>916,08</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17738785000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000224-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4458"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>116</CodigoItem><DescricaoItem>TAPIOCA TapiocaPacote com 500 gramas, grupo extra, subgrupo despeliculado, classe branco, tipo 1, (o produto deverá apresentar registro no órgão competente, data de fabricação e lote, o produto não deverá apresentar umidade, misturas inadequadas, p</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>333,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4459"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0500001.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>299</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12146</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>263,400000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>263,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>15266912000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0500001.09.0015-299-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4460"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>143</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1542</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>18</CodigoItem><DescricaoItem>PUNHO PARA EXTINTOR CO2 - INJETADO NA COR PRETA. FIXO ENTRE A MANGUEIRA E O DIFUSOR IMPEDINDO CONTATO COM OS TERMINAIS METÁLICOS E A MANGUEIRA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5970357000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KARISTEN COMERCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA EPP
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.02.0017-143-2022-1542-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4461"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ABACATE de boa qualidade, peso médio por unidade de 500g. Fruta com casca lisa, verde in natura, apresentando grau de maturação que suporte a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consume.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>87,680000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>471,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9641043773</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOAO LUIZ TEMOTEO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4462"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000433</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>876,860000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>876,86</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14058865000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAKSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000433-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4463"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>5</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>SACO PARA LIXO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Rolo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0005-5-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4464"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO PNEU 12.4-24</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>85,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1530,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29236139000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCIO LUCIO PINTO DINIZ 97880264787</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0027-000022-2022-000176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4465"><UnidadeGestoraReferencia>073E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0700001.02.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000068</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000228</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE STAND COM MONTAGEM BÁSICA STAND COM MONTAGEM BÁSICA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37114000000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0700001-2022.073E0700001.02.0035-000068-2022-000228-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4466"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>396</CodigoLote><CodigoItem>396</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES SPDA PARAFUSO 50MM Composição 93 Parafuso sextavado, rosca soberba, 1/4 x 50 mm, bucha de nylon S10</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,513800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0016-000007-2022-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4467"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>039/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0274/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO DO ALUNO; CJA06B COMPOSTO DE 1(UMA) MESA E 1(UMA) CADEIRA CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006:2008 MOVEIS ESCOLARES CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO IN MOVEIS ESCOLARES CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTOALUNO IN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5739,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>403,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2312817,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11786306000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.02.0011-039/2022-2022-0274/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4468"><UnidadeGestoraReferencia>068E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0348</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000487</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000942</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CEFALEXINA 50 MG/ML FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO; VIA DE ADMINISTRAÇÃO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25920,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,094800</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2457,22</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0500001-2022.500E0500019.02.0348-000487-2022-000942-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4469"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>63</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro un asinterno = 0,3 m. af_12/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>67,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>812,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4470"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>389</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICOS PRELIMINARES LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA DER ES 02/2022 10246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1400,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5572,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4471"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>178</CodigoItem><DescricaoItem>Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - (XP=15; XR=0)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>94,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1039,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4472"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CANTEIRO DE OBRAS Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>784,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15681,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19370383000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0020-000005-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4473"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600024.10.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>225</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>PROCEDIMENTO ANESTÉSICO/CIRÚRGICO DE OVÁRIO-HISTERECTOMIA EM CADELAS DE ATÉ 10 KG.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>545,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49050,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21814989000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLINICA VETERINÁRIA PET DO BEM LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600024.10.0001-225-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4474"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>18</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1763</CodigoItem><DescricaoItem>Prancheta A4 Poliestireno</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>178,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0001-18-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4475"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>119</CodigoItem><DescricaoItem>Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,330000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>94,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4476"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polo Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600006.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>11</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Placa recepção 1m x 28cm, sem faixa, adesivo leitoso impresso.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>25,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36132011000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOVA SINALIZACAO - COMUNICACAO VISUAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600006-2022.501C2600006.09.0009-11-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4477"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600010.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>36</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>REDE FUTSAL  FIO 4MM NYLON</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>141,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>283,56</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16835379000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>R M COMERCIAL SPORTS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600010-2022.017E0600010.01.0005-36-2022-172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4478"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>168</CodigoItem><DescricaoItem>Mini-Disjuntor tripolar 63 A curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>191,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>382,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22153445000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0016-000005-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4479"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Projeto de Construção do Centro  Cultural na Sede do Município</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30208265000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BELOS MONTES CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E REF</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0022-000021-2022-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4480"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002 - CPLRodovia</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE MATERIAIS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5417,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5417,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9110878000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LATEC ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.01.0007-002 - CPLRodovia-2022-095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4481"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000042</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO TREINAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2299,796043</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2299,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0011-000028-2022-000042-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4482"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029-FME</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>RAQUETE DE PING-PONG CARACTERISTICAS MINIMAS: 2 (DUAS) RAQUETES MEDINDO APROXIMADAMENTE 23,5 CM (ALTURA) X 14 CM (LARGURA)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1752,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26591945000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500009-2022.075E0700001.02.0006-000012-2022-000029-FME-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4483"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000470</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105639509</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,110000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>45000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4950,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4484"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1542</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>14309</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>800,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5840,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>19691725000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0025-016-2022-1542-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4485"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>290</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1455,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2910,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3025807000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTRAL ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0010-020-2022-290-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4486"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>84</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES ELETRICAS INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR40 Composição 18 Interruptor tetrapolar DR 40 A, 30 mA - Fornecimento e instalação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>201,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>201,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0020-000011-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4487"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>249819</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>235661</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>88500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>88500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7039651000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0012-249819-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4488"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.16.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000266</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>200,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>54,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10610928000141</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.16.0024-000041-2021-000266-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4489"><UnidadeGestoraReferencia>077E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0300001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>5</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>322</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>599,990000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25293280000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0300001-2022.077E0300001.09.0001-5-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4490"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>133</CodigoItem><DescricaoItem>JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - IOPES - 071703 LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,640000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>550,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>352,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4491"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000180</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>170540 - RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000I, INCLUSIVE PECA DE MADEIRA 6X16CM Para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0026-000006-2022-000180-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4492"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000086</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CANJIQUINHA Canjiquinha de milho amarelo, fina, embalagem plástica de 01 kg, com data de validade mínima de 06 meses a partir da entrega, composição do produto, nome do produtor e CPF.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7476387724</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERNANDA DIAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000086-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4493"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.005E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>104</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>BORRACHA Borracha para lápis na cor branca, macia, capacidade para apagar a escrita sem manchar o papel. Pvc free. Dimensões mínimas 3,3 x 2,3 x 0,08 cm. Composição: Borracha natural e estireno butadieno. Certificado pelo INMETRO - segurança do art</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1140,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2023.005E0700001.16.0001-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4494"><UnidadeGestoraReferencia>029L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029L0200001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS - INSTALAÇÃO DE SWITCH 8 PORTASGIGABIT (4 UNIDADES)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28860850000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JHONATAN C. MORENO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029L0200001-2022.029L0200001.09.0001-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4495"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000238</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA objetivando a elaboração de projetos de extensão de rede elétrica e de iluminação pública, com a devida aprovação na concessionária correspondente, no município de Santa Te</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1570,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>31400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42571382000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FOCUS CONSTRUCOES E PROJETOS EM BIM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.02.0020-000048-2022-000238-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4496"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>563</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 500ML  COR AZUL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-563-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4497"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.16.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) 1.3 e suporte técnico na modalidade 24x7 (vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana) para Câmera de Videomonitoramento Fixa adicional para qualquer</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>294,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>441000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7355957000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.16.0010-000042-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4498"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT038/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>250</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3483,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0007-025-2022-CT038/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4499"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>674,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80946,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7137125000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A L CONSTRUCOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0002-002-2022-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4500"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311185</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB R11A 21 EST LEAO 87530341100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4501"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.12.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>149172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,254362</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2439,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3059,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3341541000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RTM  REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.12.0009-149172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4502"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>159</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coralou Metalatex, em madeira,a três demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18,250000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>641,49</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMER. PART. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.01.0001-000002-2022-000101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4503"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000135</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>49</CodigoLote><CodigoItem>49</CodigoItem><DescricaoItem>Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou DecaCÓD DER-ES 170524</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>136,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26691538000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Engecon Eireli</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.01.0012-000009-2022-000135-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4504"><UnidadeGestoraReferencia>066E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0500003.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM ( P/ PRAÇAS)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>429,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1289,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0500003-2022.066E0500003.01.0004-000001-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4505"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600016.10.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>073</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1900,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1900,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>29233106000117</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIGINALDO COSTA 85014842704
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600016-2022.009E0600016.10.0007-073-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4506"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>82</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>155</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEÍCULO DE SERVIÇO, TIPO HATCH, COM NO MÁXIMO 01 (UM) ANO DE FABRICAÇÃO E 5.000 KM (CINCO MIL QUILÔMETROS) RODADOS, COR A DEFINIR, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL E/OU GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA: 70 CV, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 2.460MM, CAMBIO: MANUAL MÍNIMO DE 5 VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FREIOS ABS, AIRBAGS: FRONTAIS, ALARME ANTIFURTO PERIMÉTRICO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, CINTOS DE TRÊS PONTOS PARA TODOS OS OCUPANTES, AR CONDICIONADO, CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS E RETROVISORES, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, EQUIPAMENTO MULTIMÍDIA PERMITINDO CONEXÕES USB, BLUETHOOT E RÁDIO, PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (TONALIDADE A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>72,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1917,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>138034,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31585166000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J S DO NASCIMENTO LOCACOES DE VEICULOS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600010-2022.069E0600001.02.0005-82-2022-155-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4507"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314417</CodigoItem><DescricaoItem>KIT TIRANTE SS100-SS11 LEAO 87579348100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1262,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4508"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>212</CodigoItem><DescricaoItem>Instalação de unidade evaporadora e condensadora, capacidade 18.000 btu's, modelo cassete, marca de referência Komeco, LG, Springer Carrier ou equivalente,inclusive amortecedor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>327,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>327,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4509"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE DETALHAMENTO Drenagem Pluvial</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>86520,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000024-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4510"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080/2021</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>86,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>210,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18060,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7976638000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.16.0002-080/2021-2021-027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4511"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>107</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL  TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4512"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0500001.02.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>029</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1528</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>943</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>350,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2,430000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>850,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>33760101000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI

</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0500001.02.0030-029-2022-1528-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4513"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315698</CodigoItem><DescricaoItem>ALOJAMENTO ROLAMENTO FLYGT 5696702</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1358,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4514"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>10</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>300,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3870,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4515"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0162</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>231</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2268</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AGENDA, Tipo: Espiral, Material [capa]: capa dura na cor preta ou na cor azul ou grafite. Capa e contracapa: papelão (750 g/m2) revestido com Papel Couchê (120 g/m2) e Papel Off-Set (63 g/m2), com variação aceitável de [+/- 8 g/m2], Dimensões: variado entre 134 à 148 mm x 198 à 212 mm, Formato: Anual, 1 dia por página [exceto sábado e domingos que poderão compor uma única página], pautada. Marcação [mínima]: 60/60 [considerando expediente de 7 às 19 hs ou horas aproximadas]. Miolo: Papel Off-set (63 g/m2), com variação aceitável de [+/- 10 g/m2], o miolo deve conter impressão cor 2/2. Dados pessoais: 01 página [no mínimo]. Contendo: 1 Fitilho, Contendo índice telefônico: 15 páginas [no mínimo]. Contendo calendário: 02 páginas, no mínimo, contendo o calendário do ano (anterior do proposto), calendário do ano proposto e o calendário do ano (posterior ao proposto). AGENDA para uso diário no ano, durável e de alta qualidade. A capa deve ter a cor preta ou azul ou grafite na parte externa,</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>368,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7797,92</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0162-231-2022-2268-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4516"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>30</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>174</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1971,360000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40629,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0026-30-2022-174-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4517"><UnidadeGestoraReferencia>010E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0500001.10.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>24</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>60,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0500001-2022.010E0500001.10.0010-211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4518"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900012.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>156012</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1131</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2947,250000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2947,25</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14088102000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900012-2022.500E1900012.01.0006-021-2022-009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4519"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>16,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>80,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1280,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4520"><UnidadeGestoraReferencia>055E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pinheiros</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pinheiros</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.055E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000072</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem>DER-ES - 151404  Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,110000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3022,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9504427000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GL CONSTRUTORA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>055E0700001-2022.055E0700001.01.0015-000011-2022-000072-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4521"><UnidadeGestoraReferencia>008L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.008L0200001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>DESODORIZADOR SANITÁRIO (Pedra sanitária) pastilha com suporte/rede protetora, detergente biodegradável, sem adição de fosfato, peso 25 gr, odor agradável, embalagem com identificação do fabricante, data de fabricação e validade, registro/notificação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>83,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13120809000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008L0200001-2022.008L0200001.09.0004-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4522"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>920,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,120000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8390,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>5507219000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0049-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4523"><UnidadeGestoraReferencia>047E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mimoso do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.047E0700001.09.0074</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000113</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>BATATA PALHA BATATA PALHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ÍNTEGRA E CROCANTE, ACONDICIONADA EM EMBALANGEM DE 400G.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>890,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO COMERCIO, SERVIÇOS, IMPOR. E EXP. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>047E0700001-2022.047E0700001.09.0074-000113-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4524"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA TRELIÇADA COM ESPECIFICAÇÃO MINIMA EM Q-30 CONFECCIONADA EM ALUMINIO PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CUBOS E SAPATAS, BOCA DE 5 A 15 METROS. COM LAUDO DE INCOMBUSTIBILIDADE. (M²/DIA).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>18000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>495000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4525"><UnidadeGestoraReferencia>011E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Baixo Guandu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Baixo Guandu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE 02 (DUAS) AMBULANCIAS TIPO B LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS TIPO B: AMBULÂNCIA DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO, TIPO FURGÃO, COR BRANCA, LONGO DE TETO ALTO, CARROCERIA MONOBLOCO OU MONTADO SOBRE CHASSI (ORIGINAL DE FÁBRICA), PORTA LATERAL D</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13978,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>167736,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34014453000199</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RMV LOCACOESLTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>011E0500001-2022.501C2600010.02.0012-000011-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4526"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>254</CodigoItem><DescricaoItem>PORTA EM MADEIRA DE LEI, ESP. 3cm, 0,90X2,10m, COM MARCO E ALIZAR EM MAD. DE LEI, COMPLETA, C/CHAPA EM AÇO INOX Nº24 DIM. 0,9X0,4m, COLADA NAS DUAS FACES, C/FECHADURA CROMADA REF. 988 P/ BANHEIRO, MOD. DUNA, FAB. IMAB, E PUXADOR TIPO ALÇA COMP. 45cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2437,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7312,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4527"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>07</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPADOR MULTI USO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8111558000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ORGANIZAÇÕES COMERCIAIS SUPERGIRO LTDA-ME/MEE
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.09.0003-07-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4528"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>220</CodigoItem><DescricaoItem>FIGADO DE BOI O produto deverá apresentar no órgão competente, deverá apresentar odor agradável, consistência firme, ser isenta de presença de impurezas, cheiro forte e intenso não característico, coloração não característica, manchas escuras ou esve</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>474,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4529"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600029</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Comunicação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600029.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>256</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5108</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>100,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>475,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600029-2022.076E0600029.02.0002-085-2022-256-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4530"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0100001.09.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>correia dentada FIAT STRADA 1,4 FLEX 2012</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>75,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>75,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37210134000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GAMBA AUTO CENTER LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.071E0100001.09.0053-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4531"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000151-FMS</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>170</CodigoItem><DescricaoItem>CLORO Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio. Composição mínima: Hipoclorito de sódio 3% OU 3,5%, Teor de Cloro Ativo 3,0% a 3,5% p/p. Registro na ANVISA. Embalagem de 2 litros. CAIXA COM 6 UNIDADES.  Referência de qualidade: marca - H.F, Lertoff, Lim</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5385,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500007-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000151-FMS-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4532"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.09.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>GESTAO DO SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1422,255000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17067,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7193882000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.09.0055-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4533"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>35</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>MICROONDAS 25 LITROSARMAZENAMENTO: MÍNIMO 25 LITROS TIPO: CONVENCIONALSELO PROCEL: AVOLTAGEM: 127VGARANTIA: 12 MESES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>610,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>610,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0024-35-2022-091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4534"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000613</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem>ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA (2) - DER/ES - 030206 INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>133,912600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>551,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18618647000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WA CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0036-000024-2022-000613-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4535"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>48</CodigoLote><CodigoItem>535</CodigoItem><DescricaoItem>CLORO Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio. Composição mínima: Hipoclorito de sódio 3% OU 3,5%, Teor de Cloro Ativo 3,0% a 3,5% p/p. Registro na ANVISA. Embalagem de 2 litros. CAIXA COM 6 UNIDADES.  Referência de qualidade: marca - H.F, Lertoff, Lim</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1077,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COM. DE MAT. DE ESCRIT. E SERV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000032-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4536"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>76</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>CHIBANCA METALICA, 4 LIBRAS, CABO DE MADEIRA 90 cm CHIBANCA METALICA, 4 LIBRAS, CABO DE MADEIRA 90 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>636,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40491997000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MDF COMERÇIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LYD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4537"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0062</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>159</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>205</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2304</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>96,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.01.0062-159-2022-205-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4538"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>115</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>120,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4539"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0104</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000089</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000054</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>55</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>SABÃO EM PÓ C/ 1 KG SABÃO EM PÓ EMBALAGEM CAIXA DE 1KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALIZANTE, SAIS INORGÂNICOS, EUZIMA, SEQUESTRANTE, BRAQUEADOR, ÓPTICO, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, CONTÉM: LINEAR ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO BI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>120,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>906,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14013647000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0104-000089-2022-000054-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4540"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.11.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>10.279.477 RETIFICADOR DE CORRENTE 60HZ 1000Va RETIFICADOR DE CORRENTE 60HZ 1000Va</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29920,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29920,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6182817000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ITALTRAFO ELETRO ELETRONICA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.11.0044-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4541"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000222</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00010</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>189,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2020,41</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11210123000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOACI UELISTOM MOREIRA DE CASTRO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000222-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4542"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000085</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA KG de boa qualidade, fresca, no ponto adequado de maturação para consumo, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho de coloração uniformes, livre de parasitas e larvas. De colheita recente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1707,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9966338713</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LEANDRO VINICIOS RIMES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.18.0001-000002-2022-000085-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4543"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0091</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>93</CodigoItem><DescricaoItem>RODO METALICO BORRACHA DUPLA COM 40CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40582188000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0091-000065-2022-000048-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4544"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>337</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>Poço de visita para BSTC diâm. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3434,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3434,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39280235000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SUDESTE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0006-015-2022-337-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4545"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>280,600000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>18,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5098,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4546"><UnidadeGestoraReferencia>078E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0500001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000106</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PROFISSINAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA (1156101)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>67,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>201,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22091663000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0500001-2022.078E0500001.16.0006-000027-2021-000106-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4547"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>116</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>65</CodigoItem><DescricaoItem>Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1551,890000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5710,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0019-17-2022-116-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4548"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>252,090000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10083,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4549"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025053</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8729000004</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105633701</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>310,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>310,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>30346965000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WINNA CAROLINA FERNANDES DE SOUZA ALTOE 14753840760</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0018-4000025053-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4550"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0069</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>354</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9442585000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0069-12-2022-354-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4551"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4399,170000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4399,17</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3910625000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VÁRZEA GRANDE EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0016-000008-2022-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4552"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01192022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5990000525</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640993</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>22568,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>25953,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4120966004887</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0007-010-2022-CT01192022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4553"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000080</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>175</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>PASTA SUSPENSA MARMORIZADA Pasta suspensa marmorizada, tamanho 36 x 24 cm. Com haste de metal e ponteiras plástica. No mínimo 04 posições para o visor. Um visor. Papel cartão no mínimo 240 gr.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,270000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>681,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0023-000021-2022-000080-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4554"><UnidadeGestoraReferencia>030E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibiraçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibiraçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.030E0700001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE LIMPEZA Atividade de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, no âmbito do Município de Ibiraçu.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>768,920000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9227,04</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45206105000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>030E0700001-2022.030E0700001.09.0012-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4555"><UnidadeGestoraReferencia>025L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025L0200001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LINK DE INTERNET Contratação de Empresa para fornecimento      de acesso à Internet via Fibra Ótica de ponta a ponta, com velocidade de 600 (seiscentos) megabytes de download e 600 (seiscentos) megabytes de upload, com disponibilidade de 24 (vinte e</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>229,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2758,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13422030000138</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SSNET TELECOM EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025L0200001-2022.025L0200001.09.0005-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4556"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>598</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SUCO INTEGRAL 200 ML, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR (DIET), SABORES VARIADOS, LONGA VIDA COM CANUDO. DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,698700</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>117,47</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9530420000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SCOPEL GRILL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0017-25-2022-598-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4557"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.09.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>21</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA DE NATAL FOSCA DOURADO 5CM KIT COM 10 UNIDADES. DIÂMETRO MÍNIMO 5 CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>125,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6957855000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ZILA DA PENHA LOPES ROCON</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.09.0033-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4558"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>961</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISOES E REPAROS Revisões e reparos em  torneiras e registros -  DER ES 02/2022 142301</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>28,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>651,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4559"><UnidadeGestoraReferencia>013E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>45</CodigoLote><CodigoItem>45</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO DE PNEU PNEUS 14.9 ARO 24 SEMCAMARA DE AR. SEDER</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>96,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>576,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34715728000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEUCIMAR MARTINS DA COSTA 01984416731</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0700001-2022.013E0700001.01.0014-000007-2022-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4560"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1897</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>30,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>90,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4561"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000268</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>102925</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>COMPUTADOR DESKTOP - PADRAO BASICO COMPUTADOR DESKTOP - PADRÃO BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPUTADOR DESKTOP - TIPO: PADRÃO BÁSICO; PROCESSADOR: 1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PROCESSADOR: 1.1. DEVE POSSUIR CLOCK BÁSICO DE NO MÍNIMO 2.6 GHZ; 1.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4048,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>28339,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>72381189001001</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.16.0006-000268-2022-102925-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4562"><UnidadeGestoraReferencia>024E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0500001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>LENTES SUFORÇADA COM CILINDRO ATÉ 4,00 COM AR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>118,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1770,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29125641000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIANA ALVES MACHADO NUNES 10181396645</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0500001-2022.024E0500001.09.0016-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4563"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600012.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>00184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Execução de serviços para alteração de rede elétrica monofásica para o sistema trifásico, na COMUNIDADE DE RODA D'ÁGUA - ZONA RURAL -CARIACICA/ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>725056,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>725056,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28152650000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600012-2022.500E0600012.10.0005-00184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4564"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.09.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000075</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Vistoria Mecânica - ônibus OCV-4407 - 2012/2013 - Chassi: 9532E82W5DR306201 - Com emissão de laudo e certificado de autorização para transporte intermunicipal.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>448,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>448,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5465979000278</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Vitran Engenharia Ltda ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.09.0024-000075-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4565"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1381,020000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>63665,02</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7137125000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A L CONSTRUCOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0002-002-2022-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4566"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>170</CodigoLote><CodigoItem>170</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V CAIXA ELÉRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO),.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>42,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>214,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9017,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0018-000004-2022-000182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4567"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3562</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>20,75</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4568"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02292022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000414</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644336</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,467000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7939,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0140-CT02292022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4569"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.01.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR E TODAS AS DESPESAS COMO: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MATERIAIS DE DESGASTE E MANUTENÇÕES, SERVIÇOS OS MESMOS SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA COM OBJETIVO DE LIMPAR AS LAGOAS LOCALIZADAS NO PARQUE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>278,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>55600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27428239000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C  S ESCAVAÇÕES E TERRAPLANEGEM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.01.0037-000019-2022-000176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4570"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE02331</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. Rio deJaneiro, Jorge Zahar, 2007.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>64,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0045-2022NE02331-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4571"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.10.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>77</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>10 (dez) inserções de 60 segundos em cada, distribuídos nos programas diários da TV VITÓRIA, durante os dias 18 a 30 de julho de 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>53000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27419100000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TELEVISAO VITORIA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.10.0008-77-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4572"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>INDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.0004- CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>234,870000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16673,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4573"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>250352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>256815</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL; PILHA 675PARA IMPLANTE COCLEAR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1848,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29251258000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0020-250352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4574"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>138</CodigoItem><DescricaoItem>REVSTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 8.3.1 DER-ES 120301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6,espessura 20 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>159,120000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5828,57</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7573810000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRG  CONSTRUTORA E INCORPÓRADORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0004-000001-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4575"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314159</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S80-90 12EST LEAO 87531129100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1063,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4576"><UnidadeGestoraReferencia>009E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0500001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>571</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ACICLOVIR 200 MG, COMPRIMIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1080,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44152616000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>UP DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0500001-2022.009E0500001.02.0010-16-2022-571-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4577"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000044</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000323</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>57</CodigoLote><CodigoItem>183</CodigoItem><DescricaoItem>POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA, PASTEURIZADO,EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE/PESO DO PRODUTO, PACOTE DE 10 UND COM EMBALAGEM DE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>148,07</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8849621000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTELAN MOVEIS ELETRODOMESTICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0015-000044-2022-000323-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4578"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>12</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>244</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>452</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,800000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>29,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39942432000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELENICE RIBEIRO DA SILVA DE JESUS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.02.0007-12-2022-244-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4579"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000223</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>614,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,510001</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4611,14</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>34576895000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARQUES RIBEIRO TRANSPORTE MUNICIPAL LIMITADA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.01.0018-000003-2022-000223-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4580"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>328</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>256,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>408,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>104496,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8311782000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VLZ CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0008-017-2022-328-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4581"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000061</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>REIMPRESSÃO DE CARTILHAS 20x20cm, couche fosco, 120g, 4/4 cores, 16 paginas grampeado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27065614000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRAFICA AQUARIUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0026-000018-2022-000061-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4582"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>004 - CPLRodovia</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>068</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1601</CodigoItem><DescricaoItem>OBRA DE ARTE ESPECIALINFRAESTRUTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>642925,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>642925,12</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1868396000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.01.0002-004 - CPLRodovia-2022-068-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4583"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>27300,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>27300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11193814000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0005-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4584"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>172</CodigoLote><CodigoItem>172</CodigoItem><DescricaoItem>TIAMINA, DOSAGEM:300 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>73000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,299000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21827,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25279552000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600012-2022.501C2600012.02.0002-0000000000000002-2022-0000000000000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4585"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Aluguel de container para almoxarifado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>690,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5521,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4586"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000024</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Manutenção Instalações Elétricas da Unidade de Saúde de Prosperidade MercadoInstalação de aparelho de ar-condicionado, incusive gás</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>869,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1738,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24964358000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.09.0009-000024-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4587"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310456</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA ISOLACAO FLYGT 8365000</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4588"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00227</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>262091</CodigoItem><DescricaoItem>RISQUE E RABISQUE PERSONALIZADO; MATERIAL:EM COURO SINTETICO ACABAMENTO EM COSTURA, TAMANHO: MEDIDAS APROXIMADAS: 330X230MM; ESPESSURA 1,4MM; PARA FOLHAS TAMANHO A4 COM ENCAIXE NAS ABAS, COR:PRETO; PERSONALIZACAO: COM GRAVACAO DA LOGOMARCA DO ORGAO EM BAIXO RELEVO; AREA DE GRAVACAO: PARTE SUPERIOR DA FRENTE DO RISQUE RABISQUE, LOCALIZADO DE MODO CENTRALIZADO COM MEDIDA APROXIMADA DE 30X65MM; COR DA GRAVACAO: 5 CORES CONFORME LOGOMARCA DO ORGAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1145,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46695758000192</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0020-2022NE00227-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4589"><UnidadeGestoraReferencia>009L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009L0200001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>78</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>PILHA AA (NÃO RECARREGÁVEL)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>255,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7245458000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009L0200001-2022.009L0200001.02.0004-4-2022-78-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4590"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000099</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CANTO DO SABINO X ESTREITO X ES-472 X CEEFMTI ELISA PAIVA X  EEEFM PROF ALDY SOARES MERÇON VARGAS X UMEF PROF EDSON ALTOÉ X UMEI BRÁS LACERDA AMIGO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>204,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>510,047900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>104049,77</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5427772000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.01.0014-000018-2022-000099-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4591"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>54</CodigoItem><DescricaoItem>TINTA GUACHE VERDE BANDEIRA 250ML ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA - PACOTE COM 03 UNIDADES -  CAIXA COM 48 UNIDADES CERTIFICAÇÃO DO INMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4592"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP074</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TONER para impressora Lexmark E460DN ORIGINAL ou Similar; Não remanufaturado, recondicionado ou recarregado; carcaça e todos os componentes do suprimento de primeiro uso; cor PRETA; rendimento médio de 15.000 (quinze mil) impressões; embalado individualmente com identificação do fabricante e do fornecedor; contendo etiqueta especificando cor, rendimento, garantia, prazo de validade e outros modelos de impressoras compatíveis.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>292500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30506467000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0011-PE038-2022-ARP074-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4593"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313239</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO 3R3 PB 13EST LEAO 8730632101A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>104,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4594"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>53,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3403,52</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20880006000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.041E0500002.01.0001-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4595"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000338</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>61</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8 X 115MM  FABRICADO EM ACO BAIXO CARBONO; ACABAMENTO ZINCADO BRANCO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>106,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4996318000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0019-000034-2022-000338-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4596"><UnidadeGestoraReferencia>001E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000056</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM GUMERCINDO LACERDA E QUADRA ANEXA EDIFICAÇÃO ESCOLAR COM AREA DE 818,08 M² E QUADRA COM AREA DE 574,35 M². AREA TOTAL CONSTRUIDA 1392,43 M²</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40683986000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALP PROJETOS E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0700001-2022.001E0700001.01.0016-000001-2022-000056-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4597"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000202</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>MATERIAL Materiais e serviços para manutenção de bens móveis e imóveis - Materiais de Construção, serviços, materiais elétricos, materiais eletrônicos, materiais telefônicos e Ferramentas para atender a Prefeitura Municipal de Alegre/ES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16933,280000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16933,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1070171000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.02.0004-000016-2022-000202-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4598"><UnidadeGestoraReferencia>049E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Mucurici</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Mucurici</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.049E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000020</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>FILE DE PEIXE PANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHAS, FATIADOS EM BIFES DE 100G EM MÉDIA. CONGELADOS A ( -12°C), ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS SUAS CARA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>049E0700001-2022.049E0700001.01.0010-000001-2022-000020-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4599"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600023.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000065</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE FIBRA OPTICA DE 5001 A 6000 METROS. Contratação de empresa especializada em locação de circuitos privado em fibras ópticas para o transporte de links de acesso e respectivos conversores de mídia e distribuidores internos com instalação int</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20151,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20151,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5256450000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600023.02.0001-000026-2022-000065-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4600"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000215</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>811</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS PORTA  EM MADEIRA TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV Composição 12 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça p/ pintura, inclusive alizares,dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2439,780000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24397,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9688149000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000215-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4601"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0036</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>030/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00176</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>30,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>20,320000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>609,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0036-030/2022-2022-00176-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4602"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>037/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>254136</CodigoItem><DescricaoItem>Caneta esferográfica; corpo plástico; espessura da linha: 0.7mm; cor: preta; unidade de fornecimento: caixa 50 unidades.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>44,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>265,08</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.01.0013-016/2022-2022-037/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4603"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>LAJE SECA COM ESTRUTURA METÁLICA PADRÃO STEEL FRAME, VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE 40CM DE ALTURA COM ESPAÇAMENTO DE 50CM ENTRE ELAS, APOIADAS NOS PERFIS GUIAS DA ALVENARIA DE STEEL FRAME, PLACA DE OSB PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO E CONTRAPISO PARA R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>164,430000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>700,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>115244,05</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4604"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0063</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>108</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE COLA DE PNEUS DIANTEIROJCB  RETROESCAVADEIRA JCB2132312YCB AGRICULTURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7274212000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEX SOARES DA SILVA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0063-000031-2022-000365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4605"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Economia e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600010.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>247380</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>35</CodigoItem><DescricaoItem>TIGELA; MATERIAL: PORCELANA; REDONDA; FUNDA; COR: BRANCA; COM ALCA DUPLA; CAPACIDADE: 300ML; TAMANHO APROXIMADO: 13CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,880000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49,76</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32241976000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600010-2022.500E0600010.09.0013-247380-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4606"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE CONCRETO 0,120 COM ARMAÇÃO - PONTA E BOLSA LOTE PARA AMPLA DISPUTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>582,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23280,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15642875000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>B  Z PREMOLDADOS LTDA- ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.02.0003-000016-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4607"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>268</CodigoItem><DescricaoItem>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,148000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4608"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>205</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-030201-MOVIMENTO DE TERRA-REATERRO E COMPACTAÇÃO reaterro apiloado de cavas de fundacao em camadas de 20cmCalçada unidade acessivel</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,560000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>34,11</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4609"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM AR SPLIT HI-WALL  DESOBSTRUÇÃO DE DRENO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 7.000 BTUS A 18.000 BTUS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4610"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polo Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600006.09.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>16</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>146,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600006-2022.501C2600006.09.0017-16-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4611"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>388</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Locação Mensal de Banheiro Portátil Hidráulico p/ Canteiro de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03 manutenções semanais (caixa d´agua, vaso sanitário c/ descarga, lavatório, mictório, porta papel higiênico, toalha e sabonete liquido, cap. dejetos min. 600L, sistema de interligação à rede publica de esgoto), inclusive mobilização e desmobilização</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0023-4-2022-388-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4612"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100047</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87600018-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>892,080000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4613"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>48</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 29 Veículo: 29Código: 38Descrição da rota: Araucária x Carlos Hoffman x EMEF Victor HugoEscola: EMEF Victor HugoTipo de linha: troncoTurno: matutinoDias da semana: 5Monitor: sim Capacidade do veíc</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4160,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>40144,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4614"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0107</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>095</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF01492022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1011101410</CodigoItem><DescricaoItem>RED PVC BB JE DN 75X50/DE 85X60MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,210000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>724,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34640774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0107-095-2022-OF01492022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4615"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000284</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>COADOR DE CAFE confeccionado em TNT nº 103, com aro em plástico, reutilizável. Medida aproximada: 13 cm diâmetro.fundamental</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2222018000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0044-000022-2022-000284-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4616"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE - IOPES - 10218</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>744,840000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3724,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0030-000017-2022-000562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4617"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0160</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>4000025107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1581200042</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644563</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>70,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>28,150000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1970,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>21790864000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ABL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0160-4000025107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4618"><UnidadeGestoraReferencia>077E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0182</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>262</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>499</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Fornecimento de cadeado com chave nº 20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2974,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0500001-2022.077E0600022.01.0182-262-2022-499-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4619"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>055</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>334</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>CANECÃO EM ALUMÍNIO     Nº18 - 4,5 litros, cabo em madeira.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>931,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0016-055-2022-334-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4620"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500001.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>721</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>9851</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>33,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,080000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>200,64</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11923577000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500001-2022.020E0500001.02.0002-16-2022-721-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4621"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>88</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>45771</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24125,690000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>24125,69</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR E SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0011-14-2022-88-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4622"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria da Casa Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600004.09.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>255280</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>231141</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3397,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6795,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>36035318000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600004-2022.500E0600004.09.0025-255280-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4623"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000114</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ARBITRAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>210,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16835379000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RM COMERCIAL SPORTS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.16.0006-000114-2021-000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4624"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1269,280000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7615,68</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0010-009-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4625"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>110201 - lopes Forro de gesso acabamento tipo liso 110201 - lopes Forro de gesso acabamento tipo liso</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>341,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15764,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0006-000001-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4626"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.10.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000082</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao>1</TipoAlteracao><NumeroTermoContratualAlteracao>0</NumeroTermoContratualAlteracao><AnoTermoContratualAlteracao>2022</AnoTermoContratualAlteracao><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual>2022-12-01T00:00:00</InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual><QuantidadeItemAlterado>1,000000</QuantidadeItemAlterado><ValorUnitarioItemAlterado>45000,000000</ValorUnitarioItemAlterado><ValorTotalItemAlterado>45000,00</ValorTotalItemAlterado><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2378072000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE JOAO NEIVA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.10.0016-000082-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4627"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>90901</CodigoLote><CodigoItem>282</CodigoItem><DescricaoItem>PRESSURIZADOR DE REDE VFD BC-92T, MONOFÁSICO, MONOESTÁGIO, POTÊNCIA DE 1CV, SCHNEIDER OU SIMILAR. (1 COMPCP-57</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1910,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1910,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4628"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100006.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>B/5354891</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>504,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2116,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100006-2022.500E0100006.10.0002-0013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4629"><UnidadeGestoraReferencia>023E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0500001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>REFEIÇÃO - FORNECIMENTO NA LOCALIDADE DE TIJUCO PRETO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>950,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,450000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27027,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19690891000183</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUANA VASCONCELOS 13475823713 - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0500001-2022.023E0500001.01.0015-000012-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4630"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>36</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>095</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 - 1000 UNID.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,910000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>17,73</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0025-36-2022-095-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4631"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000269</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P pacote com 50 unidades até 06 kg.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32237610000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0041-000019-2022-000269-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4632"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Governo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600007.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>015</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>85289</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>01</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>704,490000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3522,45</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600007-2022.500E0600007.16.0006-003-2022-015-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4633"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-DER-90228-COBERTURA Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9,230000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>106,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>980,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34568539000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>P DOS R BRUMATTI CONTRUCOES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0014-000006-2022-000033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4634"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>ROTA N° 46E - TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 046E - Contratação de veículo, sob a forma de fretamento, com capacidade de 41 (quarenta e um) passageiros com seu respectivo condutor, combustível, lubrificante e manutenção mecânica sob responsabilidade da cont</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12792,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>76240,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2420501000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0029-000048-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4635"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311495</CodigoItem><DescricaoItem>CHAVETA BB S45 10 EST LEAO 87530454100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4636"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315863</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR FLYGT 6388402</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>703,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4637"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICO Retirada de rodapé de madeira ou cerâmico.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>76,280000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>178,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27372919000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0014-000003-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4638"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>5,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>36,700000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>183,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27830116000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0018-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4639"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>90,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4640"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>56</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>ARAME GALVANIZADO BWG 12 ROLO COM 1KG ARAME GALVANIZADO BWG 12 ROLO COM 1KG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39558617000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERUZZO COMERCIO ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4641"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Polinorte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600003.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>9</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>CROISSANT</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>400,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27472323000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA E CONFEITARIA DINAMARCA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600003-2022.501C2600003.09.0002-9-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4642"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>37</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem>Tijolo cerâmico furado - elementos vazados de forma paralelepipedal, possuindo furos prismático ou c Tijolo cerâmico furado - elementos vazados de forma paralelepipedal, possuindo furos prismático ou cilíndricos perpendiculares às faces que contém. D</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7280771000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4643"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.01.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>11</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>31</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Cestas básicas com os produtos embalados em formato de Kits em sacos plásticos transparentes, sendo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>250,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>145,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>36450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17364470000137</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.01.0021-11-2022-31-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4644"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO - DER/ES - 71105</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,234900</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,001100</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10582,25</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0030-000017-2022-000562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4645"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000400</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643630</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,224000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6750,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>8262,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4646"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>TOALHA DE MESA PLASTICA COM FORRO TERMICO EM FELTRO Toalha de mesa plástica, forro térmico em feltro de 10 mm, resistência térmica de até 100°C - Fácil de limpar, estampa relacioanda ao ambiente de cozinha. Rolo com 1,40 x 30 metros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2325,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10962026000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC COMERCIAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.01.0014-000035-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4647"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>81</CodigoItem><DescricaoItem>BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO - SINAPI - 100871 COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>203,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>406,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43278155000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RETROVIX CONSTRUCOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0001-000011-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4648"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000069</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000201</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>CAMISA DE MALHA COM SILK TAMANHO GG ADULTO Camisa tipo malha pv na cor branca, mangas curtas - gola tipo careca na cor branca. Frente: silk com o brasão da escola na altura do peito, lado esquerdo. Costas: silk centralizado com o nome da escola.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>244,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468738000174</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SCLAN MALHAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0015-000069-2022-000201-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4649"><UnidadeGestoraReferencia>037E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Iúna</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iúna</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.037E0700001.17.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE CLINICA VETERINARIA PARA REALIZACAO DE OVARIOHISTERECTOOMIA FELINA compreendendo-se os procedimentos pré (exames e nutrição), trans-operatório (cirurgia de esterilização) e pós-operatório (assistência e guarda ao animal até a retirada</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>499,100000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10481,10</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9515476000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO E BRITO COMERCIO DE ARTIGOS VETERINARIOS LT</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>037E0700001-2022.037E0700001.17.0002-000021-2022-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4650"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>272</CodigoItem><DescricaoItem>Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>108,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>108,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4651"><UnidadeGestoraReferencia>026E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Fundão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Fundão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.026E0600012.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000150</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>REGUA Régua geométrica em poliestireno cristal, flexível para uso escolar. Auxilia no traçado e desenvolvimento de desenhos geométricos, pois possui formas geométricas que auxiliam na coordenação motora. Dimensões 0,2 x 9 x 22,5cm. KIT 06</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>935,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,730000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2552,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>026E0600012-2022.026E0600012.16.0001-000013-2021-000150-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4652"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000494</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>841,730000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>6,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5050,38</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0029-000015-2022-000494-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4653"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500002.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ARLA 32 ARLA 32</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>240,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33290746000136</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSTO TOMAZINI LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500002-2022.013E0500002.09.0006-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4654"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0182</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2220</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2220</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>41659151000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO HENRIQUE PIMENTA BORGES
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0182-2220-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4655"><UnidadeGestoraReferencia>018E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.018E0700001.09.0064</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>101923</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação EMERGENCIAL de empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública na zona urbana e rural (sede e distritos) com aproximadamente 5.400 pontos de IP.,A contratad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Dia</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>90,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1090,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>98100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7779506000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>018E0700001-2022.018E0700001.09.0064-101923-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4656"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312683</CodigoItem><DescricaoItem>KIT CORPO BLINDAGEM 810 LEAO 177530201KA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2721,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4657"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0117</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000101</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>103</CodigoLote><CodigoItem>103</CodigoItem><DescricaoItem>BIFE DE HAMBÚRGUER caixa com aproximadamente 1,5k</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>44,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1078,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11179788000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KILAO DA ROCA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0117-000101-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4658"><UnidadeGestoraReferencia>070E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0100001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO PAINEL DE COMANDO, POTÊNCIA 30CV</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1350,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22649153000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIO DE IRRIGAÇÃO HIDROTEC LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0100001-2022.070E0100001.09.0012-000017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4659"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190313747</CodigoItem><DescricaoItem>KIT EIXO S45 15EST LEAO 87565351100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2557,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4660"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>junta gibault JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 85MM, REVESTIDA COM ESMALTEBETUMINOSO, PARA TUBO FERRO FUNDIDO X TUBO PVC PBA 85MM, C/ ANEIS EPARAFUSOS.LOTE 20.4</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109083000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELIA MARIA CYPRIANO LEAL EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.501C2600002.02.0001-000008-2021-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4661"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Capa, material plástico, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor incolor transparente, aplicação encadernação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>875,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5075962000123</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0020-PE052-2022-ARP066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4662"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>134</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4), inclusive conexões</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>153,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29,430000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4502,79</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4663"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600024.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000149</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>RECUPERAÇÃO DE VIAS - Reparo de meio-fio, inclusive caiação Reparo de meio-fio, inclusive caiação</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,390000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>54585,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8796220000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO DOCE MINERACAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600024-2022.042E0600024.01.0007-000009-2022-000149-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4664"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc</DescricaoItem><UnidadeMedida>Embalagem </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>102,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3080,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0027-000001-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4665"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000119</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>PONTO PADRÃO DE VENTILADOR NO TETO PONTO PADRÃO DE VENTILADOR NO TETO-CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M) FOI ISOLADO PVC DE 2.5MM (21.6M) E CAIXA PVC 4X4 .</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>34,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>310,630000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10561,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0015-000004-2022-000119-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4666"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>ESQUADRIAS Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>28,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>789,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22723,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9488247000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0027-000001-2022-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4667"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.10.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW MUSICAL Show musical para 34ª Festa de Emancipação de Venda Nova do Imigrante que ocrrerá no dia 13 de maio de 2022 às 16:00h com duração de 01:30h.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>46097617000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FRANCISCO ZANOLI 61942707720</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.10.0006-000045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4668"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314338</CodigoItem><DescricaoItem>KIT RT S500 55-7CV M LEAO 87572016100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2025,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4669"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000248</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>LEITE LONGA VIDA UHT LEITE LONGA VIDA, U.H.T. (ULTRA ALTA TEMPERATURA) INTEGRAL. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS EM SUA COMPOSIÇÃO, SUJIDADES E MOFOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>28800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>121536,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13500765000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0023-000026-2022-000248-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4670"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600002.02.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>17</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>422</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>41</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CARNE BOVINA MÚSCULO, MOÍDA, MÁXIMO 1% GORDURA,1 KG, LIVRE DE APONEUROSE, EMBALAGEM PLÁSTICA OU FILME PVC TRANSPARENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA E RESOLUÇÃO DA ANVISA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2105,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9299404000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600002-2022.009E0600002.02.0002-17-2022-422-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4671"><UnidadeGestoraReferencia>009E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Educação de Aracruz</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Aracruz</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.009E0600013.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>848</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Cabo flexível 2/5 mm azul</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1445,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7451140000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIMAM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>009E0600013-2022.009E0600013.09.0009-848-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4672"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.10.0122</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000193</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE/ESCRITOR Contratação de Palestrante/Escritor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2333,333000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14830349000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ARTE E A CULTURA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.10.0122-000193-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4673"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE BOX TRUSS CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-1175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4674"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315710</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO INSPECAO FLYGT 5838800</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>72,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4675"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000605</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,003057</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>700000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2139,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11894691000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMERCIAL SL EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0021-000005-2022-000605-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4676"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600007</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Finanças de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600007.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>228,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4578,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1107321000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFOPEL COMERCIAL LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600007-2022.076E0600007.09.0002-1094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4677"><UnidadeGestoraReferencia>501C2600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Consórcio Público da Região Noroeste - Cim Noroeste</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Consórcio do Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0000000000000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0000000000000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1010</CodigoLote><CodigoItem>1010</CodigoItem><DescricaoItem>VASSOURA DE PELO (NYLON) 30 CM. RESISTENTE COM CABO DE MADEIRA ROSQUEÁVEL, REVESTIDO EM PLÁSTICO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2365,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23389,85</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>501C2600010-2022.501C2600010.02.0011-0000000000000008-2022-0000000000000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4678"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>577</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1909</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2600,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23400,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>44942101000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA
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<row _id="4679"><UnidadeGestoraReferencia>057E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600012.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>VERAPAMIL CLORIDRATO, DOSAGEM: 80 MG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,089000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>178,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31504150000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POSITIVA COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0500001-2022.501C2600012.01.0002-000002-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4680"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.18.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>20</CodigoLote><CodigoItem>159</CodigoItem><DescricaoItem>LIMAO Limão - De ótima qualidade, fresco, compacto e firme, isentos de sujidades, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>59,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,180000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>246,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22447413000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SOORETAMA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.18.0002-000002-2022-000200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4681"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.10.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00459</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>24742</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001/2022</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4220,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4220,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10498974000281</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.10.0019-2022NE00459-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4682"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0055</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000053</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000234</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>CONEXÃO A INTERNET PESTALOZZI Serviço de conexão com a internet, instalação, manutenção e assistência técnica no local inclusa no contrato mensal para a unidade escolar ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI VEM VIVER com velocidade download/upload desejável de 50/20</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>39,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>477,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>20412632000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TECH PIGNATON TELECOMUNICAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0055-000053-2022-000234-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4683"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.01.0045</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>GASOLINA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3011153000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AUTO POSTO MONTANHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0700001.01.0045-000019-2022-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4684"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>24</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>FLUIDO DE FREIO DOT 4 PARA VEICULOS DIVERSOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,200000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6205189000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAULO ROBERTO COCO - ME - MECÂNICA COCO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0023-24-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4685"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00014</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>494,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>4352,14</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4686"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>157</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01382022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8468000034</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642760</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,192000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>35000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6720,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9047857000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE FABIANO PESSAIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0006-157-2021-CT01382022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4687"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>66</CodigoItem><DescricaoItem>PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1078,010000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7481,39</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4688"><UnidadeGestoraReferencia>001E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláudio</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Afonso Cláudio</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.001E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>210,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1617634000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULTRAMED Tecnologia e Serviços Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>001E0500001-2022.001E0500001.01.0004-000028-2022-000013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4689"><UnidadeGestoraReferencia>048E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Montanha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Montanha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.048E0700001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>102</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2 5 B:C (6KG) INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>684,960000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2054,88</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10338548000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>048E0700001-2022.048E0700001.01.0009-000001-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4690"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>DISJUNTOR norma DIN (branco), termomagnético, monopolar (um polo), corrente nominal 20 A, tensão nominal 127/220V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>160,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23809291000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLEBER BIANCHI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0025-000009-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4691"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000311-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>112</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Frasco umidificador 250 ml para oxigênio Tampa e porca injetados na cor do gás, frasco de pvc 250 ml com nível mínimo e máximo. Conexão padrão abnt nbr 11906</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>208,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23708186000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVAMED COMRECIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0023-000018-2022-000311-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4692"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000064</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem>LARANJA COMUM, tamanho pequeno a médio, casca de coloração alaranjada LARANJA COMUM, tamanho pequeno a médio, casca de coloração alaranjada, lisa, suculenta, sem amassados e partes estragadas. Grau de amadurecimento apropriado para o consumo.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,830000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3830,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9270210723</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ANA APARECIDA DE ANDRADE TEMPONI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0500002.18.0001-000001-2022-000064-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4693"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>TOMATE Tomate longa vida de 1ª qualidade - tamanho médio a grande; consistência firme; sem sujidade; pele lisa, livre de fungos, insetos, parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>800,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9536073722</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DA PENHA PANCIERI PINTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4694"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1642,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,070000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11610,35</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4695"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.005E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>APONTADOR Apontador com depósito jumbo - garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade, que proporcione encaixe perfeito para mãozinhas pequenas. Medidas aproximada do produto COMPRIMENTO       46       mm, LARGURA 15 mm, ALTURA 26mm.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,660000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>932,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2023.005E0700001.16.0001-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4696"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000060</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Levantamento de cargas e redes elétricas (para edifícios administrativos)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5750,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8452,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13411864000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.16.0006-000001-2021-000060-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4697"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600012.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000416</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>59</CodigoLote><CodigoItem>59</CodigoItem><DescricaoItem>REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA FINA LAVADA  traço 1:0.5:6, espessura 25 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>58,960000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3667,31</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33928753000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TOP LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600012-2022.067E0600012.01.0001-000007-2022-000416-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4698"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>72</CodigoItem><DescricaoItem>Cerâmica 10x10 cm, marca de referência Strufaldi, cor gelo (ref. 1090), assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incl. rejuntamento com argamassa pré-fabricada antifungo e antimofo, marca de referência Quartzolit</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>13,100000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>926,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4699"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>56</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>73792</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>35,359100</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>77,79</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4700"><UnidadeGestoraReferencia>010L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010L0200001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>74</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>189</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>24,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>12,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>300,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32299192000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010L0200001-2022.010L0200001.09.0030-74-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4701"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>94</CodigoItem><DescricaoItem>MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2) MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBRIEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>699,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12733195000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COARE CONSTRUCAO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0006-000002-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4702"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600001.10.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000473</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE CENTRO X GURIRILITORANEO X IDEALSANTO ANTONIO X AVIAÇÃOARUEIRA X MORADA DO RIBEIRÃOCOHAB X PONTESEAC X VILA VERDESANTO ANTONIO X COHAB PORTO X PEDRA D AGUABOM SUCESSO X NOVO HORIZONTEBOM SUCESSO X LIB</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>54,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>756000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27492479000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600001-2022.067E0600001.10.0004-000473-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4703"><UnidadeGestoraReferencia>052E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Nova Venécia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.052E0500002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>98</CodigoLote><CodigoItem>21</CodigoItem><DescricaoItem>MINGAU DE ARROZ DE PREPARO INSTANTANEO Pacote com 230 gramas. O produto deverá apresentar registro no órgão competente, não deverá apresentar impurezas, não deve ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada, coloração escura ou clara não caracterí</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>28,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>135,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>052E0500002-2022.052E0500002.02.0001-000006-2022-000026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4704"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600006.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000470</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>239</CodigoItem><DescricaoItem>CAIXA DAGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>338,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2030,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41514102000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PALMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600006-2022.067E0600006.01.0009-000002-2022-000470-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4705"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Kit fita led 25 metros 6000k frio 6W/M 220V Romalux ou similar, em perfil aluminio embutir slim 0,50cm para fita LED</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2054,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4109,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0010-000008-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4706"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600025</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Direitos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600025.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>OF 028/2022 UGP</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>93798</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>933,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1867,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27525362000152</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600025-2022.500E0600025.01.0002-003-2022-OF 028/2022 UGP-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4707"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>352</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M - INCLUSO AS SAPATAS FIXAS, GUARDA-CORPOS, BARRAS TRANSVERSAIS DE TRAVAMENTO, PISOS METÁLICOS E ESCADA MARINHEIRO. UNIDADE DE MEDIDA: M X MÊS - REFERECE À LOCAÇÃO DE ALTURA DE ANDAIME MONTADO POR MÊS. (UNIDADE DE CÁLCULO E DE COMERCIALIZAÇÃO: MXMES - PADRÃO NR18 MODELO SINAPI-ES)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>83,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1303,32</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4708"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.10.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000178</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SHOW MUSICAL  BANDA ALMA DI VANERA SERÁ REALIZADO NO DIA 31/12/2022 ( SÁBADO)-PARQUE DA INDEPENDÊNCIA - HORÁRI: 22 H ÀS 02 H.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11621275701</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NELSON GONORING DE PAULA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.10.0011-000178-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4709"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espirito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100014.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001 - CPLRodovia</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>297349,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>297349,19</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27183425000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONTEK ENGENHARIA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100014-2022.500E0100014.01.0003-001 - CPLRodovia-2022-057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4710"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>397</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>156</CodigoItem><DescricaoItem>Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4276,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29076,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6168424000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0017-033-2022-397-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4711"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>BASE PARA RELÊ /fotocelula</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>115,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35585354000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0042-000026-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4712"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000050</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000158</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BOTINA DE COURO PRETA COM BICO DE AÇO Material: RaspaSolado: PU Injetado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>80,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3840,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27543039000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASA DAS MAQUINAS COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.01.0030-000050-2022-000158-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4713"><UnidadeGestoraReferencia>040E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0500001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000008</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>MANUTENÇÃO APARELHO ODONTOLOGICO Nome: Compressor de ar Modelo: C - 40/0.8 - 00Marca/ Fabricante: Kavo Kompressor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>130,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>130,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4829221000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AC BENEZOLI  ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0500001-2022.040E0500001.09.0002-000008-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4714"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0130</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1700</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do Show da Cantora MAY SANTOS, exclusivo da empresa UBD PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ 30.458.027/0001-93.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0130-1700-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4715"><UnidadeGestoraReferencia>067E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0500002.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000043</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>301</CodigoItem><DescricaoItem>LÍNGUIÇA MISTA Cozida, defumada  fina/validade 90/60 dias. Conservação: resfriado/local seco e fresco++.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>967,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1146578000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTA ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0500002-2022.067E0500002.16.0005-000006-2022-000043-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4716"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>191,590000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>68,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13169,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4717"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600012</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Gás do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600012.01.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000026</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>195000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>195000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17341270000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600012-2022.500E1600012.01.0026-000026-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4718"><UnidadeGestoraReferencia>500E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0800001.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00622/623</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE, FORMATO EM CONCHA, SEM VALVULA DE EXALACAO, RESISTENTE A FLUIDOS. FIXACAO: TIRAS AJUSTAVEIS E GRAMPO DE AJUSTE NASAL; COMPOSTO POR NO MINIMO 04 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ABSORCAO QUE FILTRA MICROORGANISMOS, PARTICULAS E 95% DE AEROSSOIS DE ATE 0,3 MICRA, INDICADA PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRA DOENCAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS, PRINCIPALMENTE O BACILO DA TUBERCULOSE. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO JUNTO AO INMETRO, C.A. DO MINISTERIO DO TRABALHO, E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TECNICAS DA ABNT PARA PECA FILTRANTE, E SER EMBALADO DE FORMA INDIVIDUALIZADA, EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1346611000159</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0800001-2022.500E0800001.09.0004-2022NE00622/623-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4719"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>174</CodigoLote><CodigoItem>174</CodigoItem><DescricaoItem>Lixeira Coleta Seletiva Individual C/ poste 50L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>66,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>241,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>15954,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7137125000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>A L CONSTRUCOES EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.16.0002-002-2022-133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4720"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0288</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000409</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000241</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOSARTANA POTASSICA 50MG. LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,055900</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11180,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>73856593000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.500E0500019.02.0288-000409-2022-000241-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4721"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000562</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA - IOPES - 010246</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2232,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4465,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0030-000017-2022-000562-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4722"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317574</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO AF W2 GB150 ABS 61207901</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>14941,070000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4723"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000183</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA - IOPES - 080102</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,660000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>350,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>231,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0002-000016-2022-000183-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4724"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.16.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>51</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>488</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Lâmpada par</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>22500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31964490000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DM EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.16.0007-51-2022-488-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4725"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>20</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>64519</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>28,830000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>28,83</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0014-20-2022-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4726"><UnidadeGestoraReferencia>033E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0700001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000059</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>172</CodigoLote><CodigoItem>172</CodigoItem><DescricaoItem>Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º  de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente.INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1128,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1128,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0700001-2022.033E0700001.01.0007-000001-2022-000059-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4727"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000015</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000031</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>Sabão em pó Sabão em pó - embalagem com 500gr</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>450,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3768188000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEIDE GARCIA SUDRE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.006E0700001.02.0014-000015-2022-000031-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4728"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100013.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00033</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>154050</CodigoItem><DescricaoItem>Serviço de instalação deacesso à Internet de altavelocidade/Conexão deBanda Larga</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22416591000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASTERIXCO TELECOM LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100013-2022.500E0100013.01.0013-021-2022-00033-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4729"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500004.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000117</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000402</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>27</CodigoLote><CodigoItem>27</CodigoItem><DescricaoItem>CALÇA TAMANHO 6 Calça - confeccionada em tecido plano 100% poliéster nacional tipo tactel wave, (chimpa) gramatura 216 g/m, na cor azul royal.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>44,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>176,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11540122000197</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DSP CONFECCOES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500004-2022.027E0500004.01.0024-000117-2022-000402-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4730"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>001366</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000071</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>tira de lixa poliéster embalagem com 50 unid de 4mmx 170 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>138,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26294192000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>fvp coelho-me</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500001-2022.501C2600010.02.0008-001366-2022-000071-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4731"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0040</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000259</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>76</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE REDUÇAO DE 150 X 100 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>24,250000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1212,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12642623000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GABRIELA HUBNER SILVERIO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0040-000018-2022-000259-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4732"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>185</CodigoLote><CodigoItem>400</CodigoItem><DescricaoItem>TOUCA EM RENDINHA 100% Polyéster com Aba em Tergal branco.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,940000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>278,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21610147000173</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000027-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4733"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>38</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>3,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>102,020000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>306,06</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4734"><UnidadeGestoraReferencia>008E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0386</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000467</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000008-L</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CLORPROMAZINA 25 MG. COMP. CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 25MG;FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDOREVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO REVESTIDO; VIAADMINISTRACAO: ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO:MARCA: LONGACTILFABRICANTE: CRISTÁLIA PRODUTOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3900,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44734671000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008E0500001-2022.500E0500019.02.0386-000467-2022-000008-L-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4735"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0035</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000583</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - DER-EDIF - 020305</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10549941000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA OHNESORGE EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0035-000022-2022-000583-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4736"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>152</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>Fibra de Coco</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27756303000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO GUARAPARI LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0021-152-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4737"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000047</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000171-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>NOBREAK - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA: 1500 VARENDIMENTO: 95% (PARA OPERAÇÃO REDE)ACIONAMENTO DO INVERSOR:  0,8 MSGRAU DE PROTEÇÃO: IP20CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:TENSÃO NOMINAL V: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220VARIAÇÃO MÁXIM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>910,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3640,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45862764000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIZILDA HIBNER BORGES</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0044-000047-2022-000171-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4738"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.10.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>170</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>104034,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>104034,30</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0600001.10.0012-170-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4739"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000084</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>58</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>COUVE - FLOR (2º) COUVE-FLOR fresca de 1ª qualidade, coloração branca ou creme, tamanho de médio a grande, isenta de lesões, substâncias terrosas, sujidades, isento de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9482445775</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LUCIANA FERREIRA SANTOS FARDIN</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000084-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4740"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.005E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>115</CodigoLote><CodigoItem>115</CodigoItem><DescricaoItem>REGUA Régua escolar de plástico resistente, transparente, milimetrada com 30 cm de comprimento e 4 mm de espessura. Selo do Inmetro embalada individualmente nome do fabricante gravado no corpo. Personalizada 1 cor.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,650000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1095,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29013780000196</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISA INDÚSTRIA ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2023.005E0700001.16.0001-000002-2022-000121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4741"><UnidadeGestoraReferencia>004L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004L0200001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>RETIRADA Retirada de sanca de gesso, sem reaproveitamento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>114,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27129966000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004L0200001-2022.004L0200001.01.0004-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4742"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2023.034E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>Engenheiro sanitarista com encargos  complementares, (projeto da rede de captação, adutora e distribuição  perfil e planta)  FORMATO A1.CODIGO  SINAPI 91678.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,820000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5882,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10568340000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2023.034E0700001.01.0001-000007-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4743"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0110</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT02662022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7070100210</CodigoItem><DescricaoItem>ARMADURA CA-60</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>34,140000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>682,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1235587000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0110-017-2022-CT02662022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4744"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO PVC SOLDÁVEL - 40 mm (1 1/4)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>19,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>918,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4745"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.01.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>052</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT01482022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1520101000</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105642115</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>136,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>14,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1972,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10788775000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.01.0054-052-2022-CT01482022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4746"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>19</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>103</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>65502</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>19,400000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>28,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>552,90</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>35964659000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMPACTA CONST. E PAV. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0013-19-2022-107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4747"><UnidadeGestoraReferencia>059E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.02.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>31</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>LUMINARIA PAINEL SOBREPOR QUADRADA Luminária painel Paflon Quadrado Sobrepor LED 25W Branco Frio</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>46,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>465,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6269699000176</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELETROMUNDI COM. E DISTRIB. DE MATERIAIS ELETRICOS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0500001-2022.059E0700001.02.0024-000013-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4748"><UnidadeGestoraReferencia>041E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0146</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000158</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000214</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>DEXAMETASONA 0,1%. DEXAMETASONA 0,1%, POMADA, 10 G.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1020,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>73856593000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0500002-2022.500E0500019.02.0146-000158-2022-000214-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4749"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0500001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>LUVA DE PROCEDIMENTO G 316 - LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILO - TAMANHO G (GRANDE): LUVA DE PROCEDIMENTO  GRANDE CONFECCIONADA  EM  NITRILO, FORMATO ANTÔMICO, TEXTURA HOMOGÊNEA, PROPRIEDADES FÍSICAS EM ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>42,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21450,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35997345000146</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.070E0500001.16.0003-000020-2021-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4750"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000159-S</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>29</CodigoLote><CodigoItem>29</CodigoItem><DescricaoItem>JOELHO SOLDAVEL - 25 MM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,790000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>23,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19269210000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DA PENHA ALONSO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500002-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000159-S-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4751"><UnidadeGestoraReferencia>060E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Novo do Sul</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.060E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICA - PROJETO HIDRÁULICO PROJETO HIDRÁULICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1700,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,060000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13702,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS- PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>060E0700001-2022.060E0700001.16.0001-000001-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4752"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>14</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>50,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1110,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38860533000116</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0012-14-2022-023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4753"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>51</CodigoItem><DescricaoItem>87250/SINAPI - REVESTIMENTO CERAMICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>912,860000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,600000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>68099,36</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4754"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000416</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643630</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,613000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11900,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7294,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4755"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000166</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>78</CodigoLote><CodigoItem>78</CodigoItem><DescricaoItem>CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>165,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7456,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>6178268000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.01.0019-000011-2022-000166-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4756"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>62</CodigoItem><DescricaoItem>Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. af_12/2020</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1348,410000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1348,41</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4757"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.01.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>34</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>280</CodigoItem><DescricaoItem>020356 LABOR * Aluguel mensal container para almoxarifado.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>780,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4680,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19918215000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS OMEGA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.01.0009-16-2022-34-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4758"><UnidadeGestoraReferencia>500E0500023</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500023.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>34</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>254787</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259494</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>220,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>17211480000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0500023-2022.500E0500023.01.0012-34-2022-254787-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4759"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>564</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>LÁPIS PRETO HB 2 ATÓXICO - CAIXA COM 144 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-564-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4760"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00449</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>261179</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>24,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>3,750000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>90,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7312385000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.09.0012-2022NE00449 -2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4761"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>9,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,160000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10,44</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4762"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>327</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>316</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>11,540000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11,54</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0017-009-2022-327-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4763"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>PLOTAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>43102018000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARILDO MARCOS FERREIRA 01988758785</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0072-100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4764"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>018</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT032/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>6</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>4,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4338,510000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17354,04</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0001-018-2022-CT032/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4765"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.09.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000192</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1225,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1225,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10820775000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.09.0032-000192-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4766"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.02.0321</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>167</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1683</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>FRALDAS DESCARTÁVEIS PLENITUD CUECA (PROTECT PLUS), TAMANHO M ADULTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19691725000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.02.0321-167-2022-1683-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4767"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>76</CodigoItem><DescricaoItem>SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM - IOPES 130308</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,850000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>61,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>113,87</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0003-000021-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4768"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000221</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE CONCRETO TUBO DE CONCRETO DN 1.000 MM, CLASSE PA-1, ENCAIXE PB, COM 2.000MM DE COMPRIMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>22,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>750,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10477575000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TUBOS VIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0072-000221-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4769"><UnidadeGestoraReferencia>067E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Turismo de São Mateus</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Mateus</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.067E0600009.16.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000329</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>86</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE CARREGADORES Pessoal para auxiliar as bandas na organização de equipamentos no palco e trio, auxiliar a produção nas montagens das estruturas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>206,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15324253000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>067E0600009-2022.067E0600009.16.0002-000035-2022-000329-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4770"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00008</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>22,780000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>22,78</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4771"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>34</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>090202 - DER - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1646,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17776149000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRANDÃO SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0017-000011-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4772"><UnidadeGestoraReferencia>027E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0500002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000059</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000225</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>VEICULO MINIVAN 7 LUGARES automóvel - veículo minivan 7 lugares automóvel serviço transporte de passageiro - carroceria monovolume, standard; número lugares 7 lugares; número de porta 4 portas; tração conforme linha de produção; suspensão conforme li</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>114900,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>344700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2789552000580</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIDER VEICULOS S A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0500002-2022.027E0500002.01.0013-000059-2022-000225-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4773"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>Instalação temporária de energia elétrica para a obra, inclusive fornecimento de caixa para medidor polifásico e disjuntor</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>581,970000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>581,97</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4774"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600009</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600027.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>040</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>882</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>170,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>8,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1462,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27391093000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600009-2022.076E0600027.02.0001-040-2022-882-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4775"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>251447</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>259560</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>237,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>474,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7071866000213</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.09.0030-251447-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4776"><UnidadeGestoraReferencia>003L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003L0200001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000005</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ENTREGUE EM FIBRA OPTICA 24H/DIA, COM VELOCIDADE DE 200MB. INCLUI 1 IP PÚBLICO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>250,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1750,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13553267000158</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>M.E.G. REGATIERI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003L0200001-2022.003L0200001.09.0002-000005-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4777"><UnidadeGestoraReferencia>039E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jerônimo Monteiro</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.039E0700001.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000163</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Gasolina Comum</DescricaoItem><UnidadeMedida>Litro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>25000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>133500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3619662000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>Posto Sete Irmãos Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>039E0700001-2022.039E0700001.02.0022-000027-2022-000163-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4778"><UnidadeGestoraReferencia>032E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0800001.09.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000025</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO Serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário para atender o IPASIC</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>100,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27744234000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - SAAE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0800001-2022.032E0800001.09.0005-000025-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4779"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>16</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>462</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>Retirada de ferragem corroída</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,120000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>12,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19478201000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MATIX CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0025-16-2022-462-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4780"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>137</CodigoLote><CodigoItem>137</CodigoItem><DescricaoItem>QUADRO BRANCO 80X60 MODELO: PAREDE; MATERIAL: ALUMINIO; COR MOLDURA: NATURAL; DIMENSÕES (CXA): 80 X 60 CM; ESPESSURA: 10 MM; ACESSÓRIO: PORTA APAGADOR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>58,890000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>176,67</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32193726000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MMV PAPELARIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0031-000025-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4781"><UnidadeGestoraReferencia>072E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000061</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>PROTETOR DE BATERIA COMPATIVEL COM CONSERVADORA ELBER  CSV 120.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>250,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12086330000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0500001-2022.072E0500001.01.0004-000061-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4782"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000038</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>URNA MORTUARIA CRIANÇA/ADOLESCENTE CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 15MM DE ESPESSURA, FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT NA COR BRANCA, COM TRAVESSEIRO FIXO; VISOR NO TAMPO; ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO; TAMPA COM 04 CHAVETAS; COM 04 ALÇAS ART</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>545,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1090,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11045258000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FUNERÁRIA LUZ E PAZ LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0019-000009-2022-000038-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4783"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.02.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000231</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO  potência mínima de 1.400w; pressão mínima de 1.500 libras. Funcionamento elétrico; dispositivo contra UND 18 04 24 02 48 Secretaria Municipal de Educação superaquecimento; fio com 3m no mínimo; Trav</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>390,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39154264000135</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.02.0009-000019-2022-000231-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4784"><UnidadeGestoraReferencia>040E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de João Neiva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>João Neiva</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.040E0700001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000076</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>32</CodigoItem><DescricaoItem>DER - ES - 040337 04 - Estruturas04.02 - Super-estrutura04.02.04 - Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, es</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>49,820000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>128,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6386,43</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.H. CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>040E0700001-2022.040E0700001.01.0003-000006-2022-000076-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4785"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>019</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>284</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30295,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0014-019-2022-284-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4786"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.10.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de empresa para apresentação de show artístico musical da Banda BEAT LOCKS. A apresentação será no evento do VIII Ibatiba Motofest, que será realizado nos dias 03 e 04 de junho de 2022, na Praça David Gomes, Centro, Ibatiba-ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15258359000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARCELO LAURINDO DOS SANTOS 10847203700</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.10.0010-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4787"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>31</CodigoItem><DescricaoItem>Rede Coletora EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33,190000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>306,102200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10159,53</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0023-000005-2022-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4788"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>467</CodigoItem><DescricaoItem>ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,912000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>270,71</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4789"><UnidadeGestoraReferencia>006E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000017</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000021</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>TROCA DE FILTRO DE AR  troca de filtro de ar TROCA DE FILTRO DE AR  troca de filtro de ar</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>79,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2291,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26991496000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0700001-2022.006E0700001.16.0001-000017-2021-000021-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4790"><UnidadeGestoraReferencia>077E0300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0300001.11.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>12</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>781,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>10832431000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0300001-2022.077E0300001.11.0007-12-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4791"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.09.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000039</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>SÍTIO LEONEL X VAI E VOLTA X AIRITUBA MATUTINO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2142,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,320000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>26389,44</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EMPRESA DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.09.0016-000039-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4792"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0054</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1629</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>EVA liso  Amarelo escuro - 60 x 40  pacote com 10 folhas, com 1,5 mm de espessura</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>117,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8879364000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAPELARIA NORTE-SUL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.09.0054-1629-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4793"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316843</CodigoItem><DescricaoItem>ANEL NILOS 3306 JV ABS 11147030</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>74,930000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4794"><UnidadeGestoraReferencia>071E0100001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000016</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>35</CodigoLote><CodigoItem>47</CodigoItem><DescricaoItem>CAP PVC CAP EM PVC ROSCÁVEL DE 2, NORMAS: - NBR 5648LOTE 35.8</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>166,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24419445000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TALENTOS DAGUA REPRES. PROJETOS ASSESSORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0100001-2022.501C2600002.02.0001-000008-2021-000016-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4795"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>333</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>151</CodigoItem><DescricaoItem>Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,60 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>131,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>226,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29735,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0005-014-2022-333-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4796"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000159-S</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>60</CodigoItem><DescricaoItem>TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA COM FILTRO BRANCO - 1/4 DE VOLTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>84,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1698,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19269210000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARIA DA PENHA ALONSO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500002-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000159-S-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4797"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000211</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>INFRAESTRUTURA ESTACA SINAPI 956022.0 - INFRAESTRUTURA ESTACA2.1 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>30,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>25,190000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>755,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37934662000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIA STEEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0023-000003-2022-000211-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4798"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>84</CodigoItem><DescricaoItem>Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14637,119000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,770000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>113730,41</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4799"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300002.09.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00806</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>165224</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>93,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>654,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11926051000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VET SAÚDE HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300002-2022.500E2300002.09.0015-2022NE00806-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4800"><UnidadeGestoraReferencia>058E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0700001.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000377</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>82</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>PITAIA (CASCA VERMELHA E POLPA BRANCA) CEREUS UNDATUSMETODO DE PRODUÇÃO DA MUDA: (ESTAQUIA)CONFORME TERMO DE REFERENCIA.OBSERVAÇÃO:     Altura mínima de 50 cm e máxima de 80 cm a partir do colo ao ápice da muda;     Deverão apresentar c</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5862995000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORICULTURA NOSSA SENHORA APARECIDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0700001-2022.058E0700001.02.0005-000011-2022-000377-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4801"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02292022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558000404</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105644337</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>,085000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>10000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>850,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0140-CT02292022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4802"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>25</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>121</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>166,520000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10352,55</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30686869000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CINCO ESTRELAS CONST E INCORP LTDA </NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0024-25-2022-121-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4803"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500002.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000018</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SALGADOS DIVERSOS Mini sanduíche natural, mini pizza, pastelzinho luará e guaraná, mini massa folhada, mini pão de batata com presunto e queijo e frango, mini pão de sal com patê e pão de queijo.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>300,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>36,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11094,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39284781000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PANIFICADORA BRAGA LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500002-2022.013E0500002.09.0012-000018-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4804"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.01.0057</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000048</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>MARMITEX FORNECIMENTO NO DISTRITO DE PONTO ALTO LOTE PARA AMPLA DISPUTA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1930,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>16661152000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLERIANE FERREIRA STREY 09587706706 - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.01.0057-000048-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4805"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314380</CodigoItem><DescricaoItem>KIT RT/DF 4R6 200UND LEAO 87531437104A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6129,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4806"><UnidadeGestoraReferencia>031E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibitirama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibitirama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.031E0700001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000029</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>68</CodigoLote><CodigoItem>68</CodigoItem><DescricaoItem>TRANSPORTE ESCOLAR IDA COMPARTILHADA - PAINEL X SÍTIO HONORATO X ALTO BOA VISTA X PONTO DO BAIANO X EEEFM ANTONIO LEMOS JUNIOR X EMEIEF ELIZA PACHECO ALVES 3.680,00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3680,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32752,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7383990000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERSULES COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO S</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>031E0700001-2022.031E0700001.09.0001-000029-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4807"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311771</CodigoItem><DescricaoItem>CJ CAM VAL 4R3-4 17EST LEAO 87565271100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>178,370000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4808"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000033</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000344</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PALCO SOM LUZ PEQUENO PORTE PALCO/SOM/LUZ Pequeno porte.Palco :6x6mts 2 águas, lona brancas anti-chamas, piso com 1,5mts de altura em compensado naval 20mm.Sonorização : 4 caixas 2 falantes de 12 + 1 Driver4 Sub Graves Dupla Falante 1801</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3500,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18085614000189</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DIAMETRO SONORIZACAO LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.02.0004-000033-2022-000344-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4809"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>365</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>285</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe i, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. (SINAPI 97353)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>84,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>69,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5859,84</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32440562000142</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FORCA CONSTRUTORA EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500001-2022.076E0500001.01.0020-024-2022-365-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4810"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000044</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>DESINFETANTE Embalagem de 02 litros, ação germicida e bactericida. Composição química: cloreto de didecil dimetil amônio, cloreto de alquil, amido, propil, dimetil benzil amônio, emulsificante, coadjuvante, fragrância/ lavanda, floral, corante. Produ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>18,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3798,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0020-000010-2022-000044-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4811"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000042</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>Corta-rio  (escavação mecânica em material de 1ª cat.) H = 1,50 a 3,00 m</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>22,154778</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>66464,33</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9012986000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ECCO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0020-000042-2022-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4812"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>47</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00005</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>10,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,650000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>6,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4813"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600020</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Educação</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600020.01.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021/2022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00147</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>67</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>160,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>69,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>11040,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6222005000145</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HSF COMERCIAL LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600020-2022.500E0600020.01.0029-021/2022-2022-00147-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4814"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600001.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA A APRESENTAÇÃO CULTURAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>30000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11846588000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MACAKIDS COMERCIO E SERVICOS INFANTIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600001-2022.017E0600001.10.0003-1022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4815"><UnidadeGestoraReferencia>023E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Domingos Martins</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Domingos Martins</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.023E0700001.09.0082</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000034</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA NA LOCALIDADE DE BIRIRICAS contratação de 01 (um) carrinho de serviço de preparo e distribuição livre de saquinhos de pipoca, com 04 horas de duração, no mês de agosto de 2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>730,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36506924000101</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENATO FRANCISCO COUTINHO 03927412708</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>023E0700001-2022.023E0700001.09.0082-000034-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4816"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000063</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>86</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.Siemens, GE, Schneider ou equivalente</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>161,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>322,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0012-000004-2022-000063-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4817"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>164</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI102500</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>97,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,460000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>433,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4818"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>045</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT051/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>Abertura de fechadura comum</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>24,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>61,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1473,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5391955000130</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS -</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0017-045-2022-CT051/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4819"><UnidadeGestoraReferencia>013E0500005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Boa Esperança</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Boa Esperança</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.013E0500005.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>AR CONDICIONADO Aparelho de Ar Condicionado 18.000 Btus - E. FUNDAMENTALModelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor: Branco ENCE: A Filtro de Ar: Antibacteriano Vazão de Ar na velocidade alta. No mínimo 700 m³/h no mínimo 700 m³/h</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2367,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9468,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>31792534000121</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>013E0500005-2022.013E0500005.01.0007-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4820"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.01.0051</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000037</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000254</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>MÓDULO: GESTÃO DE ALMOXARIFADO Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Licença de Uso de Software de Gestão Pública</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6480,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>77760,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.01.0051-000037-2022-000254-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4821"><UnidadeGestoraReferencia>050E0500003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muniz Freire</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.050E0700001.02.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000065</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000156-A</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>RODAFORRO EM PVC BRANCO - COM 06 METROS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>30,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>300,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12691335000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABRIK SOLUCAO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>050E0500003-2022.050E0700001.02.0053-000065-2022-000156-A-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4822"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000088</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>MILHO VERDE MILHO VERDE IN NATURA, apresentação espiga de 1ª qualidade, sem as palhas, sem pelos, tamanho médio, características adicionais: espigas íntegras, grãos tenros, bem estufados e macios, espigas sem cabelos entre as fileiras de grãos, espig</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>48829498734</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EDES GUARNIER DE SOUZA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000088-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4823"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>261</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8 esp. 9mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>11,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>48,230000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>545,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4824"><UnidadeGestoraReferencia>028E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.01.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>071</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>177</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1165</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>501,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>501,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2786726000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGUIAR &amp; MANTOVANI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0500002-2022.028E0700001.01.0032-071-2022-177-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4825"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5604,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>5604,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>11193814000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J.E. PRODUCOES E EVENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.01.0005-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4826"><UnidadeGestoraReferencia>500E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0800001.09.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>138180</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>23,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>23,20</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9400465000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0800001-2022.500E0800001.09.0001-003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4827"><UnidadeGestoraReferencia>004L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004L0200001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000007</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>46</CodigoItem><DescricaoItem>MESA PRESIDENCIA Mesa Presidência: Fornecimento e instalação de uma mesa em MDF, sendo executada como revestimento da mesa existente, na cor marron Tabaco. Conforme detalhe em projeto.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4335,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4335,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27129966000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EXPRESSO CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004L0200001-2022.004L0200001.01.0004-000001-2022-000007-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4828"><UnidadeGestoraReferencia>015L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015L0200001.09.0044</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>45</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem>ÁGUA MINERAL GL 20L</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>80,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14056107000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO ULIANA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015L0200001-2022.015L0200001.09.0044-45-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4829"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.09.0026</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000094</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>BOLA Bola oficial de futsal - categoria adulto Confeccionada em pu com 12 gomos dupla camada (pu + composto microcelular) termossolidados através de colagem lateral, com câmara em airbility, forro multiaxial, miolo slip system (lubrificado e substitu</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>115,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37787821000120</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NVEZZONI COMERCIO E SERVICO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.09.0026-000094-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4830"><UnidadeGestoraReferencia>007E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores de Anchieta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Anchieta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.007E0800001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000002</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>590,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7080,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5495939000198</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>KANSAI ANALISTA DE VALORES MOBILIÁRIOS TITULOS E EDUCACIONAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>007E0800001-2022.007E0800001.09.0003-000002-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4831"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Cultura de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.10.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>458</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação do cantor REDER MATOS, exclusivo da empresa UBD PRODUCOES E EVENTOS, CNPJ: 30.458.027/0001-93</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30458027000193</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ULISSES BARCELLOS DIAS 01740243714</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600004-2022.077E0600022.10.0004-458-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4832"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000066</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>19</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>ALFACE LISA DE PRIMEIRA EXTRA, COLORAÇÃO VERDE, FRESCOS, FOLHAS FIRMES, LIMPAS E BRILHANTES E SEPARADOS EM MAÇOS PADRONIZADOS, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA, SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJ</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>110,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>220,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10377275000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.01.0028-000024-2022-000066-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4833"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>4</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>150270</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>177</CodigoItem><DescricaoItem>TOMADA ELÉTRICA FÊMEA 2P+T ( PISO), PADRÃO BRASIL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,290000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>136,45</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39272265000184</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0028-4-2022-150270-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4834"><UnidadeGestoraReferencia>020E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Educação de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020E0500002.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>28</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>732</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Carne Bovina - Músculo Picada Acondicionado em Pacote de 1kg.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29430,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>12947831000154</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020E0500002-2022.020E0500002.02.0004-28-2022-732-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4835"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado do Turismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600016.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00394</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>68439</CodigoItem><DescricaoItem>Certificado digital pessoa jurídica A3, 3 anos em token</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>180,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18178945000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600016-2022.500E0600016.09.0006-2022NE00394-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4836"><UnidadeGestoraReferencia>038E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0700001.01.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000040</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>SCO-RIO - MAT050950 - Eletroduto de aco galvanizado Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 1</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>60,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>93,360000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5601,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0700001-2022.038E0700001.01.0019-000010-2022-000040-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4837"><UnidadeGestoraReferencia>070E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0500001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000227</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>KIT Kit 3 Exercitador E Fortalecedor De Dedos Simples Em Silicone, Fisioterapia, Elástico De Resistência, Leve, Médio, Pesado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Kit</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>103,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>515,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3865570000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA NUNES LORDS ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0500001-2022.070E0500001.01.0005-000032-2022-000227-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4838"><UnidadeGestoraReferencia>012E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.02.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000035</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25G Escalpe para coleta de sangue a vácuo 25g. Validade mínima de 1 ano na entrega.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,240000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>480,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10696551000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HOLYMED COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0500001-2022.501C2600010.02.0005-000005-2022-000035-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4839"><UnidadeGestoraReferencia>058E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Presidente Kennedy</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.058E0500001.02.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000448</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>18</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>EMBALAGEM- PARA ESTERILIZACAO PAPEL GRAU CIRÚRGICO 50 CM X 100M DE COMPRIMENTO. APRESENTAR NA PORPOSTA LAUDOS BFE, VFE, NBR 14990 E REGISTRO NA ANVISA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>210,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7144092000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RLB COMERCIO VARE E ATACA DE MEDICAMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>058E0500001-2022.058E0500001.02.0017-000025-2022-000448-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4840"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0072</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>414</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>300,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11311377000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0072-414-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4841"><UnidadeGestoraReferencia>061E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Leopoldina</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.061E0700001.01.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000022</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000077</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>AERONAVE NÃO TRIPULADA TIPO DRONE com as seguintes especificações: Performance: Velocidade máxima: 20 m/s (modo esporte); Max ascent velocidade: 6 m/s (modo esporte); Max descida velocidade: 4 m/s (modo esporte); Altitude máxima acima do nível do mar</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>9700,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39935802000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>061E0700001-2022.061E0700001.01.0025-000022-2022-000077-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4842"><UnidadeGestoraReferencia>073L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073L0200001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>TONERS PARA IMPRESSORA BROTHER DCP B7535DW TONERS P/ IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPB7535DW</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>60,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>360,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11944357000144</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V20 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073L0200001-2022.073L0200001.09.0013-000011-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4843"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>566</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA  1000G LÍQUIDA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>40,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>400,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-566-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4844"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco do Estado do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600004.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>149720</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>3</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>38082,120000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>38082,12</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7594616000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGETRONIC NETSAT SEGURANÇA VIA SATÉLITE MIRAI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600004-2022.500E1600004.01.0004-13-2022-149720-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4845"><UnidadeGestoraReferencia>069E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0800001.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>40</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PAPEL A4 CARACTERISTICAS: FOLHA DE PAPEL A4, COR BRANCO NEVE VIRGEM, 75G/M2M,210MM x 297 MM, PACOTE COM 500 FOLHAS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR  DA ENTREGA PELA CONTRATADA, COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO . SOLICITAMOS AMOSTRA AO VENCEDOR.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>240,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4795,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13015883000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CESCOPEL 
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0800001-2022.069E0800001.09.0019-40-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4846"><UnidadeGestoraReferencia>069E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>41497</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1797</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>TESOURA GRANDE DE 8 EM AÇO INOX, MEDINDO 21 CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32102852000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0500001-2022.069E0600001.02.0011-41497-2022-1797-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4847"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>51</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2114</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>7,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>50,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>350,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27543735000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DEX EXTINTORES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0003-51-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4848"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>113</CodigoLote><CodigoItem>42</CodigoItem><DescricaoItem>ARCO DE SERRA COM LAMINA SERRA, STANDARD 12,MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQ ARCO DE SERRA COM LAMINA SERRA, STANDARD 12,MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12, TIPO REGULÁVEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,560000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>198,72</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39558617000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERUZZO COMERCIO ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4849"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>099</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1703</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>2</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>60,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>124,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7470,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42177391000164</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NORTE COMERCIAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600001-2022.069E0600001.02.0006-099-2022-1703-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4850"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>33</CodigoLote><CodigoItem>33</CodigoItem><DescricaoItem>FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>565,630000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12,590000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7121,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23305610000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WH Construtora LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.01.0028-000008-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4851"><UnidadeGestoraReferencia>500J1200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500J1200001.02.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>PE024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>ARP026</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>BEBEDOURO DE COLUNA TIPO PRESSÃO; serve água filtrada e gelada; com gás ecológico; reservatório em aço inox com dreno para limpeza; com duas torneiras reguláveis: uma com jato inclinado direcionador para boca e outra para copo; gabinete em aço inoxidável com altura mínima de 0,9m; filtro com retenção de impurezas; tensão: 110/127 volts.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>718,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36268317000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500J1200001-2022.500J1200001.02.0004-PE024-2022-ARP026-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4852"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.02.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000051</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000191</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS INERTES. Serviço de transporte dos resíduos inertes com veículos com equipamentos  Roll-on/Roll-off , equipamento este que executa mecanicamente a carga e descarga dos contêineres (caixas estacionárias)  das área on</DescricaoItem><UnidadeMedida>Tonelada quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>49500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9134777000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FLORIANENSE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.02.0020-000051-2022-000191-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4853"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado da Fazenda</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600001.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>017</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>138640</CodigoItem><DescricaoItem>RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO; AGENTE EXTINTOR: PO QUIMICO SECO PQS; CAPACIDADE: 6KG; CONFORME NORMAS DA ABNT-NBR 12962 E NT 12/2009 DO CBMES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>50,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>150,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22789757000149</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600001-2022.500E0600001.01.0007-008-2022-017-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4854"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>28</CodigoItem><DescricaoItem>MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG Macarrão tipo espaguete, massa com ovos, pacotes de 1 kg. Aspecto físico bem conservado, não triturado pelo manuseio. Contendo data de fabricação e prazo de validade (mínimo de 1 (um) ano, a partir da data de entrega).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>748,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4855"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>35</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>22</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PANO DE PRATO, MACIO E ABSORVENTE, DE SACO, MEDINDO 50 X 70 CM.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>16,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>67,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.01.0024-35-2022-091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4856"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.059E0700001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2202,962100</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>7,920000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>17447,46</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>37262643000113</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RIO TRANSPORTES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2021.059E0700001.01.0006-000024-2021-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4857"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000028-FMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>140</CodigoLote><CodigoItem>609</CodigoItem><DescricaoItem>PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO Poroso, em  puro  algodão, alvejado, de boa qualidade, com medidas mínimas de 75cm de comprimento por 40cm de largura, com acabamento nas bordas, em orveloque, modelo de saco de açúcar alvejado, de total resistência e durabi</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>38,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.01.0008-000023-2022-000028-FMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4858"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Transportes,Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0158</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>225</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>475</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>12345</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>11000,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,450000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>103950,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>32185141000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CASTRO &amp; ROCHA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600006-2022.077E0600022.01.0158-225-2022-475-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4859"><UnidadeGestoraReferencia>005E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alfredo Chaves</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.005E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000067</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem>PLUG BIPOLAR 2P + T MACHO/FEMEA PAD. SOB.10A/250V</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>11,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>550,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>715390000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>005E0700001-2022.005E0700001.01.0027-000009-2022-000067-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4860"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000091</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>167</CodigoItem><DescricaoItem>CONSERTO EM CORTINA DE AR  TROCA DE TURBINA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>120,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>120,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21097212000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELDER TOREZANI 13383006794</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0007-000020-2022-000091-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4861"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000142</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>MEXERICA POKAN , tipo graúda in natura acondicionada a granel; bem desenvolvida; primeira qualidade; tamanho e coloração uniforme, firme e intacto; isentos de sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte; conform</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,130000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>613,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4600197755</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ADILSON DE ALMEIDA PRADO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0003-000001-2022-000142-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4862"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.01.0053</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000034</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA ROTAS 20172955012- 20212955030- 20202955023 - (1ª VIAGEM- M) SAO BENTO X ES-080 X SITIO RECREIO X ES-080 X ESCOLA DAVI ROLDI - (1ª VIAGEM) SAO JOAO PETROPOLIS (KM 98- ES 080) X SAO BENTO X SITIO R</DescricaoItem><UnidadeMedida>Km quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8445,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>15,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>126768,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.01.0053-000034-2022-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4863"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.10.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>77</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>14578</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>53000,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>53000,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>27419100000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TELEVISAO VITORIA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.10.0008-77-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4864"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000184</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>40</CodigoLote><CodigoItem>40</CodigoItem><DescricaoItem>URBANISMO FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA Composição 34 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo amendoim, inclusive fornecimento de terra vegetal</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>64,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1225,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0020-000011-2022-000184-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4865"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO TRIO PARADA DURA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>140000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>140000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>41312689000177</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AS ANDORINHAS REPRESENTACAO COMERCIAL, SHOWS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0021-047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4866"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600015.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>047</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24185</CodigoLote><CodigoItem>24185</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>29964701,740000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>29964701,74</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27170703000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600015-2022.500E0600015.01.0003-005-2022-047-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4867"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600015</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600015.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>09</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>182</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 09X19X39  COM PILARES A CADA 2,50M INCLUSIVE REBOCO EXCLUSIVE PINTURA ESP. 13CM E ALTURA 2,50M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>573,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>640,020000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>366731,46</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32957089000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600015-2022.017E0600015.01.0002-09-2022-182-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4868"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0023</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000129</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>CANTEIRO DE OBRAS Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8x8, c/adesivo DER-ES 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,600000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>273,134600</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1802,69</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8952246000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0023-000005-2022-000129-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4869"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>479</CodigoItem><DescricaoItem>PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,869000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>21,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>478,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4870"><UnidadeGestoraReferencia>500T1500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500T1500001.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>71</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2896</CodigoItem><DescricaoItem>LIVRO: Direito Privado Emergencial - O Regime Jurídico Transitório nas Relações Privadas no Período da Pandemia da COVID-19 / Autor: Guilherme Calmon Nogueira da Gama,Thiago Ferreira Cardoso Neves / Ed. Foco</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>81,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>81,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17501154000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500T1500001-2022.500T1500001.09.0009-71-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4871"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0094</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>OF00842022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1130702720</CodigoItem><DescricaoItem>RADIO POWERBEAM PBE-5AC-GEN2-BR 5GHZ 450</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1294,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2588,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7020279000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VISION WORLD TELECOM ELETRONICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0094-OF00842022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4872"><UnidadeGestoraReferencia>076E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência de  Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0800001.10.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>468</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Pagamento de GRU ao Ministério da Economia - CVM, relativo a taxa de fiscalização, visando atender orientação do Ministério da Previdência.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>530,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>530,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29507878000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0800001-2022.076E0800001.10.0005-468-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4873"><UnidadeGestoraReferencia>020L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Conceição da Barra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição da Barra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.020L0200001.01.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>18</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>30</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>MOUSE USB</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>398,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SO CARTUCHOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>020L0200001-2022.020L0200001.01.0005-006-2022-18-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4874"><UnidadeGestoraReferencia>042L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042L0200001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000027</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8</CodigoItem><DescricaoItem>MÓDULO DE GESTÃO DE CONTROLE INTERNO Licença de uso do Software, Manutenção Mensal e Suporte Técnico, conforme especificações descritas no Termo de Referência do Processo Administrativo nº 006234/2022.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3763,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45158,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042L0200001-2022.042L0200001.01.0012-000013-2022-000027-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4875"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310528</CodigoItem><DescricaoItem>PARAFUSO INSPECAO FLYGT 4282217</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>23,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4876"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>1</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>278</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>52</CodigoItem><DescricaoItem>Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos (por extrusão)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>141,700000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>116,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>16438,62</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36397644000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0011-1-2022-278-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4877"><UnidadeGestoraReferencia>027E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guaçuí</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guaçuí</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.027E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000237</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO Banheiro químico - locação de banheiro químico individual,feminino, portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de</DescricaoItem><UnidadeMedida>Diária</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>52,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>132,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6890,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7408129000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVENTS MACCHINA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>027E0700001-2022.027E0700001.02.0006-000038-2022-000237-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4878"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0140</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02292022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002270</CodigoItem><DescricaoItem>SERV MEC OFIC - HR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7950,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>62,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>498465,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0140-CT02292022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4879"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.16.0005</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000027</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000098</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>50</CodigoLote><CodigoItem>50</CodigoItem><DescricaoItem>BANER COLORIDO 1,20 X 0,80 EM LONA DE VINIL E IMPRESSOÃO EM ALTA DEFINIÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>146,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>730,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22091663000100</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.16.0005-000027-2021-000098-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4880"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0032</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>622</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>10</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem>BANANA PRATA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>399,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1596,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0032-622-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4881"><UnidadeGestoraReferencia>032E0100002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Iconha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.032E0100002.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>60</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>PINCEL PARA PINTURA 3.1/2 COM CABO PLASTICO PINCEL PARA PINTURA 3.1/2 COM CABO PLASTICO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>6,050000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>72,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39558617000162</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERUZZO COMERCIO ATACADISTA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>032E0100002-2022.032E0100002.02.0001-000004-2022-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4882"><UnidadeGestoraReferencia>068E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Roque do Canaã</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.068E0700001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>22</CodigoItem><DescricaoItem>PRESUNTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,700000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>71,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23971873000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PADARIA MILANEZI LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>068E0700001-2022.068E0700001.02.0010-000016-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4883"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600010</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Economia e Planejamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600010.09.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>252400</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Aquisição de Quadros em Acrílico e Defletores de ar Condicionado</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39962954000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600010-2022.500E0600010.09.0006-252400-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4884"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0059</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000088</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000242</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>55</CodigoItem><DescricaoItem>HEPATITE C - ANTI HCV IGG</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3380,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>17713361000188</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0059-000088-2022-000242-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4885"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.09.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>115</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>584</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>44,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>265,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42810246000179</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEGA EMPREITEIRA E DISTRIBUIDORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.09.0013-115-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4886"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.09.0092</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>11</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>CONFECÇÃO CONFECÇÃOCapa na cor branca com timbre e dizeres na cor preta.  33 cm de cumprimento x 24 cm de largura.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>500,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,690000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>345,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11672646000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RA GRAFICA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.09.0092-000302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4887"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>31</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>186</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>428</CodigoItem><DescricaoItem>CONECTOR CABO-HASTE ESTANHADO PARA DOIS CABOS PARA 2 CABOS DE COBRE 16-70MM - BASEADO ORSE (10907)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>7,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>80,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>564,27</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8729407000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0027-31-2022-186-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4888"><UnidadeGestoraReferencia>063E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Teresa</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Teresa</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.063E0700001.01.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000187</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>104</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>200305 - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>8,570000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>222,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1902,54</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37211969000111</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INFINITY CONSTRUCOES E SEVICOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>063E0700001-2022.063E0700001.01.0027-000007-2022-000187-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4889"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000216</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>506</CodigoItem><DescricaoItem>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS  REVESTIMENTO CERAMICA Composição 23 Revestimento cerâmica de dimensões 20x20cm para paredes internas, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura interna das paredes;</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>125,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>63,680000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7960,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10775805000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>JH CONSTRUTORA LTDA EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.09.0011-000216-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4890"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ILUMINAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>517601,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>517601,28</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8831581000115</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0020-000014-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4891"><UnidadeGestoraReferencia>073E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde  de Viana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Viana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.073E0500002.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>102</CodigoLote><CodigoItem>102</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS/CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES- MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 A CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES-MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 50 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - FONTE DE REFERÊNCIA IOPES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>66,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>132,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>471823000103</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONCERVAÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>073E0500002-2022.073E0500002.01.0001-000002-2022-000324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4892"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000057</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>41</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00003</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>690,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,590000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7997,10</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0022-000003-2022-000057-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4893"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.10.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>2436,130000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>2436,13</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>1219199000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.10.0003-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4894"><UnidadeGestoraReferencia>006E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de Alto Rio Novo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alto Rio Novo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.006E0700001.02.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000014</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>36</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>telha fibrocimento ondulada 2,44 mt x 0,50 cm x 4mm telha fibrocimento ondulada 2,44 mt x 0,50 cm x 4mm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>28,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4245,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7280771000129</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>006E0500002-2022.006E0700001.02.0015-000014-2022-000030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4895"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000023</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000196</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>196</CodigoItem><DescricaoItem>AR CONDICIONADO MULTI SPLIT INVERTER SPRINGER MIDEA 2X12.000 BTU/H QUENTE E FRIO 220 VOLTS - COMP.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8244,340000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8244,34</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0004-000023-2022-000196-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4896"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100006.10.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>0013</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>B/6392980</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>84,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>4,200000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>352,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>8179496000114</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100006-2022.500E0100006.10.0002-0013-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4897"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2021.076E0600014.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>282</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, LOCALIZADOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA IV DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5320119,170000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5320119,17</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2021.076E0600014.01.0006-003-2022-282-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4898"><UnidadeGestoraReferencia>010L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010L0200001.09.0030</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>74</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>AÇÚCAR TIPO CRISTAL, NA COR BRANCA, DE SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 05 (CINCO) QUILOGRAMAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>84,95</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32299192000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010L0200001-2022.010L0200001.09.0030-74-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4899"><UnidadeGestoraReferencia>059E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Rio Bananal</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Rio Bananal</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.059E0700001.09.0056</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>85,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>850,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>44143008000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>THAIS BARBIERI RAINHA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>059E0700001-2022.059E0700001.09.0056-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4900"><UnidadeGestoraReferencia>500E2300004</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2300004.02.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>038</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>344</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>127</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO; TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS; SUBTITULO: SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DO DORSO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA. (CÓDIGO SIGA 244061)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade de serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,400000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32,40</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13044396000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DSEVICE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E ASSEPSIA LTDA. - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2300004-2022.500E2300004.02.0022-038-2022-344-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4901"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>435</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>116,870000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1,820000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>212,70</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4902"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000028</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO Compreendendo a cessão de direito de uso, instalação, implantação, assistência, atualização, customização, migração, adequação, suporte técnico e assistência técnica dos sistemas informatizad</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1713,580000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20562,96</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39781752000172</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>E  L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.01.0013-000028-2022-000058-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4903"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>314</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>157</CodigoItem><DescricaoItem>Luminária de sobrepor para duas lâmpadas Led 10W, marca de referência Lumicenter, mod. CAN03-S216, Abalux, Intral ou equivalente, completa e lâmpada Led 10W</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>182,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>182,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>18199515000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600002-2022.077E0600002.01.0015-007-2022-314-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4904"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190312082</CodigoItem><DescricaoItem>TAMPA SUCCAO FLYGT 3193700</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>12646,710000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4905"><UnidadeGestoraReferencia>021E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Conceição do Castelo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.021E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000087</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>CENOURA CENOURA de 1ª qualidade - casca lisa, tamanho médio a grande, isenta de brotos, fungos, lesões, substâncias terrosas, isentos de parasitas e larvas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>700,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13008851738</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FABIO ZANAO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>021E0700001-2022.021E0700001.18.0001-000001-2022-000087-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4906"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0021</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>AS00212022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8318000009</CodigoItem><DescricaoItem>CONGRESSO - TREINAMENTO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37963745000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>INSTITUTO DE APLICACAO DO TRIBUTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0021-AS00212022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4907"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190314816</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X10 R 706mm LEAO 87510124193A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>70,150000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4908"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>016</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>324</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>158</CodigoItem><DescricaoItem>Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira em Vias Urbanas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1196,730000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>5,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6713,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0007-016-2022-324-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4909"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600016</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Administração de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600016.09.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>435</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO  ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO POR SENSORES  FILTRO: HEPA OU QUALQUER ANTIBACTERICIDA  MATERIAL: PLÁSTICO ABS OU SUPERIOR  MOTOR MÍNIMO: 25.000 RPM  NÍVEL SONORO MÁXIMO: 75 DB  POTÊNCIA COM RESISTÊNCIA: 1000W  OPÇÃO TEMPERATURA: AR QUENTE/AR FRIO  TEMPO DE SECAGEM AR QUENTE (ESTIMADO): ATÉ 20 SEGUNDOS  TEMPO DE SECAGEM AR FRIO (ESTIMADO): ATÉ 30 SEGUNDOS  FLUXO/VELOCIDADE DO AR MÍNIMO: 36 L/S  VOLTAGEM: 220V/60 HZ  DESLIGA AUTOMATICAMENTE: SIM  GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO  CERTIFICADO PELA INMETRO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>899,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>5399,94</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22199813000195</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCHA &amp; JACQUES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600016-2022.076E0600016.09.0008-435-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4910"><UnidadeGestoraReferencia>036E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itarana</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itarana</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.036E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000107</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>03.03 - PROJETO SPDA (PARARRAIO)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>32,310000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,760000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>89,18</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>22335648000151</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NOS ARQUITETOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>036E0700001-2022.036E0700001.01.0015-000011-2022-000107-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4911"><UnidadeGestoraReferencia>033E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Irupi</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Irupi</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.033E0500001.01.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000031</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000046</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>7</CodigoLote><CodigoItem>7</CodigoItem><DescricaoItem>Laringoscópio infantil. Especificação: Tipo fibra optica, iluminação led, 6 lâminas rigidas.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>799,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>799,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>42650279000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>033E0500001-2022.033E0500001.01.0002-000031-2022-000046-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4912"><UnidadeGestoraReferencia>071E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0700001.09.0058</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000133</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>SILICONE GEL AUTOMOTIVO Silicone Gel Automotivo (BALDE DE 3KG)(menor preço empresa DV Produtos)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Balde</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>95,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>95,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37649763000178</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0700001-2022.071E0700001.09.0058-000133-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4913"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>017</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>224</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1625,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>48,760000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>79235,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0007-017-2022-224-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4914"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0032</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0185</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>RESERVATORIO COM GEL;MATERIAL: ACRILICO;CAPACIDADE:APROXIMADAMENTE 500ML;CARACTERISTICASADICIONAIS: TUBO PVCCRISTAL 100CM, PARA USOESPONJA HIDROFOBA. 30UNID HDS 50 UNID HESVV80 UNID HINSG 60 UNIDHMSA 50 UNID HMSA 30UNID HSJC 30 UNID UIJM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>330,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>769,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>253770,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8934248000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0010-0032-2022-0185-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4915"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00002</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>10,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4916"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100026</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100026.16.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>036</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>20</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>003-C</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>108,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>134,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>14472,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100026-2022.500E0100026.16.0004-002-2022-036-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4917"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000139</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>38</CodigoItem><DescricaoItem>MOVIMENTACAO DE TERRA ESCAVACAO MANUAL DER-ES 030101 Escavação manual em material de 1a categoria, até 1.50 m de profundidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>43,220000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>38,928200</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1682,48</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>10662694000186</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA SOEIRO  TRISTAO LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0010-000007-2022-000139-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4918"><UnidadeGestoraReferencia>041E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Laranja da Terra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Laranja da Terra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.041E0700001.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>139</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>57,580000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1179,81</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26955645000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TSG CONSTRUTORA LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>041E0700001-2022.041E0700001.01.0022-000005-2022-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4919"><UnidadeGestoraReferencia>076E0500019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0500019.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>013</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>352</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>222</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção de bueiros existentes</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>200,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>109,310000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>21862,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28414720000112</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORP. LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0500019-2022.076E0500019.01.0004-013-2022-352-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4920"><UnidadeGestoraReferencia>034E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itaguaçu</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itaguaçu</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.034E0700001.09.0050</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000041</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE TRANSPORTE CORREGO DAS FLORES X ASSENTAMENTO X FAZENDA PROGRESSO X  EEEFM EURICO  SALLES KM TOTAL IDA/VOLTA 50,1 TURNO MATUTINO. VEÍCULO ONIBUS ADAPTADO. SEM MONITOR. ROTA 20172702011.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2755,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>20611,14</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23870225000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J  N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>034E0700001-2022.034E0700001.09.0050-000041-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4921"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000020</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000108</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>83</CodigoLote><CodigoItem>83</CodigoItem><DescricaoItem>CARTOLINA COMUM 50X66CM COR BRANCA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>333,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,520000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>173,16</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>37263269000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>D Castro Comércio e Transporte Ltda</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0012-000020-2022-000108-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4922"><UnidadeGestoraReferencia>072E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0700001.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>25</CodigoLote><CodigoItem>25</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1052,800000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>17,480000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18402,94</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>38386940000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VERLI CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0700001-2022.072E0700001.01.0012-000007-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4923"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0020</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000005</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000112</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>36</CodigoItem><DescricaoItem>LIMPEZA/INAUGURAÇÃO Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>96,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,200000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>115,20</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>19370383000118</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0020-000005-2022-000112-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4924"><UnidadeGestoraReferencia>003E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Águia Branca</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.003E0700001.09.0154</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000172</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4): ONIBUS MARCA MARCOPOLO, FABRICANTE CIFERAL, MODELO VOLARE V8L 4X4 ATTACK 8, COM TRACAO NOS 04 (QUATRO) RODADOS (EIXO TRASEIRO E EIXO DIANTEIRO), COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 7.000 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LI</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>485000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>485000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30314561000630</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>003E0700001-2022.003E0700001.09.0154-000172-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4925"><UnidadeGestoraReferencia>010E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Atílio Vivácqua</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.010E0700001.10.0025</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>045</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>ABOBORA MADURA ABÓBORA MADURA APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME, BEM DESENVOLVIDA E SADIA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>450,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,850000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1732,50</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>34227776000160</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE ATILIO VIVACQUA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>010E0700001-2022.010E0700001.10.0025-045-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4926"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190100200</CodigoItem><DescricaoItem>CONJUNTO MOTOR LEAO 87500947-00</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16321,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4927"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.09.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000290</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SERVICO DE VARRICAO MANUAL DE VIAS SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS, INCLUINDO CARGA PARA DO MATERIAL PARA LOCAL ADEQUADO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>45626,760000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>43,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1984764,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>36482596000150</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FENIX AMBIENTAL E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.09.0019-000290-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4928"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0042</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000060</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000515</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>71</CodigoLote><CodigoItem>229</CodigoItem><DescricaoItem>SACO DE LIXO 50 LITROS COR PRETA; FABRICADO EM POLIETILENO; MICRAGEM MINIMA DE 0,5; ROLO PICOTADO COM NO MINIMO 25 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>50,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>440,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>30681395000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0042-000060-2022-000515-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4929"><UnidadeGestoraReferencia>054E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Pedro Canário</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Pedro Canário</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.054E0700001.02.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000081</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA Trator de esteira, peso operacional mínimo 11.000Kg, pressão mínima no solo 50Cpa, potência mínima de 130hp, em bom estado de conservação e manutenção em dia para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Transport</DescricaoItem><UnidadeMedida>Hora</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>320,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>320000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33075476000140</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PROJETAR ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>054E0700001-2022.054E0700001.02.0011-000010-2022-000081-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4930"><UnidadeGestoraReferencia>029E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ibatiba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ibatiba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.029E0700001.10.0019</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO HUMORÍSTICO DA DUPLA ZAQUEU E ZEBEDEU no evento Festa Julina - Arraiá das Escolas, que será realizada no dia 15 de julho de 2022, na Praça David Gomes, Centro, Ibatiba-ES.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1000,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11372563000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>V. ALVES RIBEIRO VANDERLEI PINTOR</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>029E0700001-2022.029E0700001.10.0019-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4931"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315227</CodigoItem><DescricaoItem>SINO AFT S260-290R LEAO 87530771100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>399,260000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4932"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558002199</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105640732</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>23,223000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>39,600000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>919,63</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4933"><UnidadeGestoraReferencia>042E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0500001.01.0028</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000048</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>43</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA - Telhamento  com  telha  ondulada  de  fibrocimento  e  =  6  mm,  com recobrimento late Telhamento  com  telha  ondulada  de  fibrocimento  e  =  6  mm,  com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>521,370000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>61,447300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>32036,78</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>5347774000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0500001-2022.042E0500001.01.0028-000001-2022-000048-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4934"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.01.0161</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>500</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>104</CodigoItem><DescricaoItem>Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>98,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>9849,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.01.0161-13-2022-500-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4935"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900001.02.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0035</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>0357</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>EXTENSOR PARAPERFUSAO;COMPRIMENTO: COM TUBO120 CM; PRIMER: 0,96 MLCALIBRE 3FFOTOSSENSIVEL;CONEXAO/EXTREMIDADE:COM PROTETOR NASEXTREMIDADES, CONECTORLUER LOCK FEMEA NASEXTREMIDADES QUE SEDESTINAM A INFUSAO DESOLUCOES E CONECTORLUER-SLIP MACHO NAEXTREMIDADE A QUALSECONECTA O DISPOSITIVOPARA INFUSAOENDOVENOSA</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>33900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,610000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>88479,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15277824000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900001-2022.500E1900001.02.0013-0035-2022-0357-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4936"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600002.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>302</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>15,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>230,920000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>3463,80</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>4405032000128</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600005-2022.077E0600002.01.0018-010-2022-302-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4937"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>351</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>43</CodigoItem><DescricaoItem>Assentamento de Bueiro Duplo Celular de Concreto - exclusive fornecimento</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>148,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>941,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>139324,24</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7905667000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAR &amp; SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - EP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0010-009-2022-351-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4938"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.02.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000004</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000079</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>44</CodigoLote><CodigoItem>164</CodigoItem><DescricaoItem>VINAGRE ÁLCOOL 750ML Vinagre de álcool, em garrafa de 750ml. Embalagem plástica, resistente e transparente, com validade descrita em sua embalagem. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,040000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>204,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11287164000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.02.0003-000004-2022-000079-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4939"><UnidadeGestoraReferencia>035E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.035E0700001.16.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000085</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000294</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>COBERTURA TRELIÇADA COM ESPECIFICAÇÃO MINIMA EM Q-30 CONFECCIONADA EM ALUMINIO PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA,COM CUBOS E SAPATAS, BOCA DE 5 A 15 METROS. COM LAUDODE INCOMBUSTIBILIDADE (M2/DIA).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>9000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>27,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>247500,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2352322000125</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>035E0700001-2022.035E0700001.16.0003-000085-2022-000294-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4940"><UnidadeGestoraReferencia>064E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064E0700001.16.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000100</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>23</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>Bermudas Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo ofio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %:1,74, com gramatura de 139g/m² (±5%)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>600,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>19740,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>25369684000124</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064E0700001-2022.064E0700001.16.0006-000008-2021-000100-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4941"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>62</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>Presunto fatiado, refrigerado, acondicionada em embalagem plástica de isopor enrolado em canudos</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,500000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>233,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>24344478000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M  INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0012-62-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4942"><UnidadeGestoraReferencia>008E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Apiacá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Apiacá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0500019.02.0155</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000748</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000006</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERINGA SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA; CAPACIDADE 1ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA EXTERNA VISIVEL GRADUADA DE 2 EM 2 UNIDADES; COM AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8MM/0,30MM (30G) SEM ESPACO MORTO EM ACO INOXIDAVEL, S</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,273400</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>27340,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29010039000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>008E0500001-2022.500E0500019.02.0155-000748-2021-000006-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4943"><UnidadeGestoraReferencia>002E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Água Doce do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.002E0700001.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00001</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>20,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>11,500000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>230,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>14870567709</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>NATIELE FERREIRA DA SILVA COSTA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>002E0700001-2022.002E0700001.18.0001-000001-2022-000153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4944"><UnidadeGestoraReferencia>078E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Governador Lindenberg</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.078E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000104</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>11</CodigoItem><DescricaoItem>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro cúbico </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>36,300000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>65,490000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2377,29</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4402718000165</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA LINCONVIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>078E0700001-2022.078E0700001.01.0016-000003-2022-000104-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4945"><UnidadeGestoraReferencia>044E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marataízes</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marataízes</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.044E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000198</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>TERRAPLENAGEM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>45678,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45678,30</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>38408296000157</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>L V VIANA EMPREENDIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>044E0700001-2022.044E0700001.01.0010-000003-2022-000198-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4946"><UnidadeGestoraReferencia>042E0600008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação de Linhares</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Linhares</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.042E0600008.01.0033</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000010</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000207</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>INSTALACOES SPDA DER-ES 160317 CABO DE COBRE NÚ 50MM², REF TEL 5750, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>185,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>79,750000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>14753,75</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>042E0600008-2022.042E0600008.01.0033-000010-2022-000207-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4947"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>19</CodigoItem><DescricaoItem>FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 45MMX45M - PACOTE COM 04 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Pacote</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2000,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4948"><UnidadeGestoraReferencia>070E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Sooretama</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Sooretama</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.070E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000245</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>8</CodigoLote><CodigoItem>258</CodigoItem><DescricaoItem>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE  RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)COMPCP-14</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>29,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>37,870000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1098,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11109757000134</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSUL. EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>070E0700001-2022.070E0700001.01.0018-000002-2022-000245-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4949"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190311797</CodigoItem><DescricaoItem>CJ CAM VALV 4R5 11EST LEAO 87565284100A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>355,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4950"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000052</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>106</CodigoItem><DescricaoItem>86876/SINAPI - TANQUE TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>26,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>285,810000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7431,06</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32468498000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0012-000002-2022-000052-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4951"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600013</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600013.01.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>030</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>258514</CodigoItem><DescricaoItem>TUBO DE ACO INOXIDAVEL 316 DE 3/4¿ X 6000 MM (16)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Peça</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>540,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>2700,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39637509000185</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600013-2022.500E0600013.01.0011-021-2022-030-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4952"><UnidadeGestoraReferencia>045E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Marechal Floriano</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marechal Floriano</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.045E0700001.01.0015</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000049</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>37</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00004</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>147,200000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>53,810000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>7920,83</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>6154160000171</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>045E0700001-2022.045E0700001.01.0015-000002-2022-000049-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4953"><UnidadeGestoraReferencia>004E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Alegre</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Alegre</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.004E0700001.10.0014</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000145</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATACAO DE SHOW Contratação de show completo com o artista Vinicius Terra para apresentação na 46º Expoagro de Alegre.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7800,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>7800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>29746019000163</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VINICIUS CARVALHO DORNELAS TERRA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>004E0700001-2022.004E0700001.10.0014-000145-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4954"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600017</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0038</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>268</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva do Elevador Marca Otis 08 passageiros.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>12,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1150,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13800,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>28168052000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600017-2022.077E0600022.09.0038-268-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4955"><UnidadeGestoraReferencia>500E2000003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Superintendência Regional de Saúde de Colatina</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E2000003.01.0048</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0091</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>254785</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>255587</CodigoItem><DescricaoItem>MANDADO JUDICIAL: SONDA PARA GASTROSTOMIA; TIPOBOTTON (14FR X 3CM)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3600,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8583229000108</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARLA DE OLIVEIRA CORREA -EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E2000003-2022.500E2000003.01.0048-0091-2022-254785-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4956"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0008</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>10</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>87</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>143</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>73376</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>26067,886000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>26067,89</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>7947555000194</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0008-10-2022-87-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4957"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0041</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000025</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000659</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>IMPLANTACAO DE EIXO DE LOCACAO, SECOES E CADASTRO EM REGIAO MONTANHOSA - DER/ES - 42581</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,800000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2378,420000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>11416,42</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>15064293000148</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA.</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0041-000025-2022-000659-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4958"><UnidadeGestoraReferencia>075E0500008</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Vila Valério</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Valério</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.075E0700001.02.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000012</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000003</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>46</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>JOGO EU SOU? Jogo que exercita a criatividade, o raciocínio, a coerência e articulação de informações para descobrir a imagem da carta sorteada. Composto por:1ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções. Dimensões aproximadas</DescricaoItem><UnidadeMedida>Jogo</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>20,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>59,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1196,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13848499000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CLOVES E JACQUELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>075E0500008-2022.075E0700001.02.0006-000012-2022-000003-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4959"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600002.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>93</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>23</CodigoItem><DescricaoItem>Remoção completa de trave de futebol</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>47,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>47,99</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>2212112000131</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600002-2022.069E0600002.01.0016-002-2022-93-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4960"><UnidadeGestoraReferencia>062E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0500001.01.0003</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000021</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000188</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>128</CodigoItem><DescricaoItem>PROJETOR MARCA DE REFERÊNCIA TECNOWATT PL 400MA - IOPES - 200722 COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - UTILIZAR LED</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>610,530000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>3052,65</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13006158000110</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0500001-2022.062E0500001.01.0003-000021-2022-000188-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4961"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.01.0034</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000073</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000526</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>QUILOMETRAGEM DE VEICULO COM CAPACIDADE ATE 15 PASSAGEIROS (TIPO 04) LOTE 12</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilômetro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>95778,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8,470000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>811239,66</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>4853251000170</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.01.0034-000073-2022-000526-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4962"><UnidadeGestoraReferencia>024E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Dores do Rio Preto</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.024E0700001.01.0018</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000011</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000175</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>17</CodigoLote><CodigoItem>34</CodigoItem><DescricaoItem>EPSN L3150 PRETO SECRTARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>6,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>20,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>123,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26145027000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>024E0700001-2022.024E0700001.01.0018-000011-2022-000175-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4963"><UnidadeGestoraReferencia>500M1300001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Ministério Público do Estado do Espírito Santo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500M1300001.01.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>058</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>CT077/2022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>10</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>750,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>,650000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>487,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>42545989000169</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GRÁFICA PLANET</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500M1300001-2022.500M1300001.01.0031-058-2022-CT077/2022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4964"><UnidadeGestoraReferencia>064L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de São Domingos do Norte</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São Domingos do Norte</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.064L0200001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000009</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>14</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>Ventilador com 06 pás Ventilador de mesa com 06 pás; voltagem 110v; 30 cm; na cor preto.Marca de referência: Arno ou similar.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>215,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>215,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27298565000153</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS - ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>064L0200001-2022.064L0200001.01.0006-000007-2022-000009-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4965"><UnidadeGestoraReferencia>046L0200001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Câmara Municipal de Marilândia</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Marilândia</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.046L0200001.09.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000004</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>16</CodigoLote><CodigoItem>16</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>00007</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>2,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>9,300000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>18,60</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>3073056000830</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>046L0200001-2022.046L0200001.09.0007-000004-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4966"><UnidadeGestoraReferencia>066E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de São José do Calçado</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>São José do Calçado</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.066E0700001.01.0010</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000008</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>13</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>INFRA - ESTRUTURA Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5 x 10,0 cm ( incl. material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>54,240000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>121,280000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>6578,23</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>26990644000168</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTURB CONSTRUTORA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>066E0700001-2022.066E0700001.01.0010-000008-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4967"><UnidadeGestoraReferencia>015E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Brejetuba</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Brejetuba</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>4</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.015E0700001.09.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>62</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>6,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>28,900000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>173,40</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>24344478000105</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>J M  INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>015E0700001-2022.015E0700001.09.0012-62-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4968"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190316917</CodigoItem><DescricaoItem>OLHAL SUSP M12 AZ ABS 11347003</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,380000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4969"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>1136</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>23</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>1500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>1500,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-1136-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4970"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600024</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600024.09.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>1631</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>4</CodigoItem><DescricaoItem>SEGURO DE VEICULO AUTOMOTOR NISSAN FRONTIER MT 4X4 DIESEL</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4118,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4118,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>90180605000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GENTE SEGURADORA S/A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600024-2022.076E0600024.09.0004-1631-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4971"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600014</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600014.01.0024</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>077</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>219</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>392,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9800,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>25309819000166</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600014-2022.076E0600014.01.0024-077-2022-219-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4972"><UnidadeGestoraReferencia>076E0600030</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vila Velha</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Velha</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.076E0600030.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>175</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>336</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS, POR SUA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL.  SEMIPORTAL DE ESTRELAS.   Instalação e montagem de ornamento tridimensional luminoso em designe de Meio Portal Estrela, confeccionado em aço carbono tipo tubo redondo de 1 ou tubo quadrado de 30mm x 30mm e e barra chata 1/2 x 1/8 e/ou 3/8 x 1/8 nas dimensões mínimas de 4.00m altura x 3.50m largura x 0.30m de profundidade. Todo conjunto da peça deve ter pintura com revestimento anti ferrugem na cor preta. Toda a estrutura deverá ser iluminada com preenchimento de mini lâmpadas de led com no mínimo 300 unidades de mini lâmpadas de led por metro quadrado do ornamento e também contorno duplo de mangueiras luminosas de led em todos os tubos metálicos que sustentam o designe do ornamento. Todos os materiais luminosos deverão ser blindados, resistentes a intempérie</DescricaoItem><UnidadeMedida>Mês </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>8110,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>81100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>13160524000191</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIX PRIME PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>076E0600030-2022.076E0600030.16.0001-175-2021-336-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4973"><UnidadeGestoraReferencia>072E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social  de Venda Nova do Imigrante</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Venda Nova do Imigrante</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.072E0500002.18.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000002</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>3</CodigoLote><CodigoItem>3</CodigoItem><DescricaoItem>COUVE-FLOR FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO M</DescricaoItem><UnidadeMedida>Quilograma</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>150,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,160000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>474,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>1355690790</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EVALDO DORDENUNI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>072E0500002-2022.072E0500002.18.0001-000002-2022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4974"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.11.0037</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT01042022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>8558100210</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>5105643630</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>1,801000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>5500,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>9905,50</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>66840539000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.11.0037-CT01042022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4975"><UnidadeGestoraReferencia>500E0100028</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Agência de Regulação de Serviços Públicos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0100028.09.0009</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE00153</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>16779</CodigoItem><DescricaoItem>MASCARA DESCARTAVEL BRANCA, COM TRES CAMADAS COM ELEMENTOS FILTRANTES, COM CLIPE NASAL, ELASTICO PARA FIXACAO, FILTRO BACTERIANO EFICIENTE. EMBALADAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DOPRODUTO. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.CAIXA COM 50 UNIDADES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Caixa</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>19,900000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>59,70</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>23708186000133</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0100028-2022.500E0100028.09.0009-2022NE00153-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4976"><UnidadeGestoraReferencia>028E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Guarapari</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Guarapari</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.028E0700001.02.0027</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>080</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>567</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>101</CodigoItem><DescricaoItem /><UnidadeMedida /><QuantidadeItemContratado /><ValorUnitarioItemContratado /><ValorTotalItemContratado /><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao>1903</NumeroMedicao><AnoMedicao>2022</AnoMedicao><QuantidadeItemMedido>25,000000</QuantidadeItemMedido><ValorUnitarioItemMedido>24,000000</ValorUnitarioItemMedido><ValorTotalItemMedido>600,00</ValorTotalItemMedido><NumeroIdentificacaoContratado1>9086681000127</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>BRASEIRO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>028E0700001-2022.028E0700001.02.0027-080-2022-567-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4977"><UnidadeGestoraReferencia>057E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ponto Belo</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ponto Belo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.057E0700001.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000009</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000037</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>12</CodigoLote><CodigoItem>12</CodigoItem><DescricaoItem>KIT COM 04 CARTUCHOS DE TONER COLOR ORIGINAIS DO FABRICANTE HP, MODELO 126A ORIGINAL, PARA IMPRESSORAS HP           CP 1025/ HP M176 LASERJET COLOR , CORES BK / Y /C / M.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>15,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1635,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>24525,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9317494000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SO CARTUCHOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>057E0700001-2022.057E0700001.01.0001-000009-2022-000037-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4978"><UnidadeGestoraReferencia>500E1900002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Hospital Doutor Dório Silva</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1900002.01.0022</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>064</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>2022NE01235</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>50156</CodigoItem><DescricaoItem>MEDICAMENTOS   GERAIS   DE   USO   HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALOPURINOL 100MG; FORMAFARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO;  VIA  ADMINISTRACAO:  ORAL;  UNIDADE  DEFORNECIMENTO:  COMPRIMIDO</DescricaoItem><UnidadeMedida>Comprimido</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,228300</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>456,60</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35253171000107</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1900002-2022.500E1900002.01.0022-064-2022-2022NE01235-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4979"><UnidadeGestoraReferencia>056E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Piúma</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Piúma</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.056E0700001.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000019</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>15</CodigoLote><CodigoItem>15</CodigoItem><DescricaoItem>ZIRVIT MULTI® Zirvit Multi® Polivitamínico e Poliminerais comprimido</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>390,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2,800000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1092,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40282338000106</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FARMACIA AGHATA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>056E0700001-2022.056E0700001.09.0002-000019-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4980"><UnidadeGestoraReferencia>017E0800001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0800001.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>7</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>42</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>2</CodigoLote><CodigoItem>14</CodigoItem><DescricaoItem>Sabão em barra 200 gramas   neutro,embalagem deverá constar a data da fabricação, de validade do produto, o número do lote e o registro na Anvisa/MS.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>4,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>45,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>45149907000155</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0800001-2022.017E0800001.02.0001-7-2022-42-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4981"><UnidadeGestoraReferencia>016E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cachoeiro de Itapemirim</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.016E0700001.01.0049</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000007</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000240</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>5</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>REFORMA E AMPLIAÇÃO da EMEB Pe Gino Zatelli.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>246713,350000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>246713,35</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7530277000175</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CONSTRUTORA ITAIPAVA EIRELI EPP</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>016E0700001-2022.016E0700001.01.0049-000007-2022-000240-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4982"><UnidadeGestoraReferencia>012E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Barra de São Francisco</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.501C2600010.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000001</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000024-CIM</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>17</CodigoItem><DescricaoItem>MAQUETE ELETRONICA CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICAEdificações com baixo índice de complexibilidade (Galpão/ Prédio Administrativo, entre outros).</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro quadrado</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2100,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>3,980000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>8358,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>8593703000182</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>PAS PROJETO ASSESSORIA E SISTEMA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>012E0700001-2022.501C2600010.01.0001-000001-2022-000024-CIM-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4983"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600002.11.0031</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000032</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>TREINAMENTO IN COMPANY TREINAMENTO IN COMPANY - DEBÊNTURES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>10200,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>10200,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>33972464000119</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ASSOCIAÇÃO BRAS DE INST FINANCEIRAS DE DESENVOLVIMENTO</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600002-2022.500E1600002.11.0031-000032-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4984"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>6</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000367</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>32</CodigoLote><CodigoItem>13</CodigoItem><DescricaoItem>COLA BRANCA LAVAVEL, ATOXICA EMBALAGEM COM NO MINIMO 90 GRAMAS</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>900,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>1,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1296,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3450477000167</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AGNES COMERCIAL LTDA. - ME/MEE</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000367-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4985"><UnidadeGestoraReferencia>051E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Muqui</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Muqui</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.051E0700001.01.0017</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000190</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Construção do Centro de Convivência da Assistência Social</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>737231,640000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>737231,64</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>35074167000181</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>VALTECIR TRINTIN SANTORIO EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>051E0700001-2022.051E0700001.01.0017-000006-2022-000190-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4986"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310592</CodigoItem><DescricaoItem>IMPULSOR MT - 462 FLYGT 6784722</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>7893,440000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4987"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0012</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00922022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190317223</CodigoItem><DescricaoItem>PROPULSOR AFP 101 D210MM ABS 31077919</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2212,220000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>77153260001365</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0012-CT00922022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4988"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>3</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0007</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT02432101</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190310308</CodigoItem><DescricaoItem>KIT REPARO 180. 181 FLYGT 6018926</DescricaoItem><UnidadeMedida>Conjunto</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>2206,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>60039401000187</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTD</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0007-CT02432101-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4989"><UnidadeGestoraReferencia>038E0600001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0600001.01.0006</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000023</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>9</CodigoLote><CodigoItem>9</CodigoItem><DescricaoItem>[PMJAG-IOPES-060107-ESQUADRIAS DE MADEIRA-MARCO E ALIZARES ALIZAR DE MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA IPE ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE DE 5X1.5CM</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>280,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>16,010000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>4482,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>11567744000109</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0600001-2022.038E0600001.01.0006-000003-2022-000023-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4990"><UnidadeGestoraReferencia>074E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Vila Pavão</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vila Pavão</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.074E0700001.01.0004</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000006</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000062</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>6</CodigoLote><CodigoItem>6</CodigoItem><DescricaoItem>Camisas goleiro numeradas com tamanho (53cm altura x 42cm largura), na cor branco com a logomarca da Prefeitura Municipal frontal do lado esquerdo da camisa,  confeccionadas em dry solt 100% poliéster.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>35,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>70,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>3865570000132</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>ALESSANDRA NUNES LORDES ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>074E0700001-2022.074E0700001.01.0004-000006-2022-000062-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4991"><UnidadeGestoraReferencia>025E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Ecoporanga</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Ecoporanga</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>8</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.025E0700001.01.0016</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000024</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000058-SMA</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>5</CodigoItem><DescricaoItem>APARELHO TELEFÔNICO VOIP COM FIO Aparelho telefônico voip de mesa preto (sem identificação de chamada) com fio, e cabo espiral. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: aparelho telefônico - tipo voip, funções básicas rediscagem/flash/tom/pulso/ pause/mute, caract</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>380,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>380,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>7354555000180</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>025E0700001-2022.025E0700001.01.0016-000024-2022-000058-SMA-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4992"><UnidadeGestoraReferencia>500E1600006</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Companhia Espírito Santense de Saneamento</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>7</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E1600006.12.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>CT00952022</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1190315048</CodigoItem><DescricaoItem>PROT. CB 3X14 R 482mm LEAO 87510128126A</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>32,990000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>84685106001219</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>FRANKLIN ELETRIC INDUSTRIA DE MOTOB S.A</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E1600006-2022.500E1600006.12.0013-CT00952022-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4993"><UnidadeGestoraReferencia>077E0600021</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>CENTRAL DE SERVIÇOS</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vitória</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.077E0600022.09.0070</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>421</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>58</CodigoItem><DescricaoItem>Assentamento de tampão de ferro fundido com suporte articulado, para poço de visita</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>10,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>64,480000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>644,80</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27557792000156</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>DUTO ENGENHARIA LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>077E0600021-2022.077E0600022.09.0070-421-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4994"><UnidadeGestoraReferencia>062E0700001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Santa Maria de Jetibá</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.062E0700001.02.0029</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000041</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000271</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>24</CodigoLote><CodigoItem>26</CodigoItem><DescricaoItem>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0,7MM ESCRITA FINA   FABRICADA EM RESINAS TERMOPLASTICAS; ESFERA DE TUNGSTENIO; TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA; PONTA DE LATAO; TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>2000,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>,550000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1100,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>14267402000161</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>062E0700001-2022.062E0700001.02.0029-000041-2022-000271-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4995"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600005</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Obras de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>12</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600005.09.0002</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>200</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>2</CodigoItem><DescricaoItem>Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percurssao, incluindo desmontagem e remontagem.(desonerado)</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>3,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>403,300000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1209,90</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>27887959000147</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600005-2022.017E0600005.09.0002-200-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4996"><UnidadeGestoraReferencia>071E0500001</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Vargem Alta</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>10</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.071E0500001.09.0011</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital /><AnoEdital xsi:nil="true" /><NumeroInstrumentoContratacao>000028</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL (BEBÊ DE 0 A 01 ANO) com acolchoado dupla face, almofadas redutoras e 3 alturas para o cinto. Compatível cinto de segurança de 3 pontos com protetores de ombros acolchoados, 3 posições de altura e ajuste centralizado com bot</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>5,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>329,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>1645,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>32432437000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>GESON E JULIANA SECCHIN LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>071E0500001-2022.071E0500001.09.0011-000028-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4997"><UnidadeGestoraReferencia>069E0600003</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria Municipal de Assistência Social de Serra</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Serra</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>5</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.069E0600003.01.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>13</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>85</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>30</CodigoItem><DescricaoItem>Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1), inclusive conexões</DescricaoItem><UnidadeMedida>Outra</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>21,940000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>41,950000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>920,38</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>39629787000190</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>POTENS ENG.CONST.E SERVICOS LTDA</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>069E0600003-2022.069E0600003.01.0001-13-2022-85-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4998"><UnidadeGestoraReferencia>017E0600019</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Gabinete do Prefeito de Cariacica</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Cariacica</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>9</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.017E0600019.02.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>65</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>766</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>4</CodigoLote><CodigoItem>1</CodigoItem><DescricaoItem>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMINIO  CONFORME TR</DescricaoItem><UnidadeMedida>Metro linear </UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>14,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>40,000000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>560,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>9177375000104</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>TC TELÕES LOCAÇÕES LTDA-ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>017E0600019-2022.017E0600019.02.0001-65-2022-766-2022</ChaveInstrumento></row>
<row _id="4999"><UnidadeGestoraReferencia>500E0600002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Estado do Espírito Santo</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.500E0600002.16.0001</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>0068</NumeroEdital><AnoEdital>2021</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>00011</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2021</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>1</CodigoLote><CodigoItem>68435</CodigoItem><DescricaoItem>CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, 3 ANOS, EM TOKEN</DescricaoItem><UnidadeMedida>Serviço</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>4,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>76,500000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>306,00</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>21308480000122</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>500E0600002-2022.500E0600002.16.0001-0068-2021-00011-2021</ChaveInstrumento></row>
<row _id="5000"><UnidadeGestoraReferencia>038E0500002</UnidadeGestoraReferencia><NomeUnidadeGestoraReferencia>Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré</NomeUnidadeGestoraReferencia><EsferaAdministrativa>Jaguaré</EsferaAdministrativa><AnoReferencia>2022</AnoReferencia><MesReferencia>11</MesReferencia><IdentificacaoContratacao>2022.038E0500002.01.0013</IdentificacaoContratacao><NumeroEdital>000003</NumeroEdital><AnoEdital>2022</AnoEdital><NumeroInstrumentoContratacao>000050</NumeroInstrumentoContratacao><AnoInstrumentoContratacao>2022</AnoInstrumentoContratacao><CodigoLote>75</CodigoLote><CodigoItem>75</CodigoItem><DescricaoItem>93654 - SINAP - INTERRUPTOR DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</DescricaoItem><UnidadeMedida>Unidade</UnidadeMedida><QuantidadeItemContratado>1,000000</QuantidadeItemContratado><ValorUnitarioItemContratado>13,510000</ValorUnitarioItemContratado><ValorTotalItemContratado>13,51</ValorTotalItemContratado><TipoAlteracao xsi:nil="true" /><NumeroTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><AnoTermoContratualAlteracao xsi:nil="true" /><InicioVigenciaTermoAlteracaoContratual xsi:nil="true" /><QuantidadeItemAlterado /><ValorUnitarioItemAlterado /><ValorTotalItemAlterado /><NumeroMedicao /><AnoMedicao xsi:nil="true" /><QuantidadeItemMedido /><ValorUnitarioItemMedido /><ValorTotalItemMedido /><NumeroIdentificacaoContratado1>40805333000102</NumeroIdentificacaoContratado1><NomeContratado1>CJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</NomeContratado1><NumeroIdentificacaoContratado2 /><NomeContratado2 /><ChaveInstrumento>038E0500002-2022.038E0500002.01.0013-000003-2022-000050-2022</ChaveInstrumento></row>
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